Contract
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : X. XXXXXXXX XXXXX, SE
Jabatan : WALIKOTA BIMA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
X. XXXXXXXX XXXXX, SE SUNARTI, S.SOS, MM
Nip. 19620706 198602 2 007
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata | 1. PDRB sektor pariwisata 2. Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan 3. Prosentase Cabang Olahraga yang meraih mendali ditingkat provinsi dan regional | 10% 35% |
2. | Meningkatnya prestasi olahraga | 25% |
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Program
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
Anggaran Keterangan
621,330,250 10 Kegiatan
74,790,000 3 Kegiatan
219,930,750 5 Kegiatan
1,817,292,500 8 Kegiatan
3,323,332,500 7 Kegiatan
650,400,000 1 Kegiatan
58,565,000 3 Kegiatan
552,030,000 1 Kegiatan
41,350,000 1 Kegiatan
159,140,000 2 Kegiatan
901,500,000 2 Kegiatan
JUMLAH 8,419,661,000 43 Kegiatan
Kota-Bima, Januari 2019
WALIKOTA BIMA, PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA,
X. XXXXXXXX XXXXX, SE SUNARTI, S.SOS, MM
Nip. 19620706 198602 2 007
Nama : Dra. XXXXXXX, X.Xx
Xxxxxan : SEKRETARIS
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, X.XXX, MM
Nip. 19620706 198602 2 007
Dra. XXXXXXX, X.Xx
Nip. 00000000 000000 0 004
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. 2. | Meningkatnya kelancaran administari pelayanan tugas dan fungsi OPD Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran Persentase ketersediaan sarana dan prasarana 2. aparatur Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan 5. sesuai ketentuan | 100% 100% |
3. | Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan | 100% |
No.
1
2
3
Program
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Anggaran Keterangan
621,330,250 10 Kegiatan
74,790,000 3 Kegiatan
219,930,750 5 Kegiatan
JUMLAH 916,051,000 18 Kegiatan
PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA,
XXXXXXX, X.XXX, MM
Kota-Bima, Januari 2019
SEKRETARIS,
Dra. XXXXXXX, X.Xx
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 00000000 000000 0 004
Nama : XXXXXXXXXXX, A.Md
Jabatan : STAF KASUBAG KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXX XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXX XXXXXXX, X.Xxx XXXXXXXXXXX, A.Md
Nip. 19700827 199203 1 006 Nip. 19851125 201001 1 010
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan | 1. Jumlah jasa administrasi keuangan | 12 bln |
2. | Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis | 2. Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester | 2 dokumen |
3. | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen |
No. | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 45,196,000 | |
2 | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 45,425,000 | |
3 | PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 14,125,000 | |
JUMLAH | 104,746,000 |
Kota-Bima, Januari 2019
KASUBAG KEUANGAN, STAF KASUBAG KEUANGAN,
XXX XXXXXXX, X.Xxx XXXXXXXXXXX, A.Md
Nip. 19700827 199203 1 006 Nip. 19851125 201001 1 010
Nama : MUH. XXXXXX, X.MD
Jabatan : STAF KASUBAG KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXX XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXX XXXXXXX, S.Sos MUH. XXXXXX, X.MD
Nip. 19700827 199203 1 006 Nip. 19851105 200901 1 005
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan | 1. Jumlah jasa administrasi keuangan | 12 bln |
2. | Terlaksananya penyusunan laporan triwulan sesuai ketentuan | 2. Jumlah Dokumen yang harus disediakan | 4 dokumen |
3. | Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis | 3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester | 2 dokumen |
4. | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 4. Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen |
No.
1
REALXXXXX XXXXXXX SKPD 3 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 15,175,000 |
4 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 10,625,000 |
JUMLAH | 103,878,000 |
2
Kegiatan
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
Anggaran Keterangan
45,196,000
32,882,000
KASUBAG KEUANGAN,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF KASUBAG KEUANGAN,
XXX XXXXXXX, S.Sos MUH. XXXXXX, X.MD
Nip. 19700827 199203 1 006 Nip. 19851105 200901 1 005
Nama : XXX XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. XXXXXXX, X.Xx
Xxxxxan : SEKRETARIS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Dra. XXXXXXX, X.Xx XXX XXXXXXX, S.Sos
Nip. 00000000 000000 0 004 Nip. 19700827 199203 1 006
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. 2. | Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyusunan laporan triwulan sesuai ketentuan | 1. Jumlah jasa administrasi keuangan 2. Jumlah Dokumen yang harus disediakan | 12 bln 4 dokumen |
3. 4. | Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester 4. Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun | 2 dokumen 1 dokumen |
No.
