PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXXX, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM XXXXXXXX, SE
Pembina
NIP. 196507061994031007
Penata Muda TK.I NIP. 197611261999032001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 Program Fasilitasi Urusan | 48,360,000 | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi penyelenggaraan | 1 kegiatan | Pemerintahan Umum | |||
dan koordinasi kecamatan | urusan pemerintahan | 9 desa | 1 Penyelenggaraan Forum Koordinasi | 48,360,000 | Subag Umpeg | ||
umum | Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan | ||||||
B. | PENUNJANG | ||||||
1 | Meningkatnya akuntabilitas | - Terpenuhinya pelayanan | 14 Kegiatan | 1 Program Pelayanan | |||
Pemerintah Kabupaten Bogor | adminstrasi perkantoran | Administrasi Perkantoran | 606,079,800 | ||||
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, | 85,200,000 | Subag Umpeg | |||||
Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan | 4,300,000 | Subag Umpeg | |||||
PerizinanKendaraan Dinas/Operasional | |||||||
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 65,271,000 | Subag Umpeg | |||||
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 4,979,800 | Subag Umpeg | |||||
5 Penyediaan Barang Cetakan dan | 2,228,000 | Subag Umpeg | |||||
Penggadaan | |||||||
6 Penyediaan Komponen Instalasi | 2,500,000 | Subag Umpeg | |||||
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | |||||||
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan | 1,920,000 | Subag Umpeg | |||||
Peraturan Perundang-undangan | |||||||
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2,400,000 | Subag Umpeg | |||||
9 Penyediaan Makanan dan Minuman | 45,750,000 | Subag Umpeg | |||||
10 Rapat - rapat Koordinasi dan | 26,600,000 | Subag Umpeg | |||||
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah | |||||||
11 Penyediaan Pelayanan Dokumentasi | 1,590,000 | Subag Umpeg | |||||
Xxx Xxxxx SKPD |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi | 213,411,000 | Subag Umpeg | ||||
Kepegawaian | ||||||
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi | 1,610,000 | Subag Umpeg | ||||
Barang | ||||||
14 Penyediaan Pelayanan Keamanan | 148,320,000 | Subag Umpeg | ||||
Kantor | ||||||
- Terpenuhinya kebutuhan | 2 Kegiatan | 2 Program Peningkatan Sarana | 166,963,000 | |||
sarana prasarana aparatur | dan Prasarana Aparatur | |||||
1 Pengadaan Peralatan Gedung | 111,963,000 | Subag Umpeg | ||||
Kantor | ||||||
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala | 55,000,000 | Subag Umpeg | ||||
Kendaraan Dinas/ Operasional | ||||||
- Terwujudnya sumber daya | 1 kegiatan | 4 Program Peningkatan Kapasitas | 27,360,000 | |||
yang berkualitas | Sumber Daya Aparatur | |||||
1 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi | 27,360,000 | Subag Umpeg | ||||
Aparatur | ||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
848,762,800
4
1 Program Fasilitasi Urusan Umum | Rp. | 48,360,000 |
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 606,079,800 |
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 166,963,000 |
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 27,360,000 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
SEKRETARIS KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM XXXXXXXX, SE
Pembina
NIP. 196507061994031007
Penata Muda TK.I NIP. 197611261999032001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXX XXXXXXX, SP, MM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM XXXXXX XXXXXXX, SP, MM
Pembina
NIP. 196507061994031007
Penata
NIP. 197301072009011001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi dan Koordinasi | 1 Kegiatan | 1 Program Peningkatan Kinerja | 8,607,700 | ||
dan koordinasi kecamatan | Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | ||||
