PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.Sos |
Jabatan |
: |
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Akh. Khusenudin, SPt, |
Jabatan |
: |
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt, NIP. 19810515 200501 1 014 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.Sos NIP. 19690604 199403 2 006 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terlaksananya ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
Persentase ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
100 %
2
Terlaksananya ketepatan waktu pengurusan gaji berkala
Persentase ketepatan waktu pengurusan gaji berkala
100%
3
Terlaksananya survey kepuasan staf atau karyawan
Persentase kepuasan staf atau karyawan
70%
4
Terbayarnya jasa administrasi perkantoran (PTT)
Persentase pembayaran gaji PTT tepat waktu
100%
II. KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Gaji Dan Tunjangan Pegawai BLUD
Rp 5.922.813.000
BLUD
Honorarium pengelola BLUD
Rp 1.390.000.000
BLUD
Honorarium Pelaksana kegiatan/panitia/tim
Rp 90.000.000
BLUD
Honorarium Xxx Xxxxadaan Barang dan Jasa
Rp 20.000.000
BLUD
Uang Lembur PNS
Rp 40.000.000
BLUD
Uang Lembur Non PNS
Rp 25.000.000
BLUD
Belanja Jasa Upah Tenaga Harian
Rp 1.048.000.000
BLUD
Belanja Jasa Upah Tukang dan Pembantu Tukang
Rp 40.320.000
BLUD
Belanja premi Asuransi Kesehatan/ketenagakerjaan
Rp 365.279.000
BLUD
Belanja Premi asuransi tanggung Gugat Dokter
Rp 150.000.000
BLUD
Belanja Premi asuransi Kendaraan
Rp 50.000.000
BLUD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rp 30.000.000
BLUD
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
Rp 250.000.000
BLUD
Biaya pemeliharaan gedung RS
Rp 700.000.000
BLUD
Biaya Pemeliharaan alat transportasi
Rp 200.000.000
BLUD
Biaya pemel.perltan/perlengkpn ktr &RT
Rp 250.000.000
BLUD
Belanja Bahan Peralata Kantor dan RT
Rp 200.000.000
BLUD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Rp 442.657.000
APBD
Jumlah
Rp 1.792.657.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt, NIP. 19810515 200501 1 014 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.Sos NIP. 19690604 199403 2 006 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxxx, S.Sos |
Jabatan |
: |
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Kehumasan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Akh. Khusenudin, SPt, |
Jabatan |
: |
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt, NIP. 19810515 200501 1 014 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Hukum dan Kehumasan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, S.Sos NIP. 19840527 200904 2 004 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terlaksananya pelayanan informasi
Persentase ketersediaan pelayanan informasi
100 %
2
Tersedianya dokumen hukum dan kehumasan
Persentase ketersediaan dokumen hukum dan kehumasan
100%
3
Kecepatan respon terhadap komplain
Jumlah hari respon terhadap komplain
< 2 hari
II. KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Belanja makan dan minum harian pegawai
Rp 336.250.000
BLUD
Belanja makan dan minum rapat
Rp 125.000.000
BLUD
Belanja Makan minum tamu
Rp 30.000.000
BLUD
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Rp 57.000.000
BLUD
Belanja pakaian Batik
Rp 105.000.000
BLUD
Belanja pemasaran dan publikasi
Rp 150.000.000
BLUD
Biaya transportasi dan akomodasi
Rp 610.000.000
BLUD
Belanja Cetak
Rp 450.000.000
BLUD
Belanja Penggandaan
Rp 90.000.000
BLUD
Belanjan Langganan Telepon
Rp 75.000.000
BLUD
Belanjan Langganan Air
Rp 400.000.000
BLUD
Belanjan Langganan Listrik
Rp 1.500.000.000
BLUD
Belanjan Jasa Langganan Internet
Rp 250.000.000
BLUD
Belanja Modal Alat-alat kantor
Rp 116.690.000
BLUD
Belanja Modal Alat-alat RT
Rp 709.184.000
BLUD
Belanja Modal Komputer
Rp 216.750.000
BLUD
Belanja Modal Alat-alat kantor
Rp 116.690.000
BLUD
Jumlah
