RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A. SEKRETARIAT | 5.042.727.600 | |||||||||
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3.652.750.650 | |||||||||
1 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Jumlah barang cetakan kertas kop dinas; Jumlah lembar disposisi; Jumlah stopmap dinas; Jumlahamplop kop bupati; Jumlah amplop kop setda; Jumlah amplop kop dinas dan penggandaan yang disediakan; Jumlah materi/peraturan LPSE dan penggandaan | kertas kop dinas 25 rim, lembar disposisi 4 rim, stop map dinas 250 lembar, amplop kop bupati 6 pak, amplop kop sekda 6 pak, amplop kop dinas 50 pak, penggandaan 22.300 lembar, materi dan peraturan LPSE 300 dan 1850 lembar | 1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) | 60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE), | 26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE), | 114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE), | 55.555.000 | ||
Penyusunan kebutuhan barang cetakan | Dokumen kebutuhan barang | 1 dokumen | ||||||||
Pengadaan barang cetakan | Jumlah barang cetakan | 1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, | 60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE), | 26 Buku Cetak Materi/Perat | 114 Buku Cetak Materi/Peratu |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) , | uran (LPSE), | ran (LPSE), | ||||||||
2 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 64 buah koran dan buku IT | 16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT | 16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT | 16 buah surat kabar dan 1 buah buku | 16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT | 7.000.000 | ||
Pembelian barang bacaan | Jumlah barang bacaan | 16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT | 16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT | 16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT | 16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT | |||||
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
3 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | Jumlah penyediaan gallon, air mineral botol, air mineral gelas, snack senam, snack kegiataan dan rapat-rapat | 329 galon, 28 dos air botol, 30 dos air gelas, 33 kali snack senam, 330 dos, 300 orang koordinasi terkait LPSE | 81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 60 orang koordinasi terkait | 84 galon, 10 dos air botol, 8 dos air gelas, 6 kali snack senam, 6 dos, 54 orang koordinasi terkait LPSE | 83 galon, 8 dos air botol, 10 dos air gelas, 9 kali snack senam,90 dos, 36 orang koordinasi | 81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE | 35.900.000 | ||
Penyusunan kebutuhan makanan dan minuman harian | jumlah penyediaan makanan dan minuman harian | 81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 60 orang koordinasi terkait LPSE | 84 galon, 10 dos air botol, 8 dos air gelas, 6 kali snack senam, 6 dos, 54 orang koordinasi terkait LPSE | 83 galon, 8 dos air botol, 10 dos air gelas, 9 kali snack senam,90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE | 81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE | |||||
4 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 87 perjalanan dinas | 20 perjalanan dinas | 16 perjalanan dinas | 28 perjalanan dinas | 23 perjalanan dinas | 254.164.600 | ||
Penyusunan jadwal perjalanan dinas | Jumlah perjalanan dinas | 20 perjalanan dinas | 16 perjalanan dinas | 28 perjalanan dinas | 23 perjalanan dinas | |||||
Pelaksanaan perjalanan dinas | Terlaksananya kegiatan | 8 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 12 kali luar daerah Kab. Gresik | 2 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 14 kali luar daerah Kab. Gresik | 4 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 24 kali luar daerah Kab. Gresik | 3 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean, 2 kali dalam daerah Kab. Gresik dalam Bawean dan 18 kali luar daerah Kab. Gresik | |||||
5 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR | Jumlah Tenaga administrasi kantor THL (S1, SMA) dan | 19 orang | 19 orang | 19 orang | 19 orang | 19 orang | 471.600.000 |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
