PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ESELON IV PERJANJIAN KINERJA DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
PERJANJIAN KINERJA |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 |
ESELON IV |
PERJANJIAN KINERJA |
DAN |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA |
DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
KOTA GORONTALO |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||
KOTA GORONTALO | |||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||||
Nama | : | : | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, X.Xx, X.Xx | ||
Jabatan | : | : | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | ||
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||||
Nama | : | : | Hi. MARTEN A. XXXX, SE, X.Xx.Xxx | ||
Jabatan | : | : | Walikota Gorontalo | ||
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||||
Gorontalo, | Oktober | 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||||
WALIKOTA GORONTALO | Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM | ||||
DAN PENATAAN RUANG | |||||
KOTA GORONTALO | |||||
Hi. MARTEN A. XXXX, SE, X.Xx.Xxx | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | ||||
Nip. 19710509 2000003 2 006 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Seluruh Sentra Perekonomian Memiliki Sarana Transportasi Dalam Kondisi Mantap | 1. | Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik | Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik | 75% |
2 | Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor dan Rawan Abrasi | 2. | Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Di Kawasan- Kawasan Pusat Layanan/ Pusat Kota | Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Di Kawasan- Kawasan Pusat Layanan/ Pusat Kota | 30% |
3 | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Terhadap Masyarakat Perkotaan | 3. | Pesentase Masyarakat Yang Terjangkau Oleh Layanan Air Bersih | Pesentase Masyarakat Yang Terjangkau Oleh Layanan Air Bersih | 81% |
Pesentase Kawasan Permukiman Dengan Kondisi Prasarana Air Limbah Yang Baik | Pesentase Kawasan Permukiman Dengan Kondisi Prasarana Air Limbah Yang Baik | 81% | |||
4 | Meningkatkan Sistem Manajemen Pengelolaan Perkantoran | 4. | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 100% |
5. | Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Yang Konsisten | 5 | Persentase Kawasan Yang Sesuai Pemanfaatan Ruang | Persentase Kawasan Yang Sesuai Pemanfaatan Ruang | 27% |
Program
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan Ket
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 2,164,010,000.00 | Rp | 3,051,631,931.00 | DAU |
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 1,550,226,410.00 | Rp | 1,650,356,410.00 | DAU |
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp | 55,800,000.00 | Rp | 55,800,000.00 | DAU |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
4 Aparatur Rp
300,000,000.00 Rp
1,389,125,000.00
DAU
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | Rp | 46,000,000.00 | Rp | 153,029,000.00 | DAU |
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | ||||||
6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp | 14,744,150,000.00 | Rp | 14,806,326,700.00 | DAU/ DAK | |
7 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong | Rp | 167,852,000.00 | Rp | 367,852,000.00 | DAU |
8 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp | 4,219,997,262.00 | Rp | 6,832,643,638.00 | DAU |
9 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp | 874,701,270.00 | Rp | 678,818,540.00 | DAU |
10 | Program Pengembangann dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya | Rp | 1,176,468,728.00 | Rp | 1,088,819,107.00 | DAU |
11 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp | 4,719,948,512.00 | Rp | 7,582,743,375.00 | DAU / DAK |
12 | Program Pengendalian Banjir | Rp | 6,429,017,637.00 | Rp | 6,135,467,637.00 | DAU |
13 | Program Pembangunan Gedung Sarana Publik | Rp 14,309,834,800.00 | Rp 9,552,577,495.00 | DAU |
14 | Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan | Rp 3,779,271,104.00 | Rp 5,240,943,876.00 | DAU |
15 | Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman | Rp 3,675,320,188.00 | Rp 3,909,793,836.00 | DAU/ DAK |
16 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp 1,398,920,000.00 | Rp 1,576,820,000.00 | DAU |
17 | Program Pemanfaatan Ruang | Rp 367,140,000.00 | Rp 85,547,600.00 | DAU |
18 | Program Pengendalian Pemanfataan Ruang | Rp 741,700,000.00 | Rp 689,962,400.00 | DAU |
19 | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | Rp 2,000,000,000.00 | Rp 905,696,237.00 | DAU |
Rp 62,720,357,911.00 | Rp 65,753,954,782.00 | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | ||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||
WALIKOTA GORONTALO | Plt. DINAS PEKERJAAN UMUM | |||
DAN PENATAAN RUANG | ||||
KOTA GORONTALO | ||||
Hi. MARTEN A. XXXX, SE, X.Xx.Xxx | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | |||
