PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERJANJIAN
KINERJA (PK) PERUBAHAN 2019
DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
1 | Meningkatnya Tata Kelola DInas Perpustakan dan KEarsipan yang baik, bersih dan akuntabel | Nilai akuntabilitas kinerja | - | 75 % | |
Persentase peningkatan disiplin ASN | |||||
2. | Meningkatnya Minat dan Budaya Baca masyarakat | Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan | |||
Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Pemustaka | |||||
Persentase Peningkatan Jumlah Pengolahan Dan Konservasi Bahan Perpustakaan | |||||
3. | Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan | Persentase Jumlah Peningkatan Tata Kelola Kearsipan Daerah Sesuai Ketentuan |
NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
1. | Program pelayanan administrasi perkantoran | 306.599.871,00 |
2. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 228.406.000,00 |
3. | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | 4.000.000,00 |
4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 39.231.800,00 |
5. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 64.216.200,00 |
6. | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 1.042.840.583,00 |
7. | Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan | |
55.304.422,00 |
+
1.740.598.876,00
PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT
SEKRETARIS DINAS
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terpenuhinya Kebutuhan | Persentase Pemenuhan | % | 87,50 |
Administrasi Perkantoran | Kebutuhan Administrasi | |||
Perkantoran | ||||
2. | Tersedianya Sarana dan | Sarana dan Prasarana Aparatur | Jenis | 19 |
Prasana Aparatur yang Layak | Yang Layak Fungsi | |||
Fungsi | ||||
3. | Tersusunnya Laporan Kinerja | Tingkat Ketepatan Waktu | % | 100 |
dan Keuangan Tepat Waktu | Penyusunan Kinerja dan | |||
Keuangan | ||||
4. | Meningkatnya Disiplin ASN | Persentase Cakupan Layanan | % | 100 |
dan Pelayanan Admininstrasi | administrasi Kepegawaian | |||
Kepegawaian | ||||
5. | Tersedianya Data Informasi | Presentase Ketersediaan Data | % | 100 |
Perangkat Daerah dan | Informasi Perangkat Daerah dan | |||
Komoditas Pertanian | Komoditas Pertanian | |||
6. | Terpenuhinya Dokumen | Presentase Pemenuhan | % | 100 |
Administrasi Barang dan Jasa | Kebutuhan Dokumen | |||
Pengadaan Barang dan Jasa |
NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ,- |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 306.599.871,00 |
Aparatur | 228.406.000,00 | |
3. | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | 4.000.000,00 |
4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | 39.231.800,00 |
Aparatur | 64.216.200,00 | |
5. | Program peningkatan pengembangan sistem | |
pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
KEGIATAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tersusunnya | Jumlah Dokumen LKJiP | Dokumen | 1 |
Laporan Capaian | ||||
Kinerja dan | ||||
Ikhtisar Realisasi | ||||
Kinerja Perangkat | ||||
Daerah | ||||
2. | Tersusunnya | Jumlah Dokumen Renja , RKA, | Dokumen | 6 |
Dokumen | DPA, RKAP, DPPA dan LKPJ PD | |||
Perencanaan dan | ||||
Realxxxxx Xxxxxxx | ||||
3. | Tersusunnya | Jumlah Laporan evaluasi | Laporan | 4 |
Dokumen | program dan kegiatan | |||
Pengendalian | ||||
Kegiatan |
NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 44.700.200,00,- |
Kinerja SKPD |
PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tersedianya | Jumlah Bahan dan Data | Data | 7 |
Bahan dan Data | Perencanaan Pengganggaran | |||
Perencanaan | ||||
Pengganggaran |
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Tersedianya | data | Jumlah | Data | Perencanaan, | Data | 6 | |
Perencanaan, | Program | dan | Laporan | (LKjIP, | ||||
Program | dan | LKPJ, | LPPD, | IPPD, | TEPRA, | |||
Laporan | Laporan | Monev)yangdi | ||||||
sediakan |
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Tersedianya | Jumlah Bahan, | Data dan | Data | 3 | |
Bahan, | Data | Laporan Pengelolaan Program | ||||
dan | Laporan | dan Kegiatan | ||||
Pengelolaan | ||||||
Program | dan | |||||
Kegiatan |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | Tersusunnya | Laporan | Jumlah | Laporan | Realisasi | Laporan | 2 |
Keuangan | Keuangan | ||||||
2. | Tersusunnya | Laporan | Jumlah | Laporan | Inventasisasi | Laporan | 4 |
Inventarisasi Aset | Aset | ||||||
3. | Tersusunnya | Dokumen | Jumlah Dokumen RKBU/RKPBU | Dokumen | 1 | ||
RKBU/RKPBU |
NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 8.190.000,- |
2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 210.000.000,- |
3. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 117.426.050,- |
4. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 38.136.150,- |
5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.880.000,- |
6. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | 10.000.000,- |
bangunan kantor | ||
7. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- | 3.000.000,- |
undangan | ||
8. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 56.400.000,- |
9. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 450.000.000,- |
10. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 194.470.000,- |
11. | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 1.101.660.000,- |
12. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 336.110.830,- |