Penjaga Kantor | Penyusunan SK THL | Adanya SK THL | 19 SK THL | |||||||
Pelaksanaan pelayanan administrasi SKPD | waktu pelaksanaan pelayanan administrasi OPD | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | |||||
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan | jumlah dokumen laporan pelaksanaan | 19 dokumen laporan | 19 dokumen laporan | 19 dokumen laporan | 19 dokumen laporan | |||||
6 | PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR | Jumlah peningkatan operasional bandwith, jumlah operasional listrik, jumlah operasional air, jumlah operasional telepon, jumlah operasional tv kabel, jumlah operasional frekwensi maintanance, jaringan oleh vendor, tersosialisasinya materi oleh narasumber | bandwith utama 300 mbps,bandwith backup 50 mbps, matronet 160 mpbs, bandwith kecamatan 48 mbps, free hotspot layanan publik 26 titik, 12 bulan belanja air, 12 bulan belanja listrik, 12 bulan telepon, 12 bulan belanja tv kabel, 12 bulan retribusi keberihan, 33 kali senam, narasumber LKPP dan LPSE Propinsi | 3 bulan pembayara n pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayara n rekening bulanan | 3 bulan pembayaran pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayaran rekening bulanan | 3 bulan pembayara n pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayara n rekening bulanan | 3 bulan pembayaran pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayaran rekening bulanan | 2.828.531.050 | ||
Penunjukan penyedia bandwith dan penyiapan dokumen kerjasama pemakaian bandwith | jumlah dokumen kerjasama pemakaian bandwith dengan penyedia | 3 dokumen MOU tentang penyediaan bandwith dengan penyedia | ||||||||
Pelaksanaan kegiatan dan pembayaran rekening tagihan bandwith | jumlah tagihan pembayaran bandwith | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | |||||
jumlah pembayaran rekening rutin bulanan | 6 jenis rekening bulanan | 6 jenis rekening bulanan | 6 jenis rekening bulanan | 6 jenis rekening bulanan | 6 jenis rekening bulanan | |||||
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.354.006.350,00 |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
1 | PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA | Jumlah pengadaan Peralatan /perlengkapan kantor (ATK, alat listrik, dan elektronik, bahan pembersih, peralatan komputer, pengadaan komputer unit, peralatan kantor/rumah tangga, alat komunikasi, pengadaan peralatan pemncar, pengadaan meja dan kursi kerja dan alat studio) pengadaan peralatan LPSE | 1 paket ATK; 1 paket alat listrik dan elektronik 1 paket bahan pembersih; 1 paket peralatan computer; 1 paket pengadaan komputr unit 1 paket peralatan kantor/rumah tangga; 1 paket alat komunikasi; 1 paket pengadaan peralatan pemancar; 1 paket pengadaan meja kursi kerja dan 1 paket alat studio; 1 paket perlengkapan server LPSE dan peralatan pendukung LPSE | 2 paket (alat kantor dan komputer unit) | 7 paket (ATK, alat rumah tangga, meja kursi kerja, alat komunikasi, peralatan pemancar, komputer unit dan peralatan komputer/serve r LPSE) | 2 paket (komputer unit dan peralatan komputer) | 1.004.955.350 | |||
Penyusunan rencana jadwal penyediaan peralatan/perlengka pan kantor | Dokumen rencana penyediaan | 1 dokumen | ||||||||
Proses Penyediaan barang/ alat kantor SKPD | Jumlah penyediaan barang/alat kantor | 2 paket (alat kantor dan komputer unit) | 7 paket (ATK, alat rumah tangga, meja kursi kerja, alat komunikasi, peralatan pemancar, komputer unit dan peralatan komputer/serve r LPSE) | 2 paket (komputer unit dan peralatan komputer) | ||||||
2 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA | Jumlah pemeliharaan rutin / gedung kantor dan renovasi gedung dinas kominfo | 3 Paket | 1 paket (perencanaa n) | 2 paket (pelaksanaan dan pengawasan) | 231.851.000 | ||||
Penyusunan jadwal perencanaan pemeliharaan gedung | Dokumen Perencanaan pemeliharaan | 1 dokumen | ||||||||
Proses pelaksaan pemeliharaan gedung | Jumlah gedung yang terpelihara | 1 gedung | 1 gedung |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