Nip. 19710509 2000003 2 006 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXXXX PADE, X.Xx.XX | |
NIP | : | 19621226 198903 1 015 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, X.Xx, X.Xx | |
NIP | : | 19710509 2000003 2 006 | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXXXX PADE, X.Xx.XX | ||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19621226 198903 1 015 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Sistem Manajemen Pengelolaan Perkantoran | 1 | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 100% |
Program Program Pelayanan Administrasi
1 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
2 Prasarana Aparatur
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Ket
Rp | 2,164,010,000 | Rp 3,051,631,931 DAU |
Rp | 1,550,226,410 | Rp 1,650,356,410 DAU |
Rp | 55,800,000 | Rp 55,800,000 DAU |
Rp | 300,000,000 | Rp 1,389,125,000 DAU |
Rp | 46,000,000 | Rp 153,029,000 DAU |
Rp | 4,116,036,410 | Rp 6,299,942,341 |
Gorontalo, Oktober 2018 |
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
4 Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
JUMLAH
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx XXXXXXX PADE, X.Xx.XX
Nip. 19710509 2000003 2 006 Nip. 19621226 198903 1 015
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXXX XXXXXX, ST, MT | |
NIP | : | 19681212 199903 1 009 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Air | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, X.Xx, X.Xx | |
NIP | : | 19710509 2000003 2 006 | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXXX XXXXXX, ST, MT | ||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19681212 199903 1 009 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | |||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR | |||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||
KOTA GORONTALO | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor, dan Rawan Abrasi | 1.1 | Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Dikawasan-kawasan Pusat Layanan / Pusat Kota | Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Dikawasan-kawasan Pusat Layanan / Pusat Kota | 30% |
Program | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan | ||
1 | Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong | Rp 167,852,000 | Rp 367,852,000 | DAU | |
2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Rp 1,176,468,728 | Rp 1,088,819,107 | DAU | |
3 | Program Pengendalian Banjir | Rp 6,429,017,637 | Rp 6,135,467,637 | DAU | |
JUMLAH | Rp 7,773,338,365 | Rp 7,592,138,744 | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||||
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Kepala Bidang Sumber Daya Air | ||||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXXX XXXXXX, ST, MT | ||||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19681212 199903 1 009 |
PERJANJIAN KINERJA | ||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | ||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | ||||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | ||
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | ||
Jabatan | : | Plt. Kepala Bidang Bina Marga | ||
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | ||||
Nama | : | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, X.Xx, X.Xx | ||
NIP | : | 19710509 2000003 2 006 | ||
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | ||||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | ||||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | ||||
Gorontalo, | Oktober | 2018 | ||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXX XXXXXXXX, ST | |||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19681230 198902 1 001 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | |||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||
Plt. KEPALA BIDANG BINA MARGA | |||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||
KOTA GORONTALO | |||||
INDIKATOR KINERJA | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | TARGET | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Seluruh Sentra Perekonomian Memiliki Sarana Transportasi Dalam Kondisi Mantap | 1.1 | Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik | Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik | 75% |
Program | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Ket | ||
1 | Program pembangunan jalan dan jembatan | Rp 14,744,150,000 | Rp 14,806,326,700 | DAU/ DAK | |
2 | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Rp 4,219,997,262 | Rp 6,832,643,638 | DAU | |
3 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Rp 874,701,270 | Rp 678,818,540 | DAU | |
JUMLAH | Rp 19,838,848,532 | Rp 22,317,788,878 | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||||
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Plt. Kepala Bidang Bina Marga | ||||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXX XXXXXXXX, ST | ||||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19681230 198902 1 001 |
