PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs X Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, M. Si Jabatan : Bupati Paser
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Kedua Bupati Paser,
Xxx. X. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, X.Xx
Pihak Pertama Sekretaris DPRD Kabupaten Paser,
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660625 199603 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DPRD
JL. Gajah Mada Nomor : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXXX XXXXXXX, S.Sos, MM.
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xx. XXXXXXXXX XXXXX, M.AP
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Sekretaris
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19660625 199603 1 001
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx, Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Jabatan : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xx. XXXXXXXXX XXXXX, M.AP
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Sekretaris
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19660625 199603 1 001
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019 Pihak Pertama,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXX XXX XXXX XXXXXX, SH, MM.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xx. XXXXXXXXX XXXXX, M.AP
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Sekretaris
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19660625 199603 1 001
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : SULASTRI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX XXXXXXX, S.Sos, MM.
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Rumah Tangga
Sulastri, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19650124 199303 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : RACHMAH, SE, MM.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX XXXXXXX, S.Sos, MM.
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Tata Usaha Dan Kepegawaian
Rachmah, SE, MM.
Penata
NIP. 19700107 199503 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXXX, X.Xxx, MM.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX XXXXXXX, S.Sos, MM.
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Program dan Keuangan
Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19691224 199703 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXXX XXXXXXX XX.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXX XXX XXXX XXXXXX, SH., MM.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Kajian Perundang-
undangan
Xxxxxxx Xxxxxxx, SH.
Penata
NIP. 19800428 201001 1 017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXX, X.XX
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangn dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXX XXX XXXX XXXXXX, SH., MM.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Persidangan dan
Risalah
Xxxxxx, X.XX
Penata
NIP. 19700523 199401 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXX XXXXX XX XXX, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXX XXX XXXX XXXXXX, SH., MM.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Humas, Protokol
Xxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Xx Xxx, S.Sos
Penata
NIP. 19651202 199303 1 011
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : FEBRIYANTI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Xxxxxxxxxx Xxxxanggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXX, X.Xx
Jabatan : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Fasilitasi Penganggaran
Febriyanti, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19720212 199303 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : XXXXXXXXX, X.Xxx, MM.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXX, X.Xx
Jabatan : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Kedua,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
Pihak Pertama, Kasubbag Fasilitasi Pengawasan
Xxxxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19671107 199603 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB BAGIAN KERJASAMA DAN ASPIRASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : IJMA, SE, M.AP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Xxx. X. XXXXX XXXXX, X.Xx
Jabatan : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini danmengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Kedua,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
Pihak Pertama, Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
Xxxx, SE, M.AP
Pembina
NIP. 19671009 198902 1 002
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER TAHUN 2019
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
1 | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayarkan | 19 rek |
2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya | 11 unit |
3 | Tersedianaya Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang terpenuhi | 3 jenis |
4 | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | 1 rekanan |
5 | Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 60 jenis |
6 | Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 11 jenis |
7 | Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan yang tersedia | 6 jenis |
8 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 9 unit |
9 | Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia | 5 jenis |
10 | Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | 3 paket |
11 | Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional/nasional yang diikuti | 5 kegiatan |
12 | Terselenggaranya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan MCU | 30 orang |
13 | Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah jenis dokumen arsip yang dilakukan pendataan dan penataan | 4 jenis |
14 | Terselenggaranya Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan DPRD | Jumlah jenis pelayanan rumah tangga yang dipenuhi | 3 paket |
15 | Terselenggaranya Pengamanan dalam Set DPRD Paser | Persentase keamanan dan ketertiban kegiatan rapat- rapat DPRD | 100 persen |
B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | ||
1 | Terpeliharanya rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang terpelihara | 1 unit |
