DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BUPATI BLORA TAHUN 2020
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BUPATI BLORA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
BUPATI BLORA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : XXXXX XXXXXXX
Jabatan : BUPATI BLORA
Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PERJANJIAN KINERJA BUPATI BLORA TAHUN 2020
SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1 | 2 | 3 |
Misi 1.Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik | ||
Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi | Prosentase Pejabat yang sesuai kompetensi | 55,48% |
Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 | |
Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 | |
Peningkatan penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Prosentase perangkat daerah dengan skor nilai pelayanan publik “ Baik “ | 80% |
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP | B | |
Peningkatan cakupan administrasi kependudukan dan catatan sipil | Prosentase penduduk memiliki “NIK” | 98% |
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TI | Jumlah aplikasi sistem informasi yang diadakan dan diperbaharui Pemerintah Kabupaten Blora | 7 |
Peningkatan PAD terutama dari sektor pajak | Prosentase peningkatan PAD tiap tahun | 2,92% |
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel | Opini BPK terhadap LKD | WTP |
Misi 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat,ramah lingkungan dan berkesinambungan | ||
Peningkatan jumlah produktivitas dan profitabilitas industri | Jumlah Industri | 11.825 unit |
Peningkatan kualitas koperasi,serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah | Prosentase koperasi sehat | 32 % |
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 6.800 unit | |
Peningkatan nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional | Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora | 2.913.545 US $ |
Persentase pasar tradisional yang memenuhi syaratkenyamanan dan kesehatan | 60 % | |
Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak | Produksi Padi Sawah | 417.373 ton |
Produksi Jagung | 273.966 ton | |
Produksi Perikanan | 880,435 kg | |
Peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup | Standart IKLH Kabupaten Blora | 69,46% |
Misi 3. Meningkatkan iklim yang kondusif dan kerjasama dengan pihak- pihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran | ||
Peningkatan nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan | Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 4,7 Triliun |
IKM | 80 | |
Peningkatan penempatan tenaga kerja | Prosentase pencari kerja yang ditempatkan | 78% |
Misi 4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan dibidang pendidikan,kesehatan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan,teknologi |
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,kualitas, kesetaraan dan kepastian | Angka kelulusan SD/MI | 100% |
Angka kelulusan SMP/MTs | 100% | |
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan hidup | 73,98 tahun |
Prosentase gizi buruk | 0,05% | |
Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need ) | 6,2% | |
Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan | Persentase penurunan jumlah PMKS | 0,1 % |
Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan dan penanggaran desa, dan kualitas pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan | Prosentase desa yang emmiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik | 95% |
Prosentase pertumbuhan BUMDes | 60% | |
Peningkatan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap | Prosentase pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100% |
Misi 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik. | ||
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan | Persentase Jalan kondisi baik | 64% |
Persentase Jembatan dalam kondisi baik | 80% | |
Peningkatan ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi | Panjang saluran drainase dalam kondisi baik` | 225,6 km |
Prosentase terbangunnya sarana prasarana jaringan irigasi | 45.03 % | |
Peningkatan pelayanan perhubungan darat | Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik | 95 % |
Berkurangnya rumah tidak layak huni dan kawasan | Prosentase penurunan luas Kawasan kumuh perkotaan | 0,63% |
kumuh perkotaan | Cakupan ketersediaan rumah | 75% | |
Peningkatan kualitas dan kuantyitas air bersih dan sanitasi | Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman | 70,05% | |
Cakupan pelayanan sanitasi | 97,98% | ||
Misi 6 . Mewujudkan dan mendorong Tersusunnya Kebijakan Daerah yang berpihak pada masyarakat miskin ( pro poor ), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender | |||
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran | Prosentase capaian indikator kinerja RPJMD | 92% | |
Misi 7. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | |||
Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah | Cakupan penegakan Perda | 80,65% | |
Peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Ke- indahan ) di Kabupaten | 85 % |
NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.886.537.000,- | DAU,DBH,DAK |
2. | Program Pendidikan Dasar 9 Tahun | 135.667.194.476,- | DAU,DBH,DAK |
3. | Program Pendidikan Non Formal | 1.264.268.505,- | DAU,DBH,DAK |
4. | Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan | 1.803.075.729,- | DAU,DBH,DAK |
5. | Program obat dan Perbekalan Kesehatan | 559.000.000,- | DAU,DAK |
6. | Program upaya kesehatan masyarakat | 00.000.000.000,- | DAU,DAK |
7. | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 248.552.000,- | DAU,DAK |
8. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 390.000.000,- | DAU,DAK |
9. | Prohgram Perbaikan Gizi Masyarakat | 2.155.011.000,- | DAU,DAK |
10. | Program Pengembangan Lingkungan sehat | 146.000.000,- | DAU,DAK |
11. | Program Pencegahan Penanggulangan dan pencegahan Penyakit Manular dan Tidak menular | 4.994.888.000,- | DAU,DAK |
12. | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 242.000.000,- | DAU,DAK |
13. | Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | 105.000.000,- | DAU,DAK |
14. | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana | 7.155.000.000,- | DAU,DAK |
15 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 00.000.000.000,- | DAU,DAK |
16. | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 145.000.000,- | DAU,DAK |
17. | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia | 53.600.000,- | DAU,DAK |
18. | Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak | 1.834.085.000,- | DAU,DAK |
19. | Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan | 00.000.000.000,- | DAK |
20. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 160.227.116.875,- | DAU,DAK |
22. | Program Rehabilitas / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 11.736.565.000,- | DAU |
22. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 352.798.000,- | DAU |
23. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa dan Jaringan Pengairan | 00.000.000.000,- | DAU,DAK |
24. | Program Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau | 00.000.000.000,- | DAU |
25, | Program Perencanaan Tata Ruang | 470.000.000,- | DAU |
26. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 295.000.000,- | DAU |
27. | Program Pengembangan Perumahan | 737.125.000,- | DAU |
28 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 191.600.000,- | DAU |
29. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 1.420.000.000,- | DAU |
30 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 767.500.000,- | DAU |
31 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 732.430.000,- | DAU |
32 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 124.500.000,- | DAU |
33 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 1.051.920.000,- | DAU |
34. | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 550.000.000,- | DAU |
35 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan | 20.575.000,- | DAU |
36 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6.700.492.000,- | DAU |
37. | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat | 00.000.000.000,- | DAU |
38. | Program Pengelolaan Penerangan Xxxxx Xxxx | 00.000.000.000,- | DAU |
39. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 00.000.000.000,- | DAK |
40. | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan | 168.642.000,- | DBHCT |
41. | Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 860.707.000,- | DBHCT |
42. | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga | 37.000.000,- | DBHCT |
43. | Program Peningkatan Pemberatasan Penyakit | 14.400.000,- | DBHCT |
44. | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 52.000.000,- | DBHCT |
45. | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban | 29.000.000,- | DAU |
46. | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 586.405.000,- | DBHCT |
47. | Program Pemberdyaaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat | 46.716.000,- | DAU |
48 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 166.370.000,- | DAU |
49. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 987.284.000,- | DAU |
50 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 266.820.000,- | DAU |
51 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 72.516.000,- | DAU |
52. | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 142.930.000,- | DAU |
53. | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | 5.000.000,- | DAU |
54. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejhteraan Sosial | 490.337.000,- | DAU |
55 | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 568.200.000,- | DAU |
56 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 4.086.071.000,- | DAU |
57 | Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan | 1.449.200.000,- | DAU |
58 | Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam | 275.000.000,- | DAU |
59 | Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber | 220.000.000,- | DAU |
60 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 460.700.000,- | DAU |
61 | Program Kinerja Pengelolaan Persampahan | 3.265.650.000,- | DAU |
62 | Program Penataan Adminitrasi Kependudukan | 4.031.950.000,- | DAU |
63 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | 1.076.934.000,- | DAU |
64 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | 69.525.000,- | DAU |
65 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 504.360.000,- | DAU |
66 | Program Peningkata Peran Perempuan di Perdesaan | 950.420.000,- | DAU |
67 | Program Pemberdayaan Masyarakat ,adat dan Sosial Budaya | 174.660.000,- | DAU |
68 | Program koordinasi Bidang Pemerintahan Desa | 1.313.903.000,- | DAU |
69 | Program Keluarga Berencana | 7.683.640.000,- | DAU |
70 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 1.721.870.000,- | DAU |
71 | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | 359.000.000,- | DAU |
72 | Perogram Pengembangan Model Operasional BKB | 108.000.000,- | DAU |
73 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa | 1.402.162.500,- | DAU |
74 | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 69.870.000,- | DAU |
75 | Program Sandi dan Telekomunikasi | 88.600.000,- | DAU |
76 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | 28.337.500,- | DAU |
77 | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 112.480.000,- | DAU |
78 | Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media | 693.095.000,- | DAU |
79 | Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah | 219.800.000,- | DAU |
80 | Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pada SKPD yang Menangani Urusan Bidang | 12.500.000,- | DAU |
81 | Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika | 146.800.000,- | DAU |
82 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 249.000.000,- | DAU |
83 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 440.000.000,- | DAU |
84 | Program Pelayanan dan Perijinan | 560.000.000,- | DAU |
85 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 120.815.000,- | DAU |
86 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 271.366.000,- | DAU |
87 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 464.965.000,- | DAU |
88 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 191.459.000,- | DAU |
89 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 2.430.339.000,- | DAU |
90 | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan | 12.342.000,- | DAU |
91 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 1.020.071.000,- | DAU |
92 | Program Pengembangan Kemitraan | 218.050.000,- | DAU |
93 | Program Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 1.114.890.000,- | DAU |
94 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 723.400.000,- | DAU |