Evaluasi/pengawan atas pelaksanaan pemeliharaan gedung | Adanya dokumen evaluasi atas pelaksanaan pemeliharaan gedung | 1 dokumen | ||||||||
3 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL | Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang perlu pemeliharaan | 5 mobil dinas (2 kali/mobnas) 1 sepeda motor | 2 mobil dinas 1 sepeda motor | 4 mobil dinas | 2 mobil dinas 1 sepeda motor | 2 mobil dinas 1 sepeda motor | 100.000.000 | ||
Penyusunan jadwal rencana pemeliharaan kendaraan dinas milik SKPD | Dokumen rencana pemeliharaan | 1 dokumen | ||||||||
Proses pemeliharaan kendaraan dinas kantor SKPD | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 2 mobil dinas 1 sepeda motor | 4 mobil dinas | 2 mobil dinas 1 sepeda motor | 2 mobil dinas 1 sepeda motor | |||||
4 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA | JJumlah pemeliharaan peralatan /perlengkapan kerja (AC, Printer, Komputer, isi freon,, handycam/camera) | 7 unit 8 unit 8 unit 9 unit 1 unit | 4 unit (printer, komputer, AC, isi freon) | 8 unit (2 komputer, 3 printer, AC, isi freon, handycam/cam era) | 7 unit (3 komputer, 2 printer, 2 isi freon) | 3 unit (printer, komputer, AC) | 17.200.000 | ||
Penyusunan jadwal rencana pemeliharaan kendaraan dinas milik SKPD | Dokumen rencana pemeliharaan | 1 dokumen | ||||||||
Proses pemeliharaan kendaraan dinas kantor SKPD | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 4 unit (printer, komputer, AC, isi freon) | 8 unit (2 komputer, 3 printer, AC, isi freon, handycam/cam era) | 7 unit (3 komputer, 2 printer, 2 isi freon) | 3 unit (printer, komputer, AC) |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
3. ROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 35.970.600 | |||||||||
1 | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja LKPJ, MONEV, P1- P4, LKPD, SPIP, LPPD, SKM | 8 Jenis Laporan | 5 jenis dokumen laporan | 4 jenis dokumen laporan | 3 jenis dokumen laporan | 2 jenis dokumen laporan | 19.410.000 | ||
Penyusunan rencana penyerapan anggaran dan fisik kegiatan | Jumlah perencanaan kegiatan | 27 kegiatan | ||||||||
Penyusunan perjanjian kinerja dan schedule kegiatan | Jumlah PK pegawai | 43 orang | ||||||||
peyusunan dokumen laporan keuangan dan cetak dokumen keuangan | jumlah jenis laporan dan buku | 8 jenis laporan keuangan dan 1 dokumen keuangan | 8 jenis laporan keuangan | 8 jenis laporan keuangan | 8 jenis laporan keuangan | |||||
peyusunan laporan penyerapan, laporan MONEV dan laporan capaian kinerja lainnya | jumlah jenis dokumen dan laporan | 4 jenis dokumen laporan | 4 jenis dokumen laporan | 3 jenis dokumen laporan | 2 jenis dokumen laporan | |||||
rapat koordinasi pencapaian kinerja kegiatan dan program | jumlah rapat | 2 kali | 2 kali | 3 kali | 1 kali | |||||
2 | PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD | Laporan RENJA | 1 laporan | 1 laporan | 16.560.600 | |||||
Penyusunan SK panitia dan rencana kerja tahun anggaran | Jumlah perencanaan | 1 dokumen |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
rapat koordinasi penyusunan rencana kerja dan RKA tahun | jumlah rapat | 2 kali | 3 kali | 2 kali | 1 kali | |||||
pelaksaan forum SKPD Renja tahun anggaran | jumlah rapat RKPD | 1 kali | ||||||||
peyusunan laporan rencana kerja tahun anggaran | jenis laporan | 1 laporan |
Gresik, Januari 2020
KEPALA DINAS |
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
XXXX XXXXXXX, SH |
Pembina Tk.I |
NIP. 19680921 198809 1 001 |
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi | Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas | 96,96 % desa, 100 % kelurahan | 96,96 % desa, 100 % kelurahan |
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah | Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik | 10,71 % ~ 62 titik dari 56 titik | 62 titik | |||
Persentase Lembaga Social yang dibina | 100% (4 KIM) | 50% | 100% |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A. BIDANG KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN | 483.443.275,00 | |||||||||
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH | 483.443.275,00 | |||||||||
1 | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI | - jumlah pengadaan firewall - jumlah pengadaan SSL | - 1 unit - 1 unit | - 1 unit - 1 unit | 307.000.125 | |||||