2 | Terpeliharanya gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 2 unit |
3 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 8 unit |
4 | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 4 unit |
5 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | 40 unit |
6 | Terpeliharanya meubelair kantor | Jumlah jenis meubelair yang terpelihara | 50 unit |
C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | ||
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | 120 stel |
D | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | ||
1 | Meningkatkan kemampuan teknis aparatur Set DPRD | Jumlah aparatur PNS Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek/workshop | 28 orang |
E | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | ||
1 | Terselenggaranya penyusunan LKjIP | Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun | 1 dokumen |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya pembahasan raperda eksekutif | Jumlah fasilitasi pembahasan raperda eksekutif | 21 buah |
2 | Terselenggaranya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh DPRD | 30 kali |
3 | Terselenggaranya rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan | Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan | 40 kali |
4 | Terselenggaranya Reses | Laporan hasil reses kepada Pimpinan DPRD | 2 Kegiatan |
5 | Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 6 Kegiatan |
6 | Meningkatnya kemampuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Bimtek/workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 2 Kegiatan |
7 | Terselenggaranya kunjungan kerja luar daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah fasilitasi kunjungan kerja luar daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 36 Kegiatan |
8 | Terselenggaranya pembahasan raperda inisiatif | Jumlah fasilitasi pembahasan raperda inisiatif | 6 Raperda |
9 | Terpenuhinya Fasilitas Tenaga Ahli/Kelompok Pakar | Jumlah Tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar yang diadakan | 10 orang |
10 | Terselenggaranya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan Program Kerja DPRD | Jumlah dokumen penyusunan pokir dan program kerja DPRD | 2 dokumen |
11 | Meningkatkan fungsi pengawasan anggaran Lembaga DPRD | Jumlah dokumen rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK dan data hasil monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran | 3 dokumen |
12 | Terselenggaranya pembahasan LKPJ Kepala Daerah | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 4 kegiatan |
13 | Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS APBD | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 20 kegiatan |
14 | Terselenggaranya pembahasan Raperda APBD | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 20 kegiatan |
G | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | ||
1 | Terselenggaranya kerjasama mass media dan elektronik | Jumlah Media Cetak/Elektronik yg Memuat Iklan Pariwara dan Informasi Kegiatan DPRD | 4 Media |
2 | Terselenggaranya publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD | Jumlah Kegiatan DPRD yg Dipublikasikan | 260 kali |
H | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya penyusunan Renja OPD | Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen |
2 | Terselenggaranya penyusunan Evaluasi Renja OPD | Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen |
NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3,126,821,900 | |
1 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 451,200,000 | |
2 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | 30,000,000 | |
3 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 478,569,400 | |
4 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 367,500,000 | |
5 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 101,652,500 | |
6 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 110,449,800 | |
7 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 50,000,000 | |
8 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 256,340,000 | |
9 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 110,696,000 | |
10 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 121,850,000 | |
11 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | 249,380,000 | |
12 | PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NON PNS | 318,474,000 | |
13 | PENATAAN ARSIP SKPD | 107,460,200 | |
14 | PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN PIMPINAN DPRD | 276,000,000 | |
15 | PENGAMANAN DALAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER | 97,250,000 | |
B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1,524,318,900 | |
1 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN | 623,518,900 | |
2 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 184,000,000 | |
3 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 509,950,000 | |
4 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 161,850,000 | |
5 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 20,000,000 | |
6 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR | 25,000,000 |
C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 506,825,000 | |
1 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA | 506,825,000 | |
D | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 263,170,000 | |
1 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 263,170,000 | |
E | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 1,705,000 | |
1 | PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) | 1,705,000 | |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 15,570,345,000 | |
1 | PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH | 2,897,050,000 | |
2 | HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA | 1,259,320,000 | |
3 | RAPAT-RAPAT PARIPURNA | 1,206,170,000 | |
4 | KEGIATAN RESES | 1,362,570,000 | |
5 | KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH | 90,500,000 | |
6 | PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | 860,200,000 | |
7 | KUNJ. KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KELUAR DAERAH | 5,106,195,000 | |
