PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xx Xxxxx, S.Sos., M.H. Jabatan : Bupati Merangin
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bangko,
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
H. XX XXXXX, S.Sos., M.H. FAUZIAH, SE Pembina TK.I
NIP. 19651015 199503
2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
2 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
3 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
4 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu | 36 % |
5 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Nilai SAKIP | C |
6 | Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WDP |
7 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 80 % |
8 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
9 | Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah | 91 % |
10 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan | 75 % |
11 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 80 % |
12 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa | 80 % |
13 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa | 80 % |
14. | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Rata-rata cakupan pelayanan adiministrasi kependudukan dan catatan sipil | 85.75 % |
15 | Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 6 % |
16. | Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik | Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan | 1 Kali |
17 | Peningkatan iklimn investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing | Jumlah nilai investasi | Rp. 770,000 Juta |
18 | Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 6 % |
19 | Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 6 % |
20 | Peningkatan iklimn investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing | Jumlah nilai investasi | Rp. 770,000 Juta |
21 | Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik | Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan | 1 kali |
22 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih | 80 % |
23 | Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik | Rasio anak yang mengikuti pendidikan Paud | 19.3 % |
24 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa | 80 % |
25 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa | 0 % |
26 | Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan prasarana transportasi | Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non stastus dalam kondisi baik | 10.93 % |
27 | kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | 80 % |
28 | Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan | 96 % |
PROGRAM ANGGARAN
746.536.20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0
343.317.00
0
74.870.00
0
45.000.00
0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.147.00
0
Program Peningkatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah 8.018.000
5.065.00
Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanan 0
Program Penataan Pelayanan Masyarakat 297.916.100
108.784.00
Program Optimalisasi Penerimaan Daerah
Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai- nilai Pancasila
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Peran Serta dan Gender dalam Pembangunan
Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal
0
42.400.00
0
12.910.70
0
52.384.50
0
14.692.00
0
16.170.60
0
8.925.00
0
3.820.00
0
Program Visualisasi Hasil Pembangunan 15.184.100
10.164.60
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pendidikan Anak Xxxx Xxxx
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Program Pengembangan model operasional BKB - Posyandu – PADU
0
3.000.00
0
33.603.50
0
56.591.70
0
4.500.00
0
Jumlah Belanja
1.910.000.00
0
Bangko,
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
H. XX XXXXX, S.Sos., M.H. FAUZIAH, SE Pembina TK.I
NIP. 19651015 199503
2 002
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxxxx Xxxxxxx, S.Sos
Jabatan : Pelaksana Tugas Kasi Pelayanan Umum Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE XXXXX XXXXXXX,
S.Sos
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19880128 201101 1 003
SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan | 94 % |
2 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 80 % |
3 | Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak | Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal | 10 % |
4 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Rata-rata cakupan pelayanan adiministrasi kependudukan dan catatan sipil | 85.75 % |
5 | Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing | Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal | Rp. 770,000 JUTA |
6 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
7 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
PROGRAM ANGGARAN
Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan 6.125.000
Penyelenggaraan Lomba Desa/ Kelurahan 22.506.000
Penyelenggaraan Musrenbag RKPD 8.314.200
14.920.60
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
0
Pelayanan dan Operasional KTP-EL | 00 | |
Monitoring dan Penertiban SITU | 3.820.000 | |
295.412. | ||
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 100 | |
Pengadaan Alat Studio & Komunikasi | 9.200.000 | |
Jumlah Belanja | 374.989.900 |
14.692.0
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE XXXXX XXXXXXX,
S.Sos
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19880128 201101 1 003
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : X.Xxxxx, X.Xx Xxxxxan : Kasi Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
XXXXXXX, SE X.XXXXX, A.Md
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19621201 198803 1 021
SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah | 91 % |
2 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih | 80 % |
3 | Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik | Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti | 1 Kali |
4 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
PROGRAM ANGGARAN
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB 21,150,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa 10,164,600 15,184,10
Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan 0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5,150,000
8,000,00
Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 0
Jumlah Belanja 59.648.700
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
XXXXXXX, SE X.XXXXX, A.Md
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19621201 198803 1 021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxxxx Xxxxxxx, X.Xxx Jabatan : Kasi PMPD
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE XXXXX XXXXXXX,
S.Sos
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19880128 201101 1 003
SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah | Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan | 94 % |
2 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 80 % |
