CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih 3. Rata-rata anak yang dilahirkan oleh XXX pada masa reproduksi (TFR) | 79,55% 41.79% 2,40 anak per WUS | 20 10 | |||||
2 | Meningkatnya tata kelola Dinas P2KB-P3A yang baik, bersih dan akuntabel | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase peningkatan disiplin ASN | A 93% | A |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA XXXXXXXXX,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGE T | REALISASI | % CAP AIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu Meningkatnya data informasi perangkat daerah Meningkatnya perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Meningkatnya disiplin ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan DP2KB-P3A | Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian | 100 % | 25% | 50 | ||||
2. | 100 % | 25% | 50 | ||||||
3. | 100 % | 25% | 50 | ||||||
4. | 100 % | 25% | 50 | ||||||
5. | 100 % | 25% | 50 | ||||||
6. | 100 % | 25% | 50 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 2 | Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat Daerah Terlaksananya Pemutakhiran Data Kepegawaian Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun | Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP Jumlah buku profil | 3 Dok 1 Dok | 0 0 | 0 | ||||
3 | Jumlah dokumen data kepegawaian | 1 Dok | 0 | ||||||
4 | Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu | 3 Org | 0 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI TAHUN 2020
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | Ket | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD | Jumlah Dokumen LKJIP | 3 Dokumen | 3 | |||||
2. | Tersusunnya dokumen perencanaan dan realisasi kinerja | Jumlah dokumen LKPJ, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA | 7 Dokumen | 5 | |||||
3. | Terlaksananya pembinaan dan | Jumlah dokumen pembinaan dan | 2 Dokumen | 0 | |||||
pengendalian pelaksanaan program | pengendalian pelaksanaan program | ||||||||
dan kegiatan | dan kegiatan | ||||||||
4. | Terlaksananya jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran | Jumlah jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran | 82 Orang | 8 | |||||
5. | Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dihadiri | 12 kali | 6 | |||||
6. | Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang dihadiri | 100 kali | 25 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2020
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAI AN | Ket | |||
I | II | III | IV | ||||||
1. | Tersusunnya laporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | 1 Laporan | 0 | |||||
yang tepat waktu | |||||||||
2. | Terlaksananya kebutuhan administrasi surat | Jumlah materai | 800 Lembar | 200 | |||||
menyurat. | |||||||||
3. | Terlaksananya kebutuhan komunikasi, | Jumlah rekening yang dibayarkan | 4 Rekening | 3 | |||||
sumber daya air dan listrik. | |||||||||
4. | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan | Jumlah STNK kendaraan roda dua / | 5 Unit | 0 | |||||
perizinan kendaraan dinas / operasional | empat yang dibayarkan | ||||||||
5. | Terlaksananyakebutuhan alat tulis kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang | 15 Jenis | 15 | |||||
digunakan | |||||||||
6. | Terlaksananya barang cetakan dan | Jumlah cetakan dan penggandaan | 71.000 Lembar | 6.250 | |||||
penggandaan | yang digunakan | ||||||||
7. | Terlaksananya penyediaan makanan dan | Jumlah makanan dan minuman rapat | 454 Dos | 113 | |||||
minuman | |||||||||
8. | Terlaksananya Pengadaan perlengkapan | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 2 Unit | 0 | |||||
gedung kantor | yang diadakan | ||||||||
9. | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah kendaraan roda empat | 1 Unit | 0 | |||||
kendaraan dinas/operasional | dinas/operasional yang dipelihara | ||||||||
10. | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 Unit | 0 | |||||
perlengkapan gedung kantor | yang dipelihara | ||||||||
11. | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah peralatan gedung kantor yang | 4 Unit | 0 | |||||
peralatan gedung kantor. | dipelihara. | ||||||||
12. | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan | Jumlah jasa petugas kebersihan, | 2 Orang | 2 | |||||
Kantor | jumlah jenis bahan kebersihan kantor | ||||||||
13. | Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan instalasi yang digunakan | 5 BP | 0 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN TAHUN 2020
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya layanan keluarga berencana di masyarakat | Cakupan layanan KIE di Kabupaten Banggai | 100 % | 25 | 50 | ||||
2 | Meningkatnya pembangunan keluarga sejahtera | Persentase peningkatan tahapan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera | 100 % | 25 | 50 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya layanan keluarga berencana di masyarakat | Cakupan layanan KIE di Kabupaten Banggai | 100 % | 25 | 50 | ||||
Cakupan Peserta KB Baru | 100 % | 25 | 50 | ||||||
