BUPATI BATANG
BUPATI BATANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xx. XXXXXX, X.Xx, M.Pd
Jabatan : BUPATI BATANG
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
BUPATI BATANG,
Xx. XXXXXX, X.Xx. M.Pd.
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
1 | Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Masyarakat Batang | 1 | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 84,23 |
2 | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 1 | Indeks Profesionalitas ASN | 85,61 |
2 | Nilai SAKIP | 63,21 | ||
3 | Opini BPK | WTP | ||
4 | Nilai LPPD | 130 | ||
5 | Skor PeGi (Pemeringkatan E Government) | 3,20 | ||
6 | Smart City/ Smart Village | 10,46 | ||
3 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Paripurna secara Holistik | 1 | Angka Harapan Hidup | 74,62 |
4 | Meningkatnya Pelayanan Aksesibilitas dan Kualitas serta Daya Saing Pendidikan Seluruh Penduduk Batang | 1 | Rata-rata nilai ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs | 7,15 |
5 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak | 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 93,35 |
2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 73,35 | ||
0 | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx | 00,00 | ||
6 | Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan Meningkatnya Validitas Database Kependudukan | 1 | Pertumbuhan Penduduk Per Tahun | 0,77 |
2 | Menurunnya Persentase Data Ganda dan Anomali | 8,0 |
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
7 | Meningkatkan Kemampuan Pemuda Berwirausaha dalam Mengelola Potensi Lokal serta Pengembangan Industri Kreatif | 1 | Persentase Lapangan Usaha yang diciptakan oleh pemuda | 32,00 |
8 | Meningkatnya Akses Permodalan, Kualitas dan Daya Saing Koperasi Serta UMKM | 1 | Kontribusi Jasa Keuangan Terhadap Lapangan Usaha “Jasa Keuangan dan Asuransi”pada PDRB ADHB | 1,77 |
2 | Pertumbuhan Produktifitas UMKM | 0,42 | ||
9 | Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat | 1 | Jumlah realisasi niai investasi (Rp.M) | 240 |
2 | TPT (Tingkat engangguran Terbuka) | 3,61 | ||
3 | Pertumbuhan Industri | 0,80 | ||
4 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB | 24,48 | ||
10 | Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan | 1 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB | 24,48 |
2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah | 88,20 | ||
3 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB | 12,30 | ||
11 | Berkembangnya obyek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir | 1 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB (Rp.Juta) | 2.750,23 |
12 | Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari | 1 | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK | 5,97 |
13 | Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan | 1 | Persentase penduduk miskin | 9,50 |
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
sosial | ||||
14 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah | 1 | Persentase zona / wilayah dengan tingkat aksesibilitas tinggi | 22 |
15 | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sosial yang berkualitas, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi | 1 | Indeks standar pencemaran udara | 47 |
2 | Rasio ruang terbuka hijau | 75,00 | ||
3 | Persentase penurunan luasan rob dan abrasi | 0,15 | ||
4 | Persentase ketersediaan air yang memenuhi kualitas standar air baku | 80,00 | ||
16 | Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning sistem penanggulangan bencana | 1 | Persentase penurunan angka kriminalitas | 12,00 |
2 | Penurunan kerugian bencana (Rp.Juta) | 4.116,17 | ||
17 | Meningkatnya integrase nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat | 1 | Persentase penurunan konflik sara | 0 |
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 00.000.000.000,00 |
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 00.000.000.000,00 |
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 492.253.700,00 |
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5.581.744.178,00 |
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | 1.989.379.400,00 |
Capaian Kinerja dan Keuangan | |
6 Program Pendidikan Anak Usia Dini | 3.364.660.000,00 |
7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan | 133.199.805.528,00 |
Tahun | |
8 Program Pendidikan Non Formal | 3.257.700.000,00 |
9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga | 7.196.317.000,00 |
Kependidikan | |
10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 800.000.000,00 |
11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1.331.883.944,00 |
12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 00.000.000.000,00 |
13 Program Pengawasan Obat dan Makanan | 90.000.000,00 |
14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | 646.773.000,00 |
Masyarakat | |
15 Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 148.000.000,00 |
16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 350.000.000,00 |
17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 484.000.000,00 |
Menular | |
18 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 865.074.000,00 |
19 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana | 00.000.000.000,00 |
dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan | |
Jaringannya | |
20 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 00.000.000.000,00 |
21 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 115.000.000,00 |
22 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan | 1.510.000.000,00 |
Anak | |
23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 100.000.000,00 |
Tidak Menular | |
24 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) | 139.452.693.321,00 |
25 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana | 00.000.000.000,00 |
Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – | |
Paru / Rumah Sakit Mata | |
26 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – | 3.106.808.285,00 |
Gorong | |
27 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | 550.000.000,00 |
28 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 00.000.000.000,00 |