Rapat Persiapan dan Evaluasi Penerapan Digital Signature | Jumlah peserta rapat | 60 orang | 30 orang |
Pelatihan Penerapan Digital Signature | Jumlah peserta pelatihan | 47 orang | ||||||||
Koordinasi ke propinsi tentang keterkaitan sistem keamanan informasi dalam SPBE | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 1 kali | 1 kali | |||||||
Koordinasi ke Dalam Prov. Jawa Timur tentang sertifikat digital | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 1 kali | ||||||||
Konsultasi ke pusat tentang Jaringan komunikasi nasional dan sistem kunci sandi | Jumlah konsultasi yang dilakukan | 1 kali | 1 kali | |||||||
Pembelian sertifikat SSL untuk pengaman website | Jumlah pengadaan yang dilakukan | 1 unit | ||||||||
Pelatihan Keamanan Informasi | Jumlah peserta pelatihan | 3 orang | ||||||||
Pemeliharaan Keamanan Server | Jumlah pemeliharaan yang dilakukan | 1 kali | ||||||||
Implementasi Digital Signature | Jumlah aplikasi yang dibuat | 1 aplikasi | ||||||||
Pengadaan IP PBX | Jumlah pengadaan yang dilakukan | 1 unit | ||||||||
2 | FASILITASI SARANA KOMUNIKASI DAERAH | - Jumlah Data Kepemilikan menara dari masing masing provider | 1 Data | 1 Data (laporan) | 17.946.300 | |||||
Rapat veriwali data menara dengan provider | Jumlah peserta rapat | 30 orang | 30 orang |
Rakor Rencana Perubahan Perda Telekomunikasi Bersama | Jumlah peserta rapat | 25 orang | ||||||||
Rapat Verifikasi dan Validasi Data Menara dengan Kecamatan | Jumlah peserta rapat | 25 orang | ||||||||
Pendataan Blank Spot Menara | Jumlah pendataan yang dilakukan | 5 kali | 3 kali | |||||||
3 | FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI | - Jumlah Pembangunan Co-Working Space - Jumlah Inkumbasi Mock Up dan Fasilitasi Pemanfaatan Co-Working Space KIM - Jumlah Pekan Literasi Digital Gresik | - 1 Paket, 20 orang - 18 KIM - 1 Penyelenggaraan | - 1 Paket, 20 orang - 18 KIM - 1 Penyelengg araan | 158.496.850 | |||||
Rapat Koordinasi Pembuatan co working space | Jumlah peserta rapat | 30 orang | 30 orang | |||||||
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Komunitas | Jumlah peserta rapat | 30 orang | 60 orang | 30 orang | 30 orang | |||||
Kegiatan Edukasi Internet Sehat dan Santun Bersosmed | Jumlah kegiatan yang dilakukan | 4 Kali | 4 Kali | |||||||
Pelatihan Startup oleh bagi Pengembang TIK dan Komunitas | Jumlah peserta pelatihan | 20 orang | ||||||||
Koordinasi dan evaluasi ke desa desa tentang KIM | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 9 kali | 4 kali | 9 Kali | 6 kali | |||||
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Dinas Kominfo Propinsi | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 1 kali | 1 kali | 2 kali | 1 kali | |||||
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Bakorwil | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
Study banding dengan Kabupaten Lain | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 1 kali | ||||||||
Koordinasi ke Pusat tentang Kegiatan Informasi Masyarakat | Jumlah koordinasi yang dilakukan | 2 kali |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | ||||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | Meningkatnya penyelenggaraan e - Government | Persentase sistem informasi yang terintegrasi | 42,17% | 42.17 | % | |||
Persentase layanan publik berbasis elektronik | 85,11% | 85.11 | % |
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Program Pengembangan E-Government | Persentase OPD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kecepatan Akses internet untuk perkantoran pemerintahan | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | ||
Persentase sistem informasi yang aktif | 98,80% | 98,80% | |||||
Persentae ASN yang memanfaatkan teknologi informasi | 85,52% | 85,52% | |||||
Persentase ketersediaan pedoman penyelenggaraan e-Gov | 100% | 100% |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN (Rp.) | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
B. KABID PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT | 1.360.656.500,00 | |||||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT | 1.360.656.500,00 | |||||||||