Pemerintah dan Pelayanan | 1 Penyusunan Monografi | 8,607,700 | Subag ProgKeu | ||||
Publik | Kecamatan | ||||||
B. | PENUNJANG | ||||||
1 | Meningkatnya akuntabilitas | - Terwujudnya pertanggung | 8 Kegiatan | 1 Program Peningkatan | 86,523,500 | ||
Pemerintah Kabupaten Bogor | jawaban kinerja dan | Pengembangan Sistem | |||||
keuangan SKPD | Pelaporan Capaian Kinerja dan | ||||||
Keuangan | |||||||
1 Penyusunan Laporan Capaian | 10,523,500 | Subag Progkeu | |||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | |||||||
Kinerja SKPD | |||||||
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan | 6,000,000 | Subag Progkeu | |||||
Semesteran | |||||||
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan | 5,000,000 | Subag Progkeu | |||||
Akhir Tahun | |||||||
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran | 12,000,000 | Subag Progkeu | |||||
5 Penatausahaan Keuangan SKPD | 12,000,000 | Subag Progkeu | |||||
6 Publikasi Kinerja SKPD | 25,000,000 | Subag Progkeu | |||||
7 Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 10,000,000 | Subag Progkeu | |||||
8 Penyusunan Rencana Strategis SKPD | 6,000,000 | Subag Progkeu | |||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
95,131,200
2
1 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 8,607,700 |
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 86,523,500 |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG |
Capaian Kinerja dan Keuangan
MENYETUJUI MENGETAHUI
SEKRETARIS KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM XXXXXX XXXXXXX, SP, MM
Pembina
NIP. 196507061994031007
Penata
NIP. 197301072009011001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXX XXXXXXX, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI BIDANG PEMERINTAHAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH.
Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG PEMERINTAHAN
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH. XXXXX XXXXXXX, SE
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Penata
NIP. 197211222002121004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi dan Koordinasi | 1 Kegiatan | 1 Program Peningkatan Kinerja | 1,500,000 | ||
dan koordinasi kecamatan | Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | ||||
Pemerintah dan Pelayanan | 1 Penataan Administrasi Pertanahan | 1,500,000 | Seksi Pemerintahan | ||||
Publik | |||||||
- Pembinaan oleh | 2 kegiatan | 2 Program Peningkatan Kinerja Desa/ | 14,000,000 | ||||
kecamatan | 9 desa | Kelurahan | |||||
1 Pembinaan Penyelenggaran | 7,000,000 | Seksi Pemerintahan | |||||
Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |||||||
2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan | 7,000,000 | Seksi Pemerintahan | |||||
Desa/ Kelurahan | |||||||
- Koordinasi penjaringan | 2 Kegiatan | 3 Program Penjaringan Aspirasi | 79,391,000 | ||||
aspirasi masyarakat | 9 Desa | Masyrakat | |||||
1 Penyelenggaraan Rapat Minggon | 12,634,000 | Seksi Pemerintahan | |||||
Kecamatan | |||||||
1 Penyelenggaraan Saba Desa/ | 66,757,000 | Seksi Pemerintahan | |||||
Kelurahan | |||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
94,891,000
3
1 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 1,500,000 |
2 Program Pembinaan Desa/Kelurahan | Rp. | 14,000,000 |
3 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat | Rp. | 79,391,000 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
CAMAT KLAPANUNGGAL KEPALA SEKSI BIDANG PEMERINTAHAN
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG |
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH. XXXXX XXXXXXX, SE
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Penata
NIP. 197211222002121004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : XXXXXXXX, S.SOS
Jabatan : KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH.
Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH. XXXXXXXX, S.SOS
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Penat Tk. I
NIP. 196810162006041003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi dan Koordinasi | 6 Kegiatan | 1 Program Peningkatan Kinerja | 74,400,000 | ||
dan koordinasi kecamatan | Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | ||||
Pemerintah dan Pelayanan | 1 Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, | 16,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
Publik | dan Pengendalian perekonomian dan | ||||||
Pembangunan | |||||||
2 Pembinaan, Pengawasan, dan | 3,000,000 | Seksi Ekbang | |||||
Pengendalian Sumber Daya Alam | |||||||
3 Pembinaan, Pelaksanaan, | 3,000,000 | Seksi Ekbang | |||||
Pengawasan dan Pengendalian | |||||||
Penyelenggaraan Pembangunan | |||||||
4 Pembinaan, Pelaksanaan, Pembangunan | 3,000,000 | Seksi Ekbang | |||||
Swadaya Masyarakat | |||||||
5 Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan | 27,400,000 | Seksi Ekbang | |||||
Pengembangan Konsumsi Pangan | |||||||
6 Penyelenggaraan Pelayanan | 22,000,000 | Seksi Pelayanan | |||||
Administrasi Terpadu Kecamatan | |||||||
- Pembinaan oleh | 1 kegiatan | 2 Program Peningkatan Kinerja Desa/ | 7,000,000 | ||||
kecamatan | 9 desa | Kelurahan | |||||
1 Pembinaan Penyusunan | 7,000,000 | Seksi Ekbang | |||||
Perencanaan Pembangunan | |||||||
Desa | |||||||
- Koordinasi penjaringan | 1 Kegiatan | 3 Program Penjaringan Aspirasi | 17,000,000 | ||||
aspirasi masyarakat | 9 Desa | Masyrakat | |||||
1 Penyelenggaraan Musrenbang | 17,000,000 | Seksi Ekbang | |||||
Kecamatan | |||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
98,400,000
3
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG |
1 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 74,400,000 |
2 Program Pembinaan Desa/Kelurahan | Rp. | 7,000,000 |
3 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat | Rp. | 17,000,000 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH. XXXXXXXX, S.SOS
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Penat Tk. I
NIP. 196810162006041003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. BAHWAR, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH H. BAHWAR, SE
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Penat Tk. I
NIP. 196310201983031001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 Program Fasilitasi Urusan | 159,889,500 | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi penyelenggaraan | 5 kegiatan | Pemerintahan Umum | |||
dan koordinasi kecamatan | urusan pemerintahan | 9 desa | 1 Pembinaan Kerukunan Antar Suku | 6,500,000 | Seksi PKM | ||
umum | dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, | ||||||
dan Golongan Lainnya | |||||||
2 Pembinaan Organisasi Sosial | 3,000,000 | Seksi PKM | |||||
Kemasyarakatan | |||||||
3 Penyelenggaraan Muabaqah | 60,000,000 | Seksi PKM | |||||
Tilawatil Qur'an | |||||||
4 Penyelenggaraan Hari - Hari Besar | 26,360,500 | Seksi PKM | |||||
Keagamaan | |||||||
5 Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah | 64,029,000 | Seksi PKM | |||||
Tingkat Kecamatan | |||||||
- Fasilitasi dan Koordinasi | 5 Kegiatan | 2 Program Peningkatan Kinerja | 95,697,500 | ||||
Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | |||||
Pemerintah dan Pelayanan | 1 Pembinaan Masalah Sosial | 5,000,000 | Seksi PKM | ||||
Publik | |||||||
2 Pembinaan Pemberdayaan | 11,700,000 Seksi PKM | ||||||
Masyarakat | |||||||
3 Pembinaan dan Pengawasan Wajib | 3,000,000 | Seksi PKM | |||||
Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan | |||||||
Luar Sekolah | |||||||
4 Penyelenggaraan Lomba - Lomba | 30,997,500 | Seksi PKM | |||||
Tingkat Kecamatan, Kabupaten, | |||||||
Provinsi dan Nasional | |||||||
5 Pembentukan Desa/ Kelurahan | 45,000,000 | Seksi PKM | |||||
Tangguh Bencana | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG |
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
255,587,000
2
1 Program Fasilitasi Urusan Umum | Rp. | 159,889,500 |
