KABUPATEN KARAWANG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHβ
KABUPATEN KARAWANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Xxx. X. XXXX XXXXXXX, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Jabatan : Bupati Karawang Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, xx. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx, 2018 Pihak Pertama, Xxx. X. XXXX XXXXXXX, M.Pd |
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2018
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Penataan Sentra Industri Kecil | Koperasi yang terbentuk per tahun | 10 koperasi yang | 15 | Program Penciptaan Iklim Usaha | Rp 791,730,000.00 | |||
Menengah Unggulan berbasis ekonomi | terbentuk per tahun | Usaha Kecil Menengah yang | |||||||
kreatif menuju One Village One | Kondusif | ||||||||
Product Desa Industri | |||||||||
2 | Meningkatkan aksesibiltas dan | Jumlah Wirausaha Baru | 40 Wirausaha Baru | 16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan | Rp 745,068,000.00 | |||
kemampuan permodalan | Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | ||||||||
3 | Meningkatkan kapasitas dan | Peningkatan Aksesibilitas UMKM | 50 UMKM | 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung | Rp 436,165,000.00 | |||
kapabilitas kelompok tani | Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | ||||||||
4 | Meningkatkan aksesibiltas dan | Persentase Koperasi Aktif | 53, 45 % | 18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | Rp 1,297,126,750.00 | |||
kemampuan permodalan | Koperasi dan UMKM | ||||||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp 3,270,089,750.00 |
Karawang, 2018
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG
Xxx. X. XXXX XXXXXXX, M.Pd
Pembina Utama Muda NIP. 19640205 198803 1 010
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2018
NO | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Membangun dan meningkatkan | 15 | Program Penciptaan Iklim Usaha | Rp 291,730,000.00 | |||||
lembaga ekonomi mikro dan | Usaha Kecil Menengah yang | |||||||
menengah dengan sistem bagi hasil | Kondusif | |||||||
yang proporsional | ||||||||
Jumlah Usaha Mikro yang | 26 | Sosialisasi Aspek Legal Produk | Rp 291,730,000.00 | |||||
mendapatkan sertifikasi kesehatan/ | Usaha Mikro dan Kecil melalui | |||||||
PIRT, Halal dan SHAT | Aspek Legal Produk SP.Kesehatan/ | |||||||
PIRT, Halal dan SHAT | ||||||||
16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan | Rp 745,068,000.00 | ||||||
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | ||||||||
Jumlah produk unggulan yang | 12 | Pengembangan Produk Unggulan One Village | Rp 179,698,000.00 | |||||
berkembang melalui OVOP | One Product - OVOP, Agribisnis Koperasi dan | |||||||
UMKM | ||||||||
Jumlah buku pedoman administrasi | 13 | Pembuatan Buku Pedoman Administrasi | Rp 39,620,000.00 | |||||
perkoperasian yang dibuat | Perkoperasian | |||||||
Jumlah peserta yang mengikuti | 14 | Diklat Kewirausahaan Koperasi Melalui TTG | Rp 102,750,000.00 | |||||
diklat kewirausahaan | ||||||||
melalui TTG | ||||||||
Terciptanya Sentra Produk Unggulan | 23 | Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan | Rp 423,000,000.00 | |||||
Kerajinan Ecenggondok dan Batik | Ecenggondok dan Batik | |||||||
17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung | Rp 436,165,000.00 |
NO | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | ||||||||
Jumlah UMKM dalam sosialisasi | 01 | Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan | Rp 80,823,000.00 | |||||
dukungan informasi penyediaan | Permodalan Melalui Intermediasi UKM dengan | |||||||
permodalan melalui intermediasi | Lembaga Keuangan dan Sumber Pembiayaan | |||||||
UMKM dengan lembaga keuangan | Lainnya | |||||||
dan sumber pembiayaan lainnya | ||||||||
Jumlah produk dalam Gebyar, | 24 | Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar | Rp 355,342,000.00 | |||||
Promosi dan Cooperative Fair | KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair | |||||||
Tingkat Kabupaten dan Provinsi | Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan | |||||||
dan Pembuatan Leaflet | Pembuatan Leaflet | |||||||
Meningkatnya peran kelembagaan dan | 18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | Rp 1,297,126,750.00 | |||||
akses koperasi dan usaha mikro kecil | Koperasi dan UMKM | |||||||
dan menengah | ||||||||
Jumlah koperasi dalam penilaian | 10 | Penilaian Kesehatan Koperasi | Rp 71,100,000.00 | |||||
kesehatan koperasi | ||||||||
Jumlah pengawas koperasi yang | 15 | Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi | Rp 115,230,000.00 | |||||
mengikuti bimbingan teknis | Pengawas Koperasi | |||||||
pengawasan bagi pengawas koperasi | ||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti | 36 | Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan | Rp 145,230,000.00 | |||||
penertiban status kelembagaan koperasi | Pembubaran Koperasi | |||||||
dan pembubaran koperasi | ||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti temu | 38 | Temu Usaha Koperasi dan Usaha Mikro | Rp 120,245,000.00 | |||||
usaha koperasi dan usaha mikro | ||||||||
Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 39 | Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi | Rp 215,077,000.00 | |||||
operasional sistem komputerisasi | Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi | |||||||
laporan usaha simpan pinjam koperasi | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Jumlah pelaksanaan bintek | 42 | Bintek Perkoperasian dan Kewirausahaan | Rp 26,109,750.00 | |||||
perkoperasian dan kewirausahaan | melalui kegiatan P2WKSS, BSMSS, TMMD, | |||||||
di lokasi P2WKSS | Lomba Desa, 10 Prog KK, UP2K, dan Kesrak | |||||||
PKK KB Kes | ||||||||
Jumlah koperasi yang terfasilitasi | 43 | Fasilitasi Sertifikasi Nomor Induk Koperasi | Rp 80,740,000.00 | |||||
sertifikasi nomor induk koperasi | ||||||||
Terlaksananya pembaharuan data | 48 | Updating Data Usaha Mikro Kecil dan | Rp 276,635,000.00 | |||||
UMKM | Menengah (UMKM) | |||||||
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan | 51 | Sosialisasi Pembentukan Koperasi | Rp 197,060,000.00 | |||||
sosialisasi pembentukan koperasi | ||||||||
Jumlah koperasi yang terfasilitasi | 53 | Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi | Rp 49,700,000.00 | |||||
pembuatan akta koperasi | ||||||||
Persentase Laporan Keuangan yang | 06 | Program Peningkatan Pengembangan | Rp 311,305,500.00 | |||||
Terpenuhi | Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||||||
Keuangan | ||||||||
Tersusunnya Laporan Capaian | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Rp 107,620,000.00 | |||||
Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||
SKPD | ||||||||
Tersusunnya Pelaporan Keuangan | 04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Rp 121,510,000.00 | |||||
(Laporan bulanan, triwulan, semesteran, | ||||||||
prognosis, akhir tahun) | ||||||||
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas | 12 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi | Rp 51,895,000.00 | |||||
Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD | Pemerintah (LAKIP) OPD | |||||||
Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) | 22 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD | Rp 30,280,500.00 | |||||
OPD |
NO | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 02 | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Rp 427,989,500.00 | ||||
Terciptanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya suasana kenyamanan kerja pegawai dalam peningkatan kinerja | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Rp 94,081,400.00 | ||||
Terciptanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya fasilitasi peningkatan kinerja pegawai | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rp 284,158,100.00 | ||||
Terciptanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpenuhinya fasilitasi peningkatan kinerja pegawai | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Rp 49,750,000.00 | ||||
Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 06 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rp 119,500,000.00 | ||||
Terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang | Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 11 | Inventarisasi dan pengelolaan barang | Rp 119,500,000.00 | ||||
Terlaksananya penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif | Terlaksananya penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif | 15 | Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif | Rp 500,000,000.00 | ||||
Terlaksananya penyelenggaraan hari jadi koperasi tingkat provinsi di Karawang | Terpenuhinya penyelenggaraan hari jadi koperasi tingkat provinsi di Karawang | 24 | Penyelenggaraan hari jadi koperasi tingkat provinsi di Karawang | Rp 500,000,000.00 | ||||
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 01 | Pelayanan administrasi perkantoran | Rp 954,321,250.00 | ||||
NO | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat OPD | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp 5,100,000.00 | ||||
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp 150,829,750.00 | ||||
Tersedianya jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Rp 77,634,000.00 | ||||
Tersedianya alat tulis kantor | Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Rp 76,160,000.00 | ||||
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp 90,861,000.00 | ||||
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp 59,636,500.00 | ||||
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur | Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bagi aparatur | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Rp 90,000,000.00 | ||||
Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bagi aparatur dan non aparatur | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Rp 77,000,000.00 | ||||
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp 280,600,000.00 | ||||
NO | SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD | Program / Kegiatan | Anggaran | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Rp 46,500,000.00 | ||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp 5,083,206,000.00 |
Karawang, 2018
SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARAWANG
Xxx. XXXXX XXXXXXXX, MM
Pembina
NIP. 19611229 198303 1 008