1 | PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT | Jumlah Jaringan Fiber Optik yang dipelihara dan dioptimalkan | 4 km | 4km | 247.925.000 | |||||
Jumlah Routerboard OPD yang dipelihara | 2 unit | 1 unit | 1 unit | |||||||
Jumlah Switch hub 16 port 1 gigabit managable yg dipelihara | 1 Unit | 1 unit | ||||||||
Jumlah Media Converter Fiber Optik OPD yang dipelihara | 2 unit | 1 unit | 1 unit | |||||||
jumlah Tenaga ahli jaringan yang direkrut | 1 TA jaringan | 1 TA Jaringan | ||||||||
Perekrutan Tenaga Ahli Jaringan | Jumlah bulan Tenaga Ahli jaringan yang di pekerjakan | 1 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | |||||
Pengadaan Paket Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic | Jumlah Jaringan Fiber Optic yang dipelihara | 4 km | ||||||||
Pengadaan Perangkat Jaringan WAN untuk pemeliharaan | Jumlah Perangkat yang dibeli | 2 unit | 3 unit | |||||||
Rapat Koordinasi Tim TIK tentang Penggunaan Jaringan WAN Pemkab Gresik | Jumlah peserta rapat | 65 orang | 65 orang | |||||||
Pembelian peralatan alat listrik dan elektronik untuk pemeliharaan WAN Pemkab | jumlah Jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli | 11 jenis | 11 jenis | 4 jenis |
2 | PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT | Jumlah Cloud Router untuk WAN Pemkab Gresik | 1 Unit | 1 unit | 18.325.000 | |||||
Pengadaan Cloud Router | Jumlah Cloud router yang dibeli | 1 unit | ||||||||
Instalasi Cloud Router | Jumlah Cloud Router yang diinstal | 1 unit | ||||||||
3 | PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT | Jumlah Aplikasi Smart City yang di Sewa (Gapuro Santri) | 1 Paket Aplikasi Gapuro Santri | 1 Paket Aplikasi Gapuro Santri | 358.747.375 | |||||
Terupgrade-nya Aplikasi Posyandu Go | 1 Paket Aplikasi Posyandu Go | 1 Paket Aplikasi Posyandu Go | ||||||||
Terbangunnya Aplikasi Layanan JDIH | 1 Paket Aplikasi Layanan JDIH | 1 Paket Aplikasi Layanan JDIH | ||||||||
Jumlah Tenaga Ahli Integrator yang di rekrut | 1 orang Tenaga Ahli Integrator | 1 orang Tenaga Ahli Integrator | ||||||||
Tersosialisasikan Aplikasi Smart City | 30 orang x 3 kali | 30 orang | 30 orang | 30 orang | ||||||
Pelaksanaan Sewa Aplikasi Smart City | Jumlah bulan Aplikasi Smart City yang di Sewa (Gapuro Santri) | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | |||||
Pelaksanaan Upgrade Aplikasi Posyandu Go | jumlah Aplikasi yang diupgrade | 1 Paket | ||||||||
Pembangunan Aplikasi Layanan JDIH | Terbangunnya Aplikasi yang dibangun | 1 Paket | ||||||||
Perekrutan Tenaga Ahli Integrator | Jumlah bulan Tenaga Ahli Integrator yang di pekerjakan | 1 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | |||||
Pelaksanaan Sosialiasi Aplikasi Smart City | jumlah peserta sosialisasi | 30 orang | 30 orang | 30 orang |
Pelaksanaan Rapat Aplikasi Mantra | Jumlah Peserta | 10 orang | 10 orang | |||||||
Pelaksanaan Rapat Sewa Aplikasi Smart City | Jumlah Peserta | 15 orang | 15 orang | |||||||
Pelaksanaan Rapat Verifikasi KAK | Jumlah Peserta | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | |||||
4 | PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT | Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang di rekrut | 1 orang Tenaga Ahli Programmer | 1 orang Tenaga Ahli Programmer | 170.000.000 | |||||
Tersusunnya Standarisasi Database | 1 Paket satandarisasi Database | 1 Paket satandarisasi Database | ||||||||
Terbangunnya Datawarehouse | 1 Paket Datawarehouse | 1 Paket Datawareho use | ||||||||
jumlah peserta sosialisasi Persiapan kebutuhan Standarisasi Database | 65 orang | 65 orang | ||||||||
Perekrutan Tenaga Ahli Programmer | Jumlah bulan Tenaga Ahli Programmer yang di pekerjaan | 1 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | |||||
Penyusunan Satndarisasi Database | jumlah Standarisasi Database yang disusun | 1 Paket | ||||||||
Pembangunan Datawarehouse dan Dashboard Administrasi Pemerintahan | jumlah data Datawarehouse dan dashboard yang dibangun | 1 Paket | ||||||||
sosialisasi Standarisasi Database | jumlah peserta sosialisasi Standarisasi Database | 65 orang | ||||||||