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 95,697,500 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH H. BAHWAR, SE
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Penat Tk. I
NIP. 196310201983031001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ir. HIRLOND B. XXXXXXXX
Jabatan : KEPALA SEKSI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Ir. HIRLOND B. XXXXXXXX
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Pembina
NIP. 196309191994031004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 Program Fasilitasi Urusan | 6,500,000 | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi penyelenggaraan | 1 kegiatan | Pemerintahan Umum | |||
dan koordinasi kecamatan | urusan pemerintahan | 9 desa | 1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan | 6,500,000 | Seksi TRANTIBUM | ||
umum | Bangsa Serta Perlindungan Masyarakat | ||||||
- Fasilitasi dan Koordinasi | 2 Kegiatan | 1 Program Peningkatan Kinerja | 325,555,000 | ||||
Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | |||||
Pemerintah dan Pelayanan | 1 Penyelenggaraan Ketentraman dan | 322,555,000 | Seksi TRANTIBUM | ||||
Publik | Ketertiban Umum | ||||||
2 Penegakan Peraturan Daerah Dan | 3,000,000 | Seksi TRANTIBUM | |||||
Peraturan Bupati | |||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
332,055,000
2
1 Program Fasilitasi Urusan Umum | Rp. | 6,500,000 |
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 325,555,000 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Ir. HIRLOND B. XXXXXXXX
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Pembina
NIP. 196309191994031004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxx. XXXXXXX XXXXXX, MM
Jabatan : KEPALA SEKSI BIDANG PELAYANAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
KEPALA SEKSI BIDANG PELAYANAN
Xxx. XXXXXXX XXXXXX, MM
Pembina
NIP. 196309191994031004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi dan Koordinasi | 2 Kegiatan | 1 Program Peningkatan Kinerja | 37,000,000 | ||
dan koordinasi kecamatan | Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | ||||
Pemerintah dan | 1 Penyelenggaraan Administrasi | 15,000,000 | Seksi Pelayanan | ||||
Pelayanan Publik | Kependudukan | ||||||
2 Penyelenggaraan Pelayanan | 22,000,000 | Seksi Pelayanan | |||||
Administrasi Terpadu Kecamatan | |||||||
- Pembinaan oleh | 1 kegiatan | 2 Program Peningkatan Kinerja Desa/ | 7,000,000 | ||||
kecamatan | 9 desa | Kelurahan | |||||
1 Pembinaan Pelayanan Dasar | 7,000,000 | Seksi Pelayanan | |||||
Desa/ Kelurahan | |||||||
Desa | |||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
44,000,000
2
1 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 37,000,000 |
2 Program Pembinaan Desa/Kelurahan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 7,000,000 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
KEPALA SEKSI BIDANG PELAYANAN
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Xxx. XXXXXXX XXXXXX, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Pembina
NIP. 196309191994031004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
XXXXX XXXXXXXXXXXX SEKRETARIS KECAMATAN
KABUPATEN BOGOR
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Pembina
NIP. 196507061994031007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 Program Fasilitasi Urusan | 48,360,000 | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi penyelenggaraan | 1 kegiatan | Pemerintahan Umum | |||
dan koordinasi kecamatan | urusan pemerintahan | 9 desa | 1 Penyelenggaraan Forum Koordinasi | 48,360,000 | Subag Umpeg | ||
umum | Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan | ||||||
B. | PENUNJANG | ||||||
1 | Meningkatnya akuntabilitas | - Terpenuhinya pelayanan | 14 Kegiatan | 1 Program Pelayanan | |||
Pemerintah Kabupaten Bogor | adminstrasi perkantoran | Administrasi Perkantoran | 606,079,800 | ||||
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, | 85,200,000 | Subag Umpeg | |||||
Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan | 4,300,000 | Subag Umpeg | |||||