1
2
3
4
Kegiatan
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALXXXXX XXXXXXX SKPD
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
Anggaran Keterangan
45,196,000
32,882,000
15,175,000
10,625,000
JUMLAH 103,878,000
Kota-Bima, Januari 2019
SEKRETARIS, KASUBAG KEUANGAN,
Dra. XXXXXXX, X.Xx XXX XXXXXXX, S.Sos
Nip. 00000000 000000 0 004 Nip. 19700827 199203 1 006
Nama : XXXXXXXXXXX, S.SOS
Jabatan : STAF KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXX XXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXX XXXXXXXX, S.Sos XXXXXXXXXXX, S.SOS
Nip. 19800119 200604 2 016 Nip. 19770626 201101 1 008
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air | Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 bln |
2 | Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas | Jumlah Kendaraan Dinas yang layak | 7 unit |
3 | Tersedianya ATK | Jumlah ATK | 42 jenis |
4 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan | 100000 lbr |
5 | Tersedianya perlengkapan kantor | Jumlah perlengkapan kantor | 127 buah |
6 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah kerjasama dengan media | 4 media |
7 | Terpeliharanya Gedung Kantor | persentase luas gedung kantor yang direhab/pelihara | 85% |
8 | Terpeliharanya Kendaraan operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 7 unit |
9 | Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungfsi baik | 127 buah |
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kegiatan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Anggaran Keterangan
21,600,000
22,500,000
54,733,660
39,190,000
66,350,000
28,000,000
10,500,000
43,190,000
21,100,000
JUMLAH 307,163,660
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
XXXX XXXXXXXX, S.Sos XXXXXXXXXXX, S.SOS
Nip. 19800119 200604 2 016 Nip. 19770626 201101 1 008
Nama : XXXX XXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. XXXXXXX, X.Xx
Xxxxxan : SEKRETARIS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Dra. XXXXXXX, X.Xx XXXX XXXXXXXX, S.Sos
Nip. 00000000 000000 0 004 Nip. 19800119 200604 2 016
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1 | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun | 12 bln |
2 | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air | Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12 bln |
3 | Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas | Jumlah Kendaraan Dinas yang layak | 7 unit |
4 | Terlaksanya pelayanan kebersihan kantor | Cakupan ruang kantor yang bersih | 12 bln |
5 | Tersedianya ATK | Jumlah ATK | 42 jenis |
6 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan | 100000 lbr |
7 | Tersedianya perlengkapan kantor | Jumlah perlengkapan kantor | 127 buah |
8 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah kerjasama dengan media | 4 media |
9 | Tersedianya makanan dan minuman rapat | Jumlah Kegiatan makan minum rapat | 12 kali |
10 | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 kali |
11 | Terpeliharanya Gedung Kantor | persentase luas gedung kantor yang direhab/pelihara | 35% |
12 | Terpeliharanya Kendaraan operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 12 unit |
13 | Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungfsi baik | 127 buah |
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kegiatan
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Anggaran Keterangan
84,000,000
21,600,000
22,500,000
54,733,660
39,190,000
66,350,000
28,000,000
14,400,000
245,360,590
10,500,000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
11 DINAS/OPERASIONAL
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
12 KANTOR
43,190,000
21,100,000
JUMLAH 650,924,250
Kota-Bima, Januari 2019
SEKRETARIS, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
Dra. XXXXXXX, X.Xx XXXX XXXXXXXX, S.Sos
Nip. 00000000 000000 0 004 Nip. 19800119 200604 2 016
Nama : XXXXX, SE, MM
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. XXXXXXX, X.Xx
Xxxxxan : SEKRETARIS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Dra. XXXXXXX, X.Xx XXXXX, SE, MM
Nip. 00000000 000000 0 004 Nip. 19730317 200604 1 018
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Tersusunnya RKA/DPA/DPPA sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1. Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja 2. Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan | 4 dokumen |
2. | Tersusunya dokumen LKIP, LPJ dan LPPD | 3 dokumen |
No.