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III DAN IV KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
DINAS / BADAN : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG : SEKRETARIAT
SUBBAG/SEKSI : SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Terpenuhinya Laporan Keuangan | 06 | Program Peningkatan Pengembangan | Rp 311,305,500.00 | ||||
yang dibutuhkan SKPD | Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||||||
Keuangan | ||||||||
Tersusunnya Laporan Capaian | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Rp 107,620,000.00 | |||||
Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||
SKPD | ||||||||
Tersusunnya Pelaporan Keuangan | 02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Rp 121,510,000.00 | |||||
(Laporan bulanan, triwulan, semesteran, | ||||||||
prognosis, akhir tahun) | ||||||||
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas | 03 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi | Rp 51,895,000.00 | |||||
Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD | Pemerintah (LAKIP) OPD | |||||||
Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) | 04 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD | Rp 30,280,500.00 | |||||
OPD | ||||||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp 311,305,500.00 |
Karawang, 2017
SUBBAG PROGRAM DAN KEUAGNAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG
XXXXX XXXXXXXX,SE
Penata Muda Tk I
NIP. 00000000 000000 0 002
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III DAN IV KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KARAWANG BAGIAN : SEKRETARIAT
SUB BAG : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
I | Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | |||
Terciptanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya suasana kenyamanan kerja pegawai dalam peningkatan kinerja | a . | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 94,081,400 | ||
Terciptanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya fasilitasi peningkatan kinerja pegawai | b . | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 284,158,100 | ||
Terciptanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpenuhinya fasilitasi peningkatan kinerja pegawai | c . | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 49,750,000 | ||
II | Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |||
Terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang | Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | a . | Inventarisasi dan pengelolaan barang | 119,500,000 | ||
III | Terlaksananya penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif | Terlaksananya penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif | Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif | |||
Terlaksananya penyelenggaraan hari jadi koperasi tingkat provinsi di Karawang | Terpenuhinya penyelenggaraan hari jadi koperasi tingkat provinsi di Karawang | a . | Penyelenggaraan hari jadi koperasi tingkat provinsi di Karawang | 500,000,000 | ||
IV | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan administrasi perkantoran | |||
Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat OPD | a . | Penyediaan jasa surat menyurat | 5,100,000 | ||
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | b . | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 150,829,750 | ||
Tersedianya jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | c . | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 77,634,000 | ||
Tersedianya alat tulis kantor | Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor | d . | Penyediaan alat tulis kantor | 76,160,000 | ||
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | e . | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 90,861,000 |
1
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | f . | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 59,636,500 | ||
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur | Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur | g . | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 90,000,000 | ||
Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bagi aparatur dan non aparatur | h . | Penyediaan makanan dan minuman | 77,000,000 | ||
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | i . | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 280,600,000 | ||
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | j . | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 46,500,000 |
2
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III DAN IV TAHUN 2018 DINAS / BADAN : DINAS KOPERASI DAN UKMβ
BAGIAN / BIDANG : KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM | ||||
Terlaksananya Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 10 | Penilaian Kesehatan Koperasi | Rp. 71.100.000,- | ||||
15 | Bimbingan Teknis Pengawasan bagi Pengawas Koperasi | Rp. 115.230.000,- | |||||
36 | Penertiban status Kelembagaan Kopearsi dan Pembubaran Koperasi | Rp. 145.230.000,- | |||||
43 | Fasilitasi Sertifikasi Nomor Induk Koperasi | Rp. 80.740.000,- | |||||
51 | Sosialisasi Pembentukan Koperasi | Rp. 197.060.000,- |