29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.591.480.000,00 |
Kebinamargaan | |
30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan | 00.000.000.000,00 |
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | |
31 Program Perencanaan Tata Ruang | 550.000.000,00 |
32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 850.000.000,00 |
33 Program Pengembangan Perumahan | 1.440.450.000,00 |
34 Program Lingkungan Sehat Perumahan | 00.000.000.000,00 |
35 Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan | 157.840.000,00 |
36 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan | 794.465.018,00 |
Lingkungan | |
37 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan | 439.910.721,00 |
Tindak Kriminal | |
38 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit | 149.774.900,00 |
Masyarakat ( Pekat ) | |
39 Program Penegakan Pearturan Perundang – Undangan | 51.799.500,00 |
Daerah | |
40 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 316.100.000,00 |
41 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan | 1.170.415.000,00 |
Kebangsaan | |
42 Program Pendidikan Politik Masyarakat | 840.000.000,00 |
43 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan | 803.915.867,00 |
Bencana Alam | |
44 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan | 2.086.339.900,00 |
Bahaya Kebakaran | |
45 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan | 200.000.000,00 |
Bencana | |
46 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan | 199.557.301,00 |
Sosial | |
47 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan | 780.000.000,00 |
Sosial | |
48 Program Penanggulangan Kemiskinan dan | 260.020.000,00 |
Pemberdayaan Sosial | |
49 Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan | 281.000.000,00 |
Restorasi Sosial | |
50 Program Pengembangan Kehidupan Beragama | 2.102.961.446,00 |
51 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga | 919.879.012,00 |
Kerja | |
52 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 515.000.000,00 |
53 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga | 605.000.000,00 |
Ketenagakerjaan | |
54 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas | 66.466.000,00 |
Anak dan Perempuan | |
55 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan | 216.470.000,00 |
Gender dan Anak | |
56 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan | 50.040.500,00 |
Perempuan | |
57 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan | 15.000.000,00 |
Gender Dalam Pembangunan | |
58 Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian / | 2.411.461.000,00 |
Perkebunan ) | |
59 Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan | 101.436.000,00 |
dan Pemanfaatan Tanah | |
60 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan | 1.536.663.700,00 |
Persampahan | |
61 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan | 310.094.339,00 |
Lingkungan Hidup | |
62 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya | 10.000.000,00 |
Alam |
63 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi | 60.000.000,00 |
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | |
64 Program Penataan Administrasi Kependudukan | 2.867.847.900,00 |
65 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | 47.000.000,00 |
Pedesaan | |
66 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 130.000.000,00 |
67 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam | 642.800.000,00 |
Membangun Desa | |
68 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah | 90.000.000,00 |
Desa | |
69 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | 754.000.000,00 |
70 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 197.000.000,00 |
Keuangan Desa | |
71 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | 3.615.856.500,00 |
Pedesaan | |
72 Program Keluarga Berencana | 422.440.672,00 |
73 Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 76.550.000,00 |
74 Program Pelayanan Kontrasepsi | 31.469.200,00 |
75 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam | 908.372.000,00 |
Pelayanan KB/KB yang Mandiri | |
76 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang | 8.462.000,00 |
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | |
77 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina | 63.450.000,00 |
Keluarga | |
78 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas | 4.554.515.000,00 |
Pelayanan Tenaga Lini Lapangan | |
79 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan | 1.214.327.440,00 |
KB | |
80 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas | 20.000.000,00 |
Perhubungan | |
81 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan | 2.339.757.590,00 |
Fasilitas LLAJ | |
82 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 564.000.000,00 |
83 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana | 88.000.000,00 |
Perhubungan | |
84 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 1.473.822.000,00 |
85 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian | 285.500.000,00 |
Kendaraan Bermotor | |
86 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan | 3.199.172.171,00 |
Media Massa | |
87 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan | 80.000.000,00 |
Komunikasi | |
88 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi | 30.000.000,00 |
dan Informasi | |
89 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | 2.156.750.000,00 |
90 Program Pengembangan Kewirausahaan dan | 60.000.000,00 |
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | |
91 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi | 100.000.000,00 |
Usaha Mitra Kecil Menengah | |
92 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 380.000.000,00 |
93 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 357.580.000,00 |
94 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi | 750.636.634,00 |
Investasi | |
95 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 745.000.000,00 |
96 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 1.115.750.000,00 |
97 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 1.600.000.000,00 |