8 | PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD | 1,064,750,000 | |
9 | FASILITAS TENAGA AHLI | 500,930,000 | |
10 | FASILITASI PENYUSUSNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN PROGRAM KERJA DPRD | 51,000,000 | |
11 | FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA DPRD | 120,350,000 | |
12 | PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH | 571,010,000 | |
13 | PEMBAHASAN KUA PPAS/KUPA PPAS APBD | 90,070,000 | |
14 | PEMBAHASAN RAPERDA APBD | 390,230,000 | |
G | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | 2,749,240,000 | |
1 | KERJASAMA MASS MEDIA DAN ELEKTRONIK | 1,592,990,000 | |
2 | PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN LEMBAGA DPRD | 1,156,250,000 | |
H | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 16,860,000 | |
1 | PENYUSUNAN RENJA SKPD | 5,380,000 | |
2 | EVALUASI RENJA SKPD | 11,480,000 | |
JUMLAH | 23,759,285,800 |
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
BUPATI PASER,
X. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, X.Xx
SEKRETARIS DPRD,
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP NIP. 19660625 199603 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
1 | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayarkan | 19 rek |
2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya | 11 unit |
3 | Tersedianaya Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang terpenuhi | 3 jenis |
4 | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | 1 rekanan |
5 | Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 60 jenis |
6 | Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 11 jenis |
7 | Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan yang tersedia | 6 jenis |
8 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 9 unit |
9 | Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 jenis |
10 | Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | 3 paket |
11 | Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional/nasional yang diikuti | 5 kegiatan |
12 | Terselenggaranya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan MCU | 30 orang |
13 | Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah jenis dokumen arsip yang dilakukan pendataan dan penataan | 4 jenis |
14 | Terselenggaranya Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan DPRD | Jumlah jenis pelayanan rumah tangga yang dipenuhi | 3 paket |
15 | Terselenggaranya Pengamanan dalam Set DPRD Paser | Persentase keamanan dan ketertiban kegiatan rapat-rapat DPRD | 100 persen |
B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | ||
1 | Terpeliharanya rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang terpelihara | 1 unit |
2 | Terpeliharanya gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 2 unit |
3 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 8 unit |
4 | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 4 unit |
5 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | 40 unit |
6 | Terpeliharanya meubelair kantor | Jumlah jenis meubelair yang terpelihara | 50 unit |
C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | ||
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | 120 stel |
D | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | ||
1 | Meningkatkan kemampuan teknis aparatur Set DPRD | Jumlah aparatur PNS Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek/workshop | 28 orang |
E | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | ||
1 | Terselenggaranya penyusunan LKjIP | Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun | 1 dokumen |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
1 | Meningkatnya kemampuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Bimtek/workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 60 orang |
2 | Terpenuhinya Fasilitas Tenaga Ahli/Kelompok Pakar | Jumlah Tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar yang diadakan | 10 orang |
G | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya penyusunan Renja OPD | Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen |
2 | Terselenggaranya penyusunan Evaluasi Renja OPD | Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen |
NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3,126,821,900 | |
1 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 451,200,000 | |
2 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | 30,000,000 | |
3 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 478,569,400 | |
4 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 367,500,000 | |
5 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 101,652,500 | |
6 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 110,449,800 | |
7 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 50,000,000 | |
8 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 256,340,000 | |
9 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 110,696,000 | |
10 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 121,850,000 | |
11 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | 249,380,000 | |
12 | PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NON PNS | 318,474,000 | |
13 | PENATAAN ARSIP SKPD | 107,460,200 | |
14 | PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN PIMPINAN DPRD | 276,000,000 | |
15 | PENGAMANAN DALAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER | 97,250,000 | |
B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1,524,318,900 | |
1 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN | 623,518,900 | |
2 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 184,000,000 | |
3 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 509,950,000 | |
4 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 161,850,000 | |
5 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 20,000,000 | |
6 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR | 25,000,000 | |
C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 506,825,000.00 | |
1 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA | 506,825,000.00 | |
D | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 263,170,000.00 | |
