PERUBAHAN
PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
XXXXXXXXXX
XXXXXX DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama :
Jabatan :
XXXXX XXXXXXXXXXXX WALIKOTA MAGELANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Magelang, 31 Oktober 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | |
M3. 4 | 1 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan | 1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum | 8.50 | |
2 Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS) | % | 55.50 | ||
3 Jumlah arus penumpang angkutan umum | orang | 29,000,000 | ||
4 Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk | % | 5 | ||
5 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik | % | 40 | ||
6 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata | buah | 2 | ||
7 Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik | % | 66 | ||
8 Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum | % | 90 | ||
9 Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte) | unit | 3 | ||
10 Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara | buah | 10 | ||
11 Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan | unit | 7474 | ||
12 Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian | % | 4 | ||
13 Jumlah Pelayanan Umum | jenis | 6 |
Program | Anggaran | Keterangan | |
1 Program Pembangunan Prasarana dan | Rp. | 1,295,006,000 | APBD |
Fasilitas Perhubungan 2 Program Rehabilitasi dan | Rp. | 346,460,000 | APBD |
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 3 Program Peningkatan Pelayanan | Rp. | 543,609,000 | APBD |
Angkutan 4 Program Pembangunan Sarana dan | Rp. | 4,062,032,000 | APBD |
Prasarana Perhubungan 5 Program Peningkatan dan | Rp. | 1,193,410,000 | APBD |
Pengamanan Lalu Lintas 6 Program Peningkatan Kelaikan | Rp. | 569,342,000 | APBD |
Pengoperasian Kendaraan Bermotor |
Magelang, 31 Oktober 2018
WALIKOTA MAGELANG, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG DI PERUBAHAN APBD 2018
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Perjanjian Kinerja 2018 | Target Perubahan PK 2018 | No | Program/Kegiatan Pendukung | Alokasi APBD 2018 | Alokasi Perubahan APBD 2018 | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
MISI 3 :Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | |||||||||||
7 | Terwujudnya | M.3.4.1 | Tingkat | 8.5 | 8.5 | 67 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 1,263,775,000.00 | 1,295,006,000.00 | Dinas | |
sistem | keselamatan lalu | Perhubungan | |||||||||
transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah | lintas dan angkutan jalan | ||||||||||
1 | Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan | 261,688,000.00 | 261,688,000.00 | ||||||||
2 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | 25,920,000.00 | 27,121,000.00 | ||||||||
lingkungan dan | |||||||||||
3 | Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas | 610,400,000.00 | 640,430,000.00 | ||||||||
berkeadilan | |||||||||||
4 | Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan | 67,833,000.00 | 67,833,000.00 | ||||||||
5 | Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ | 65,672,000.00 | 65,672,000.00 | ||||||||
6 | Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 37,625,000.00 | 37,625,000.00 | ||||||||
7 | Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal | 13,100,000.00 | 13,100,000.00 | ||||||||
8 | Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas | 96,579,000.00 | 96,579,000.00 | ||||||||
9 | Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan | 30,580,000.00 | 30,580,000.00 | ||||||||
10 | Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan | 43,320,000.00 | 43,320,000.00 | ||||||||
11 | Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan | 11,058,000.00 | 11,058,000.00 | ||||||||
68 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 137,800,000.00 | 346,460,000.00 | Dinas | |||||||
Perhubungan | |||||||||||
1 | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor | 0.00 | 48,750,000.00 | ||||||||
2 | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan | 0.00 | 70,750,000.00 | ||||||||
3 | Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ | 137,800,000.00 | 137,800,000.00 | ||||||||
4 | Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas LLAJ | 0.00 | 89,160,000.00 | ||||||||
69 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 543,609,000.00 | 543,609,000.00 | Dinas | |||||||
Perhubungan | |||||||||||
1 | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna | 27,953,000.00 | 27,953,000.00 | ||||||||
meningkatkan keselamatan penumpang | |||||||||||
2 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di | 123,320,000.00 | 123,320,000.00 | ||||||||
jalan raya | |||||||||||
3 | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang | 124,244,000.00 | 124,244,000.00 | ||||||||
dilingkungan treminal | |||||||||||