95 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 621.260.000,- | DAU |
96 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 155.050.000,- | DAU |
97 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka | 19.000.000,- | DAU |
98 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi dan Arsip Daerah | 193.950.000,- | DAU |
99 | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 51.000.000,- | DAU |
100 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 1.340.916.000,- | DAU |
101 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 897.590.000,- | DAU |
102 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 3.165.000,- | DAU |
103 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1.632.873.000,- | DAU |
104 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 39.090.000,- | DAU |
105 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 125.860.000,- | DAU |
106 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi | 490.000.000,- | DAU |
107 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 953.800.000,- | DAU |
108 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 307.500.000,- | DAU |
109 | Program Peningkata Pemasaran Hasil Produksi | 350.200.000,- | DAU |
110 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi | 7.952.162.500,- | DAU |
111 | Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | 346.950.000,- | DAU |
112 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan | 2.980.000.000,- | DAU |
113 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan | 183.630.000,- | DAU |
114 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah | 460.031.000,- | DAU |
115 | Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro | 214.335.000,- | DAU |
116 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 262.160.000,- | DAU |
117 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 413.890.000,- | DAU |
118 | Program Peningkatan Efisinesi Perdagangan Dalam Negeri | 00.000.000.000,- | DAU |
119 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 90.900.000,- | DAU |
120 | Program Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional | 144.190.000,- | DAU |
121 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 260.000.000,- | DAU |
122 | Program peningkatan Kesempatan Kerja | 275.000.000,- | DAU |
123 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 2.241.772.000,- | DAU |
124 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 270.000.000, | DAU |
125 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 200.000.000,- | DAU |
126 | Program Transmigrasi Regional | 105.000.000,- | DAU |
127 | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 30.000.000,- | DAU,DAK |
128 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 45.700.000,- | DAU |
129 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 116.000.000,- | DAU |
130 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 4.163.416.000,- | DAU |
131 | Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi | 10.000.000,- | DAU |
132 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | 68.000.000,- | DAU |
133 | Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | 199.316.000,- | DAU |
134 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 608.032.000,- | DAU |
135 | Program Kelembagaan Perangkat Daerah | 162.152.000,- | DAU |
136 | Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah | 200.000.000,- | DAU |
137 | Program Pendayagunaan Apatratur Daerah | 115.000.000,- | DAU |
138 | Program Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan | 1.538.636.700,- | DAU |
139 | Program Koordinasi Terpadu Bidang Perekonomian | 362.054.000,- | DAU,DAK |
140 | Program koordinasi bidang Tata Pemerintahan | 684.060.000,- | DAU |
141 | Program koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat | 5.262.252.000,- | DAU |
142 | Program, Koordinasi Bidang Kehumasan | 931.792.000.- | DAU |
143 | Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah | 177.714.000,- | DAU |
144 | Program Koordinasi Bidang Pertanahan dan Permukaan | 25.900.000,- | DAU,DAK |
145 | Program Peningkatah dan Pengembangan Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah | 40.010.000,- | DAU |
146 | Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat | 00.000.000.000,- | DAU |
147 | Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan | 3.068.604.000.- | DAU |
148 | Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kelurahan | 4.033.794.000,- | DAU |
149 | Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Umum Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 00.000.000.000,- | DAU |
150 | Program Pengembangan Wilayah Kecamatan | 1.235.520.000,- | DAU |
151 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 114.000.000,- | DAU |
152 | Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 395.000.000,- | DAU |
153 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 724.000.000,- | DAU |
154 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 221.000.000,- | DAU |
155 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 120.000.000,- | DAU |
156 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 583.050.000,- | DAU |
157 | Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah | 3.000.000,- | DAU |
158 | Program Pendayagunaan Aparatur Daerah | 55.000.000,- | DAU |
159 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH | 2,319.150.000,- | DAU |
160 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 82.450.000,- | DAU |
161 | Program penelitian dan pengembangan iptek | 1.035.881.000,- | DAU |
162 | Program perencanaan pengembangan | 233.425.000,- | DAU |
163 | Program perencanaan pengembangan | 331.025.000,- | DAU |
164 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 458.059.000,- | DAU |
165 | Program perencanaan pembangunan daerah | 1.049.268.000,- | DAU |
166 | Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 570.204.000,- | DAU |
167 | Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | 381.862..000.- | DAU |
168 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA | 133.425.000,- | DAU |
169 | Program Bidang Perencanaan Pembangunan bersumber dari Pemprov dan Pendampingnya | 384.656.000,- | DAU |
170. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4.488.071.500,- | DAU |
171. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | 2.899.770.000,- | DAU |
172. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 3.645.155.000,- | DAU |