1 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 263,170,000.00 | |
E | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 1,705,000.00 | |
1 | PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) | 1,705,000.00 | |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1,361,130,000.00 | |
1 | PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA | 860,200,000.00 |
DPRD | |||
2 | FASILITAS TENAGA AHLI DAN TIM AHLI/KELOMPOK PAKAR | 500,930,000.00 | |
G | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 16,860,000.00 | |
1 | PENYUSUNAN RENJA SKPD | 5,380,000.00 | |
2 | EVALUASI RENJA SKPD | 11,480,000.00 | |
Pihak Kedua, Sekretaris
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19660625 199603 1 001
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx, Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
1 | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayarkan | 19 rek |
2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya | 11 unit |
3 | Tersedianaya Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang terpenuhi | 3 jenis |
4 | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia | 1 rekanan |
5 | Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 60 jenis |
6 | Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 11 jenis |
7 | Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan yang tersedia | 6 jenis |
8 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 9 unit |
9 | Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia | 5 jenis |
10 | Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | 3 paket |
11 | Terselenggaranya Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan DPRD | Jumlah jenis pelayanan rumah tangga yang dipenuhi | 3 paket |
B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | ||
1 | Terpeliharanya rumah jabatan | Jumlah rumah jabatan yang terpelihara | 1 unit |
2 | Terpeliharanya gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 2 unit |
3 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 8 unit |
4 | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 4 unit |
5 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | 40 unit |
6 | Terpeliharanya meubelair kantor | Jumlah jenis meubelair yang terpelihara | 50 unit |
C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | ||
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | 120 stel |
NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2,354,257,700 | |
1 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 451,200,000 | |
2 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | 30,000,000 | |
3 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 478,569,400 | |
4 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 367,500,000 | |
5 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 101,652,500 | |
6 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 110,449,800 | |
7 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 50,000,000 | |
8 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 256,340,000 |
9 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | 110,696,000 | |
10 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 121,850,000 | |
11 | PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN PIMPINAN DPRD | 276,000,000 | |
B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1,524,318,900 | |
1 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN | 623,518,900 | |
2 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 184,000,000 | |
3 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 509,950,000 | |
4 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 161,850,000 | |
5 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 20,000,000 | |
6 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR | 25,000,000 | |
C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 506,825,000 | |
1 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA | 506,825,000 | |
Pihak Kedua,
Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx, Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019 Pihak Pertama,
Kasubbag Rumah Tangga
Sulastri, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19650124 199303 2 003
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
1 | Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional/nasional yang diikuti | 5 kegiatan |
2 | Terselenggaranya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan MCU | 30 orang |
3 | Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah jenis dokumen arsip yang dilakukan pendataan dan penataan | 4 jenis |
4 | Terselenggaranya Pengamanan dalam Set DPRD Paser | Persentase keamanan dan ketertiban kegiatan rapat-rapat DPRD | 100 persen |
D | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | ||
1 | Meningkatkan kemampuan teknis aparatur Set DPRD | Jumlah aparatur PNS Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek/workshop | 28 orang |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Meningkatnya kemampuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Bimtek/workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 2 Kegiatan |
2 | Terpenuhinya Fasilitas Tenaga Ahli/Kelompok Pakar | Jumlah Tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar yang diadakan | 10 orang |
NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 772,564,200 | |
1 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | 249,380,000 | |
2 | PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NON PNS | 318,474,000 | |
3 | PENATAAN ARSIP SKPD | 107,460,200 | |
4 | PENGAMANAN DALAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER | 97,250,000 | |
D | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 263,170,000 | |
1 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 263,170,000 | |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1,361,130,000 | |
1 | PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | 860,200,000 | |
2 | FASILITAS TENAGA AHLI | 500,930,000 | |
Pihak Kedua,
Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx, Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Tata Usaha Dan Kepegawaian
Rachmah, SE, MM.