1
2
Kegiatan
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN/RKA/DPA/DPPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN LAKIP, LPJ DAN LPPD
Anggaran Keterangan
51,725,000
39,270,750
JUMLAH 90,995,750
Kota-Bima, Januari 2019
SEKRETARIS, KASUBAG XXXXXXXXXXX,
Dra. XXXXXXX, X.Xx XXXXX, SE, MM
Nip. 00000000 000000 0 004 Nip. 19730317 200604 1 018
Nama : ASWADDIN
Jabatan : STAF KASI EKONOMI KREATIF
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX, SE
Jabatan : KASI EKONOMI KREATIF
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, SE ASWADDIN
Nip. 00000000 000000 0 017 Nip. 19691012 198803 1 001
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya penyusunan data base ekonomi kreatif | 1. Jumlah data base ekonomi kreatif | 2 dokumen |
2. | Terwujudnya car free day | 2. Jumlah laporan kegiatan | 4 kegiatan |
No. | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | PENYUSUNAN DATA BASE EKONOMI KREATIF | 111,550,000 | |
2 | CAR FREE DAY | 57,140,000 | |
JUMLAH | 168,690,000 |
Kota-Bima, Januari 2019
KASI EKONOMI KREATIF, STAF KASI EKONOMI KREATIF,
XXXXXXX, SE ASWADDIN
Nip. 00000000 000000 0 017 Nip. 19691012 198803 1 001
Nama : XXXXXXX, SE
Jabatan : KASI EKONOMI KREATIF
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, X.Xxx XXXXXXX, SE
Nip. 19720213 199402 2 002 Nip. 00000000 000000 0 017
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya penyusunan data base ekonomi kreatif | 1. Jumlah data base ekonomi kreatif | 2 dokumen |
2. | Terwujudnya car free day | 2. Jumlah laporan kegiatan | 4 kegiatan |
No. | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
1 | PENYUSUNAN DATA BASE EKONOMI KREATIF | 111,550,000 | |
2 | CAR FREE DAY | 57,140,000 | |
JUMLAH | 168,690,000 |
KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI EKONOMI KREATIF,
XXXXXXX, X.Xxx XXXXXXX, SE
Nip. 19720213 199402 2 002 Nip. 00000000 000000 0 017
Nama : XXXXXX, SE
Jabatan : KASI PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, X.Xxx XXXXXX, SE
Nip. 19720213 199402 2 002 Nip. 19760810 200604 2 034
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya pelaksanaan pariwisata daerah melalui koordinasi antara sektor | 1. Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sektor 2. Jumlah media promosi 3. Jumlah laporan kegiatan 4. Jumlah partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya | 3 kali |
2. | Tersebarnya informasi Objek Daya Tarik Wisata dalam dan luar negeri | 4 media | |
3. | Terwujudnya event MICE | 2 kegiatan | |
4. | Meningkatnya partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya | 2 kali |
No.
1
2
3
4
Kegiatan
KOORDINASI DENGAN SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DIDALAM DAN DILUAR NEGERI
MICE
PARTISIPASI PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ATRAKSI WISATA BUDAYA
Anggaran Keterangan
50,725,000
376,410,000
183,825,000
789,092,500
JUMLAH 1,400,052,500
KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI,
XXXXXXX, X.Xxx XXXXXX, SE
Nip. 19720213 199402 2 002 Nip. 19760810 200604 2 034
Nama : XXXXXX XXXXXX, ST
Jabatan : STAF KASI PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXX, SE
Jabatan : KASI PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXX, SE XXXXXX XXXXXX, ST
Nip. 19760810 200604 2 034 Nip. 19850330 201001 1 012
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
Meningkatnya pelaksanaan | 1. Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sektor 2. Jumlah media promosi 3. Jumlah laporan kegiatan 4. Jumlah partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya | ||
1 | pariwisata daerah melalui | 3 kali | |
koordinasi antara sektor | |||
2 | Tersebarnya informasi Objek Daya Tarik Wisata dalam dan luar negeri | 3 media | |
3 | Terwujudnya event MICE | 1 kegiatan | |
Meningkatnya partisipasi | |||
4 | pelestarian dan aktualisasi atraksi | 2 kali | |
wisata budaya |
No.