PERJANJIAN KINERJA | ||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | ||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | ||||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | ||
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | ||
Jabatan | : | Kepala Bidang Cipta Karya | ||
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | ||||
Nama | : | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, X.Xx, X.Xx | ||
NIP | : | 19710509 2000003 2 006 | ||
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | ||
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | ||||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | ||||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | ||||
Gorontalo, | Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXX XXXXXXXX, ST | |||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19681230 198902 1 001 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | |||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||||
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA | |||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||
KOTA GORONTALO | |||||||
INDIKATOR KINERJA | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | TARGET | |||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Terhadap Masyarakat | 1.1 | Persentase Kawasan Permukiman Dengan Kondisi Sarana Air Minum Dan Air Limbah | Persentase Kawasan Permukiman Dengan Kondisi Sarana Air Minum Dan Air Limbah | 81% | ||
Program | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Ket | ||||
1 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp | 4,719,948,512 | Rp | 7,582,743,375 | DAU/ DAK | |
2 | Program Pembangunan Gedung Sarana Publik | Rp 14,309,834,800 | Rp | 9,552,577,495 | DAU | ||
3 | Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan | Rp | 3,779,271,104 | Rp | 5,240,943,876 | DAU | |
4 | Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman | Rp | 3,675,320,188 | Rp | 3,909,793,836 | DAU/ DAK | |
5 | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | Rp | 2,000,000,000 | Rp | 905,696,237 | DAU | |
JUMLAH | Rp 28,484,374,604 | Rp | 27,191,754,819 | ||||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||||||
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | Kepala Bidang Cipta Karya | ||||||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | XXXXX XXXXXXXX, ST | ||||||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19681230 198902 1 001 |
PERJANJIAN KINERJA | ||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||
KOTA GORONTALO | ||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | ||||
Nama | : | Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec. Dev | ||
NIP | : | 19720517 200012 2 002 | ||
Jabatan | : | Kepala Bidang Penataan Ruang | ||
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | ||||
Nama | : | Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, X.Xx, X.Xx | ||
NIP | : | 19710509 2000003 2 006 | ||
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | ||
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | ||||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | ||||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | ||||
Gorontalo, | Oktober | 2018 | ||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec. Dev | |||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19720517 200012 2 002 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | |||||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||||||
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG | |||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||
KOTA GORONTALO | |||||||||
INDIKATOR KINERJA | |||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | TARGET | |||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Yang Konsisten | 1.1 | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Konsisten | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Konsisten | 27% | ||||
Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan | ||||||
1 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp | 1,398,920,000 | Rp | 1,576,820,000 | DAU | |||
2 | Program Pemanfaatan Ruang | Rp | 367,140,000 | Rp | 85,547,600 | DAU | |||
3 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp | 741,700,000 | Rp | 689,962,400 | DAU | |||
JUMLAH | Rp | 2,507,760,000 | Rp | 2,352,330,000 | |||||
Gorontalo, | Oktober | 2018 | |||||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||||||||
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala Bidang Penataan Ruang | ||||||||
Hj. MEIDY N. XXXXXXXX, S.Pi, X.Xx | Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec. Dev | ||||||||
Nip. 19710509 2000003 2 006 | Nip. 19720517 200012 2 002 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | SYAMSURIJAL .J XXXX, SE | |
NIP | : | 19680123 198803 1 005 | |
Jabatan | : | Kasubag. Program | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXXXX PADE, X.Xx. MM | |
NIP | : | 19621226 198903 1 015 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXXXX PADE, X.Xx. MM | SYAMSURIJAL .J XXXX, SE | ||