PerizinanKendaraan Dinas/Operasional | |||||||
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 65,271,000 | Subag Umpeg | |||||
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 4,979,800 | Subag Umpeg | |||||
5 Penyediaan Barang Cetakan dan | 2,228,000 | Subag Umpeg | |||||
Penggadaan | |||||||
6 Penyediaan Komponen Instalasi | 2,500,000 | Subag Umpeg | |||||
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | |||||||
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan | 1,920,000 | Subag Umpeg | |||||
Peraturan Perundang-undangan | |||||||
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2,400,000 | Subag Umpeg | |||||
9 Penyediaan Makanan dan Minuman | 45,750,000 | Subag Umpeg | |||||
10 Rapat - rapat Koordinasi dan | 26,600,000 | Subag Umpeg | |||||
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
11 Penyediaan Pelayanan Dokumentasi | 1,590,000 | Subag Umpeg | ||||
Dan Arsip SKPD | ||||||
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi | 213,411,000 | Subag Umpeg | ||||
Kepegawaian | ||||||
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi | 1,610,000 | Subag Umpeg | ||||
Barang | ||||||
14 Penyediaan Pelayanan Keamanan | 148,320,000 | Subag Umpeg | ||||
Kantor | ||||||
- Terpenuhinya kebutuhan | 2 Kegiatan | 2 Program Peningkatan Sarana | 166,963,000 | |||
sarana prasarana aparatur | dan Prasarana Aparatur | |||||
1 Pengadaan Peralatan Gedung | 111,963,000 | Subag Umpeg | ||||
Kantor | ||||||
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala | 55,000,000 | Subag Umpeg | ||||
Kendaraan Dinas/ Operasional | ||||||
- Terwujudnya sumber daya | 1 kegiatan | 4 Program Peningkatan Kapasitas | 27,360,000 | |||
yang berkualitas | Sumber Daya Aparatur | |||||
1 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi | 27,360,000 | Subag Umpeg | ||||
Aparatur | ||||||
- Terwujudnya pertanggung | 8 Kegiatan | 5 Program Peningkatan | 86,523,500 | |||
jawaban kinerja dan | Pengembangan Sistem | |||||
keuangan SKPD | Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||||
Keuangan | ||||||
1 Penyusunan Laporan Capaian | 10,523,500 | Subag Progkeu | ||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | ||||||
Kinerja SKPD | ||||||
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan | 6,000,000 | Subag Progkeu | ||||
Semesteran | ||||||
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan | 5,000,000 | Subag Progkeu | ||||
Akhir Tahun | ||||||
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran | 12,000,000 | Subag Progkeu | ||||
5 Penatausahaan Keuangan SKPD | 12,000,000 | Subag Progkeu | ||||
6 Publikasi Kinerja SKPD | 25,000,000 | Subag Progkeu | ||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
7 Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 10,000,000 | Subag Progkeu | ||||
8 Penyusunan Rencana Strategis SKPD | 6,000,000 | Subag Progkeu | ||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
935,286,300
5
1 Program Fasilitasi Urusan Umum | Rp. | 48,360,000 |
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 606,079,800 |
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 166,963,000 |
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 27,360,000 |
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 86,523,500 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
XXXXX XXXXXXXXXXXX SEKRETARIS KECAMATAN
KABUPATEN BOGOR KLAPANUNGGAL
H. XXX XXXX XXXXXXX, SH X. XXXX XXXXXXX AS, S.IP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196307041993121001
Pembina
NIP. 196507061994031007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. XXX XXXX XXXXXXX, SH.
Jabatan : CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXX XXXXX
Jabatan : BUPATI BOGOR
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Maret 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI BOGOR CAMAT KLAPANUNGGAL
KABUPATEN BOGOR
XXX XXXXX H. XXX XXXX XXXXXXX, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630704 199312 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
Volume | Satuan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A. | UTAMA | ||||||