4 | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan | 11,642,000.00 | 11,642,000.00 |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Perjanjian Kinerja 2018 | Target Perubahan PK 2018 | No | Program/Kegiatan Pendukung | Alokasi APBD 2018 | Alokasi Perubahan APBD 2018 | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
5 | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | 142,885,000.00 | 142,885,000.00 | ||||||||
6 | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan | 27,362,000.00 | 27,362,000.00 | ||||||||
7 | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru | 21,119,000.00 | 21,119,000.00 | ||||||||
mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan | |||||||||||
8 | Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | 65,084,000.00 | 65,084,000.00 | ||||||||
70 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2,726,982,000.00 | 4,062,032,000.00 | Dinas | |||||||
Perhubungan | |||||||||||
1 | Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal | 172,150,000.00 | 172,150,000.00 | ||||||||
2 | Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | ||||||||
3 | Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir | 63,212,000.00 | 63,212,000.00 | ||||||||
4 | Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan | 389,190,000.00 | 389,190,000.00 | ||||||||
5 | Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana Perhubungan | 2,100,000,000.00 | 3,230,000,000.00 | ||||||||
6 | Pembangunan Posko Lalu Lintas | 0.00 | 205,050,000.00 | ||||||||
71 | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | 833,760,000.00 | 1,193,410,000.00 | Dinas | |||||||
Perhubungan | |||||||||||
1 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 41,075,000.00 | 64,025,000.00 | ||||||||
2 | Pengadaan marka jalan | 149,198,000.00 | 194,898,000.00 | ||||||||
3 | Pengadaan lampu flashing/kedip | 61,276,000.00 | 91,276,000.00 | ||||||||
4 | Pengadaan Traffic Light | 176,350,000.00 | 176,350,000.00 | ||||||||
5 | Pengadaan alat pengaman pengendali jalan | 141,350,000.00 | 351,150,000.00 | ||||||||
6 | Pembangunan ATCS | 196,350,000.00 | 247,550,000.00 | ||||||||
7 | Penertiban kawasan tertib lalu lintas | 57,980,000.00 | 57,980,000.00 | ||||||||
8 | Survey Volume Lalu Lintas Xxxx Xxxxx | 00,000,000.00 | 10,181,000.00 | ||||||||
72 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 236,370,000.00 | 569,342,000.00 | Dinas | |||||||
Perhubungan | |||||||||||
1 | Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | 0.00 | 171,950,000.00 | ||||||||
2 | Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor | 221,036,000.00 | 373,058,000.00 | ||||||||
3 | Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ | 15,334,000.00 | 24,334,000.00 | ||||||||
Perusahaan Otobus |
Magelang, 31 Oktober 2018
WALIKOTA MAGELANG, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Perjanjian Kinerja 2018 | Target Perubahan PK 2018 | No | Program/Kegiatan Pendukung | Alokasi APBD 2018 | Alokasi Perubahan APBD 2018 | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KOTA MAGELANG
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Perjanjian Kinerja 2018 | Target Perubahan PK 2018 | No | Program/Kegiatan Pendukung | Alokasi APBD 2018 | Alokasi Perubahan APBD 2018 | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
MISI 3 :Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | |||||||||||
7 | Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan | M.3.4.1 | Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan | 8.5 | 8.5 | 67 68 69 70 71 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 1,178,817,000.00 | 1,210,048,000.00 | BIDANG LLDP | |
1 | Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bid. Perhub. | 261,688,000.00 | 261,688,000.00 | ||||||||
2 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | 25,920,000.00 | 27,121,000.00 | ||||||||
3 | Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas | 610,400,000.00 | 640,430,000.00 | ||||||||
4 | Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan | 67,833,000.00 | 67,833,000.00 | ||||||||
5 | Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ | 65,672,000.00 | 65,672,000.00 | ||||||||
6 | Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 37,625,000.00 | 37,625,000.00 | ||||||||
7 | Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal | 13,100,000.00 | 13,100,000.00 | ||||||||
8 | Penyelenggaraan Xxxxxxx Xxxxxx Lalu Lintas | 96,579,000.00 | 96,579,000.00 | ||||||||
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fas. LLAJ | 137,800,000.00 | 137,800,000.00 | BIDANG LLDP | ||||||||
1 | Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ | 137,800,000.00 | 137,800,000.00 | ||||||||
Program peningkatan pelayanan angkutan | 247,564,000.00 | 247,564,000.00 | BIDANG LLDP | ||||||||
1 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di xxxxx xxxx | 000,000,000.00 | 123,320,000.00 | ||||||||
2 | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal | 124,244,000.00 | 124,244,000.00 | ||||||||