Nip. 19621226 198903 1 015 | Nip. 19680123 198803 1 005 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | ||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
KOTA GORONTALO | ||||||
INDIKATOR KINERJA | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | TARGET | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Meningkatnya manajemen pengelolaan perkantoran | 1 | Persentase Realisasi Pelaksanaan Program | Persentase Realisasi Pelaksanaan Program | 85% | |
Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Ket | |||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 2,164,010,000 | Rp 3,051,631,931 | DAU | |
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp | 324,270,000 | Rp 417,630,000 | |||
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp | 14,300,000 | Rp 14,300,000 | |||
- Penyediaan jasa Administrasi Keuangan | Rp | 224,640,000 | Rp 247,546,820 | |||
- Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | Rp | 96,000,000 | Rp 96,000,000 | |||
- Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp | 13,000,000 | Rp 13,000,000 | |||
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp | 28,000,000 | Rp 28,000,000 | |||
- Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor | Rp | 6,000,000 | Rp 11,000,000 | |||
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp | 495,460,000 | Rp 402,650,000 | |||
- Penyediaan makanan dan minuman | Rp | 77,340,000 | Rp 117,340,000 | |||
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp | 885,000,000 | Rp 1,704,165,111 | |||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 1,550,226,410 | Rp 1,650,356,410 | DAU | |
- Pengadaan kendaraan dinas operasional | Rp | 394,000,000 | Rp 394,000,000 | |||
- Pengadaan peralatan gedung kantor | Rp | 200,000,000 | Rp 349,930,000 | |||
- Pengadaan meubelair | Rp | 60,000,000 | Rp 195,000,000 | |||
- Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor | Rp | 632,326,410 | Rp 421,326,410 | |||
- Pemeliharan rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional | Rp | 231,400,000 | Rp 252,600,000 | |||
- Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Rp | 32,500,000 | Rp 37,500,000 | |||
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp | 55,800,000 | Rp 55,800,000 | DAU | |
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Rp | 55,800,000 | Rp 55,800,000 | |||
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp | 300,000,000 | Rp 1,389,125,000 | DAU | |
- Pendidikan dan Pelatihan Formal | Rp | 200,000,000 | Rp 1,149,225,000 | |||
- Bimbingan teknis pengelolaan keuangan | Rp | 100,000,000 | Rp 239,900,000 | |||
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp | 46,000,000 | Rp 153,029,000 | DAU | |
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp | 46,000,000 | Rp 153,029,000 | |||
JUMLAH | Rp | 4,116,036,410 | Rp 6,299,942,341 | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | ||||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||||
Sekretaris | Kasubag. Program | |||||
XXXXXXX PADE, X.Xx. MM | SYAMSURIJAL .J XXXX, SE | |||||
Nip. 19621226 198903 1 015 | Nip. 19680123 198803 1 005 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXX XXXXXX XXX, X.Xxx | |
NIP | : | 19800319 200312 2 008 | |
Jabatan | : | Kasubag. Administrasi Keuangan, Umum Dan Kepegawaian | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXXXX PADE, X.Xx. MM | |
NIP | : | 19621226 198903 1 015 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXXXX PADE, X.Xx. MM | XXXX XXXXXX XXX, X.Xxx | ||
Nip. 19621226 198903 1 015 | Nip. 19800319 200312 2 008 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Sistem Manajemen Pengelolaan Perkantoran | 1.1 | Presentase kehadiran ASN | Presentase kehadiran ASN | 85% |
1.2 | Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan Keuangan | Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan Keuangan | 85% | ||
1.3 | Presentase aset kantor dalam kondisi baik | Presentase aset kantor dalam kondisi baik | 75% |
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Sekretaris
Kasubag. Administrasi Keuangan, Umum Dan Kepegawaian
XXXXXXX PADE, X.Xx. MM XXXX XXXXXX XXX, X.Xxx
Nip. 19621226 198903 1 015 Nip. 19800319 200312 2 008
PERJANJIAN KINERJA | ||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | ||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi | ||||
kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | ||||
Nama | : | DAHLINA A. ADJU, ST | ||
NIP | : | 19750925 200501 2 009 | ||
Jabatan | : | Kepala Seksi Irigasi, Rawa, Pantai & Air Baku | ||
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | ||||
Nama | : | XXXXXX XXXXXX, ST, MT | ||
NIP | : | 19681212 199903 1 009 | ||
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Air | ||
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | ||||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | ||||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | ||||
Gorontalo, | Oktober | 2018 | ||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||