1
2
3
4
Kegiatan
KOORDINASI DENGAN SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DIDALAM DAN DILUAR NEGERI
MICE
PARTISIPASI PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ATRAKSI WISATA BUDAYA
Anggaran Keterangan
50,725,000
376,410,000
183,825,000
789,092,500
JUMLAH 1,400,052,500
KASI PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF KASI PENGUATAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI
XXXXXX, SE XXXXXX XXXXXX, ST
Nip. 19760810 200604 2 034 Nip. 19850330 201001 1 012
Nama : XXXXXXXXXXX, A.Md
Jabatan : STAF KASI KERJASAMA PARIWISATA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI KERJASAMA PARIWISATA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2017
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXXXXXXX, S.Sos XXXXXXXXXXX, A.Md
Nip. 19750507 200312 1 010 Nip. 19851125 201001 1 010
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya promosi daerah melalui tekhnologi informasi | 1. Jumlah kerjasama tekhnologi informasi wisatawan | 5 buah |
2. | Meningkatnya jaringan promosi dalam daerah maupun luar daerah | 2. Jumlah kerjasama promosi wisatawan | 3 kali |
3. | Meningkatnya penyelenggaraan festival atraksi kesenian tradisional | 3. Jumlah festival atraksi kesenian tradisional | 3 kali |
No.
1
2
3
Kegiatan
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA
PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA
FASILITASI DAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN FESTIVAL ATRAKSI KESENIAN TRADISIONAL
Anggaran Keterangan
30,810,600
79,795,000
229,680,000
JUMLAH 340,285,600
Kota-Bima, Januari 2017
KASI KERJASAMA PARIWISATA, STAF KASI KERJASAMA XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, S.Sos XXXXXXXXXXX, A.Md
Nip. 19750507 200312 1 010 Nip. 19851125 201001 1 010
Nama : XXXXXXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI KERJASAMA PARIWISATA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, X.Xxx XXXXXXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19720213 199402 2 002 Nip. 19750507 200312 1 010
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya jaringan promosi dalam daerah maupun luar daerah | 2. Jumlah kerjasama promosi wisatawan | 1 media |
2. | Meningkatnya penyelenggaraan festival atraksi kesenian tradisional | 3. Jumlah festival atraksi kesenian tradisional | 2 kali |
No.
1
2
Kegiatan PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA
FASILITASI DAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN FESTIVAL ATRAKSI KESENIAN TRADISIONAL
Anggaran Keterangan
4,250,000
244,300,000
JUMLAH 248,550,000
KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI KERJASAMA XXXXXXXXXX,
XXXXXXX, X.Xxx XXXXXXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19720213 199402 2 002 Nip. 19750507 200312 1 010
Nama : XXXXXXX, X.Xxx
Jabatan : KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXXXX, S.Sos
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19720213 199402 2 002
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya pengembangan destinasi wisata, promosi wisata, serta pemasaran industri pariwisata | 1. Persentase pertumbuhan wirausaha pariwisata | 50% |
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kegiatan PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA
KOORDINASI DENGAN SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DIDALAM DAN DILUAR NEGERI
PENYUSUNAN DATA BASE EKONOMI KREATIF MICE
PARTISIPASI PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ATRAKSI WISATA BUDAYA
FASILITASI DAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN FESTIVAL ATRAKSI KESENIAN TRADISIONAL
CAR FREE DAY
Anggaran Keterangan
4,250,000
50,725,000
376,410,000
111,550,000
183,825,000
789,092,500
244,300,000
57,140,000
JUMLAH 1,817,292,500
PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA,
XXXXXXX, X.XXX, MM
Nip. 19620706 198602 2 007
Kota-Bima, Januari 2019
KABID PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
XXXXXXX, X.Xxx
Nip. 19720213 199402 2 002
Nama : XXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXXX, S.Sos
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19721017 200012 1 002
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya kualitas, prestasi kepemudaan dan aktivitas keolahragaan | 1. Jumlah gedung olahraga | 2 Unit |
No.
1
2
Kegiatan
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA OLAH RAGA
Anggaran Keterangan
883,525,000
17,975,000
JUMLAH 901,500,000
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXXX, S.Sos
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19721017 200012 1 002
Nama : XXXX XXXXXXX, S.Sos
Jabatan : STAF KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXX, X.Xxx XXXX XXXXXXX, S.Sos
Nip. 19721017 200012 1 002 Nip. 19750220 199510 1 001
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya kualitas, prestasi kepemudaan dan aktivitas keolahragaan | 1. Jumlah gedung olahraga | 2 Unit |
No.