Penata
NIP. 19700107 199503 2 005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
1 | Tersedianaya Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang terpenuhi | 3 jenis |
E | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | ||
1 | Terselenggaranya penyusunan LKjIP | Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun | 1 dokumen |
H | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya penyusunan Renja OPD | Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen |
2 | Terselenggaranya penyusunan Evaluasi Renja OPD | Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen |
NO | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 478,569,400 | |
1 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 478,569,400 | |
E | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 1,705,000 | |
1 | PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) | 1,705,000 | |
H | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 16,860,000 | |
1 | PENYUSUNAN RENJA SKPD | 5,380,000 | |
2 | EVALUASI RENJA SKPD | 11,480,000 | |
Pihak Kedua,
Kabag Umum dan Keuangan
Xxxxxxx, Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621024 198701 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Program dan Keuangan
Xxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19691224 199703 1 006
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya pembahasan raperda eksekutif | Jumlah fasilitasi pembahasan raperda eksekutif | 21 buah |
2 | Terselenggaranya rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan | Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan | 40 kali |
3 | Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 6 Kegiatan |
4 | Terselenggaranya kunjungan kerja luar daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah fasilitasi kunjungan kerja luar daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 36 Kegiatan |
5 | Terselenggaranya pembahasan raperda inisiatif | Jumlah fasilitasi pembahasan raperda inisiatif | 6 Raperda |
G | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | ||
1 | Terselenggaranya kerjasama mass media dan elektronik | Jumlah Media Cetak/Elektronik yg Memuat Iklan Pariwara dan Informasi Kegiatan DPRD | 4 Media |
2 | Terselenggaranya publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD | Jumlah Kegiatan DPRD yg Dipublikasikan | 260 kali |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 10,364,665,000 | ||
1 | PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH | 2,897,050,000 | |
2 | RAPAT-RAPAT PARIPURNA | 1,206,170,000 | |
3 | KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH | 90,500,000 | |
4 | KUNJ. KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KELUAR DAERAH | 5,106,195,000 | |
5 | PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD | 1,064,750,000 | |
G | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | 2,749,240,000 | |
1 | KERJASAMA MASS MEDIA DAN ELEKTRONIK | 1,592,990,000 | |
2 | PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN LEMBAGA DPRD | 1,156,250,000 | |
Pihak Kedua, Sekretaris
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19660625 199603 1 001
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya pembahasan raperda eksekutif | Jumlah fasilitasi pembahasan raperda eksekutif | 21 buah |
2 | Terselenggaranya pembahasan raperda inisiatif | Jumlah fasilitasi pembahasan raperda inisiatif | 6 Raperda |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |||
1 | PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH | 2,897,050,000 | |
2 | PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD | 1,064,750,000 | |
Pihak Kedua, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Kajian Perundang-
undangan
Xxxxxxx Xxxxxxx, SH.