XXXXXX XXXXXX, ST, MT | DAHLINA A. ADJU, ST | |||
Nip. 19681212 199903 1 009 | Nip. 19750925 200501 2 009 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | ||||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||
KOTA GORONTALO | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Terpeliharanya Saluran Irigasi, Sungai, Rawa, Dan Air Baku | 1. | Panjang Bantaran Sungai Yang Dinormalisasi | Panjang Bantaran Sungai Yang Dinormalisasi | 6 KM | |||
Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan | |||||
1 | Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong | Rp | 167,852,000 | Rp | 367,852,000 | DAU | ||
- | Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong | Rp | 167,852,000 | Rp | 367,852,000 | DAU | ||
2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rp | 546,468,728 | Rp | 1,088,819,107 | DAU | ||
- | Pelaksanaan Normalisasi Sungai | Rp | 546,468,728 | Rp | 228,339,728 | DAU | ||
- | Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) | Rp | - | Rp | 230,479,379 | DAK | ||
- | Peningkatan Jaringan Irigasi (Pendamping) | Rp | 630,000,000 | Rp | 630,000,000 | DAU | ||
2 | Program Pengendalian Banjir | Rp | 614,748,486 | Rp | 260,108,486 | DAU | ||
- | Peningkatan Pengerukan Check Daam | Rp | 614,748,486 | Rp | 260,108,486 | DAU | ||
Jumlah | Rp | 1,329,069,214 | Rp | 1,716,779,593 | ||||
Gorontalo, | Oktober | 2018 | ||||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||||||
Kepala Bidang Sumber Daya Air | Kepala Seksi Irigasi, Rawa, Pantai & Air Baku | |||||||
XXXXXX XXXXXX, ST, MT | DAHLINA A. ADJU, ST | |||||||
Nip. 19681212 199903 1 009 | Nip. 19750925 200501 2 009 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19810513 201101 2 002 | |
Jabatan | : | Kasie Drainase Perkotaan | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXXX XXXXXX, ST, MT | |
NIP | : | 19681212 199903 1 009 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Air | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXXX XXXXXX, ST, MT | XXXXX XXXXXXXXXXXX, ST | ||
Nip. 19681212 199903 1 009 | Nip. 19810513 201101 2 002 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Pengelolaan Drainase Perkotaan | 1 | Panjang Saluran Drainase Gorong- gorong | Panjang Saluran Drainase Gorong- gorong | 2000 M |
Program / Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Keterangan
1 Program Pengendalian Banjir
Rp 3,896,169,151 Rp
4,212,959,151
DAU
Pembangunan Saluran
- Drainase/Gorong‑Gorong
- Penataan Sistem Drainase Perkotaan
JUMLAH
Rp 3,393,419,151 Rp
Rp 502,750,000 Rp
Rp 3,896,169,151 Rp
3,712,959,151
500,000,000
4,212,959,151
DAU DAU
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Sumber Daya Air Kasie Drainase Perkotaan
XXXXXX XXXXXX, ST, MT XXXXX XXXXXXXXXXXX, ST
Nip. 19681212 199903 1 009 Nip. 19810513 201101 2 002
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||
KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | BUHAR T. BUKE | |
NIP | : | 19601223 198503 1 015 | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Operasional & Pemeliharaan | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXXX XXXXXX, ST, MT | |
NIP | : | 19681212 199903 1 009 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Air | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXXX XXXXXX, ST, MT | BUHAR T. BUKE | ||
Nip. 19681212 199903 1 009 | Nip. 19601223 198503 1 015 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Terpeliharanya drainase perkotaan | 1 | Pemeliharaan Reservoir Pengendalian Banjir | Pemeliharaan Reservoir Pengendalian Banjir | 800 M |
Program / Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Ket
1 Program Pengendalian Banjir
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
JUMLAH
Rp 1,918,100,000 Rp
Rp 1,918,100,000 Rp
Rp 1,918,100,000 Rp
1,662,400,000
1,662,400,000
1,662,400,000
DAU
DAU
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Seksi Operasional & Pemeliharaan
XXXXXX XXXXXX, ST, MT BUHAR T. BUKE
Nip. 19681212 199903 1 009 Nip. 19601223 198503 1 015
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXXXXXXX XXXXX | |
NIP | : | 19710608 199203 1 009 | |
Jabatan | : | Plt. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Jalan, Jembatan, Sarana Dan Prasarana Bangunan Pelengkap | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Bidang Bina Marga | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXX XXXXXXXX, ST | XXXXXXXXXX XXXXX | ||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19710608 199203 1 009 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan | 1 | Panjang Jalan Yang Terpelihara | Panjang Jalan Yang Terpelihara | 495 M |
1. 2 | Jumlah Alat Berat Yang Tersedia | Jumlah Alat Berat Yang Tersedia | 8 Unit | ||
1 | Jumlah Alat Berat Yang Terpeliha | Jumlah Alat Berat Yang Terpeliha | 11 Unit |
Program / Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Ket
Program | ||||||
1. | rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Rp | 1,563,276,532 | Rp | 1,023,034,114 | DAU |