98 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 200.400.000,00 |
99 Program Pengembangan Nilai Budaya | 780.000.000,00 |
100 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 800.000.000,00 |
101 Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 830.450.000,00 |
102 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan | 818.598.562,00 |
Perpustakaan | |
103 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 25.000.000,00 |
104 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip | 211.700.000,00 |
Daerah | |
105 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan | 95.000.000,00 |
Prasarana Kearsipan | |
106 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 130.000.000,00 |
107 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan | 168.000.000,00 |
dan Perikanan | |
108 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan | 30.000.000,00 |
dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | |
109 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan | 1.225.882.000,00 |
Budidaya | |
110 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan | 1.838.400.000,00 |
Tangkap | |
111 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran | 25.000.000,00 |
Produksi Perikanan | |
112 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air | 9.500.000,00 |
Payau dan Air Tawar | |
113 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 589.113.270,00 |
114 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 4.020.975.000,00 |
115 Program Pengembangan Kemitraan | 1.485.800.000,00 |
116 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 237.500.00,00 |
117 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / | 3.591.325.350,00 |
Perkebunan) | |
118 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi | 109.200.000,00 |
Pertanian / Perkebunan | |
119 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / | 258.400.000,00 |
Perkebunan | |
120 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | 226.735.000,00 |
121 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / | 154.040.000,00 |
Perkebunan Lapangan | |
122 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | 200.000.000,00 |
123 Program Pembinaan Lingkungan Sosial | 250.000.000,00 |
124 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 290.000.000,00 |
Ternak | |
125 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 2.321.000.000,00 |
126 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi | 216.000.000,00 |
Peternakan |
127 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 218.000.000,00 |
128 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 75.000.000,00 |
129 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan | 764.800.000,00 |
Perdagangan | |
130 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 575.000.000,00 |
131 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam | 2.769.431.800,00 |
Negeri | |
132 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 4.350.000.000,00 |
133 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 220.000.000,00 |
134 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 50.000.000,00 |
135 Program Pembinaan Lingkungn Sosial | 750.000.000,00 |
136 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 70.000.000,00 |
137 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan | 7.783.141.591,00 |
Keuangan Daerah | |
138 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala | 1.778.315.000,00 |
Daerah / Wakil Kepala Daerah | |
139 Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi | 86.600.000,00 |
140 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan | 195.000.000,00 |
Masyarakat | |
141 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah | 29.600.000,00 |
Daerah | |
142 Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan | 721.219.425,00 |
143 Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 93.000.000,00 |
144 Program Peningkatan Pelayanan Publik | 1.823.000.000,00 |
145 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 19.600.000,00 |
146 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan | 00.000.000.000,00 |
Rakyat Daerah | |
147 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | 473.893.287,00 |
148 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat | 321.345.900,00 |
Daerah | |
149 Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di | 389.999.800,00 |
Kecamatan | |
150 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 4.000.000,00 |
Keuangan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk | |
Menjaga Ketertiban dan Keamanan | |
151 Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Desa | 20.000.000,00 |
152 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan | 84.586.200,00 |
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | |
153 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga | 130.000.000,00 |
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | |
154 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.210.936.500,00 |
155 Program Pengembangan Data / Informasi | 60.000.000,00 |
156 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis | 435.425.000,00 |
dan Cepat Tumbuh | |
157 Program Perencanaan Pembangunan Kota – Kota | 274.575.000,00 |
Menengah dan Besar | |
158 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 490.000.000,00 |
159 Program Perencanaan Sosial Budaya | 490.000.000,00 |
160 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan | 130.000.000,00 |
Pembangunan Daerah |
161 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan | 8.517.241.700,00 |
Keuangan Kabupaten / Kota 162 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 3.739.780.400,00 |
163 Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS | 24.999.800,00 |
164 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip | 74.000.000,00 |
Daerah 165 Program Pendidikan Kedinasan | 83.636.600,00 |
166 Program Penelitian dan Pengkajian Pembangunan | 335.000.000 |
Daerah 167 Program Pengembangan Inovasi dan Penerapan Iptek | 185.000.000,00 |
Batang, Januari 2020
BUPATI BATANG,
Xx. XXXXXX, X.Xx. M.Pd.