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 454,832,000.00 | 454,832,000.00 | BIDANG LLDP | ||||||||
1 | Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | ||||||||
2 | Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir | 63,212,000.00 | 63,212,000.00 | ||||||||
3 | Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan | 389,190,000.00 | 389,190,000.00 | ||||||||
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas | 833,760,000.00 | 1,193,410,000.00 | BIDANG LLDP | ||||||||
1 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 41,075,000.00 | 64,025,000.00 | ||||||||
2 | Pengadaan marka jalan | 149,198,000.00 | 194,898,000.00 | ||||||||
3 | Pengadaan lampu flashing/kedip | 61,276,000.00 | 91,276,000.00 | ||||||||
4 | Pengadaan Traffic Light | 176,350,000.00 | 176,350,000.00 | ||||||||
5 | Pengadaan alat pengaman pengendali jalan | 141,350,000.00 | 351,150,000.00 | ||||||||
6 | Pembangunan ATCS | 196,350,000.00 | 247,550,000.00 | ||||||||
7 | Penertiban kawasan tertib lalu lintas | 57,980,000.00 | 57,980,000.00 | ||||||||
8 | Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan | 10,181,000.00 | 10,181,000.00 |
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx, 31 Oktober 2018
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN
XXXXXX XXXXXXXXX XXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | |
M3. 4 | 1 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan | 1 Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum | 8.50 | |
2 Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS) | % | 55.50 | ||
3 Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik | % | 66 | ||
4 Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum | % | 90 | ||
5 Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara | buah | 10 | ||
6 Jumlah Pelayanan Umum | jenis | 6 |
Program | Anggaran | Keterangan | ||
1 Program Pembangunan Prasarana dan | Rp. | 1,210,048,000 | APBD | |
Fasilitas Perhubungan 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Rp. | 137,800,000 | APBD | |
Prasarana dan Fasilitas LLAJ | ||||
3 Program Peningkatan Pelayanan | Rp. | 247,564,000 | APBD | |
Angkutan | ||||
4 Program Pembangunan Sarana dan | Rp. | 454,832,000 | APBD | |
Prasarana Perhubungan 5 Program Peningkatan dan Pengamanan | Rp. | 1,193,410,000 | APBD | |
Lalu Lintas | ||||
Magelang, | 31 Oktober 2018 |
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX
PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
CANDRA XXXXXXXXX XXX
XXXXXX BIDANG LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama :
Jabatan :
XXXXXXXXXX
XXXXXX DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Magelang, 31 Oktober 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX
PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
XXXX XXXXXXX
KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama :
Jabatan :
GANCANG WICAKSONO
KEPALA BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, ANGKUTAN DAN TERMINAL
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Magelang, 31 Oktober 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GANCANG XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
M3. | 4 | 1 Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan | 1 | Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum | 8.50 | |
2 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | orang | 29,000,000 | |||
3 | Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk | % | 5 | |||
4 | Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik | % | 40 | |||
5 | Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata | buah | 2 | |||
6 | Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte) | unit | 3 | |||
7 | Jumlah prasaran dan fasilitas LLAJ yang terpelihara | buah | 10 | |||
8 | Jumlah Pelayanan Umum | jenis | 6 | |||
9 | Pembinaan dan pengembangan pemilik dan pengemudi angkutan umum bermotor dan tidak bermotor | peserta | 270 | |||
10 | Survey load factor angkutan umum | dokumen | 1 | |||
11 | Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI | layanan angkut | 2 | |||
12 | Jumlah ijin yang dilayani | surat ijin | 65 | |||
13 | Jumlah awak angkutan umum yang di seleksi | orang | 60 | |||
14 | Pembinaan pelajar pelapor keselamatan | orang | 360 | |||
15 | Seleksi pelajar pelapor keselamatan lalu lintas | orang | 50 | |||
16 | Pembebasan tanah | m2 | 400 |
Program Anggaran Keterangan
Rp. APBD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 27,121,000.00 Perhubungan
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan
1 darat
Rp. 27,121,000.00 APBD
Rp. APBD
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 159,910,000.00 dan Fasilitas LLAJ
1 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rp. 70,750,000.00 APBD
2 Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas LLAJ Rp. 89,160,000.00 APBD
Program peningkatan pelayanan angkutan Rp. 296,045,000.00 APBD
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan
1 umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Rp.
27,953,000.00
APBD
Pengumpulan dan analisis data base
2 pelayanan jasa angkutan
pelayanan jasa angkutan 4 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan | Rp. | 27,362,000.00 | APBD |
Kegiatan pemilihan dan pemberian 5 penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan | Rp. | 21,119,000.00 | APBD |
3 Pengembangan sarana dan prasarana
Rp. 11,642,000.00 APBD
Rp. 142,885,000.00 APBD
Rp. Rp. | 65,084,000.00 APBD 3,607,200,000.00 APBD | |
Rp. 172,150,000.00 APBD | ||
Rp. | 3,230,000,000.00 | APBD |
Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu
6 Lintas
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Pengadaan Tanah untuk sarana dan
2 prasarana Perhubungan
3 Pembangunan Posko Lalu Lintas Rp. 205,050,000.00 APBD
KEPALA BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, ANGKUTAN DAN TERMINAL
Magelang, 31 Oktober 2018 KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
GANCANG XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG DI PERUBAHAN APBD 2018
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Perjanjian Kinerja 2018 | Target Perubahan PK 2018 | No | Program/Kegiatan Pendukung | Alokasi APBD 2018 | Alokasi Perubahan APBD 2018 | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
MISI 3 :Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | |||||||||||
7 | Terwujudnya | M.3.4.1 | Tingkat | 8.5 | 8.5 | 67 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 25,920,000.00 | 27,121,000.00 | KABID PKBAT | |
sistem | keselamatan lalu | ||||||||||
1 | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat | 25,920,000.00 | 27,121,000.00 | ||||||||
transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah | lintas dan angkutan jalan | 68 | |||||||||
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 0.00 | 159,910,000.00 | KABID PKBAT | ||||||||
1 | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan | 0.00 | 70,750,000.00 | ||||||||
lingkungan dan | |||||||||||
2 | Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas LLAJ | 0.00 | 89,160,000.00 | ||||||||
berkeadilan | 69 | ||||||||||
Program peningkatan pelayanan angkutan | 296,045,000.00 | 296,045,000.00 | KABID PKBAT | ||||||||
1 | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna | 27,953,000.00 | 27,953,000.00 | ||||||||
meningkatkan keselamatan penumpang | |||||||||||
2 | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan | 11,642,000.00 | 11,642,000.00 | ||||||||
3 | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | 142,885,000.00 | 142,885,000.00 | ||||||||
4 | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan | 27,362,000.00 | 27,362,000.00 | ||||||||
5 | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru | 21,119,000.00 | 21,119,000.00 | ||||||||
mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan | |||||||||||
6 | Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | 65,084,000.00 | 65,084,000.00 | ||||||||
70 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2,272,150,000.00 | 3,607,200,000.00 | KABID PKBAT | |||||||
1 | Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal | 172,150,000.00 | 172,150,000.00 | ||||||||
2 | Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana Perhubungan | 2,100,000,000.00 | 3,230,000,000.00 | ||||||||
3 | Pembangunan Posko Lalu Lintas | 0.00 | 205,050,000.00 |
KEPALA BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, ANGKUTAN DAN TERMINAL
GANCANG WICAKSONO
Magelang, 31 Oktober 2018 KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
XXXX XXXXXXX