1
2
Kegiatan
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA OLAH RAGA
Anggaran Keterangan
883,525,000
17,975,000
JUMLAH 901,500,000
KASI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF KASI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN & OLAHRAGA,
XXXXXX, X.Xxx XXXX XXXXXXX, S.Sos
Nip. 19721017 200012 1 002 Nip. 19750220 199510 1 001
Nama : XXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : STAF KASI PEMBINAAN KEPEMUDAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, SE
Jabatan : KASI PEMBINAAN KEPEMUDAAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, SE
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK PERTAMA,
XXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19750514 200604 1 014 Nip. 19820310 200701 1 007
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya pemahaman pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 1. dasar kepemimpinan | 50% |
No.
1
Kegiatan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
Anggaran Keterangan
650,400,000
JUMLAH 650,400,000
Kota-Bima, Januari 2019
KASI PEMBINAAN KEPEMUDAAN, STAF KASI PEMBINAAN KEPEMUDAAN,
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, SE
Nip. 19750514 200604 1 014
XXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19820310 200701 1 007
Nama : XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, SE
Jabatan : KASI PEMBINAAN KEPEMUDAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, SE
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19750514 200604 1 014
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya pemahaman pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 1. dasar kepemimpinan | 50% |
No.
1
Kegiatan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
Anggaran Keterangan
650,400,000
JUMLAH 650,400,000
KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI PEMBINAAN KEPEMUDAAN,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, SE
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19750514 200604 1 014
Nama : M. XXXXX, X.Xx
Jabatan : STAF KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXXX, S.Sos M. XXXXX, X.Xx
Nip. 19720227 200604 1 014 Nip. 00000000 000000 0 014
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
Meningkatnya pembibitan dan | 1. Jumlah olahragawan/atletik yang kita bina Jumlah cabor yang menjalankan kompetisi secara 2. teratur | ||
1. | pembinaan olahragawan berbakat | 47 atlit | |
2. | Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga | 5 cabor |
No.
1
2
Kegiatan PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
Anggaran Keterangan
123,615,000
35,525,000
JUMLAH 159,140,000
KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN,
XXXXXXXX, S.Sos M. XXXXX, X.Xx
Nip. 19720227 200604 1 014 Nip. 00000000 000000 0 014
Nama : XXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19720227 200604 1 014
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
Meningkatnya pembibitan dan | 1. Jumlah olahragawan/atletik yang kita bina Jumlah cabor yang menjalankan kompetisi secara 2. teratur | ||
1. | pembinaan olahragawan berbakat | 20 atlit | |
2. | Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga | 10 cabor |
No.
1
2
Kegiatan PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
Anggaran Keterangan
123,615,000
35,525,000
JUMLAH 159,140,000
KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19720227 200604 1 014
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM SUNARTI, S.SOS, MM
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19620706 198602 2 007
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya kualitas pemuda | 1. Jumlah pemuda pelopor 2. Jumlah cabor yang ikut a. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi 3. baik b. Sarana dan prasarana yang dibangun | 38 org |
2. | Meningkatnya keikut sertaan | 47 atlit | |
3. | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga | 25% | |
2 buah |
No.
1
2
3
4
5
Kegiatan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH
PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRAGA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA OLAH RAGA
Anggaran Keterangan
650,400,000
123,615,000
35,525,000
883,525,000
17,975,000
JUMLAH 1,711,040,000
Kota-Bima, Januari 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA, KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA,
XXXXXXX, S.SOS, MM SUNARTI, S.SOS, MM
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19620706 198602 2 007
Nama : XXXXX XXXX ENDANG, S.Sos
Jabatan : STAF PENGEMBANGAN INDUSTRI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : YASIN, SE
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN INDUSTRI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX, SE XXXXX XXXX ENDANG, S.Sos
Nip. 19780701 200604 1 017 Nip. 19830527 200604 2 016
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatkan peran serta kelembangan dan industri pariwisata | 1. Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata 2. Jumlah pokdarwis 3. Jumlah monitoring, evaluasi lembaga serta mitra pariwisata | 10 usaha 10 klp 4 kali |
No.
1
2
3
Kegiatan
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE
PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN USAHA DAN INDUSTRI JASA PARIWISATA LEMBAGA DAN MITRA PARIWISATA
Anggaran Keterangan
8,750,000
32,090,000
17,725,000
JUMLAH 58,565,000
KASI PENGEMBANGAN INDUSTRI,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF PENGEMBANGAN INDUSTRI,
XXXXX, SE XXXXX XXXX ENDANG, S.Sos
Nip. 19780701 200604 1 017 Nip. 19830527 200604 2 016
Nama : XXXXXX, S.Sos
Jabatan : STAF KASI PENGEMBANGAN INDUSTRI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, X.Xx.,MM
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN SDM
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, X.Xx.,MM
Nip. 19780701 200604 1 017
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK PERTAMA,
XXXXXX, X.Xxx
Nip. 19711203 199603 1 002
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatkan peran serta kelembangan dan industri pariwisata | 1. Jumlah lembaga pariwisata | 10 klp |
No.