Pelaksanaan Rapat Jakon Standarisasi | Jumlah Peserta | 2 kali (@ 20 orang) | 20 orang | |||||||
Pelaksanaan Rapat Pembangunan Datawarehouse | Jumlah Peserta | 20 orang | 20 orang | 20 orang |
Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Integrasi Database OPD | Jumlah Peserta | 3 kali (@ 10 orang) | 6 kali (@ 10 orang) | 8 kali (@ 10 orang) | 7 kali (@ 10 orang) | |||||
5 | PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT | Jumlah ASN yang dilatih eOffice | 168 orang | 168 orang | 200.000.000 | |||||
Jumlah Kader Posyandu yang dilatih | 189 orang | 189 orang | ||||||||
Jumlah Bidan Desa yang dilatih | 63 orang | 63 orang | ||||||||
Jumlah Masyarakat yang dilatih | 120 orang | 120 orang | ||||||||
Jumlah Portal Layanan SPBE yang dibangun | 1 portal | 1 portal | ||||||||
Jumlah Tenaga Pengelola Layanan SPBE | 1 orang 10 bulan | 1 orang 10 bulan | ||||||||
Pelatihan Posyandu Go - IM Posyandu | Jumlah kader peserta pelatihan | 189 kader | ||||||||
Jumlah bidan peserta pelatihan | 63 bidan | |||||||||
Pelatihan Gapuro Santri | Jumlah peserta pelatihan | 120 warga | ||||||||
Pelatihan e-Office | Jumlah peserta pelatihan | 168 ASN | ||||||||
Pembangunan Portal Layanan SPBE | Jumlah portal yang dibangun | 1 portal | ||||||||
Pengelolaan Layanan SPBE | Jumlah Layanan SPBE yang terkelola | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | ||||||
6 | PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT | Jumlah kebijakan yang disusun | 1 kebijakan | 1 kebijakan | 219.423.125 | |||||
Jumlah ASN yang mengikuti training TOGAF | 3 orang | 3 orang | ||||||||
Jumlah ASN yang mengikuti training ITIL | 3 orang | 3 orang | ||||||||
Jumlah peserta sosialisasi arsitektur SPBE | 70 orang | 70 orang | ||||||||
Pelatihan TOGAF | Jumlah peserta pelatihan | 3 orang |
Pelatihan ITIL | Jumlah peserta pelatihan | 3 orang | ||||||||
Penyusunan Arsitektur SPBE | Jumlah Kebijakan yang disusun | 1 Kebijakan | ||||||||
Konsultasi Arsitektur SPBE ke Kemenpanrb | Jumlah Kebijakan yang dikonsultasikan | 1 Kebijakan | ||||||||
Sosialisasi Arsitektur SPBE | Jumlah peserta sosialisasi | 70 orang | ||||||||
7 | PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT | Jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan e-Government | 47 OPD | 25 OPD | 22 OPD | 146.236.000 | ||||
Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan | 2 (SPBE, Smart City) | 1 SPBE | 1 Smart City | 1 Smart City | ||||||
Monev Gresik Smart City | Jumlah OPD peserta Monev | 31 OPD | ||||||||
Rakor SPBE | Jumlah OPD peserta Rakor | 15 OPD | 15 OPD | 15 OPD | ||||||
Pemantauan ke OPD | Jumlah OPD yang dipantau | 25 OPD | 22 OPD | |||||||
Evaluasi Smart City | jumlah evaluasi Smart City | 1 Smart City | 1 Smart City | |||||||
Evaluasi SPBE | jumlah evaluasi SPBE | 1 SPBE |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||||||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
3 | Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah | Pertumbuhan kunjungan website | 380.772 viewer | 95.193 | viewer | 190.386 | viewer | 285.579 | viewer | 380.772 | viewer |
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||||||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
3 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Prosentase data statisk (survey dan report based) yang dipublikasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
4 | Program Kerjasama Informasi | Pertumbuhan Informasi Official Website pemerintah daerah | 4,41 % ~ 887 Informasi dari 887 informasi | 221 | Informasi | 443 | Informasi | 665 | Informasi | 887 | Informasi |
NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | ANGGARAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN STATISTIK | 1.910.709.125 | |||||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/ STATISTIK DAERAH | 686.910.500 | |||||||||
1 | PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH | Jumlah pendampingan penyusunan database | 10 OPD | 10 OPD | 10 OPD | 10 OPD | 10 OPD | 686.910.500 | ||
Jenis data statiatik yang dipublikasi | 5 Jenis | 1 jenis data | 1 jenis data | 2 Jenis data | 1 jenis data | |||||