Rp 5.337.564.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt, NIP. 19810515 200501 1 014 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Hukum dan Kehumasan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, S.Sos NIP. 19840527 200904 2 004 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, SE, MSi |
Jabatan |
: |
Kepala Sub. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Akh. Khusenudin, SPt, |
Jabatan |
: |
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt, NIP. 19810515 200501 1 014 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, SE, MSi NIP. 19721222 199803 2 013 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen tersusun
6
2
Terlaksananya pelaporan penilaian capaian SPM
dokumen pelaporan capaian SPM
2
II. KINERJA KEUANGAN
-
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Belanja ATK
Rp 175.000.000
BLUD
Belanja Benda pos dan Pengiriman
Rp 12.500.000
BLUD
Belanja langganan Media/Surat Kabar/majalah
Rp 30.000.000
BLUD
Belanja BBM/Genset
Rp 8.500.000
BLUD
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Rp 20.000.000
BLUD
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Rp 710.000.000
BLUD
Belanja jasa sertifikasi/lisensi
Rp 93.000.000
BLUD
Belanja iur kepesertaan
Rp 12.000.000
BLUD
Xxxxxxx Xxxx konsultasi perencanaan
Rp 70.000.000
BLUD
Belanja jasa pengembangan SIMRS
Rp 150.000.000
BLUD
Belanja Modal alat-alat studio
Rp 128.000.000
BLUD
Belanja Modal alat-alat Komunikasi
Rp 154.000.000
BLUD
Belanja Modal alat bantu keamanan (CCTV)
Rp 70.250.000
BLUD
Belanja Modal Buku Perpustakaan
Rp 5.000.000
BLUD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 30.000.000
APBD
Jumlah
Rp 1.668.250.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Akh. Khusenudin, SPt, NIP. 19810515 200501 1 014 |
PIHAK KESATU, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, SE, X.Xx NIP. 19721222 199803 2 013 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Dra. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Dra. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx NIP. 19660224 199403 2 002 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terlaksananya Pelayanan kesehatan
Prosentase tidak adanya angka erorit/kegagalan laboratorium
100%
Prosentase Angka erorit kegagalan radiologi
2%
Terpenuhinya standar kualitas pelayanan Rumah Sakit:
BOR
AvLOS
TOI
BTO
60-75%
3 sd 6 hari
1 sd 3 hari
50 sd 70 hari
II. KINERJA KEUANGAN
-
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Belanja Makan minum pasien
Rp 2.750.000.000
BLUD
Belanja bahan gas untuk dapur
Rp 85.000.000
BLUD
Belanja Bahan &Perlengkapan/peralatan dapur
Rp 80.000.000
BLUD
BHP Farmasi
Rp 3.030.000.000
BLUD
BHP Laboratorium
Rp 2.600.000.000
BLUD
BHP Radiologi
Rp 475.000.000
BLUD
BHP Poli Gigi
Rp 20.000.000
BLUD
BHP Alat Pelindung Diri (APD)
Rp 200.000.000
BLUD
BHP Hemodialisa
Rp 2.600.000.000
BLUD
Belanja Jasa Proteksi Radiasi
Rp 10.000.000
BLUD
Belanja Pengisian Tabung Gas Medis
Rp 1.300.000.000
BLUD
Jumlah
Rp 13.150.000.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Dra. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx NIP. 19660224 199403 2 002 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxx Xxxxxxxxxx, SKM |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Ris Xxxxxxxxxx, SKM NIP. 19641116 198812 1 003 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terpenuhinya standar pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit
Prosentase tidak adanya kegagalan fungsi alat-alat kesehatan/kedokteran
100%
Waktu kecepatan penanganan pelaporan kerusakan/masalah manajemen resiko
≤ 15 menit
Terpenuhinya standar kualitas pelayanan Rumah Sakit:
BOR
AvLOS
TOI
BTO
60-75%
3 sd 6 hari
1 sd 3 hari
50 sd 70 hari
II. KINERJA KEUANGAN
-
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Biaya Pemeliharaan Alat kesehatan
Rp 340.000.000
BLUD
Belanja Jasa kalibrasi Alat Kesehatan
Rp 200.000.000
BLUD
Belanja Perjalanan dinas Rujukan Pasien
Rp 190.000.000
BLUD
Belanja Jasa pemulasaraan jenazah
Rp 7.500.000