- | Rehabilitasi/pemeliharaan Xxxxx | Xx | 0,000,000,000 | Rp | 1,023,034,114 | DAU |
Program Peningkatan Sarana | ||||||
2 | dan Prasarana Kebinamargaan | Rp | 727,701,270 | Rp | 677,318,540 | DAU |
- | Pengadaan Alat-alat Berat | Rp | 90,261,270 | Rp | 202,818,540 | DAU |
Rp | 637,440,000 | Rp | 474,500,000 | DAU |
Rp | 2,290,977,802 | Rp | 1,700,352,654 |
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-
- alat Berat
JUMLAH
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plt. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Jalan,
Plt. Kepala Bidang Bina Marga
XXXXX XXXXXXXX, ST
Jembatan, Sarana Dan Prasarana Bangunan Pelengkap
XXXXXXXXXX XXXXX
Nip. 19681230 198902 1 001 Nip. 19710608 199203 1 009
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXX X. XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19630924 198902 1 004 | |
Jabatan | : | Xxxxx Xxxxxxxxxxx Jalan, Jembatan, Sarana Dan Prasarana Bangunan Pelengkap | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Bidang Bina Marga | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
Plt. Kepala Bidang Bina Marga | Xxxxx Xxxxxxxxxxx Jalan, Jembatan, Xxxxxx Xxx Prasarana Bangunan Pelengkap | ||
XXXXX XXXXXXXX, XX | XXXXX X. XXXXXXXX, ST | ||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19630924 198902 1 004 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | ||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | ||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||
KOTA GORONTALO | ||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan | 2 Dokumen | |
1 | Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan | |
1.2 | 2 Dokumen | |||
Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan | |
1 | Program Pembangunan Jalan & Jembatan | Rp 925,150,000 | Rp 862,326,700 | DAU |
- | Perencanaan Pembangunan Jalan | Rp 721,650,000 | Rp 697,907,200 | DAU |
- | Peningkatan Jalan | Rp 203,500,000 | Rp 164,419,500 | DAU |
JUMLAH | Rp 925,150,000 | Rp 862,326,700 | ||
Gorontalo, Oktober 2018 | ||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||
Plt. Kepala Bidang Bina Marga | Xxxxx Xxxxxxxxxxx Jalan, Jembatan, Xxxxxx Xxx Prasarana Bangunan Pelengkap | |||
XXXXX XXXXXXXX, XX | XXXXX X. XXXXXXXX, ST | |||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19630924 198902 1 004 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXX XXXXX XXXX, ST | |
NIP | : | 19790501 200012 1 006 | |
Jabatan | : | Xxxxx Xxxxxxxxxxx Jalan, Jembatan, Sarana Dan Prasarana Bangunan Pelengkap | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan | : | Plt. Kepala Bidang Bina Marga | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXX XXXXXXXX, ST | XXXXX XXXXX XXXX, ST | ||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19790501 200012 1 006 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan | 1.1 Ruas Jalan Yang Ditingkatkan | Ruas Jalan Yang Ditingkatkan | 14 Ruas Jalan |
1.2 Ruas Jalan Yang Terpelihara | Ruas Jalan Yang Terpelihara | 2 Ruas Jalan |
Program / Kegiatan Program pembangunan jalan dan
1 jembatan
- Peningkatan Jalan (DAK)
Program Rehabilitasi /
2 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala
- Jalan
Anggaran Anggaran
Keterangan
Rp | 13,819,000,000 | Rp | 13,944,000,000 | DAU/ DAK |
Rp | 13,819,000,000 | Rp | 13,944,000,000 | DAK |
Rp | 2,656,720,730 | Rp | 1,818,526,010 | DAU |
Rp | 2,656,720,730 | Rp | 1,818,526,010 | DAU |
Rp | 16,475,720,730 | Rp | 15,762,526,010 |
JUMLAH
PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Gorontalo ,Oktober 2018
PIHAK PERTAMA,
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Jalan, Jembatan, Sarana Dan Prasarana Bangunan Pelengkap
XXXXX XXXXXXXX, ST XXXXX XXXXX XXXX, ST
Nip. 19681230 198902 1 001 Nip. 19790501 200012 1 006
PERJANJIAN KINERJA | ||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | ||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | ||
Nama : | XXXXXXXX A. DAUD, ST | |
NIP : | 19760101 200001 1 003 | |
Jabatan : | Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dan Air Bersih | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | ||
Nama : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan : | Kepala Bidang Cipta Karya | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | ||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | ||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | ||
Gorontalo, Oktober 2018 | ||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |
XXXXX XXXXXXXX, ST | XXXXXXXX A. DAUD, ST | |
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19760101 200001 1 003 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Lingkungan Yang Sehat | 1.1 | Jumlah Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana | 18 Unit |
1.2 | Jumlah Pipa Distribusi Yang akan dikerjakan | Jumlah Pipa Distribusi Yang akan dikerjakan | 1 Kegiatan | ||
1.3 | Panjang Jalan Setapak Yang Terbangun | Panjang Jalan Setapak Yang Terbangun | 5000 Meter |