1
Kegiatan
PENGEMBANGAN SDM DAN BIMTEK PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
Anggaran Keterangan
552,030,000
JUMLAH 552,030,000
PIHAK KEDUA,
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, X.Xx.,MM
Nip. 19780701 200604 1 017
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK PERTAMA,
XXXXXX, X.Xxx
Nip. 19711203 199603 1 002
Nama : YASIN, SE
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN INDUSTRI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXXXXXXXX, ST
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX XXXXXXXXXXX, ST YASIN, SE
Nip. 19750325 200604 2 011 Nip. 19780701 200604 1 017
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatkan peran serta kelembangan dan industri pariwisata | 1. Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata 2. Jumlah pokdarwis 3. Jumlah monitoring, evaluasi lembaga serta mitra pariwisata | 10 usaha 10 klp 4 kali |
No.
1
2
3
Kegiatan PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE
PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
ANTARA PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN USAHA DAN INDUSTRI JASA PARIWISATA LEMBAGA DAN MITRA
PARIWISATA
Anggaran Keterangan
8,750,000
32,090,000
17,725,000
JUMLAH 58,565,000
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX XXXXXXXXXXX, ST YASIN, SE
Nip. 19750325 200604 2 011 Nip. 19780701 200604 1 017
Nama : XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, A.Md
Jabatan : STAF KASI PENGEMBANGAN SDM
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI KELEMBAGAAN PARIWISATA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, S.Sos
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK PERTAMA,
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, A.Md
Nip. 19700808 200701 1 038 Nip. 19821002 201001 1 011
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat dan mitra pariwisata | 1. Jumlah pokdarwis | 10 klp |
No.
1
Kegiatan
PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT DAN MITRA
Anggaran Keterangan
41,350,000
JUMLAH 41,350,000
PIHAK KEDUA,
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, S.Sos
Nip. 19700808 200701 1 038
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK PERTAMA,
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, A.Md
Nip. 19821002 201001 1 011
Nama : XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN SDM
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXXXXXXXX, ST
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Nip. 19750325 200604 2 011 Nip. 19700808 200701 1 038
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatkan peran serta kelembangan dan industri pariwisata | 1. Jumlah lembaga pariwisata | 10 klp |
No.
1
Kegiatan
PENGEMBANGAN SDM DAN BIMTEK PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
Anggaran Keterangan
552,030,000
JUMLAH 552,030,000
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, X.Xx
Nip. 19750325 200604 2 011 Nip. 19700808 200701 1 038
Nama : XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI KELEMBAGAAN PARIWISATA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXXXXXXXX, ST
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX XXXXXXXXXXX, ST XXXXX XXXXXX FEBBIANTY, S.Sos
Nip. 19750325 200604 2 011 Nip. 00000000 000000 0 014
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat dan mitra pariwisata | 1. Jumlah pokdarwis | 10 klp |
No.
1
Kegiatan PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT DAN MITRA
Anggaran Keterangan
41,350,000
JUMLAH 41,350,000
KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI KELEMBAGAAN PARIWISATA,
XXXXX XXXXXXXXXXX, ST XXXXX XXXXXX FEBBIANTY, S.Sos
Nip. 19750325 200604 2 011 Nip. 00000000 000000 0 014
Nama : XXXXX XXXXXXXXXXX, ST
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, S.SOS, MM XXXXX XXXXXXXXXXX, ST
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19750325 200604 2 011
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatkan peran serta kelembagaan dan industri pariwisata | 1. Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata | 10 usaha |
2. | Terciptanya pengembangan SDM kepariwisataan | 2. Jumlah pengembangan pariwisata | 50% |
3. | Terciptanya pengembangan dan penguatan Kelembangaan | 3. Jumlah lembaga kepariwisataan | 10 kelompok |
No.
1
2
3
4
5
Kegiatan PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE
PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN USAHA DAN INDUSTRI JASA PARIWISATA LEMBAGA DAN MITRA PARIWISATA
PENGEMBANGAN SDM DAN BIMTEK PROFESIONALISME
BIDANG PARIWISATA
PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT DAN MITRA
Anggaran Keterangan
8,750,000
32,090,000
17,725,000
552,030,000
41,350,000
JUMLAH 651,945,000
PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA,
XXXXXXX, X.XXX, MM
Nip. 19620706 198602 2 007
Kota-Bima, Januari 2019
KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN,
XXXXX XXXXXXXXXXX, ST
Nip. 19750325 200604 2 011
Nama : FIRDAUS, SE
Jabatan : STAF KASI PEMELIHARAAN, PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : JULKARNAIN, S.Pd.,MM.Par
Jabatan : KASI PEMELIHARAAN, PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
JULKARNAIN, S.Pd.,MM.Par FIRDAUS, SE
Nip. 19721214 200210 1 001 Nip. 19880502 201001 1 003
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. 2. | Terselenggaranya kegiatan Peningkatan kualitas dan pemeliharaan atraksi, destinasi dan ODTW Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan ODTW | 1. Jumlah kegiatan pemeliharaan atraksi, destinasi dan ODTW 2. Jumlah koordinasi di sektor pariwisata, pengelolaan destinasi dan ODTW 3. Jumlah kunjungan wisatawan | 2 lokasi 4 kali |
3. | Peningkatan pengelolaan atraksi, destinasi dan ODTW | 25.000 org |
No.
1
2
3
Kegiatan
PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMELIHARAAN ATRAKSI, DESTINASI DAN ODTW
KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW
PENGELOLAAN ATRAKSI, DESTINASI DAN ODTW
Anggaran Keterangan
71,375,000
13,475,000
87,570,000
JUMLAH 172,420,000
KASI PEMELIHARAAN, PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW,
Kota-Bima, Januari 2019
STAF KASI PEMELIHARAAN, PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW,
JULKARNAIN, S.Pd.,MM.Par FIRDAUS, SE
Nip. 19721214 200210 1 001 Nip. 19880502 201001 1 003
Nama : JULKARNAIN, S.Pd.,MM.Par
Jabatan : KASI PEMELIHARAAN, PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. XXX, X.Sos
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN DESTINASI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
M. XXX, X.Xxx JULKARNAIN, S.Pd.,MM.Par
Nip. 19631231 198502 1 013 Nip. 19721214 200210 1 001
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
Terselenggaranya kegiatan | 1. Jumlah kegiatan pemeliharaan atraksi, destinasi dan ODTW 2. Jumlah koordinasi di sektor pariwisata, pengelolaan destinasi dan ODTW 3. Jumlah kunjungan wisatawan | ||
1. | Peningkatan kualitas dan pemeliharaan atraksi, destinasi dan | 2 lokasi | |
ODTW | |||
Meningkatnya koordinasi, konsultasi | |||
2. | dan sinkronisasi pemeliharaan dan | 4 kali | |
pengelolaan destinasi dan ODTW | |||
3. | Peningkatan pengelolaan atraksi, destinasi dan ODTW | 25.000 org |
No.
1
2
3
Kegiatan
PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMELIHARAAN ATRAKSI, DESTINASI DAN ODTW
KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW
PENGELOLAAN ATRAKSI, DESTINASI DAN ODTW
Anggaran Keterangan
71,375,000
13,475,000
87,570,000
JUMLAH 172,420,000
Kota-Bima, Januari 2019
KABID PENGEMBANGAN DESTINASI,
KASI PEMELIHARAAN, PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW,
M. XXX, X.Xxx JULKARNAIN, S.Pd.,MM.Par
Nip. 19631231 198502 1 013 Nip. 19721214 200210 1 001
Nama : XXX XXXX XXXX XXXX
Xxxxxxx : STAF KASI PENGENDALIAN DESTINASI DAN ODTW
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXX XXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI PENGENDALIAN DESTINASI DAN ODTW
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXX XXXXXX, X.Xxx XXX XXXX XXXX XXXX
Nip. 19681225 199310 1 001 Nip. 19810124 201406 2 004
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terciptanya data base dan sistem informasi tentang pembangunan destinasi ODTW | 1. Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan destinasi ODTW | 4 kali |
No.