13. | Pengadaan Meubelair | 36.387.000,- |
14. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 126.322.800,- |
15. | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional | 144.000.000,- |
16. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 25.200.000,- |
17. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 20.195.000,- |
18. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 13.300.000,- |
BENDAHARA PENGELUARAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Terlaksananya | Jumlah | Surat | Perintah | SPM | 500 |
Transaksi | Membayar | (SPM) | yang | |||
Keuangan | diproses | |||||
Perangkat | ||||||
Daerah | ||||||
2. | Tersedianya | Jumlah | Data | Laporan | Laporan | 12 |
DataLaporan | Keuangan | |||||
Keuangan |
PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Tersedianya data hasil | Jumlah | data | hasil | Data | 2 |
laporan realisasi | laporan | realxxxxx | ||||
keuangan yang diinput | keuangan | yang | diinput | |||
dan disusun | ||||||
dan disusun | ||||||
2. | Terpenuhinya Data | Jumlah | Data | Laporan | Data | 12 |
Laporan Keuangan | Keuangan | yang | disusun | |||
yang disusun dan | dan diinput | |||||
diinput |
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Tersedianya Dokumen | Jumlah | Dokumen | Dokumen | 1 |
administrasi keuangan | administrasi | keuangan | |||
yang di tata |
PENGELOLA SARANA DAN PRA-SARANA
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | Tersedianya | Laporan | Jumlah | Laporan RKBU/ | Laporan | 1 | |
RKBU/RKPBU | RKPBU yang dikelola | ||||||
2. | Tersedianya | Data | Jumlah | Data | Dokumen | 1 | |
Inventarisasi Aset | Inventarisasi Aset |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
KEGIATAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Tersedianya | Jumlah | surat | yang | Surat | 220 |
Kebutuhan | diproses/diagenda | |||||
Administrasi | ||||||
Surat Menyurat | ||||||
2. | Terfasilitasinya | Persentase | Usulan | Purna | % | 100 |
ASN yang Purna | Tugas yang diajukan | Tepat | ||||
Tugas | waktu | |||||
3. | Terlaksananya | Jumlah | Aparatur | yang | Orang | 2 |
Pendidikan dan | mengikuti Diklat Formal | |||||
Pelatihan | ||||||
Formal | ||||||
4. | Terlaksnanya | Persentase | Penyelesaian | % | 100 | |
Pembinaan dan | Dokumen Anjab, Evjab SOP | |||||
Pemantauan | dan SKJ | |||||
Kerja Aparatur |
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun | 4.000.000,00,- |
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal | 22.125.000,00,- |
3. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | 0,- |
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Tersedianya | Data | Jumlah | Data | Dokumen | 4 |
Pembinaan | dan | Kepegawaian ASN Sesuai | ||||
Pemantauan | Kerja | Anjab, Evjab, | SOP dan | |||
Aparatur yang diolah | SKJ yang diolah |
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Tersedianya | Data | Jumlah Data Layanan | Data | 4 |
Layanan Kepegawaian | Kepegawaian yang di olah | ||||
yang di olah |
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tersedianya Data ASN | Jumlahdatausulan | Dokumen | 1 |
yang Purna Tugas yang | purna tugas yang diolah | |||
diolah |
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Tersedianya Data | Jumlah Data ASN yang | Dokumen | 1 | |
Pendidikan | dan | mengikuti Diklat Formal | |||
Pelatihan Formal dialah | yang diolah |
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Tersedianya | Layanan | Jumlah | Layanan | Surat | 220 |
Administrasi | Surat | Administrasi | Surat | |||
Menyurat | dan | |||||
Menyurat | ||||||
Operasional Kantor |
PERJANJIAN KINERJA (PK)
BIDANG LAYANAN, ALIH MEDIA DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN
KEPALA BIDANG LAYANAN, ALIH MEDIA DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN
N O | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
PROGRAM | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Regular, Pengunjung Perpustakaan Hari Sabtu, Pengunjung Tempat Umum dan Anggota Perpustakaa | Ton | 262,075.66 | |
Jumlah Bahan Pustaka dalam bentuk digital | Ton | 224,226.56 | |||
Jumlah Sarana Pendukung Layanan Sistem Informasi Perpustakaan | Jenis | 3 | |||
Jenis | 2 |
NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
1. | Layanan Sistem Informasi Perpustakaan | 25.202.000,00,- |
2. | Pengembangan Layanan dan Kerjasama Perpustakaan | 4.221.900,00,- |
3. | Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk microfilm maupun digital | 0,- |
KEPALA SEKSI LAYANAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Terlaksananya Layanan Minat Baca Pemustaka | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Regular, Pengunjung Perpustakaan Hari Sabtu, Pengunjung Pada Tempat Umum, Dan Anggota Perpustakaan | Buku | 100000 |
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1. Layanan Sistem Informasi Perpustakaan 25.202.000,00,-
PENGOLAH DATA ( PELAYANAN)
(STAF SEKSI LAYANAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN)
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tersedianya Data | Jumlah Laporan Pengunjung Perpustakaan Regular, Pengunjung Hari Sabtu, Pengunjung Tempat Umum dan Anggota Perpustakaan | |||
Dan Bahan Jumlah | ||||
Pengunjung | ||||
Perpustakaan Regular | ||||
Dan Anggota | ||||
Perpustakaan | Dokumen | 1 |
PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJA SAMA (PELAYANAN) (STAF SEKSI LAYANAN DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN)