BLUD
Belanja Jasa Birohis
Rp 20.000.000
BLUD
Belanja Bahan/bibit tanaman/perlengkapan Taman
Rp 15.000.000
BLUD
Belanja Linen
Rp 275.000.000
BLUD
Belanja Bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan
Rp 261.500.000
BLUD
Belanja Jasa pemeriksaan kesling
Rp 20.000.000
BLUD
Belanja Bahan perlengkapan listrik/elektronik
Rp 200.000.000
BLUD
Belanja pemeliharaan sumur
Rp 7.500.000
BLUD
Belanja Jasa sampah
Rp 575.000.000
BLUD
Belanja Modal Instalasi Air Kotor
Rp 550.000.000
BLUD
Belanja Modal rehabilitasi Bangunan Gedung
Rp 800.000.000
BLUD
Jumlah
Rp 3.461.500.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Penunjang RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxxx, SKM, M.Kes NIP. 19691118 199203 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Penunjang Non Klinik RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Ris Xxxxxxxxxx, SKM NIP. 19641116 198812 1 003 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxxx Xxxxxxx, SE |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Turno, SIP |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Turno, SIP NIP. 19681120 199003 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxx, SE NIP. 19791117 201001 2 013 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
KINERJA PELAYANAN
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terlaksananya penerimaan pendapatan layanan BLUD sesuai target
Persentase capaian pendapatan sesuai target
100%
2
Terlaksananya pengelolaan belanja Rumah Sakit
Persentase capaian belanja sesuai target
100%
3
Terlaksananya pengelolaan penagihan piutang pasien
Jumlah dokumen penagihan piutang pasien bulanan
12 dokumen
4
tersusunnya dokumen RKA dan DPA awal dan perubahan
Jumlah dokumen RKA dan DPA
4 dokumen
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Target
Pengelolaan Pendapatan BLUD RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rp 00.000.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Belanja BLUD RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (APBD dan BLUD)
Rp 111.102.400.600
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Turno, SIP NIP. 19681120 199003 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Xxxx Xxxxxxx, SE NIP. 19791117 201001 2 013 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Intihatun Munawaroh, SE |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Akuntansi dan Verifikasi RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
Turno, SIP |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Turno, SIP NIP. 19681120 199003 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Akuntansi dan Verifikasi RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Intihatun Munawaroh, SE NIP. 19790526 200212 2 007 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
I. KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Terlaksananya penerimaan pendapatan layanan BLUD sesuai target
Persentase capaian pendapatan sesuai target
100%
2
Terlaksananya pengelolaan belanja Rumah Sakit
Persentase capaian belanja sesuai target
100%
3
Tersusunnya Laporan Keuangan OPD dan BLUD
Laporan yang disusun
2 dokumen
4
Terverifikasinya dokumen surat pertanggungjawaban belanja APBD dan BLUD
Laporan SPJ bulanan
12 dokumen
II. KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Target
1. Pengelolaan Pendapatan BLUD RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rp 00.000.000.000
2. Pengendalian dan Pengawasan Belanja BLUD RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (APBD dan BLUD)
Rp 111.102.400.600
|
Banjarnegara, Januari 2019
|
|
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Keuangan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Turno, SIP NIP. 19681120 199003 1 005 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Akuntansi dan Verifikasi RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Banjarnegara
Intihatun Munawaroh, SE NIP. 19790526 200212 2 007 |
|
|
|
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Drg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, M.Kes |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Drg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya kunjungan pada layanan unggulan Rumah Sakit
Persentase kenaikan kunjungan pasien pada poli mata
5%
Persentase kenaikan kunjungan pasien poli tumbuh kembang anak
5%
Meningkatnya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
1. Persentase kejadian infeksi berhubungan dengan yankes
≤ 1,5 %
Persentase kejadian infeksi pasca operasi
≤ 1,5 %
Persentase Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pasien pulang
≥ 95 %
Persentase CFR disebabkan perdarahan
< 1 %
Persentase pre eklamsi (PE)
< 30%
Persentase CFR disebabkan sepsis
< 0,2%
Persentase terlayaninya pasien TB dengan program DOTS
100 %
Persentase Terlaksananya VCT dan CST bagi penderita HIV AIDS
100 %
Jumlah kelompok binaan paguyuban penderita penyakit degeneratif yang terbentuk
1 kelompok
Persentase Penanganan kasus gizi buruk
100 %
Persentase Terlayaninya kasus geriatry
100 %
Persentase Tim BSB (Brigade Siaga Bencana ) bersertifikat
70 %
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Belanja jasa pelayanan kesehatan
Rp 00.000.000.000
BLUD
Belanja jasa kemitraan dokter
Rp 21.000.000
BLUD
Belanja Pemeriksaan Patologi Anatomi
Rp 120.000.000
BLUD
Belanja Retur pembayaran
Rp 25.000.000
BLUD
Belanja Modal pengadaan Alat-alat kedokteran
Rp 1.000.000.000
BLUD
f. Belanja modal alat kesehatan
Rp 1.730.000.000
DBHCHT
Jumlah
Rp 00.000.000.000
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Drg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama |
: |
Xxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Kepala Seksi Keperawatan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Nama |
: |
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, X.Xxx |
Jabatan |
: |
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Keperawatan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, S.Kep NIP. 19800828 200801 1 009 |
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
KINERJA PELAYANAN
-
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya kunjungan pada layanan unggulan Rumah Sakit
Persentase kenaikan kunjungan pasien pada poli mata
5%
Meningkatnya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
Persentase kenaikan kunjungan pasien poli tumbuh kembang anak
5%
1. Persentase kejadian infeksi berhubungan dengan yankes
≤ 1,5 %
2. Persentase kejadian infeksi pasca operasi
≤ 1,5 %
3. Persentase Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pasien pulang
≥ 95 %
4. Persentase CFR disebabkan perdarahan
< 1 %
5. Persentase pre eklamsi (PE)
< 30%
6. Persentase CFR disebabkan sepsis
< 0,2%
7. Persentase terlayaninya pasien TB dengan program DOTS
100 %
8. Persentase Terlaksananya VCT dan CST bagi penderita HIV AIDS
100 %
9. Jumlah kelompok binaan paguyuban penderita penyakit degeneratif yang terbentuk
1 kelompok
10. Persentase Penanganan kasus gizi buruk
100 %
11. Persentase Terlayaninya kasus geriatry
100 %
12. Persentase Tim BSB (Brigade Siaga Bencana ) bersertifikat
70 %
Terlaksananya pengadaan prasarana dan alat kesehatan
Jumlah paket pengadaan prasarana dan alat kesehatan
1 paket prasarana dan 10 alat kesehatan
KINERJA KEUANGAN
-
Kegiatan
Anggaran
Ket
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Belanja perlengkapan/peralatan ruang pasien
Rp 390.000.000
BLUD
Belanja jasa social/pasien miskin/PMKS
Rp 5.000.000
BLUD
Belanja jasa pengolahan darah
Rp 1.500.000.000
BLUD
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
Rp 00.000.000.000
DAK
Jumlah
|
Banjarnegara, Januari 2019 |
PIHAK KEDUA, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, M.Kes NIP. 19720128 200201 2 003 |
PIHAK KESATU, Kepala Seksi Keperawatan RSUD Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, S.Kep NIP. 19800828 200801 1 009 |