Penata
NIP. 19800428 201001 1 017
SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan | Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan | 40 kali |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |||
1 | RAPAT-RAPAT PARIPURNA | 1,206,170,000 | |
Pihak Kedua, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Persidangan dan
Risalah
Xxxxxx, X.XX
Penata
NIP. 19700523 199401 1 001
SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah fasilitasi kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 6 Kegiatan |
2 | Terselenggaranya kunjungan kerja luar daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah fasilitasi kunjungan kerja luar daerah yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD | 36 Kegiatan |
G | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | ||
1 | Terselenggaranya kerjasama mass media dan elektronik | Jumlah Media Cetak/Elektronik yg Memuat Iklan Pariwara dan Informasi Kegiatan DPRD | 4 Media |
2 | Terselenggaranya publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD | Jumlah Kegiatan DPRD yg Dipublikasikan | 260 kali |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 5,196,695,000 | ||
1 | KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH | 90,500,000 | |
2 | KUNJ. KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KELUAR DAERAH | 5,106,195,000 | |
G | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA | 2,749,240,000 | |
1 | KERJASAMA MASS MEDIA DAN ELEKTRONIK | 1,592,990,000 | |
2 | PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN LEMBAGA DPRD | 1,156,250,000 | |
Pihak Kedua, Kabag Persidangan
Dan Perundang-undangan
Sagung Xxx Xxxx Xxxxxx, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620524 199003 2 002
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Humas, Protokol
Xxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Xx Xxx, S.Sos
Penata
NIP. 19651202 199303 1 011
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh DPRD | 30 kali |
2 | Terselenggaranya Reses | Laporan hasil reses kepada Pimpinan DPRD | 2 Kegiatan |
3 | Terselenggaranya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan Program Kerja DPRD | Jumlah dokumen penyusunan pokir dan program kerja DPRD | 2 dokumen |
4 | Meningkatkan fungsi pengawasan anggaran Lembaga DPRD | Jumlah dokumen rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK dan data hasil monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran | 3 dokumen |
5 | Terselenggaranya pembahasan LKPJ Kepala Daerah | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 4 kegiatan |
6 | Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS APBD | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 20 kegiatan |
7 | Terselenggaranya pembahasan Raperda APBD | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 20 kegiatan |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 3,844,550,000 | ||
1 | HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA | 1,259,320,000 | |
2 | KEGIATAN RESES | 1,362,570,000 | |
3 | FASILITASI PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN PROGRAM KERJA DPRD | 51,000,000 | |
4 | FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA DPRD | 120,350,000 | |
5 | PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH | 571,010,000 | |
6 | PEMBAHASAN KUA PPAS/KUPA PPAS APBD | 90,070,000 | |
7 | PEMBAHASAN RAPERDA APBD | 390,230,000 | |
Pihak Kedua, Sekretaris
Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, M.AP
Pembina Utama Muda NIP. 19660625 199603 1 001
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
SUB BAGIAN KERJASAMA DAN ASPIRASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh DPRD | 30 kali |
2 | Terselenggaranya Reses | Laporan hasil reses kepada Pimpinan DPRD | 2 Kegiatan |
3 | Terselenggaranya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan Program Kerja DPRD | Jumlah dokumen penyusunan pokir dan program kerja DPRD | 2 dokumen |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 2,672,890,000 | ||
1 | HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA | 1,259,320,000 | |
2 | KEGIATAN RESES | 1,362,570,000 | |
3 | FASILITASI PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN PROGRAM KERJA DPRD | 51,000,000 | |
Pihak Kedua,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019
Pihak Pertama, Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
Xxxx, SE, M.AP
Pembina
NIP. 19671009 198902 1 002
SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Meningkatkan fungsi pengawasan anggaran Lembaga DPRD | Jumlah dokumen rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK dan data hasil monitoring serta evaluasi penggunaan anggaran | 3 dokumen |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 120,350,000 | ||
1 | FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA DPRD | 120,350,000 | |
Pihak Kedua,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019 Pihak Pertama,
Kasubbag Fasilitasi Pengawasan
Xxxxxxxxx, S.Sos, MM.
Pembina
NIP. 19671107 199603 1 002
SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RENCANA |
F | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ||
1 | Terselenggaranya pembahasan LKPJ Kepala Daerah | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 4 kegiatan |
2 | Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS APBD | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 20 kegiatan |
3 | Terselenggaranya pembahasan Raperda APBD | Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan | 20 kegiatan |
NO F | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1,051,310,000 | ||
1 | PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH | 571,010,000 | |
2 | PEMBAHASAN KUA PPAS/KUPA PPAS APBD | 90,070,000 | |
3 | PEMBAHASAN RAPERDA APBD | 390,230,000 | |
Pihak Kedua,
Kabag Fasilitasi Penganggaran Xxx Xxxxawasan
Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, X.Xx
Pembina Tingkat I
NIP. 19611208 198913 1 008
Xxxx Xxxxx, 02 Januari 2019 Pihak Pertama,
Kasubbag Fasilitasi Penganggaran
Febriyanti, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19720212 199303 2 006