1
Kegiatan
MONEV PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESTINASI, ODTW DAN KAWASAN
Anggaran Keterangan
70,725,000
JUMLAH 70,725,000
KASI PENGENDALIAN DESTINASI DAN ODTW,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI PENGENDALIAN DESTINASI DAN ODTW,
XXXXX XXXXXX, X.Xxx XXX XXXX XXXX XXXX
Nip. 19681225 199310 1 001 Kota-Bima, Januari 2019
Nama : XXXXX XXXXXX, S.Sos
Jabatan : KASI PENGENDALIAN DESTINASI DAN ODTW
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. XXX, X.Sos
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN DESTINASI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
M. XXX, X.Xxx XXXXX XXXXXX, S.Sos
Nip. 19631231 198502 1 013 Nip. 19681225 199310 1 001
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terciptanya data base dan sistem informasi tentang pembangunan destinasi ODTW | 1. Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan destinasi ODTW | 4 kali |
No.
1
Kegiatan
MONEV PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESTINASI, ODTW DAN KAWASAN
Anggaran Keterangan
70,725,000
JUMLAH 70,725,000
KABID PENGEMBANGAN DESTINASI,
Kota-Bima, Januari 2019
KASI PENGENDALIAN DESTINASI DAN ODTW,
M. XXX, X.Xxx XXXXX XXXXXX, S.Sos
Nip. 19631231 198502 1 013 Kota-Bima, Januari 2019
Nama : XXXXXXXX
Xxxxxxx : STAF KASI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN ODTW
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXXXXX XXXXX, ST
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN ODTW
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXX XXXXX, ST XXXXXXXX
Nip. 19780202 200803 1 001 Nip. 19770605 201212 1 002
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata | 1. Jumlah sarana prasarana pariwisata 2. Jumlah laporan kegiatan | 10 lokasi 3 dokumen |
2. | Terlaksanaanya koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga / dunia usaha | 3. Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | 2 lokasi |
3. | Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pariwisata |
No.
1
2
3
Kegiatan
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
Anggaran Keterangan
571,650,000
15,412,000
2,493,125,000
JUMLAH 3,080,187,000
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXX XXXXX, ST XXXXXXXX
Nip. 19780202 200803 1 001 Nip. 19770605 201212 1 002
Nama : XXXXXX XXXXX, ST
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN ODTW
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. XXX, X.Sos
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN DESTINASI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
M. XXX, X.Xxx XXXXXX XXXXX, ST
Nip. 19631231 198502 1 013 Nip. 19780202 200803 1 001
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana | 1. Jumlah sarana prasarana pariwisata | 10 lokasi |
prasarana pariwisata | 2. Jumlah laporan kegiatan | 3 dokumen | |
2. | Terlaksanaanya koordinasi pembangunan obyek wisata dengan | 3. Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | 2 lokasi |
lembaga / dunia usaha | |||
3. | Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pariwisata |
No.
1
2
3
Kegiatan
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
Anggaran Keterangan
571,650,000
15,412,000
2,493,125,000
JUMLAH 3,080,187,000
Kota-Bima, Januari 2019
KABID PENGEMBANGAN DESTINASI,
KASI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN ODTW,
M. XXX, X.Xxx XXXXXX XXXXX, ST
Nip. 19631231 198502 1 013 Nip. 19780202 200803 1 001
Nama : M. XXX, X.Sos
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN DESTINASI
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUNARTI, S.SOS, MM
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kota-Bima, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
XXXXXXX, X.XXX, MM M. XXX, X.Sos
Nip. 19620706 198602 2 007 Nip. 19631231 198502 1 013
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya Pengembangan destinasi wisatawan | 1. Persentase pengembangan destinasi ODTW | 50% |
No.
1
2
3
4
5
6
7
Kegiatan
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMELIHARAAN ATRAKSI, DESTINASI DAN ODTW
KOORDINASI, KONSULTASI DAN SINKRONISASI PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI DAN ODTW
PENGELOLAAN ATRAKSI, DESTINASI DAN ODTW
MONEV PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESTINASI, ODTW DAN KAWASAN
Anggaran Keterangan
571,650,000
15,412,000
2,493,125,000
71,375,000
13,475,000
87,570,000
70,725,000
JUMLAH 3,323,332,000
Kota-Bima, Januari 2019
PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA, KABID PENGEMBANGAN DESTINASI,
XXXXXXX, X.XXX, MM
Nip. 19620706 198602 2 007
M. XXX, X.Sos
Nip. 19631231 198502 1 013
100,000 | 3,700,000 |
3,650,000 | |
100 | 280.10 |
98.17 | 140.05 |
41.88 |
37 BLOK
180.1