Program / Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Keterangan
Program Pengembangan Kinerja
1 Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air minum
- bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Penyediaan prasarana dan sarana air minum
- bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK)
Rp 4,719,948,512 Rp
Rp 3,650,948,512 Rp
Rp 1,069,000,000 Rp
7,582,743,375
5,812,680,740
1,770,062,635
DAU
DAK/DAU
2 Program Kawasan Kumuh Perkotaan
Rp 3,779,271,104 Rp
5,240,943,876
DAU
- Pembangunan Setapak
Rp 3,779,271,104 Rp
5,240,943,876
JUMLAH
Rp 8,499,219,616 Rp
12,823,687,251
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dan Air Bersih
XXXXX XXXXXXXX, ST XXXXXXXX A. DAUD, ST
Nip. 19681230 198902 1 001 Nip. 19760101 200001 1 003
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | SURYANA UTAMA XXXXXX, ST | |
NIP | : | 19861001 200901 2 002 | |
Jabatan | : | Pengawas Bangunan | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Cipta Karya | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan sera akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXX XXXXXXXX, ST | SURYANA UTAMA XXXXXX, ST | ||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19861001 200901 2 002 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | ||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
KOTA GORONTALO | ||||||
INDIKATOR KINERJA | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | TARGET | ||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1.1 | Pembangunan Spal Dan Tangki Septik Skala | Pembangunan Spal Dan Tangki Septik Skala | 2 Lokasi | |||
1 | Meningkatnya Lingkungan Yang Sehat | |||||
1.2 | MCK yang Terbangun | MCK yang Terbangun | 70 Unit | |||
Program/ Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | ||||
1 | Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman | Rp | 3,675,320,188 | Rp | 3,909,793,836 | |
- | Pembangunan Sanitasi Permukiman | Rp | 2,100,000,000 | Rp | 2,325,253,648 | DAK |
- | Pembangunan MCK | Rp | 1,575,320,188 | Rp | 1,584,540,188 | DAU |
JUMLAH | Rp | 3,675,320,188 | Rp | 3,909,793,836 | ||
Gorontalo, Oktober 2018 | ||||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||||
Kepala Bidang Cipta Karya | Pengawas Bangunan | |||||
XXXXX XXXXXXXX, ST | SURYANA UTAMA XXXXXX, ST | |||||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19861001 200901 2 002 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXXXXX XXXX, ST | |
NIP | : | 19710822 200604 1 005 | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung Kantor | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Cipta Karya | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXX XXXXXXXX, ST | MULTAZAM ADAM, ST | ||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19710822 200604 1 005 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | |||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||
KOTA GORONTALO | |||||
INDIKATOR KINERJA | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | TARGET | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Pelayanan Penataan Bangunan Gedung | 1.1 | Jumlah Bangunan Pemerintah Yang Dibangun | Jumlah Bangunan Pemerintah Yang Dibangun | 11 Unit |
Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan | ||
1 | Pembangunan Gedung Sarana Publik | Rp 14,309,834,800 | Rp 9,552,577,495 | ||
Pembangunan Gedung Sarana Publik | Rp 14,309,834,800 | Rp 9,552,577,495 | DAU | ||
JUMLAH | Rp 14,309,834,800 | Rp 9,552,577,495 | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||||
Kepala Bidang Cipta Karya | Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung Kantor | ||||
XXXXX XXXXXXXX, ST | MULTAZAM ADAM, ST | ||||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19710822 200604 1 005 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXX X. XXXXXX, SST | |
NIP | : | 19780224 200701 1 012 | |
Jabatan | : | Xxxxx Xxxx Konstruksi | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXXXX, ST | |
NIP | : | 19681230 198902 1 001 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Cipta Karya | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan sera akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XXXXX XXXXXXXX, ST | RONIE H. XXXXXX, SST | ||
Nip. 19681230 198902 1 001 | Nip. 19780224 200701 1 012 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Keterampilan Jasa Konstruksi | 1.1 | Jumlah Konsultasi Dan Sosialisasi | Jumlah Konsultasi Dan Sosialisasi | 18 Kali |
1.2 | Jumlah Tenaga ahli yang dilatih | Jumlah Tenaga ahli yang dilatih | 60 Org |
1 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- Konsultasi Dan Monitoring/ Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi Untuk Penyedia
- Jasa
DAU DAU
Rp | 2,000,000,000 | Rp | 905,696,237 |
Rp | 1,350,000,000 | Rp | 655,696,237 |
Rp | 650,000,000 | Rp | 250,000,000 |
Rp | 2,000,000,000 | Rp | 905,696,237 |
JUMLAH
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Cipta Karya Xxxxx Xxxx Konstruksi
XXXXX XXXXXXXX, ST RONIE H. XXXXXX, SST
Nip. 19681230 198902 1 001 Nip. 19780224 200701 1 012
