PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama | : XXXX XXXXXXXXXX |
Jabatan | : WALI KOTA BONTANG |
berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bontang, 2 Januari 2019 WALI KOTA BONTANG
XXXX XXXXXXXXXX
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEMERINTAH KOTA BONTANG
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua | 1 | Rata-rata lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun Ke Atas | Tahun | 10,9 |
2 | Harapan lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,91 | ||
2. | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua | 3 | Angka Kematian Bayi | Rasio | 8,6 |
4 | Angka kematian Ibu | Rasio | 123 | ||
5 | Prevalensi Balita Gizi Buruk | Persentase | <5 | ||
6 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 73,95 | ||
3. | Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial | 7 | Tingkat Kemiskinan | Persentase | 4,42 |
8 | Tingkat Pengangguran | Persentase | 10,14 | ||
4. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif | 9 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Nilai | B |
10 | Nilai LPPD | Nilai | ST | ||
11 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 82,72 | ||
12 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | B | ||
13 | Nilai Pemeringkatan e- Goverment Indonesia (PeGi) | Poin/Score | 3,4 | ||
5. | Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi | 14 | Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik | Persentase | 97,57 |
15 | Cakupan penaganan Sampah | Persentase | 91 | ||
6. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman | 16 | Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh | Luas (Ha) | 35 |
7. | Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum | 17 | Cakupan Pelayan Air Minum | Persentase | 99 |
8. | Terselesaikannya Permasalahan Banjir | 18 | Luas Wilayah Tergenang | Luas (Ha) | 23,86 |
9. | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Xxxxx | 00 | Pertumbuhan PDRB Non Migas | Persen | 3 - 5 |
12. | Tersedianya Insfrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota | 00 | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxx | 00 |
21 | Jumlah Sarana Perdagangan Pasar | Unit | 3 | ||
22 | Jaringan Gas Rumah Tangga | Kelurahan | 14 |
PROGRAM ANGGARAN (RP)
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 00.000.000.000 |
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik Xxx Xxxxxx Kependidikan | 00.000.000.000 |
3. Program Pendidikan Inklusif | 200.000.000 |
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 2.348.855.000 |
5. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan | 9.317.520.000 |
6. Program Peningkatan Manajemen Pendidikan | 00.000.000.000 |
7. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan | 852.969.000 |
8. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Pelayanan Sarana Peribadatan | 00.000.000.000 |
9. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 3.307.130.000 |
10. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak | 546.209.200 |
11. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | 25.225.000 |
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 753.720.000 |
13. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya | 00.000.000.000 |
14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | 00.000.000.000 |
15. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | 200.000.000 |
16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 541.120.000 |
17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD | 00.000.000.000 |
18. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 4.211.066.000 |
19. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 00.000.000.000 |
20. Program Pengawasan Obat Dan Makanan | 91.050.000 |
21. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 2.660.645.800 |
22. Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 1.052.219.200 |
23. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1.058.750.000 |
24. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Masalah Kejiwaan | 143.050.000 |
25. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan | 2.003.251.500 |
26. Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah Bencana | 369.795.000 |
27. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 35.000.000 |
28. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan | 568.420.000 |
29. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan | 137.497.500 |
30. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) | 565.760.000 |
31. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 291.108.000 |
32. Program Pemberdayaan Sosial | 258.733.000 |
33. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 1.559.585.600 |
34. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 511.262.500 |
35. Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 399.203.500 |
36. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 170.155.000 |
37. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan | 236.442.500 |
38. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 237.340.000 |
39. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.254.480.750 |
40. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 55.000.000 |
41. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya | 346.237.500 |
42. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah | 280.775.000 |
43. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 7.007.810.000 |
44. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah | 2.055.655.000 |
45. Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah | 2.722.165.000 |
46. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 1.277.060.000 |
47. Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | 131.112.500 |
48. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1.002.919.000 |
49. Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1.047.868.000 |
50. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan | 1.337.784.000 |
51. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1.136.015.000 |
52. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Xxx Xxxxxxxx Pengawasan | 291.750.000 |
53. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat | 411.690.000 |
54. Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa | 470.017.500 |
55. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur | 2.536.640.000 |
56. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 828.620.000 |
57. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa | 1.186.425.000 |
58. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media | 3.129.145.000 |
59. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 5.582.132.700 |
60. Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik | 209.640.000 |
61. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | 00.000.000.000 |
62. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah | 00.000.000.000 |
63. Program Pengembangan Perumahan | 6.677.500.000 |
64. Program Lingkungan Sehat Perumahan | 1.575.000.000 |
65. Program Penataan Permukiman Lingkungan | 300.000.000 |
66. Program Penataan Permukiman Kumuh | 1.381.500.000 |
67. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) | 00.000.000.000 |
68. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat | 00.000.000.000 |
69. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah | 00.000.000.000 |
70. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam | 465.768.500 |
71. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | 00.000.000.000 |
72. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | 00.000.000.000 |
73. Program Pengendalian Banjir | 4.808.692.215 |
74. Program Peningkatan Xxxxx Xxx Xxxxxxan | 00.000.000.000 |
75. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | 92.406.250 |
76. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah | 554.592.500 |
77. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | 115.410.000 |
78. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 489.935.750 |
79. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | 446.702.500 |
80. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 199.180.000 |
81. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | 475.000.000 |
82. Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 588.680.600 |
83. Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 2.725.651.000 |
84. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1.612.887.500 |
85. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 7.144.110.000 |
86. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 540.975.000 |
87. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 26.415.000 |
88. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 407.123.000 |
89. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 116.000.000 |
90. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 422.660.000 |
91. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 920.417.000 |
92. Program Perlindungan Konsumen Xxx Xxxxamanan Perdagangan | 149.875.000 |
93. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor | 240.776.000 |
94. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 1.326.791.000 |
95. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan | 677.752.500 |
96. Program Koordinasi Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi | 248.300.500 |
97. Program Penataan Struktur Industri | 321.160.000 |
98. Program Pengembangan Kemitraan | 579.370.000 |
99. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 200.000.000 |
100. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 2.171.755.340 |
101. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 1.321.405.000 |
102. Program Pembangunan Xxxxx Xxx Xxxxxxan | 7.030.196.000 |
103. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | 7.662.174.000 |
104. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman | 00.000.000.000 |
105. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan | 531.460.000 |
106. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan | 00.000.000.000 |
Bontang, 2 Januari 2019 WALI KOTA BONTANG