1 Program Fasilitasi Urusan | 214,749,500 | ||||||
1 | Meningkatkan kinerja pelayanan da | - Fasilitasi penyelenggaraan | 7 kegiatan | Pemerintahan Umum | |||
dan koordinasi kecamatan | urusan pemerintahan | 9 desa | 1 Penyelenggaraan Forum Koordinasi | 48,360,000 | Subag Umpeg | ||
umum | Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan | ||||||
2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku | 6,500,000 | Seksi PKM | |||||
dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, | |||||||
dan Golongan Lainnya | |||||||
3 Pembinaan Organisasi Sosial | 3,000,000 | Seksi PKM | |||||
Kemasyarakatan | |||||||
4 Penyelenggaraan Muabaqah | 60,000,000 | Seksi PKM | |||||
Tilawatil Qur'an | |||||||
5 Penyelenggaraan Hari - Hari Besar | 26,360,500 | Seksi PKM | |||||
Keagamaan | |||||||
6 Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah | 64,029,000 | Seksi PKM | |||||
Tingkat Kecamatan | |||||||
7 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan | 6,500,000 | Seksi TRANTIBUM | |||||
Bangsa Serta Perlindungan Masyarakat | |||||||
- Fasilitasi dan Koordinasi | 16 Kegiatan | 2 Program Peningkatan Kinerja | 520,760,200 | ||||
Penyelenggaraan | 9 desa | Kecamatan | |||||
Pemerintah dan Pelayanan | 1 Penyusunan Monografi | 8,607,700 | Subag ProgKeu | ||||
Publik | Kecamatan | ||||||
2 Penataan Administrasi Pertanahan | 1,500,000 | Seksi Pemerintahan | |||||
3 Pembinaan Masalah Sosial | 5,000,000 | Seksi PKM | |||||
4 Pembinaan Pemberdayaan | 11,700,000 Seksi PKM | ||||||
Masyarakat | |||||||
5 Penyelenggaraan Administrasi | 15,000,000 | Seksi Pelayanan |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
Kependudukan | ||||||
6 Pembinaan dan Pengawasan Wajib | 3,000,000 | Seksi PKM | ||||
Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan | ||||||
Luar Sekolah | ||||||
7 Penyelenggaraan Lomba - Lomba | 30,997,500 | Seksi PKM | ||||
Tingkat Kecamatan, Kabupaten, | ||||||
Provinsi dan Nasional | ||||||
8 Penyelenggaraan Ketentraman dan | 322,555,000 | Seksi TRANTIBUM | ||||
Ketertiban Umum | ||||||
9 Penegakan Peraturan Daerah Dan | 3,000,000 | Seksi TRANTIBUM | ||||
Peraturan Bupati | ||||||
10 Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, | 16,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
dan Pengendalian perekonomian dan | ||||||
Pembangunan | ||||||
11 Pembinaan, Pengawasan, dan | 3,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
Pengendalian Sumber Daya Alam | ||||||
12 Pembinaan, Pelaksanaan, | 3,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
Pengawasan dan Pengendalian | ||||||
Penyelenggaraan Pembangunan | ||||||
13 Pembinaan, Pelaksanaan, Pembangunan | 3,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
Swadaya Masyarakat | ||||||
14 Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan | 27,400,000 | Seksi Ekbang | ||||
Pengembangan Konsumsi Pangan | ||||||
15 Penyelenggaraan Pelayanan | 22,000,000 | Seksi Pelayanan | ||||
Administrasi Terpadu Kecamatan | ||||||
16 Pembentukan Desa/ Kelurahan | 45,000,000 | Seksi PKM | ||||
Tangguh Bencana | ||||||
- Pembinaan oleh | 4 kegiatan | 3 Program Peningkatan Kinerja Desa/ | 28,000,000 | |||
kecamatan | 9 desa | Kelurahan | ||||
1 Pembinaan Penyelenggaran | 7,000,000 | Seksi Pemerintahan | ||||
Pemerintahan Desa dan Kelurahan | ||||||
2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan | 7,000,000 | Seksi Pemerintahan |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
Desa/ Kelurahan | ||||||
3 Pembinaan Pelayanan Dasar | 7,000,000 | Seksi Pelayanan | ||||
Desa/ Kelurahan | ||||||
Desa | ||||||
4 Pembinaan Penyusunan | 7,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
Perencanaan Pembangunan | ||||||
Desa | ||||||
- Koordinasi penjaringan | 3 Kegiatan | 4 Program Penjaringan Aspirasi | 96,391,000 | |||
aspirasi masyarakat | 9 Desa | Masyrakat | ||||
1 Penyelenggaraan Musrenbang | 17,000,000 | Seksi Ekbang | ||||
Kecamatan | ||||||
2 Penyelenggaraan Rapat Minggon | 12,634,000 | Seksi Pemerintahan | ||||
Kecamatan | ||||||
3 Penyelenggaraan Saba Desa/ | 66,757,000 | Seksi Pemerintahan | ||||
Kelurahan | ||||||
B. | PENUNJANG | |||||
1 | Meningkatnya akuntabilitas | - Terpenuhinya pelayanan | 14 Kegiatan | 1 Program Pelayanan | ||
Pemerintah Kabupaten Bogor | adminstrasi perkantoran | Administrasi Perkantoran | 606,079,800 | |||
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, | 85,200,000 | Subag Umpeg | ||||
Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan | 4,300,000 | Subag Umpeg | ||||
PerizinanKendaraan Dinas/Operasional | ||||||
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 65,271,000 | Subag Umpeg | ||||
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 4,979,800 | Subag Umpeg | ||||
5 Penyediaan Barang Cetakan dan | 2,228,000 | Subag Umpeg | ||||
Penggadaan | ||||||
6 Penyediaan Komponen Instalasi | 2,500,000 | Subag Umpeg | ||||
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan | 1,920,000 | Subag Umpeg | ||||
Peraturan Perundang-undangan | ||||||
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2,400,000 | Subag Umpeg |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
9 Penyediaan Makanan dan Minuman | 45,750,000 | Subag Umpeg | ||||
10 Rapat - rapat Koordinasi dan | 26,600,000 | Subag Umpeg | ||||
Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah | ||||||
11 Penyediaan Pelayanan Dokumentasi | 1,590,000 | Subag Umpeg | ||||
Dan Arsip SKPD | ||||||
12 Penyediaan Pelayanan Administrasi | 213,411,000 | Subag Umpeg | ||||
Kepegawaian | ||||||
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi | 1,610,000 | Subag Umpeg | ||||
Barang | ||||||
14 Penyediaan Pelayanan Keamanan | 148,320,000 | Subag Umpeg | ||||
Kantor | ||||||
- Terpenuhinya kebutuhan | 2 Kegiatan | 2 Program Peningkatan Sarana | 166,963,000 | |||
sarana prasarana aparatur | dan Prasarana Aparatur | |||||
1 Pengadaan Peralatan Gedung | 111,963,000 | Subag Umpeg | ||||
Kantor | ||||||
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala | 55,000,000 | Subag Umpeg | ||||
Kendaraan Dinas/ Operasional | ||||||
- Terwujudnya sumber daya | 1 kegiatan | 4 Program Peningkatan Kapasitas | 27,360,000 | |||
yang berkualitas | Sumber Daya Aparatur | |||||
1 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi | 27,360,000 | Subag Umpeg | ||||
Aparatur | ||||||
- Terwujudnya pertanggung | 8 Kegiatan | 5 Program Peningkatan | 86,523,500 | |||
jawaban kinerja dan | Pengembangan Sistem | |||||
keuangan SKPD | Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||||
Keuangan | ||||||
1 Penyusunan Laporan Capaian | 10,523,500 | Subag Progkeu | ||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | ||||||
Kinerja SKPD | ||||||
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan | 6,000,000 | Subag Progkeu | ||||
Semesteran | ||||||
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan | 5,000,000 | Subag Progkeu | ||||
Akhir Tahun | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
UNIT PENANGGUNG | ||||||
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran | 12,000,000 | Subag Progkeu | ||||
5 Penatausahaan Keuangan SKPD | 12,000,000 | Subag Progkeu | ||||
6 Publikasi Kinerja SKPD | 25,000,000 | Subag Progkeu | ||||
7 Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 10,000,000 | Subag Progkeu | ||||
8 Penyusunan Rencana Strategis SKPD | 6,000,000 | Subag Progkeu | ||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
1,746,827,000
8
1 Program Fasilitasi Urusan Umum | Rp. | 214,749,500 |
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 520,760,200 |
3 Program Pembinaan Desa/Kelurahan | Rp. | 28,000,000 |
4 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat | Rp. | 96,391,000 |
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 606,079,800 |
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 166,963,000 |
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 27,360,000 |
8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 86,523,500 |
MENYETUJUI MENGETAHUI
BUPATI BOGOR CAMAT KLAPANUNGGAL
KABUPATEN BOGOR
XXX XXXXX H. XXX XXXX XXXXXXX, SH.