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXX XXXXXX, ST | |
NIP | : | 19811104 200901 2 003 | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | XX. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec, Dev | |
NIP | : | 19720517 200012 2 002 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Penataan Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
XX. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec, Xxx | XXXXX XXXXXX, ST | ||
Nip. 19720517 200012 2 002 | Nip. 19811104 200901 2 003 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA | ||||||
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | ||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
KOTA GORONTALO | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Yang Konsisten | 1.1 | Jumlah Tapal Batas Yang Terbangun | Jumlah Tapal Batas Yang Terbangun | 12 Tapal Batas | |
Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan | |||
1 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp 1,398,920,000 | Rp 1,576,820,000 | |||
- | Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang | Rp | 100,000,000 | Rp 322,300,000 | DAU | |
- | Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang | Rp | 333,050,000 | Rp 333,050,000 | DAU | |
- | Survey Dan Pemetaan | Rp | 650,000,000 | Rp 605,600,000 | DAU | |
- | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/ Kota | Rp | 315,870,000 | Rp 315,870,000 | DAU | |
Jumlah | Rp 1,398,920,000 | Rp 1,576,820,000 | ||||
Gorontalo, Oktober 2018 | ||||||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | |||||
Kepala Bidang Penataan Ruang | Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang | |||||
XX. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec, Xxx | XXXXX XXXXXX, ST | |||||
Nip. 19720517 200012 2 002 | Nip. 19811104 200901 2 003 |
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXXX XXXX, ST | |
NIP | : | 00000000 000000 0 006 | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec. Dev | |
NIP | : | 19720517 200012 2 002 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Penataan Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec. Xxx | XXXXXX HIMA, ST | ||
Nip. 19720517 200012 2 002 | Nip. 00000000 000000 0 006 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Yang Konsisten | 1.1 | Jumlah Advis Yang Dikeluarkan | Jumlah Advis Yang Dikeluarkan | 300 Advis |
Program / Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Keterangan
Program Pengendalian Pemanfaatan
1 Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
JUMLAH
Rp 589,455,400 Rp
Rp 589,455,400 Rp
Rp 589,455,400 Rp
546,792,400
546,792,400
546,792,400
DAU
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Pengawasan
Kepala Bidang Penataan Ruang Kepala Seksi Pengendalian dan
Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST, Mec. Xxx XXXXXX HIMA, ST
Nip. 19720517 200012 2 002 Nip. 00000000 000000 0 006
PERJANJIAN KINERJA | |||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO | |||
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : | |||
Nama | : | XXXXXX XXXXXXX, A.Md | |
NIP | : | 19720721 199303 1 004 | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Tata Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |||
Nama | : | Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST. Mec. Dev | |
NIP | : | 19720517 200012 2 002 | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Penataan Ruang | |
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |||
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | |||
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Gorontalo, Oktober 2018 | |||
PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, | ||
Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST. Mec. Xxx | XXXXXX XXXXXXX, A.Md | ||
Nip. 19720517 200012 2 002 | Nip. 19720721 199303 1 004 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang RTRW | Jumlah Berkas 1.2 Yang Selesai Sesuai SOP | Jumlah Berkas Yang Selesai Sesuai SOP | 200 Berkas |
1.4 Jumlah Media Sosialisasi | Jumlah Media Sosialisasi | 3 Media |
Program / Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
Keterangan
Rp | 333,050,000 | Rp | 333,050,000 | |
Rp | 333,050,000 | Rp | 333,050,000 | DAU |
Rp | 367,140,000 | Rp | 85,547,600 | |
Rp | 289,000,000 | Rp | 85,547,600 | DAU |
Rp | 78,140,000 | Rp | - | DAU |
Rp | 152,244,600 | Rp | 143,170,000 |
1 Program Perencanaan Tata Ruang
- Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang
2 Program Pemanfaatan Ruang
- Intensifikasi IMB
- Peningkatan Kinerja Pelayanan IMB
Program Pengendalian Pemanfaatan
3 Ruang
- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
JUMLAH
Rp 152,244,600 Rp
Rp 852,434,600 Rp
143,170,000
561,767,600
DAU
Gorontalo, Oktober 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Penataan Ruang Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Tata Ruang
Xx. XXXXX XXXXXXXXXX, ST. Mec. Xxx XXXXXX XXXXXXX, A.Md
Nip. 19720517 200012 2 002 Nip. 19720721 199303 1 004