3 | Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak | Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal | 10 % |
4 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Rata-rata cakupan pelayanan adiministrasi kependudukan dan catatan sipil | 85.75 % |
5 | Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing | Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal | Rp. 770,000 JUTA |
6 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
7 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
PROGRAM ANGGARAN
Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan 6.125.000
Penyelenggaraan Lomba Desa/ Kelurahan 22.506.000
Penyelenggaraan Musrenbag RKPD 8.314.200
14.920.60
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
0
Pelayanan dan Operasional KTP-EL | 00 | |
Monitoring dan Penertiban SITU | 3.820.000 | |
295.412. | ||
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 100 | |
Pengadaan Alat Studio & Komunikasi | 9.200.000 | |
Jumlah Belanja | 374.989.900 |
14.692.0
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE XXXXX XXXXXXX,
S.Sos
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19880128 201101 1 003
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Arman, S.Pd, KP Jabatan : Kasi Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE ARMAN, S.Pd,KP
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19880128 201101 1 003
SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 6 % |
2 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
PROGRAM ANGGARAN
Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Raskin 4,240,000
Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial 4,685,000 40,720,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/ .00
Jumlah Belanja 49.645.000
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE ARMAN, S.Pd,KP
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19880128 201101 1 003
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bangko,
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
XXXXXXX, SE XXXXXXXXX, S.Sos
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19831012 200801
1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Nilai SAKIP | C |
2 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 80 % |
3 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
4 | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
5 | Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WDP |
PROGRAM ANGGARAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1,887,000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 5,065,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5,110,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
115,200,0
00
332,400,
000
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
25,230,00
0
4,260,00
0
Pelaksanaan Kegiatan SPIP 8,018,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
105,630,10
0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 45,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer
125,320,0
00
59,550,00
0
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
65,868,00
0
Jumlah Belanja 898.538.100
Xxxxxx,
Xxxxxxx 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
XXXXXXX, SE XXXXXXXXX, S.Sos
Pembina TK.I Penata Muda TK.I
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19831012 200801
1 003
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
XXXXXXX, SE XXXXX XXXXXX
Xxxxxxx TK.I Penata
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19640807 199003 1 007
SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
2 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
3 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
PROGRAM ANGGARAN
Program Penyediaan jasa surat menyurat 5.340.000
Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.868.000
15.017.50
Program Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program Penyediaan alat tulis kantor
Program Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0
25.550.00
0
9.164.55
0
Program Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.110.000
8.600.00
Program Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0
Program Makanan dan Minuman 13.673.450
Program Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5.110.000
50.900.00
Program Pembangunan Gedung Kantor Program Pengadaan Mabeleur
Program Pengadaan Pakaian Dinas
0
12.925.00
0
74.780.00
0
Jumlah Belanja 288.038.500
Xxxxxx, Xxxxxxx
2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
XXXXXXX, SE XXXXX XXXXXX
Xxxxxxx TK.I Penata
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19640807 199003 1 007
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxx Xxxxxxx, X.XXX, MH Jabatan : Sekretaris Camat Bangko Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Xxxxxxx, SE Jabatan : Camat Bangko
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bangko, Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE XXX XXXXXXX, S.STP, MH
Pembina TK.I Penata (III/ c)
NIP. 19651015 199503 2
002
NIP. 19851023
2003121 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1 ) | (2) | (3) | (4) |
1. | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Nilai SAKIP | C |
2 | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 80 % |
3 | Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
4 | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 94 % |
5 | Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WDP |
6 | Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan | Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan | 84 % |
PROGRAM ANGGARAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1,887,000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 5,065,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5,110,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
115,200,0
00
332,400,
000
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
25,230,00
0
4,260,00
0
Pelaksanaan Kegiatan SPIP 8,018,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
105,630,10
0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 45,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer
125,320,0
00
59,550,00
0
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
65,868,00
0
Program Penyediaan jasa surat menyurat 5.340.000
Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.868.000
15.017.50
Program Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program Penyediaan alat tulis kantor
Program Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0
25.550.00
0
9.164.55
0
Program Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.110.000
8.600.00
Program Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0
Program Makanan dan Minuman 13.673.450
Program Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5.110.000
50.900.00
Program Pembangunan Gedung Kantor Program Pengadaan Mabeleur
Program Pengadaan Pakaian Dinas
0
12.925.00
0
74.780.00
0
Jumlah Belanja 1.186.576.600
Bangko,
Januari 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
FAUZIAH, SE XXX XXXXXXX, S.STP, MH