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tersedianya Bahan Laporan Data statistic perpustakaan Laporan kajian kepuasan pemustaka | Jumlah Bahan Laporan Statistik perpustakaan dan kajian kepuasan pemustaka | Laporan | 12 |
KEPALA SEKSI ALIH MEDIA
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya Bahan Pustaka Dalam Bentuk Digital | Jumlah Bahan Pustaka Dalam bentuk Digital | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
1. | Pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk microfilm maupun digital | 0,- |
KEPALA SEKSI OTOMASI PERPUSTAKAAN
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Layanan Informasi Perpustakaan | Jumlah Sarana Pendukung | Laporan | 4 |
Layanan Sistem | ||||
Informasi | ||||
Perpustakaan | ||||
Pengolah Data (STAF SEKSI OTOMASI PERPUSTAKAAN)
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya Data jumlah sarana pendukung layanan sistem informasi perpustakaan | Jumlah Bahan dan data sarana pendukung layanan sistem informasi perpustakaan | Laporan | 4 |
PERJANJIAN KINERJA (PK)
BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat | Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Minat baca yang | Laporan | 4 |
NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
1. | Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan | 732.491.500,00, - |
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya Baca | Jumlah Jenis Lomba Minat Budaya baca yang dilaksanakan Jumlah Peserta lomba minat budaya bca | Laporan | 4 |
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1. Pengembangan Minat dan Budaya baca , -
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Sarana dan Prasaranan Perpustakaan | Laporan | 4 |
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PERPUSTAKAAN
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Pembinaan Tenaga Perpustakaan | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dbina | Laporan | 4 |
PERJANJIAN KINERJA (PK) BIDANG PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAM KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Meningkatnya Minat dan Budaya | Persentase | Laporan | 4 |
Baca Masyarakat | Peningkatan Jumlah | |||
Pengolahan dan | ||||
Konservasi | ||||
Bahan | ||||
perpustakaan | ||||
NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) |
1. | Konservasi Bahan Pustaka | 37.541.900,00,- |
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya Koleksi bahan pustaka | Jumlah Koleksi Bahan Pustaka | Laporan | 4 |
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1. Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka 105.891.000,00, -
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Pengolahan Bahan Pustaka | Jumlah Daftar Buku Induk, Bibliografi dan Katalog Bahan Pustaka | Laporan | 4 |
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya bahan dan data buku induk, bibliografi dan Katalog Bahan Pustaka | Jumlah bahan dan data buku induk bibliografi dan katalog bahan pustaka | Laporan | 4 |
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya data pengelola bahan pustaka | Jumlah bahan dan data pengolahan bahan pustaka | Laporan | 4 |
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya data pengelola bahan | Jumlah Laporan | Laporan | 4 |
pustaka | bahan pustaka | |||
yang telah | ||||
dilengkapi data | ||||
fisiknya | ||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI KONSERVASI
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya data pengelola bahan | Jumlah Laporan | Laporan | 4 |
pustaka | bahan pustaka | |||
yang telah | ||||
dilengkapi data | ||||
fisiknya | ||||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
1. | Pengolahan Bahan Pustaka | 68.890.000,00 - |
- |
PERJANJIAN KINERJA (PK) BIDANG KEARSIPAN
KEPALA BIDANG KEARSIPAN
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan ketentuan | Persentase meningkatnya tata kelola kearsipan sesuai ketenttuan | Laporan | 4 |
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1. Penyelamatan dan Pemusnahan dokumen/arsip daerah 16.307.500,00,-
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN ARSIP DINAMIS DAN STATIS
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Arsip Daerah | Jumlah bimtek dan sosialisasi Jumlah arsip yang diolah Jumlah arsip yang dikatalog | Laporan | 4 |
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1. Pengelolan arsip dinamis dan statis 21.500.000,00-
KEPALA SEKSI PEMUSNAHAN, PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN ARSIP
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Pemusnahan, penyelamatan dan Perlindungan Arsip | Jumlah Akuisisi Arsip Jumlah Produk Hukum JRA yang dihasilkan Jumlah Arsip yang diklasifikasi | Laporan | 4 |
KEPALA SEKSI DOKUMENTASI, AUTENTIKASI DAN PELESTARIAN ARSIP
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Terlaksananya Dokumentasi, Autentikasi dan Pelestarian Arsip | Jumlah Arsip yang diduplikasi | Laporan | 4 |
Jumlah Arsip yang diAutentikasi | ||||
Jumlah Arsip yang didokumentasi |
PRANATA KEARSIPAN ( STAF SEKSI PENGOLAHAN ARSIP DINAMIS DAN STATIS )
No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tersedianya Bahan/Data Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | Jumlah Bahan/Data Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | Laporan | 4 |