Cakupan Peserta KB Aktif | 100% | 25 | 50 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2020
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya pembangunan keluarga sejahtera | Persentase Kelompok PIK KRR yang Aktif | 100 % | 100 | 100 | ||||
Persentase peningkatan tahapan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera | 100 % | 25 | 50 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2020
NO | SASARAN KINERJA PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya | Persentase korban KDRT yang | 100% | 25 | 50 | ||||
perlindungan | mendapat perlindungan | ||||||||
perempuan dan anak dari tindak kekerasan | |||||||||
Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan | 100% | 25 | 50 |
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2020
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KET | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik dan hukum dan ekonomi | 100% | 25 | 50 | ||||
Persentase OPD yang | |||||||||
menerapkan anggaran | 100% | 25 | 50 | ||||||
responsif gender |
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN | ||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA KABUPATEN BANGGAI | ||||||||||
NO | PROGRAM | KEGIATAN | TARGET | SATUAN | REALISASI S/D TRIWULAN | TOTAL | CAPAIAN AKHIR 2020 | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 800 | Lembar | 200 | 200 | 25.00 | |||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik | Air 4 | Rekening | 3 | 3 | 75.00 | |||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional | n 5 | Unit | 0 | 3 | 60.00 | |||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2 | Orang | 2 | 2 | 100.00 | |||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | 15 | Jenis | 15 | 15 | 100.00 | |||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda | an 71000 | Lembar | 6250 | 29250 | 41.20 | |||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 5 | BP | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | 454 | Dos | 113 | 188 | 41.41 | |||||
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 12 | Kali | 6 | 6 | 50.00 | |||||
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daer | ah 100 | Kali | 25 | 59 | 59.00 | |||||
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 82 | Orang | 8 | 82 | 100.00 | |||||
2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 2 | Unit | 0 | 0 | 0.00 | |||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1 | Unit | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 5 | Unit | 3 | 5 | 100.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4 | Unit | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4 | Orang | 0 | 0 | 0.00 | |||||
3 | Fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Pemulangan pegawai yang pensiun | 3 | Orang | 0 | 0 | 0.00 | |||
4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat | uPr embinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | 3 | Dokumen | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht realisasi kinerja SKPD | isar 3 | Dokumen | 3 | 3 | 100.00 | |||
an Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahu | n 1 | Laporan | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 7 | Dokumen | 5 | 6 | 85.71 | |||||
6 | Pengembangan Sistem Informasi / Data | Penyusunan Profil SKPD | 1 | Dokumen | 0 | 0 | 0.00 | |||
Pemutakhiran data kepegawaian | 1 | Dokumen | 0 | 0 | 0.00 | |||||
7 | Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 2 | Dokumen | 0 | 1 | 50.00 | |||
8 | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas A dan Perempuan | Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan pnearklindungan anak dan pemenuhan hak anak | 50 | Orang | 0 | 0 | 0.00 | |||
Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota laya dan forum anak daerah | k 2 | Forum | 0 | 0 | 0.00 | |||||
9 | Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak | Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG da PP | n 1 | Kelompok | 0 | 0 | 0.00 | |||
10 | Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | 6 | Orang | 0 | 0 | 0.00 | |||
11 | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Ge Dalam Pembangunan | nPdeemr binaan POKJA dalam pelaksanaan PPR | G 1 | Kelompok | 1 | 1 | 100.00 | |||
Fasilitasi perempuan dalam pembangunan | 15 | Kelompok | 0 | 0 | 0.00 | |||||
12 | Keluarga Berencana | Pelayanan KIE | 23 | Kecamatan | 0 | 23 | 100.00 | |||
Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon | 29 | Faskes | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (D | AK) 20 | Jenis | 0 | 1 | 5.00 | |||||
13 | Kesehatan Reproduksi Remaja | Pembinaan PIK KRR | 100 | Orang | 100 | 100 | 100.00 |
14 | Pelayanan Kontrasepsi | Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan | 9 | Kecamatan | 4 | 4 | 44.44 | |||
15 | Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri | Fasiilitasi pembentukan kelompok masyaraka peduli KB | t 1 | Desa /Kel | 0 | 0 | 0.00 | |||
Peran serta lintas sektor untuk menggerakka masyarakat dalam pelayanan KB | n 150 | Orang | 0 | 0 | 0.00 | |||||
16 | Keluarga Sejahtera | Pelaksanaan HARGANAS | 4 | Kelompok | 0 | 0 | 0.00 | |||
Pembinaan Kelompok UPPKS | 1 | Kali | 0 | 0 | 0.00 | |||||
Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIB (BKB, BKR, BKL) | INA 1 | Kali | 0 | 1 | 100.00 | |||||
Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaia Lomba PKB dan IMP | n 700 | Orang | 100 | 300 | 42.86 | |||||
Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga | 1 | Profil | 0 | 0 | 0.00 |
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN | ||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA KABUPATEN BANGGAI | ||||||||
NO | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) TAHUN 2020 | REALISASI S/D TRIWULAN | CAPAIAN AKHIR 2020 | |||
I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,800,000 | 1,200,000 | - | 25.00 | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik | Air 235,700,000 | 19,403,905 | 14.15 | |||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional | n 14,000,000 | - | 21.99 | |||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 31,000,000 | 5,498,000 | 41.93 | |||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | 137,318,000 | 3,747,200 | 24.99 | |||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda | an 28,400,000 | 2,500,000 | 41.20 | |||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12,500,000 | - | 0.00 | |||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | 18,160,000 | 4,520,000 | 41.41 | |||||
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 120,000,000 | 32,106,680 | 26.76 | |||||
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daer | ah 84,503,805 | 12,620,000 | 34.97 | |||||
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 1,127,760,000 | 21,000,000 | 38.92 | |||||
2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 11,500,000 | - | 0.00 | |||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 37,500,200 | - | 0.00 | |||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 37,500,000 | 15,000,000 | 40.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1,680,000 | - | 0.00 | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 2,000,000 | - | 0.00 | |||||
3 | Fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Pemulangan pegawai yang pensiun | 15,500,000 | - | 0.00 | |||
4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu | rPembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur | 5,013,800 | - | 0.00 |
5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis realisasi kinerja SKPD | ar 7,280,000 | 7,279,700 | 100.00 | |||
an Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahu | n 48,078,000 | 7,500,000 | 23.45 | |||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | 105,400,000 | 67,168,600 | 63.73 | |||||
6 | Pengembangan Sistem Informasi / Data | Penyusunan Profil SKPD | 5,525,000 | - | 0.00 | |||
Pemutakhiran data kepegawaian | 27,600,000 | 5,500,000 | 19.93 | |||||
7 | Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan | 91,582,900 | 5,040,000 | 36.27 | |||
8 | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas A dan Perempuan | Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan npaekrlindungan anak dan pemenuhan hak anak | 46,701,500 | - | 0.00 | |||
Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota laya dan forum anak daerah | k 208,159,000 | 82,354,600 | 39.56 | |||||
9 | Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak | Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG da PP | n 24,295,000 | - | 0.00 | |||
10 | Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | 20,500,000 | 3,260,000 | 24.39 | |||
11 | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Ge Dalam Pembangunan | nPdeemr binaan POKJA dalam pelaksanaan PPR | G 33,757,500 | 16,309,000 | 48.31 | |||
Fasilitasi perempuan dalam pembangunan | 116,375,000 | - | 0.00 | |||||
12 | Keluarga Berencana | Pelayanan KIE | 153,787,000 | - | 17.69 | |||
Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon | 23,400,000 | - | 0.00 | |||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (D | AK) 2,249,030,000 | - | 0.76 | |||||
13 | Kesehatan Reproduksi Remaja | Pembinaan PIK KRR | 59,198,000 | 19,252,500 | 32.52 | |||
14 | Pelayanan Kontrasepsi | Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan | 72,178,0 | 00 8,089,000 | 11.21 |
15 | Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri | Fasiilitasi pembentukan kelompok masyaraka peduli KB | t 17,080,000 | - - | 0.00 | |||
Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB | 37,528,000 | - - | 0.00 | |||||
16 | Keluarga Sejahtera | Pelaksanaan HARGANAS | 110,078,000 | - | - | 0.00 | ||
Pembinaan Kelompok UPPKS | 25,402,000 | - | - | 0.00 | ||||
Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBI (BKB, BKR, BKL) | NA 614,953,000 | - | 2.68 | |||||
Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaia Lomba PKB dan IMP | n 4,653,104,000 | 11,760,000 | 22.51 | |||||
Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga | 154,973,500 | - | 10.84 | |||||
TOTAL | 10,830,801,205 | 351,109,185 | 18.47 |