Sosialisasi dan pelatihan Data statistik sektoral | Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan | 130 orang | ||||||||
koordinasi Matrix data statstik sektoral pada OPD | Jumlah koordinasi yang dilakakukan | 10 OPD |
Evaluasi Matrix data statstik sektoral pada OPD | Jumlah matrix data sektoral yang di evaluasi | 10 OPD | 10 OPD | |||||||
Tindaklanjut evaluasi data statstik sektoral | Jumlah OPD yang menindak lanjuti hasil evaluasi Matrix data sektoral | 10 OPD | 10 OPD | |||||||
Perumusan Swakelola dengan Instansi lain (BPS) | Jumlah analisa dan data yang akan di swakelolakan | 4 Jenis | ||||||||
Pelaksanaan Swakelola | Jumlah data swakelola yang di publikasikan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 4 Jenis | |||||
Pengumpulan data stastik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka | Jumlah data statistik pendukung Penyusunan Buku yang di kumpulkan | 38 Jenis | ||||||||
Evaluasi data statistik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka | Jumlah data statistik yang di evaluasi | 38 Jenis | ||||||||
Tindaklanjut Evaluasi data statistik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka | Jumlah Instansi yang menindaklanjuti evaluasi data statstik pendukung penyusunan Buku | 38 | ||||||||
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI | 1.223.798.625 | |||||||||
1 | PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | - Jumlah media Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 5 Media | 5 Media | 5 Media | 5 Media | 5 Media | 250.864.000 | ||
- Jumlah layanan hosting yang dikelola | 1 Webhosting | 1 webhosting | 1 webhosting | 1 webhosting | 1 webhosting | |||||
Pengumpulan data OPD untuk publikasikan di website Portal dan sosial media | Jumlah Data OPD yang dikumpulkan | 57 |
Evaluasi data OPD yang di publikasikan melalui website Portal | Jumlah Data OPD yang dievaluasi | 57 | ||||||||
Tindaklajut Evaluasi data OPD yang publikasikan melalui website Portal | Jumlah OPD yang menindaklanjuti evaluasi data OPD yang dipublikasikan | 57 | ||||||||
Fasilitasi layanan webhosting untuk OPD | Jumlah OPD yang di fasilitasi | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
2 | PENGOPERASIAN COMMAND CENTER | Jumlah operator command center | 9 Operator | 9 orang | 9 orang | 9 orang | 596.846.625 | |||
FGD tentang NTPD 112 | Jumlah peserta FGD NTPN 112 | 150 Orang | ||||||||
pelatihan Operator call center 112 | Jumlah Operator yang dilatih | 9 orang | ||||||||
Fasilitasi layanan panggilan darurat 112 | Jumlah panggilan darurat yang difasilitasi | 50 | 50 | |||||||
3 | OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL | Terbentuknya LPPL Suara Gresik | 1 LPPL Suara Gresik | 1 LPPL Suara Gresik | 262.686.500 | |||||
Jumlah Pengelola Penyiaran Publik Lokal | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang | |||||
Monitoring dan evaluasi pelaksaaan tema acara penyiaran radio Suara Gresik | Jumlah Monitoring dan evaluasi tema acara penyiaran | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Pelatihan broadcating dasar dan lanjutan untuk penyiar | Jumlah penyiar radio yang dilatih | 4 orang | 4 orang | 4 orang | 4 orang | |||||
4 | FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH | Persentase permintaan informasi yang difasilitasi maksimal 10 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 113.401.500 | ||
Jumlah pengaduan yang direspon maksimal 1 x 24 jam | 200 Pengaduan | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fasilitasi permintaan Informasi dan dokumentasi Publik | prosentase permintaan infromasi Informasi dan dokumentasi Publik yang di fasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
sosialisasi dan pelatihan tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) | Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan | 130 orang | ||||||||
Fasilitasi pengaduan masyarakat melalui xxxxx.xx.xx | Jumlah Pengaduan masyarakat yang difasilitasi | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti OPD | Jumlah OPD yang menindaklanjuti pengaduan | 57 | 57 | 57 | 57 |
Gresik, Januari 2020
KEPALA DINAS |
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
XXXX XXXXXXX, SH |
Pembina Tk.I |
NIP. 19680921 198809 1 001 |