53 | Fasilitasi Pembuiatan Akta Koperasi | Rp. 49.700.000,- | |||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp. 659.060.000,- |
BAGIAN / BIDANG : KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN SUBBAG / SEKSI : KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM | ||||
Terlaksanan ya Peningkatan kualitas kelembagaa n koperasi | 51 | Sosialisasi Pembentukan Koperasi | Rp. 197.060.000,- | ||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp. 197.060.000,- |
BAGIAN / BIDANG : KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
SUBBAG / SEKSI : KEANGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM | ||||
Terlaksananya Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 15 | Bimbingan Teknis Pengawasan bagi Pengawas Koperasi | Rp. 115.230.000,- | ||||
43 | Fasilitasi Sertifikasi Nomor Induk Koperasi | Rp. 80.740.000,- | |||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp. 195.970.000,- |
BAGIAN / BIDANG : KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
SUBBAG / SEKSI : PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM | ||||
Terlaksananya Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 10 | Penilaian Kesehatan Koperasi | Rp. 71.100.000,- | ||||
36 | Penertiban status Kelembagaan Kopearsi dan Pembubaran Koperasi | Rp. 145.230.000,- | |||||
53 | Fasilitasi Pembuiatan Akta Koperasi | Rp. 49.700.000,- | |||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp. 266.030.000,- |
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DARAH ESELON III TAHUN 2018β
DINAS : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG
BIDANG :
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Keterangan |
1 | Meningkatk an peran koperasi dalam upaya pemberday aan ekonomi masyarakat | 1. Pengembangan produk unggulan daerah dibidang angribisnis koperasi dan usaha mikro anggota koperasi | Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusip | 1. Temu usaha koperasi dan usaha mikro anggota koperasi | 120.245.000 | |
2. Meningkatkan kompetensi pengelola usaha KSp/USP dibidang komputerisasi laporan keuangan | 2 Bibimbingan teknis Komputerisasi KSP/USP | 215.077.000 | ||||
2 | Menumbuh kembangka n koperasi dan UKM dalam perekonomi an Daerah melalui peningkata n usaha yang dilaksanaka n secara produkstif , efektif, efesein, akses permodalan , dan penyerapan tenaga kerja | 1. Pengembangan produk unggulan daerah dibidang angribisnis koperasi dan usaha mikro anggota koperasi | Pengembanga n Kewirausahaan dan Keungguilan Kompetitipkop erasi dan Usaha mikro | 1. Pengembangan produk unggulan One Village One Produk agribisnis koperasi dan usaha mikro anggota koperasi. | 179.698.000 |
2. Meningkatnya kewirausahaan usaha koperasi serta memahami pentingnya pemanfaatan TTG untuk meningkatkan kualitas dan produksi usaha koperasi dan usaha mikro anggota koperasi. | 3. Diklat Kewirausahaan koperasi melalui TTG | 102.750.000 |
Karawang, 2018
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARAWANG
Xxx. XXXX XXXXXXX, MM
NIP. 19611203 199303 1 002
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DARAH ESELON III TAHUN 2018
DINAS : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG
PEMBERDAYAAN DAN
BIDANG :
PENGEMBANGAN KOPERASI
SUBAG/SEKSI : FASILITASI USAHA KOPERASI
NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Keterangan |
1 | Meningkatkan peran koperasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat | Pengemban gan produk unggulan daerah dibidang angribisnis koperasi dan usaha mikro anggota koperasi | Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusip | 1. Temu usaha koperasi dan usaha mikro anggota koperasi | 120.245.000 | |
2 | Menumbuh kembangkan koperasi dan UKM dalam perekonomian Daerah melalui peningkatan usaha yang dilaksanakan secara produkstif , efektif, efesein, akses permodalan, dan penyerapan tenaga kerja | Meningkatn ya kewirausah aan usaha koperasi serta memahami pentingnya pemanfaata n TTG untuk meningkatk an produktivita s usaha koperasiu dan usaha mikro anggota koperasi. | 1. Diklat Kewirausa haan koperasi melalui TTG | 102.750.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III TAHUN 2018
DINAS : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG : PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
SUBAG/SEKSI : PENGEMBANGAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI (Xx. Xxxxxxx)
NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Keterangan |
1 | Menumbuh kembangkan koperasi dan UKM dalam perekonomian Daerah melalui peningkatan usaha yang dilaksanakan secara produkstif , efektif, efesein, akses permodalan, dan penyerapan tenaga kerja | Pengembangan produk unggulan daerah dibidang angribisnis koperasi dan usaha mikro anggota koperasi | Pengembangan Kewirausahaan dan Keungguilan Kompetitip koperasi dan Usaha mikro | Pengembangan produk unggulan One Village One Produk agribisnis koperasi dan usaha mikro anggota koperasi. | 179.698.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DARAH ESELON III TAHUN 2018
DINAS : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG : PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
SUBAG/SEKSI : PENINGAKATAN KUALITAS SDM KOPERASI (Hj. ENUNG)
NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Keterangan |
1 | Meningkatkan peran koperasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat | Meningkatkan kompetensi pengelola usaha KSp/USP dibidang komputerisasi laporan keuangan sebanyak 80 orang 40 koperasi | Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusip | Bibimbingan teknis Komputerisas i KSP/USP | 215.077.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III DAN IV TAHUN 2018β
DINAS/BADAN : DINAS KOPERASI DAN UKM
BAGIAN BIDANG : PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
NO. | SASARAN STRAREGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Peningkatan permodalan dan Pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro | 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | ||||
Pelaku Usaha Mikro dapat memanfaatkan fasilitas permodalan dari lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya | 01 | Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan melalui Intermediasi UKM dengan Lembaga Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya | Rp 80,823,000.00 | ||||
Meningkatkan akses pemasaran produk usaha mikro | 24 | Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet | Rp 355,342,000.00 | ||||
2 | Peningkatan kepercayaan pasar terhadap legal produk usaha mikro | 15 | Penciptaan Iklim Usaha usaha Kecil dan Menengah yang kondusif | ||||
Pelaku Usaha memiliki Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, HALAL dan SHAT | 26 | Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, HALAL dan SHAT | Rp 291,730,000.00 | ||||
3 | Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan kewirausahaan | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | ||||
Masyarakat/ Prakoperasi di lokasi P2WKSS | 42 | Bintek Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Kegiatan P2WKSS | Rp 26,109,750.00 | ||||
4 | Terdatanya pelaku usaha mikro kecill menengah | Terwujudnya data base Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | |||
Updating data usaha Mikro kecil dan Mengah (UMKM) | Rp 276,635,000.00 |
5 | Terwujudnya Sentra Kerajinan Ecenggondok dan sentra pengrajin batik | Terciptanya produk kerajinan ecenggondok dan batik Karawang | Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | ||||
Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik | Rp 423,000,000.00 | ||||||
JUMLAH | Rp 1,453,639,750.00 |
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III DAN IV TAHUN 2018
DINAS/BADAN : DINAS KOPERASI DAN UKM
BAGIAN BIDANG : PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
SUBBAG/SEKSI : FASILITASI USAHA MIKRO
NO. | SASARAN STRAREGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Peningkatan permodalan dan Pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro | 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp 436,165,000.00 | |||
Pelaku Usaha Mikro dapat memanfaatkan fasilitas permodalan dari lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya | 01 | Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan melalui Intermediasi UKM dengan Lembaga Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya | Rp 80,823,000.00 | ||||
Meningkatkan akses pemasaran produk usaha mikro | 24 | Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet | Rp 355,342,000.00 | ||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp 436,165,000.00 |
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III DAN IV TAHUN 2018
DINAS/BADAN : DINAS KOPERASI DAN UKM
BAGIAN BIDANG : PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
SUBBAG/SEKSI : PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
NO. | SASARAN STRAREGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Peningkatan kepercayaan pasar terhadap legal produk usaha mikro | 15 | Penciptaan Iklim Usaha usaha Kecil dan Menengah yang kondusif | Rp 317,839,750.00 | |||
Pelaku Usaha memiliki Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, HALAL dan SHAT | 26 | Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, HALAL dan SHAT | Rp 291,730,000.00 | ||||
2 | Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan kewirausahaan | 18 | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | ||||
Masyarakat/ Prakoperasi di lokasi P2WKSS | 42 | Bintek Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Kegiatan P2WKSS | Rp 26,109,750.00 | ||||
JUMLAH ANGGARAN | Rp 317,839,750.00 |
PERJANJIAN KINERJA KINERJA PERANGKAT DAERAH ESELON IV KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
DINAS / BADAN : DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. KARAWANG BAGIAN / BIDANG : BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
SUBBAG / SEKSI : PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
1 | Terdatanya pelaku usaha mikro kecill menengah | Terwujudnya data base Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi UMKM | Rp276,635,000 | |
2. Updating data usaha Mikro kecil dan Mengah (UMKM) | |||||
2 | Terwujudnya Sentra Kerajinan Ecenggondok dan sentra pengrajin batik | Terciptanya produk kerajinan ecenggondok dan batik Karawang | 1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah | Rp423,000,000 | |
2. Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik |