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ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP- ART.1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 | |
PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE | |
PERIODO 01/01/2015-31/12/2015 | |
Dato | Descrizione |
CIG | 60493609C9 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di vigilanza armata di 2 guardie giurate - proseguimento periodo 01.01.2015-31.01.2015 |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | COSMOPOL SRL P.IVA 03941281002 |
Importo di aggiudicazione | 3.937,00 |
Data inzio e fine | 01.01.2015-31.01.2015 |
Importo somme liquidate | 3.937,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 59436810BA |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di Vigilanza armata di n. 2 guardie giurate |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | Security Service Srl P.IVA: 01281061000; Centralpol Srl P.IVA 07756851007; Cosmopol Srl P.IVA 03941281002; Sipro Sicurezza Professionale Srl P.IVA 036021111001; Securpol Group Srl P.IVA 10368351002 |
Aggiudicatario | COSMOPOL SRL P.IVA 03941281002 |
Importo di aggiudicazione | 48.050,40 |
Data inizio e fine | 01.02.2015-31.01.2016 |
Importo somme liquidate | 36.037,80 |
Dato | Descrizione |
CIG | 598777001F |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di n. 60 scanner Avision mod. AV186+ con diritto di riscatto |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | G. & F.-X Srl P.IVA 02056831007, XXXXXXX.XX SRL X.XXX 11410261009, ICR SPA P.IVA 05466391009, INFORMATICA OGGI P.IVA 07522251003, LAND SRL 04554571002, LOGATEK SRL P.IVA 06572791009, SO.GE.MI SRL P.IVA 04100941006, STAC SRL P.IVA 01772951008, THETA SRL P.IVA 01304031006, VRM ITALIA P.IVA 02111801003 |
Aggiudicatario | LAND SRL - C.F. 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 21.153,61 NOLEGGIO - DIRITTO DI RISCATTO 1.200 |
Data inizio e fine | 01.01.2015-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | 7.932,60 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5943228AE3 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio 1 fax |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.LGS 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Digital Group Srl P.I. 08337001005 |
Importo di aggiudicazione | 760,00 |
Data inizio e fine | 01.01.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 570,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6232747189 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio 1 fotocopiatrice multifunzione a colori |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.LGS 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LAND SRL - C.F. 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 2.565,00 |
Data inizio e fine | 01.06.2015-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | 315,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5959108B7A |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio n. 20 fotocopiatrici digitali usate |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LAND SRL - C.F. 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 18.000,00 |
Data inizio e fine | 01.01.2015-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | 6.750,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5366887F3E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio 30 scanner |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | P.IVA 04554571002 LAND srl |
Importo di aggiudicazione | 9.777,61 |
Data inizio e fine | 01.01.2014-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 8.555,40 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6043313BA4 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di n. 23 apparecchiature fax usate |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto - art. 125, comma 11 , del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LAND SRL - C.F. 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 3.227,28 |
Data inizio e fine | 01.01.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 2.420,46 |
Dato | Descrizione |
CIG | 60143259FD |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di n. 30 scanner usati rigenerati Avision mod. AV186+ con diritto di riscatto |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | DAGATEL SRL P.IVA 08929831009, DATA OFFICE CENTER SAS P.IVA 01489911006, DATA WARE SRL P.IVA 01883720599, DATALAND SRL P.IVA 05395601007, LA PLACA GROUP SRL P.IVA 08551641007, LAND SRL P.IVA 04554571002, LIHTIUS INFORMATICA SRL P.IVA 04795801002, LINEA UFFICIO INFORMATICA P.IVA 09739391002, LOGATEK SRL P.IVA 06572791009 |
Aggiudicatario | LAND SRL - C.F. 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 890,70 CANONE DI NOLEGGIO - DIRITTO DI RISCATTO 150,00 |
Data inzio e fine | 01.01.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 668,07 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5664391353 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio n. 30 scanner |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | AUTOMATA 2 SRL P.IVA 04758871000 - DATA ITALIA P.IVA 05258351005 - DATA OFFICE CENTER P.IVA 01489911006 - DATAMATE SRL P.IVA 01594881003 - FAC ITALIA P.IVA 04786711004 - KEY DATA SRL P.IVA 01132001007 - LAND P.IVA 04554571002 - OLYCOPIA SNC P.IVA 00916910573 |
Aggiudicatario | LAND P.IVA 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 9.778,81 CANONE DI NOLEGGIO - DIRITTO DI RISCATTO 600,00 |
Data inizio e fine | 01.06.2014-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 7.720,05 |
Dato | Descrizione |
CIG | 56706700EC |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio personal computer |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | 3D INFORMATICA SAS P.IVA 02235470784 - COMPULAB SRL P.IVA 02157890720 - COMPUTIME SRL P.IVA 01403061003 - DATA SYSTEM SRL P.IVA 04529610752 - DATAMARKET P.IVA 00884490673 - DATE GROUP SRL P.IVA 07850030011 - DIGIMART SRL P.IVA 09153151007 - DIGIT P.IVA 01009290311 - DIGITECNICA SRL P.IVA 02271400877 - G.S.T. ITALIA SRL P.IVA 05682480487 - GVT INFORMATICA SRL P.IVA 00681660981 - H&S GESTIONI AZIENDALI SRL P.IVA 01363150564 - I&S INFORMATICA E SERVIZI P.IVA 00665230223 - ICT-GROUP SRL P.IVA 02493530352 - LAND P.IVA 04554571002 - LUTECH SPA P.IVA 02824320176 - MG LOGISTICA P.IVA 03619920287 - MICRO INFORMATICA P.IVA 01931940694 - MTL SISTEMI E SERVIZI P.IVA 04718421003 - NEC ITALIA P.IVA 05173790964- NTEK SRL P.IVA 10917350018 - NTS ITALY P.IVA 02717790212 - PRISMA SPA P.IVA 01503841007 - PRYSMA P.IVA 01252320930 - RA COMPUTER SPA P.IVA 04769180151 - SAIV SPA P.IVA 02341030241 - SAR SRL P.IVA 08093441007 - SETECH P.IVA 05848691217 - SIGMA SPA P.IVA 01590580443 - SINTEL SRL P.IVA 01113190076 - SOFTECH SRL P.IVA 01818301200 - TD GROUP SPA P.IVA 00890260508 - TECNOINFORMATICA P.IVA 01716800667 - TECNUFFICIO GROUP P.IVA 02100390695 |
Aggiudicatario | LAND P.IVA 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 27.645,00 CANONE DI NOLEGGIO - DIRITTO DI RISCATTO 1.500,00 |
Data inizio e fine | 01/06/2014-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | 21.825,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 62889963AD |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di prima accoglienza e ausilio agli uffici - proseguimento periodo 01.07.2015-31.12.2015 |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | C.S. COMMUNITY SERVICE SRL P.IVA 06304561217 |
Importo di aggiudicazione | 98.340,00 |
Data inizio e fine | 01.07.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 65.560,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 629265927B |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio per la gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni al codice della strada - 01.07.2015-31.12.2015 |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CELDA CENTRO ELABORAZIONE DATI SRL P.IVA 01213521006 |
Importo di aggiudicazione | 916.259,05 |
Data inizio e fine | 01.07.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 452.123,79 |
Dato | Descrizione |
CIG | 62893496FA |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizi di stampa, recapito per la postalizzazione, rendicontazione ed archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali occorrenti a Roma Capitale - prosecuzione periodo 01.07.2015- 31.12.2015 |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | RTI Selecta SpA-Celda Centro Elaborazione dati C.F. 01961900246 |
Importo di aggiudicazione | 451.496,54 |
Data inizio e fine | 01.07.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | 71.736,43 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6296489B16 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizi di stampa, recapito per la postalizzzione, rendicontazione ed archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali occorrenti a Roma Capitale - prosecuzione periodo 01.07.2015- 31.12.2015 |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte |
Aggiudicatario | POSTEL SPA P.IVA 05692591000 |
Importo di aggiudicazione | 115.644,35 |
Data inizio e fine | 01.07.2015-31.12.2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 60414190AD |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di aggiornamento e consultazione on-line banche dati sistema informativo documentale Amministrativo |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Xxxxxxx Kluwer Italia Srl - C.F. 10209790152 |
Importo di aggiudicazione | 4.488,00 |
Data inizio e fine | 01.01.2016-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | 4.488,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di abbonamento annuale on-line al quotidiano "La Repubblica" |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Società Elemedia Spa - C.F. 05703731009 |
Importo di aggiudicazione | 163,93 |
Data inizio e fine | settembre 2015-settembre 2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 641195724E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di abbonamento annuale on-line al quotidiano "Il Fatto quotidiano" |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte |
Aggiudicatario | Società Editoriale Il Fatto Spa - C.F. 10460121006 |
Importo di aggiudicazione | 122,95 |
Data inizio e fine | ottobre 2015-ottobre 2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6436131F4E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Acquisto di n. 20 abbonamento annuali per il trasporto pubblico |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | X.Xxx/C.F. 06341981006 ATAC SpA |
Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
Data inizio e fine | |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6345979389 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di Trasporto e Facchinaggio |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | Rossi Transworld Srl - C.F. 05198491002; Cittadini SpA P.Iva 00969140706; Xxxxx Xxxxxxx S. & C. Trasporti Srl P.Iva 09396521008 ; De Vellis Traslochi e Trasporti Srl P.Iva 05558751003, Global Work Srl; Italia Solution Srl P.IVa 11324801007, Panda Trasporti Srl P.IVA 01426471007; Pianeta Servizi Srl P.IVA 11227931000; Riccio Traslochi Srl P.Iva 11276821003; Società cooperativa Europa 2000 a r. l. P.IVA 02042880605; Visart s.c.a.r.l. P.IVa 05654341006 |
Aggiudicatario | Società Rossi Transworld Srl - C.F. 05198491002 |
Importo di aggiudicazione | 33.225,00 |
Data inizio e fine | |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 5387295877 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale sanitario ai sensi del DM 388/2003 - Integrazione fornitura |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL- P.IVA/C.F. 01883620567 |
Importo di aggiudicazione | 17,79 |
Data inzio e fine | 21/11/2013 |
Importo somme liquidate | 17,79 |
Dato | Descrizione |
CIG | 546804122E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale sanitario ai sensi del DM 388/2003 - Integrazione fornitura |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL - P.IVA/C.F. 01883620567 |
Importo di aggiudicazione | 411,64 |
Data inzio e fine | 30/12/2013 |
Importo somme liquidate | 411,64 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5453783C18 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio trasporto e facchinaggio |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziale s.p.b. ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | SST MULTISERVIZI SRL P.IVA/C.F. 11266721007- ARTONI TRASPORTI SPA P.IVA/C.F. 02248020352 - DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL P.IVA 05558751003 C.F. 0070038603 - T&T SERVICES SRL P.IVA/C.F. 05252251003 - ROSSI TRANSWORLD SRL P.IVA/C.F. 05198491002 |
Aggiudicatario | ROSSI TRANSWORLD SRL - P.IVA/C.F. 05198491002 |
Importo di aggiudicazione | 63.934,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2013 |
Importo somme liquidate | 63.934,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5985750D26 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria impianti illuminazione con sostituzione lampade |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLIMART SRL P.IVA 06088091001; EFM ELETTROFORNITURE P.IVA 04975491004; ELETTRICA 88 2005 SRL P.IVA 08262191003; GST XXXXXX XXX X.XXX 00000000000; X'XXXXXXXXX XX XXXXXXX CIVICO & C. P.IVA 01733801003: M SERVIZI SRL P.IVA 12035141006; M.T. SERVICE SRL P.IVA 07635081008; MR SERVICE SRL P.IVA 12479491008; OR.EL. P.IVA 01040711002; SO.GEST IMPIANTI P.IVA 06526191009; |
Aggiudicatario | CLIMART SRL P.IVA 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 2.785,00 |
Data inzio e fine | 26/11/2014 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 642547340F |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura n. 250 scatole |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. - MePa RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | DIMENSIONE UFFICIO C.F. 01581600564, DIMENSIONE UFFICIO SRL C.F. 01925670596; DUEGSYSTEM C.F. 06629161008; ELCOM SRL C.F. 00962051009; F.E.R.T. C.F. 00934261009; XX.XX CARTA C.F. 05850821009; FELIAN C.F. 00991131004; FORNI DE MARCO S.R.L. C.F. 10892241000; G.R.I.L. C.F. 05153361000; GEDI S.R.L. C.F. 04795331000; ICR SPA C.F. 05466391009; IDEA SRL C.F. 05920861001; JOLLY CARTOLERIA C.F. 02753830609; L.U.C.A. S.R.L. C.F. 10697771003; LA MULTIGRAFICA DI XXXXXXX XXXXX C.F. 02322280609; MACOFIN SRL C.F. 08325191008; MARCHEGIANI SRL C.F. 12019251003; OMNIARES SRL C.F. 06715711005; PAGE SERVICE S.R.L. C.F. 12509101007; SERI QUICK SRL C.F. 02127220594; SFERA SRL C.F. 10223951004; TECNOFFICE SNC C.F. 04422531006; TECNOSTAMPA SRL C.F. 01617070568; TIBURTINI SRL C.F. 05023781007; UNIDATA SPA C.F. 05187081002; VITER OFFICE C.F. 01810300564; X OFFICE SORA SRL C.F. 02275210603 |
Aggiudicatario | ICR SPA C.F. 05466391009 |
Importo di aggiudicazione | 962,50 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 64697449A3 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio n. 1 Fax |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto art. 125, comma 11 X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Digital Group Srl P. Iva 08337001005 |
Importo di aggiudicazione | 660,00 |
Data inzio e fine | 01/01/2016-31/12/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 65122964AA |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizi di accoglienza e ausilio |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto art. 125, comma 11 X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Community Service Srl P.Iva 06304561217 |
Importo di aggiudicazione | 1.573,00 |
Data inzio e fine | 17/12/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6515839072 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio n. 22 fax usati |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto art. 125, comma 11 X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Land Srl X.Xxx 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 3.065,90 |
Data inzio e fine | 01/01/2016-31/12/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6504815725 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura n. 2 postazioni Office 103-Chioschi Multimediali, soluzioni Smart City |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto MePa - Art. 125, comma 11 D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Xxxxxxxx Xxx X.Xxx 07826360963 |
Importo di aggiudicazione | 2.400,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6477700F21 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio noleggio 1 fax multifunzione con diritto di riscatto |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. MePa RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | ALFA MULTISERVIZI SRL P.IVA 12357411003; ALL OFFICE SRL P.IVA 02264600590; ALL SOLUTIONS P.IVA 07781481002; BUCAP SPA P.IVA 01371361005; C.S.F. CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL P.IVA 10213161002; COMPUTING CLUB P.IVA 04550831004; DAGATEL SRL P.IVA 08929831009; DIGITPRINTLANDX SRL P.IVA 06625741001; DIGITAL GROUP SRL P.IVA 08337001005; EFFEGI SRL P.IVA 10156671009; ELCOM SRL 00962051009; ERGO ITALIA SPA P.IVA 03759871001; IT VISION P.IVA 07694121000; ITALWARE SRL P.IVA 02102821002; J&F GROUP SRL P.IVA 12492451005; LAND SRL P.IVA 04554571002; MAURFIX SRL P.IVA 02713310833; MAX 3 P.IVA 09659151006; XX.XX TECNICA SRL P.IVA 01823681000; MOVISYSTEM P.IVA 09256021008; MULTICAST SRL P.IVA 02374410609; PA SERVICE SRL P.IVA 07503801008; S.G. TONER SRL P.IVA 02609670605; S.P. SRL P.IVA 06156491000; SACI GROUP SRL P.IVA 11201921001; T.D.C. P.IVA 01738750593; TCH SISTERMI SRL P.IVA 10381601003; TECNOFFICE SRL P.IVA 04020781003; VERTEC SRL P.IVA 13008381009; VESA UFFICIO SRL P.IVA 06284831002 |
Aggiudicatario | LAND SRL - P.IVA 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 743,88 canone noleggio - 50,00 diritto di riscatto |
Data inzio e fine | 01/01/2016-31/12/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6516317AE4 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di supporto agli uffici |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto art. 125, comma 11 X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Community Service Srl P.IVA 06304561217 |
Importo di aggiudicazione | 37.440,00 |
Data inzio e fine | 01/01/2016-31/03/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6406932F87 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio n. 32 scanner con diritto di riscatto |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s..p.b., Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLICK UFFICIO P.IVA 06067681004; COGEDA SISTEMI P.IVA 03756041004; COMEDATA P.IVA 06704251005; CRISEL SRL P.IVA 04455521007; DAGATEL SRL P.IVA 08929831009; ELTEL P.IVA 03844111009; ERGO ITALIA SPA P.IVA 03759871001; EUROME P.IVA 07820851009; FASTRENT MONEY SRL P.IVA 09050131003; FEMA ELETTRONICA SRL P.IVA 07862541005; GAP SRL P.IVA 04071081006; GQ OFFICE P.IVA 10104961007; H MEDIA SRL P.IVA 04596601007; I-LAB SRL; LAND SRL P.IVA 04554571002; MATRIX LAB P.IVA 02351950601; MR PC SRL P.IVA 09599881001; MULTI COM SRL P.IVA 03889181008; MUSICISTI SRL P.IVA 00869590570; NEW SOCIETY P.IVA 11185591002;RADIO LAN P.IVA 06267121009; REAL SERVICE SRL P.IVA 11351401002; RELIABLE LEVEL SRL P.IVA 09095581006; RIPARAFILES SRL P.IVA 09054361002; SFERA SRL P.IVA 10223951004; TELECOMPONENTI SRL P.IVA 04924581004; TELEIMPIANTI T.I. SRL P.IVA 04206441000; XXXXXXX PRO SRL P.IVA 10358221009; ZEROLABZ SRL P.IVA 10576801004 |
Aggiudicatario | LAND SRL P.IVA 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 10.248,96 canone di noleggio, 640,00 diritto di riscatto |
Data inzio e fine | 01/01/2016-31/12/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 642121061E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di 1 videoproiettore con diritto di riscatto |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. - Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | IMPRESA TEST P.IVA 05359681003 ; A.M.G. SYSTEM P.IVA 01979371000; ALKIMIE SRL P.IVA 11861041009; ATLANTICA SISTEMI P.IVA 01871321004; BUCAP S.P.A. P.IVA 01371361005; C.F.G. SRL P.IVA 06805691000; COM.TEK LUGANO S.A.G.L. P.IVA 05863381009; COPYFAX SRL P.IVA 04711301004; COPYSIEL SRL P.IVA 09946291003; CRISEL SRL P.IVA 04455521007; DIGITAL COPY S.R.L. P.IVA 02671090591; DIGITAL GROUP P.IVA 08337001005; EUROTELECOMUNICAZIONI SRL P.IVA 05647571008; LAND P.IVA 04554571002; MR PC SRL P.IVA 09599881001; MULTI COM SRL P.IVA 03889181008; MULTICAST SRL P.IVA 02374410609; NASIM CHARTER SRL P.IVA 07151071003; PEC S.R.L. P.IVA 02586150597; Q.MATIC ITALY S.R.L. P.IVA 09300171007; REAL INFORMATICA P.IVA 11567711004; SERVICE OFFICE SRL P.IVA 02650240597; SERVIZI INFORMATICI S.R.L. P.IVA 13308421000; SIGMA SERVICE SRL P.IVA 07785971008; SINTEL ITALIA SPA P.IVA 01427991003; VESA UFFICIO SRL P.IVA 06284831002; VIDEOLIFE SRL P.IVA 11540941009; VSL TECHNOLOGIES SRL P.IVA 04281341000 |
Aggiudicatario | LAND SRL P.IVA 04554571002 |
Importo di aggiudicazione | 535,08 canone di noleggio, 50,00 diritto di riscatto |
Data inzio e fine | 01/01/2016-31/12/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6480999191 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione ordinaria corpo illuminante |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx. RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | RL3 SRL P.IVA 09653091000; A.B.A.C.U.S. SRL P.IVA 10056091001; A.D.Z. P.IVA 04570111007; A.T.E.S. SUD SRL P.IVA 02010761001; BIESSE SRL P.IVA 11631461008; CEPA IMPIANTI SNC DI XXXXXX XXXXXXXX E XXXXXXX XXXXXXXX P.IVA 13237921005; CLIMART SRL P.IVA 06088091001; D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI P.IVA 08703561004; DIEFFE IMPIANI SRL P.IVA 07651571007; EFM ELTTROFORNITURE SRL P.IVA 13048361003; ELETTRONICA NAVALE SRL P.IVA 10262541005; ENDEMON SRL P.IVA 12178001009; EURECO SRL P.IVA 07085311004; FC FORNITURE SRL P.IVA 13109521008; XXXXXXX SRL P.IVA 1257421004; GRUPPO SETTE P.IVA 00000000000; I.A. TEL ITALIA P.IVA 00000000000; ITEL DISTRIBUZIONE P.IVA 05356801000; ITELTE SRL P.IVA 01522051000; MICROTECH P.IVA 01838920609; MORTGANTI SERVICE SRL P.IVA 09652401002; NADA 2008 P.IVA 09234221001; ORESTINI SRL P.IVA 00992051003; X.X.X.X. XXXXXXXXXXXXX SRL P.IVA 01530811007; P.V.E. ELETTRONICA P.IVA 02742590603; PANELETTRIC DI NECULAI LAMBRU P.IVA 06007151001; SIGET ITALIA P.IVA 02046211005; SIMAIT SERVICE SRL P.IVA 01840631004; CO.C.EL. P.IVA 01461281006; TULLI LUCE SRL P.IVA 10039281000; VERALLI SRL P.IVA 00061740569; VERTEC SRL P.IVA 13008381009 |
Aggiudicatario | CLIMART SRL P.IVA 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 4.380,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6525528C0C |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale vario di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx. RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | 2WARE SRL P.IVA 02229390600; A.B.L. INTERNATIONAL SRL P.IVA 09706351005; A.C.A. ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. S.N.C. P.IVA 01899541005; ADM SERVICES RL P.IVA 04884061005; ALBA SRL P.IVA 11549981006; ARACNE EDITRICE INT. LE SRL P.IVA 12925531001; XXXX SRL P.IVA 07873301001; BUYTECH GROUP SRL P.IVA 11623781009; C.G.M. P.IVA 06178801004; CK UFFICIO SAS DI UNGARELLI D. & C. P.IVA 01730750567; DIMENSIONE UFFICIO SRL P.IVA 01925670596; E. OFFICE SRL P.IVA 02435360595; F.A SERVICE P.IVA 13334971002; F.E.R.T. P.IVA 00934261009; FC COPY DI XXXXX XXXXX X.XXX 07178631003; FINBUC SRL P.IVA 08573761007; IN OFFICE SOLUTIONAS P.IVA 02429660604; INCISPORT DI XXXXXXXXXX XXXXXXXX X.XXX 08218051004; MR PC SRL P.IVA 09599881001; MULTI COM SRL P.IVA 03889181008; MURA SRL P.IVA 10762221009; PAGE SERVICE SRL P.IVA 12509101007; PEC SRL P.IVA 02586150597; SFERA SRL P.IVA 10223951004; SHARK SRL P.IVA 04157171002; THETA SRL P.IVA 01304031006; TIBURTINI SRL P.IVA 05023781007; VERISYS P.IVA 04110431006; VIMA UFFICIO SNC P.IVA 01419351000; VINCAL P.IVA 01663011003 |
Aggiudicatario | A.C.A. ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. S.N.C. P.IVA 01899541005 |
Importo di aggiudicazione | 628,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 652553737C |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale vario di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx. RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | A.C.A. ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. S.N.C. P.IVA 01899541005; A.S CHEMICAL SAS P.IVA 02055130591; AESSE IMPIANTI SRL P.IVA 10818191008; ALPATECH SRL P.IVA 08424741000; COPY NET P.IVA 06522821005; COVES P.IVA 13148531000; CULTURA LAVORO SRL X.XXXX 10199521005; DATA COMMERCE P.IVA 11277501000; DAY OFFICE 2000 SRL P.IVA 05609451009; DE LUCA EDITORI D'ARTE SRL P.IVA 06816781006; DE.DA UFFICIO P.IVA 11803631008; DIGITPRINTLANDX SRL P.IVA 11934151009; DITECH SRL P.IVA 09043181008; EFFEGI SRL P.IVA 10156671009; ELCOM SRL P.IVA 00962051009; GIULIEO SRL P.IVA 05964731003; MICROWAVE SRL P.IVA 04819881006; SAVENT P.IVA 13246131000; TECNOSTAMPA SRL P.IVA 01617070568; TECNOUFFICIO SNC P.IVA 02021590605; TIPEM P.IVA 06941281005; TONER POINT P.IVA 02436830604; UNIROMAE S. SRL P.IVA 12723701004; VERISYS P.IVA 04110431006; VESA UFFICIO SRL P.IVA 06284831002; VIMA UFFICIO SNC P.IVA 01419351000; WINNER ITALIA SRL P.IVA 09321961006; WORK PROJECT SOC. COOP P.IVA 12512721007; X OFFICE SORA SRL P.IVA 02275210603; XPRES SRL P.IVA 08454941009 |
Aggiudicatario | DE.DA UFFICIO P.IVA 11803631008 |
Importo di aggiudicazione | 450,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6537508A42 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione ordinaria idraulica |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Xxxx X.x.x. xx Xxxxx Xxxxxxxx & X. X.Xxx 07389481008 |
Importo di aggiudicazione | 950,10 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 65417739D9 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura di materiale vario di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | DE.DA UFFICIO P.IVA 11803631008 |
Importo di aggiudicazione | 148,04 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 65418254C4 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale vario di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | A.C.A. ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. S.N.C. P.IVA 01899541005 |
Importo di aggiudicazione | 172,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 653748681B |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di installazione, fornitura e assistenza sistemi di rilevazione automatici di movimento per accensioni luci |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx. RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | A.V.S. APPALTI P.IVA 07043911002; XX.XX. SERVICE SRL P.IVA 09177541001; AUTOMAZIONI INDUSTRIALI P.IVA 06116221000; CO.GE.M.I.T. P.IVA 03506731003; EDIL C.I.R P.IVA 05509541008; EDIL GROUP SRL P.IVA 10216711001; ICT IMPIANTI P.IVA 13345711009; IMPRESA EDILE M.Q.. SRL P.IVA 11067621000; XXXXXXXXXX AUTOMAZIONI SRL P.IVA 06670611000; SEGEDIL SRL P.IVA 12110181000; CLIMART SRL P.IVA 06088091001 |
Aggiudicatario | CLIMART SRL P.IVA 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 7.830,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6500516B7E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura toner |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx. RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | A.C.A. ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. S.N.C. P.IVA 01899541005; AEDOS SRL P.IVA 10214871005; AGON SRL P.IVA 02712990601; AL.CE.DI XXXXXXXX XXXXXXX P.IVA 09796191006; XXXXXXXXXX SRL P.IVA 01683641003; BASCO BAZAR 2 P.IVA 04936581000; BITLAND DI XXXXXXXXXX XXXXXX X.XXX 08675051000; BITWIRED P.IVA 02213900596; CARTOTEC 92 SAS P.IVA 04293631000; XXXXXX XXX X.XXX 00000000000; XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXX & C. P.IVA 05508741005; CENTRO COPIE PRAENESTE SAS DI DI XXXX XXXXXXXXXXXX & CO. P.IVA 05065171000; XXXXXXXXX XXXXXXXX P.IVA 04722431006; D&d COMPUTERS SRL P.IVA 04481981001; DATA COMMERCE P.IVA 11277501000; DE ANGELIS ART P.IVA 10444821002; DHS SRL P.IVA 07905861006; E-NET SRL P.IVA 06206801000; X.XXXXXX SRL X.XXX 02435360595; ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; ECO ROMA SYSTEM SAS P.IVA 05342731006; ECOIDEA SRL P.IVA 11051171004; ECOTONER SRL P.IVA 11483751001; ELCOM SRL P.IVA 00962051009; ERRE.BI.ENNE SAS DI X. XXXXXXXXXXX & X. X.XXX 07211741009; XX.X.XX. X.XXX 01776711002; GIOMARR SRL P.IVA 12574211004; GIULEO SRL P.IVA 05964731003; GLOBUS SRL P.IVA 08232251002; GQ OFFICE P.IVA 10104961007; GRAFICART SRLS P.IVA 02793660594; ID SOLUTIONS SRL P.IVA 09549001007; ISOMED SRL P.IVA 04813921006; PLANET SEVEN SRL P.IVA 06259091004; PRISMA SPA P.IVA 01503841007; SACI GROUP SRL P.IVA 11201921001; STILGRAFICA SRL P.IVA 00903881001; TEAM OFFICE SRL P.IVA 04272801004; TSC SYSTEM DI XXXXXXXX XXXX P.IVA 01064550625; X OFFICE SORA SRL P.IVA 02275210603 |
Aggiudicatario | ECO LASER INFORMATICA P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 1.150,00 |
Data inzio e fine | 30/12/2015 |
Importo somme liquidate |
Dato | Descrizione |
CIG | 6523594013 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di stampa, recapito per la postalizzazione rendicontazione e archiviazione elettronica e fisica di atti xxx.xx, tributari ed extra-tributari |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | RTI Postel Spa-Poste P.Iva 05692591000 |
Importo di aggiudicazione | 38.548,11 |
Data inzio e fine | 01/01/2016-29/02/2016 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 591871347A |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura a corpo del servizio di assistenza manutentiva hardware e software del Dipartimento Risorse Economiche |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Unisys Italia Srl P.Iva 00790920151 |
Importo di aggiudicazione | 245.901,64 |
Data inzio e fine | 31/12/2014 |
Importo somme liquidate | 245.901,64 |
Dato | Descrizione |
CIG | 607781104E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura a corpo del servizio di assistenza manutentiva hardware e software del Dipartimento Risorse Economiche |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera b) X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Unisys Italia Srl P.Iva 00790920151 |
Importo di aggiudicazione | 162.000,00 |
Data inzio e fine | 01/01/2015-31/03/2015 |
Importo somme liquidate | 162.000,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6198267BBA |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura a corpo del servizio di assistenza manutentiva hardware e software del Dipartimento Risorse Economiche |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera b) X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Unisys Italia Srl P.Iva 00790920151 |
Importo di aggiudicazione | 162.000,00 |
Data inzio e fine | 01/04/2015-30/06/2015 |
Importo somme liquidate | 162.000,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 631588947B |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura a corpo del servizio di assistenza manutentiva hardware e software del Dipartimento Risorse Economiche |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera b) X.Xxx 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA CON CAPGEMINI ITALIA SPA E UNISYS ITALIA SRL P.IVA 05724831002 |
Importo di aggiudicazione | 162.000,00 |
Data inzio e fine | 01/07/2015-30/09/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6272351BC7 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | A.D.C. 76 SRL P.IVA 11090341006; AIR CONTROL S.R.L. P.IVA 01864081003; ALPATECH P.IVA 08424741000; B.M. IMPIANTI P.IVA 10256741009; BF IMPIANTI SRL P.IVA 07218551005; CLIMA RENT SRL P.IVA 08159811002; CLIMART SRL P.IVA 06088091001; CLIMAX PIU' SRL P.IVA 09731781002; M.D. CLIMA P.IVA 08876091003; PRISMA IMPIANTI SRL P.IVA 13288281002; RC IMPIANTI P.IVA 06526191009; SO.GEST IMPIANTI P.IVA 06526191009; TECNO G.F.M.S. SRL P.IVA 06090181006; TECNO SERVICE SRL P.IVA 08556051004 |
Aggiudicatario | CLIMART SRL P.IVA 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 1.800,00 |
Data inzio e fine | 01/07/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | Esente da CIG |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Quota associativa |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | ANUTEL P.IVA 02035210794 |
Importo di aggiudicazione | 1.300,00 |
Data inzio e fine | 0/01/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6154220EFD |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura toner |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | E-SERVIZI SPA P.IVA 07590501008; ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; ECO ROMA SYSTEM SAS P.IVA 05342731006; ECOTONER SRL P.IVA 11483751001; FC FORNITURE SRL P.IVA 13109521008; GB ELETTRONICA DI XXXXX XXXXXX E FIGLI P.IVA 00875031007; TECNOUFFICIO SNC P.IVA 02021590605; TEKNOERRE P.IVA 04285111003; TELEINFORMATICA P.IVA 04812651000 |
Aggiudicatario | ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 961,80 |
Data inzio e fine | 24/04/2015 |
Importo somme liquidate | 961,80 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6308859B22 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura toner |
Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata s.p.b. Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | AGON SRL P.IVA 02712990601; AL.CE DI XXXXXXXX XXXXXXX P.IVA 09796191006; ALPACA P.IVA 06683571001; CARTOTECNICA DEI MILLE SAS DI XXXXXXX XXXXXXXXX & C P.IVA 03911851008; CCG SRL P.IVA 01187151004; ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; ERGO ITALIA SPA P.IVA 03759871001; XXXXXXXXXX XXXXXXX SRL 04212371001; GLOBUS SRL P.IVA 08232251002; GRAFICA DUEMILA SRL P.IVA 02235590599; INTERSAIL COMPUTER SAS P.IVA 01986810560; JOLLY CARTOLERIA P.IVA 02753830609; LIVIF. F. SRL P.IVA 01336351000; NEW OFFICE SRL P.IVA 04625461001; PLANETWORKS SRL P.IVA 01852550563; SACI GROUP SRL P.IVA 11201921001; SYSTEMCART SRL P.IVA 04005941002; XXXXXXX SRL P.IVA 09769051005; TEC SERVICE SNC P.IVA 05711601004; TECHSYS SRL P.IVA 10714181004; TEKNEXPRESS 84 P.IVA 01554051001; VIMA UFFICIO SNC P.IVA 01419351000; X OFFICE SORA SRL P.IVA 02275210603 |
Aggiudicatario | ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 3.124,00 |
Data inzio e fine | 13/07/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6052700E09 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di prima accoglienza e ausilio agli uffici - proseguimento periodo 01.01.2015-30.06.2015 |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | C.S. COMMUNITY SERVICE SRL P.IVA 06304561217 |
Importo di aggiudicazione | 96.016,44 |
Data inzio e fine | 01.01.2015-30.06.2015 |
Importo somme liquidate | 96.016,44 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5701354A26 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura carta |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | A.C.A. ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005 - ABA FORNITURE SERVICE DI XXXXX XXXXX X.XXX 04850900871 - CARTO.PI. DI XXXXX XXXXXX X.XXX 02129260994 - CARTOIDEE DI CULTRARO XXXXX XXXXXXXX X.XXX 04406950875 - CARTOLANDIA SNC DI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX & X. X.XXX 01454990563 - CARTOLERIE INTERNAZIONALI P.IVA 06712611000 - CARTOTEC 92 SAS P.IVA 04293631000 - CENTRO COPIE L'ISTANTANEA SRL P.IVA 02015861004 - CENTRO COPIE PRAENESTE SAS DI XXXX XXXXXXXXXXXX & CO. P.IVA 05065171000 - CLICK UFFICIO P.IVA 06067681004 - COPY NET P.IVA 06522821005 - CPR P.IVA 08777291009 - DELTA SERVICE P.IVA 06930021008 - ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007 - XX.XX.XX. 2 X.XXX 01683550139 -PRISMA SPA P.IVA 01503841007-TIBURTINI SRL P.IVA 05023781007 - XXXXXXXXX XXXXXXXX SRL P.IVA 07997560151 - XPRES SRL P.IVA 08454941009 |
Aggiudicatario | XXXXXXXXX XXXXXXXX SRL P.IVA 07997560151 |
Importo di aggiudicazione | 13.932,95 |
Data inzio e fine | 07/04/2014 |
Importo somme liquidate | 13.932,95 |
Dato | Descrizione |
CIG | 60604899BA |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Aca Onore di xxxxxxxx Xxxx & C. Snc P.Iva 01899541005 |
Importo di aggiudicazione | 816,97 |
Data inzio e fine | 17/12/2014-19/12/2014 |
Importo somme liquidate | 816,97 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6048171499 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | ACA ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005; A.G. INFORMATICA P.IVA 04641681004;ALBA SRL 11549981006, CARTOTEC 92 SAS P.IVA 04293631000; ECOLASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; EMMEBI UFFICIO SRL 00637060609; TECNODUE P.IVA 04837011008; TECNOFFICE SNC P.IVA 04422531006; UNIVERSAL COPY SRL P.IVA 00316210566; X OFFICE SORA SRL P.IVA 02275210603 |
Aggiudicatario | ACA ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005; |
Importo di aggiudicazione | 1.528,82 |
Data inzio e fine | 11/12/2014-18/12/2014 |
Importo somme liquidate | 1.528,82 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6049770C20 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | FORNITURA SCATOLE |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | IDEA P.IVA 07989361006; ICR SPA P.IVA 05466391009; IN OFFICE SOLUTIONS P.IVA 02429660604; L.M. UFFICIO DI XXXXXXXXX XXXXXXX X.XXX 10042030584; TUTTO PER L'UFFICIO P.IVA 01697871000; TUTTOUFFICIO SNC DI XXXXXXXXXX XXXXXX E X. X.XXX 01802480564 |
Aggiudicatario | ICR SPA P.IVA 05466391009 |
Importo di aggiudicazione | 808,50 |
Data inzio e fine | 11/12/2014-19/12/2014 |
Importo somme liquidate | 808,50 |
Dato | Descrizione |
CIG | 606066287E |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | FORNITURA SCATOLE INTEGRAZIONE |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | IDEA P.IVA 07989361006; ICR SPA P.IVA 05466391009; IN OFFICE SOLUTIONS P.IVA 02429660604; JOLLY CARTOLERIA P.IVA 02753830609; L.M.UFFICIO DI OTONERI XXXXXXX X.XXX 10042030584; TUTTO PER L'UFFICIO P.IVA 01697871000, TUTTOUFFICIO SNC DI BIANCFALANA XXXXXX E X. X.XXX 06348461002; UFFICIO MODERNO SNC DI XXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXXXXXXX X.XXX 01802480564 |
Aggiudicatario | ICR SPA P.IVA 05466391009 |
Importo di aggiudicazione | 284,90 |
Data inzio e fine | 17/12/2014-19/12/2014 |
Importo somme liquidate | 284,90 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6252657FC5 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Manutenzione fan coils |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLIMART SRL P.IVA 06088091001; CLIMAX PIU' SRL P.IVA 09731781002; COMIT ENERGY PHARMA SRL P.IVA 09653011008; CONDIASS P.IVA 01797211008; COSTRUZIONI TECNOLOGICHE 2000 SRL P.IVA 07251851007; ISOLCERAM SRL P.IVA 11342881007; J&F GROUP SRL P.IVA 12492451005; S.P. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.IVA 08315891005; SICOMAR SRL P.IVA 073815410007; SO.GEST IMPIANTI P.IVA 06526191009; TECNOGEST IMPIANTI SRL P.IVA 08582711001; TERMOFLUID SRL P.IVA 12252541003 |
Aggiudicatario | CLIMART SRL P.IVA 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 9.900,00 |
Data inzio e fine | 23/05/2015-15/06/2015 |
Importo somme liquidate | 9.900,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6020176664 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | n. 14 Abbonamenti annuali Metrebus Roma |
Procedura di scelta del contraente | Afidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | ATAC Spa |
Importo di aggiudicazione | 3.181,82 |
Data inzio e fine | 26.11.2014-31.01.2014 |
Importo somme liquidate | 3.181,82 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6010483779 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura Toner e drum |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | 2EMME DI XXXXX XXXX E C. SNC P.IVA 04320521000; ACA ONORE DI XXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 001899541005; DISTRIBUZIONE SRL P.IVA 02480410600; DUE ESSE STAMPA SRL P.IVA 100559410028; ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; ELCOM SRLM P.IVA 00962051009; ELTEL P.IVA 03844111009; EMMEBI UFFICIO SRL P.IVA 00637060609; SIGMA SERVICE SRL P.IVA 07785971008; TCH SISTEMI SRL P.IVA 10381601003; TEAM OFFICE P.IVA 04272801004; TECHNO COPY SYSTEM P.IVA 0400681007 |
Aggiudicatario | ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 1.143,50 |
Data inzio e fine | 21/11/2014-19/12/2014 |
Importo somme liquidate | 1.143,50 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6010455060 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura toner e drum |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | ACA ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005; CARTOTECNICA 2000 SAS P.IVA 04259461004; CCG SRL P.IVA 01187151004; ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; EURO COPY P.IVA 07738751002; EUROLIT SRL P.IVA 04477501003; EUROME P.IVA 07820851009; TONER POINT P.IVA 02436830604; TUTTO PER L'UFFICIO P.IVA 01697871000; TUTTOUFFICIO SNC DI BAINCALANA XXXXXX E X. X.XXX 06348461002; X OFFICE SORA SRL P.IVA 02275210603 |
Aggiudicatario | ECO LASER SRL P.IVA04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 548,00 |
Data inzio e fine | 21/11/2014-21.12.2014 |
Importo somme liquidate | 548,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6045742021 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura toner e drum |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | ACA ONORE DI XXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005; AGA ARTI GRAFICHE ARTENA DI XXXXXX XXXXX P.IVA 0058541002; XXXXXXXXXX SRL P.IVA 01683641003; XXXXXXXXX SRL P.IVA 02706790603; XXXXXXXX UFFICIO SAS DI XXXXXXXX XXXXXXXX & CO. P.IVA 03761721004; CARTO COPY SERVICE P.IVA 04864781002, CONSULT CONS SNC P.IVA 02374160600; DE VITTORIA SRL P.IVA 11091171006; DUEGSYSTEM P.IVA 06629161008; ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; EDIGRAFIX SRL P.IVA 07824671007; ELCOM SRL P.IVA 00962051009; GRAPHISOFT P.IVA 01942950591 |
Aggiudicatario | ECO LASER SRL - P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 2.112,00 |
Data inzio e fine | 09.12.2014-17.12.2014 |
Importo somme liquidate | 2.112,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 60457262EC |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura toner e drum |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | ACA ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005; COPY CENTER SNC P.IVA 05643321002; CPR P.IVA 08777291009; DATACORP SRL P.IVA 01995120563; DEXCO SRL P.IVA 10741071004; DISTRIBUZIONE SRL P.IVA 02480410600; ECOLASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007; ECO PROGRESS DI XXXX E XXXXXX XXXXXX & C. SAS P.IVA 02061460602; X OFFICE SORA SRL P.IVA 02275210603 |
Aggiudicatario | ECO LASER INFORMATICA P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 2.025,70 |
Data inzio e fine | 09/12/2014-18/12/2014 |
Importo somme liquidate | 2.025,70 |
Dato | Descrizione |
CIG | 538286725F |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio Fax |
Procedura di scelta del contraente | Mercato elettronico - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | X.Xxx 06704251005 COMEDATA, X.Xxx/C.F. 08337001005 DIGITAL GROUP, P.Iva 03759871001 ERGO ITALIA SPA, P.IVA 04554571002 LAND SRL, P.Iva 12035141006 M SERVIZI SRL, P.Iva 07635081008 M.T. SERVICE SRL, P.Iva 09383031003 METASYSTEM SRL, P.IVa 01838920609 MICROTECH , P.Iva 10514751006 OFFICE SOLUTION 2009 SRL |
Aggiudicatario | P. Iva/C.F. 08337001005 DIGITAL GROUP SRL |
Importo di aggiudicazione | 932,00 |
Data inzio e fine | 01/01/2014-31/12/2014 |
Importo somme liquidate | 932,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5879658F42 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di prima accoglienza ed ausilio agli uffici - Proseguimento |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi dell' Art. 125 comma 10, lettera c) del Dlgs 163/06 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Community Service Srl C.F. 06304561217 |
Importo di aggiudicazione | 85.811,56 |
Data inzio e fine | 01.08.2014-31.12.2014 |
Importo somme liquidate | 85.811,56 |
Dato | Descrizione |
CIG | 595415869D |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Climart Srl C.F. 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 2.180,00 |
Data inzio e fine | 08/10/2014 |
Importo somme liquidate | 2.180,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5908599A22 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Fornitura materiale di consumo informatico |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | ACA ONORE DI XXXXXXXX XXXXX & C. SNC P.IVA 01899541005, ALL SOLUTIONS P.IVA 07781481002, ARENA SRL P.IVA 01523171005, BARBANTINI P.IVA 01256411008, BENOFFICE SRL PIVA 02706790603, CCG SRL P.IVA 01187151004, COLORE IN STAMPA P.IVA 11406871001, ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007, I.F.G. P.IVA 04878701004, TONER POINT P.IVA 02436830604 |
Aggiudicatario | ECO LASER INFORMATICA SRL P.IVA 04427081007 |
Importo di aggiudicazione | 4.424,50 |
Data inzio e fine | 03.09.2014-03.10.2014 |
Importo somme liquidate | 4.424,50 |
Dato | Descrizione |
CIG | 4771227D10 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Manutenzione impianti di climatizzazione |
Procedura di scelta del contraente | Me.Pa-RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLIMART SRL; DIMA DI DI XXXX XXXXXXX; ECOL SERVICE SRL; GRC IMPIANTI; MILO SERVICE IMPIANTI TECNOLOGICI; MP CLIMA SRL |
Aggiudicatario | Climart Srl C.F. 06088091001 |
Importo di aggiudicazione | 3.430,00 |
Data inzio e fine | 01/01/2013-31/12/2014 |
Importo somme liquidate | 3.430,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 465762059C |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio scanner e fax |
Procedura di scelta del contraente | Xx.Xx. - RDO |
Operatori invitati a presentare offerte | P.Iva 1121130197 C2; P.Iva 3756041004 COGEDA SISTEMI; P.IVA 08337001005 DIGITAL GROUP; P.IVA 04554571002 LAND SRL; P.Iva 05943691005 NPS; P.Iva 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS |
Aggiudicatario | P.IVA 04554571002 LAND SRL |
Importo di aggiudicazione | 11.985,60 |
Data inzio e fine | 01.01.2013-31.12.2014 |
Importo somme liquidate | 11.985,60 |
Dato | Descrizione |
CIG | 5698139D0B Lotto 1 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali, amministrativi tributari ed extratributari (COSAP – CIP, Servizi Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico-Produttive e Municipi |
Procedura di scelta del contraente | Procedura aperta |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | |
Importo di aggiudicazione | |
Data inzio e fine | Pubblicazione bando 07/08/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 5698156B13 Lotto 2 |
Struttura proponente | C.F. 02438750586 Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche |
Oggetto del bando | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa, recapito per la conseguente postalizzazione, rendicontazione e archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali, amministrativi tributari ed extratributari (COSAP – CIP, Servizi Scolastici) occorrenti a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche, Dipartimento Servizi Educativi, Dipartimento Attività Economico-Produttive e Municipi |
Procedura di scelta del contraente | Procedura aperta |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | |
Importo di aggiudicazione | |
Data inzio e fine | Pubblicazione bando 07/08/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
XXX | |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Convenzione per il pagamento dei bollettini postali premarcati relativi alle principali entrate comunali attraverso il canale degli sportelli automatici bancari Automated Teller Machine (ATM) e il servizio di banca Multicanale |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | BANCA UNICREDIT S.p.A. |
Aggiudicatario | BANCA UNICREDIT S.p.A. CF 00348170101 |
Importo di aggiudicazione | Euro 0 |
Data inzio e fine | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0 |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Convenzione per il pagamento dei bollettini postali premarcati relativi alle principali entrate comunali attraverso il canale degli sportelli automatici bancari Automated Teller Machine (ATM) |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- C.F. 00884060526 |
Aggiudicatario | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- C.F. 00884060526 |
Importo di aggiudicazione | Euro 0 |
Data inzio e fine | 01/01/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6037960A35 |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Affidamento alla società InfoCamere S.c.p.A. della fornitura dei servizi di aggiornamento della banca dati "Osiride-Monitoraggio Registro Imprese" |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori che hanno presentato offerte | |
Aggiudicatario | INFOCAMERE S.C.P.A- C.F. 02313821007 |
Importo di aggiudicazione | Euro 7,115,04 (compresa IVA al 22%), Euro 5,832 più IVA pari a euro 1,283,04 |
Data inzio e fine | 01/01/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 605555413F |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Fornitura del servizio di pagamento denominato Addebito Diretto SEPA (SDD) e copertura spese di riscossione |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori che hanno presentato offerte | |
Aggiudicatario | Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- C.F. 00884060526 |
Importo di aggiudicazione | Euro 10,540,00 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 01/01/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 0 |
Strutura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Servizio di riscossione dei bollettini premarcati relativi alle principali entrate comunali attraverso il canale delle ricevitorie Sisal e della piattaforma digitale Xxxxxxxx.xx |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori che hanno presentato offerte | |
Aggiudicatario | Sisal Group S.p.A. CF 05425630968 |
Importo di aggiudicazione | Euro 0 |
Data inzio e fine | 01/01/2015-31/12/2015 |
Importo somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
CIG | 6068169B76 |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Servizio di gestione delle riscossioni e rendicontazioni dei pagamenti on line tramite Gateway multicanale |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | SIA S.P.A.- C.F. 10596540152 |
Importo di aggiudicazione | Euro 104,920,00 (IVA compresa al 22%) |
Data inzio e fine | 01/01/2015 -31/12/2015 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
XXX | |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Servizio di accettazione dei pagamenti tramite carte di pagamento e di un servizio accessorio sperimentale denominato Pos Fisico |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Poste Italiane S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | Euro 0 |
Data inzio e fine | 11/05/2015 -11/05/2018 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
XXX | |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - U.O.Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino |
Oggetto del bando | Servizio di pagamento dei bollettini premarcati relativi alle principali entrate comunali presso le delegazioni e gli sportelli dell'Automobile Club di Roma |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Automobile Club di Roma-CF 00493410583 |
Importo di aggiudicazione | Euro 0 |
Data inzio e fine | 04/10/2013-04/10/2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 652161709A |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Fornitura a noleggio del sistema di lettura ottica di codice a barre su posta normalizzata da applicare sulle due stampanti di indirizzi DA95F |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Tekam S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 1.968 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6540302BF0 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Fornitura a noleggio del sistema di lettura ottica di codice a barre su posta normalizzata da applicare sulle due stampanti di indirizzi DA95F |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Tekam S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 3.936 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 01.01.2016-30.06.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6521460F06 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di n.2 sistemi di stampa ink-jet ad alta produttività mod. DA95F completi di tappeto motorizzato di raccolta e caricatore di alta capacità |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Xxxxxx Bowes Italia S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 6.694,14 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6541121FCB |
Struttura proponente | ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di n.2 sistemi di stampa ink-jet ad alta produttività mod. DA95F completi di tappeto motorizzato di raccolta e caricatore di alta capacità |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Xxxxxx Bowes Italia S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 10.974 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 01.01.2016-30.06.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6541331D18 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di n. 2 sistemi di affrancatura Connect + MOD. C2000 e relativi accessori |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Xxxxxx Bowes Italia S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 6.426 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 01.01.2016-30.06.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Accesso ai dati contenuti nella banca dati di pertinenza delle Camere di commercio italiane |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | InfoCamere S.c.p.a |
Importo di aggiudicazione | 7.500 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 01.01.2016-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6540903BE6 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | rendicontazione, archiviazione elettronica e fisica di atti contravvenzionali |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | RTI Selecta S.p.A - C.EL.DA. S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 150.498,84 |
Data inzio e fine | 01.01.2016-29.02.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | non necessita CIG |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Convenzione per l'adesione al servizio di pagamento facilitato delle violazioni al Codice della Strada gestito da Ancitel S.p.A. |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Ancitel S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | 3.960,00 |
Data inzio e fine | 01.01.2016-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | non necessita CIG |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Convenzione tra Roma Capitale e la Direzione Generale della M.C.T.C. per la fornitura in collegamento con la banca dati della stessa per le informazioni relative ai veicoli |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Direzione Generale della M.C.T.C. |
Importo di aggiudicazione | 200.195,20 (IVA esente) |
Data inzio e fine | 01.01.2016-31.12.2016 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6427382B68 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Servizio di stampa di atti contravvenzionali e amministrativi occorrenti a Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione per la gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori invitati a presentare offerte | RTI Selecta S.p.A - Postel S.p.A. - C.EL.DA. S.r.l. |
Aggiudicatario | |
Importo di aggiudicazione | Euro 432.433,50 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Importo somme liquidate | Euro 650.454,43 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6540705882 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Servizio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada,Legge e Regolamenti Comunali, nonché gestione del contenzioso relativo ai ricorsi al GdP ed al Prefetto-art.203 e 204 del CdS-Dip.Risorse Economiche-Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia - Affidamento diretto |
Operatori che hanno presentato offerte | C.EL.DA. S.r.l. |
Aggiudicatario | |
Importo di aggiudicazione | Euro 610.840 IVA esclusa |
Data inzio e fine | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Importo somme liquidate | Euro 0 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6319821146 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | XXXXX TRANSWORLD SRL |
Aggiudicatario | ROSSI TRANSWORLD SRL |
Importo di aggiudicazione | € 1.523,48 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | 4-12 MAGGIO 2015 |
Importo somme liquidate | € 1.523,48 |
Dato | Descrizione |
CIG | 631983382A |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | XXXXX TRANSWORLD SRL |
Aggiudicatario | ROSSI TRANSWORLD SRL |
Importo di aggiudicazione | € 1.523,48 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | 13-20 MAGGIO 2015 |
Importo somme liquidate | € 1.523,48 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | XXXXX TRANSWORLD SRL |
Aggiudicatario | ROSSI TRANSWORLD SRL |
Importo di aggiudicazione | € 1.889,17 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | 21-28 MAGGIO 2015 |
Importo somme liquidate | € 1.889,17 |
Dato | Descrizione |
CIG | 631980433E |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 1.514,14 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | giu-15 |
Importo somme liquidate | € 1.514,14 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6319807587 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 789,95 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | giu-15 |
Importo somme liquidate | € 789,95 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6303462565 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | PAGI |
Aggiudicatario | PAGI |
Importo di aggiudicazione | € 292,80 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | gen-15 |
Importo somme liquidate | € 292,80 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6303447903 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | PAGI |
Aggiudicatario | PAGI |
Importo di aggiudicazione | € 244,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | gen-15 |
Importo somme liquidate | € 244,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 63034771C7 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | D’AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI |
Aggiudicatario | D’AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI |
Importo di aggiudicazione | € 137,25 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | giu-15 |
Importo somme liquidate | € 137,25 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6320234616 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | POSTE ITALIANE |
Aggiudicatario | POSTE ITALIANE |
Importo di aggiudicazione | € 350,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZI POSTALI d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | giu-15 |
Importo somme liquidate | € 350,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 640077569F |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL III TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 1.742,16 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL |
Aggiudicatario | INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL |
Importo di aggiudicazione | € 115,90 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | set-15 |
Importo somme liquidate | € 115,90 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6396515B27 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL III TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 1.742,16 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CENTRO SERVICE SRL |
Aggiudicatario | CENTRO SERVICE SRL |
Importo di aggiudicazione | € 183,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | ago-15 |
Importo somme liquidate | € 183,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6405323FBD |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL III TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 1.742,16 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 430,66(QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | set-15 |
Importo somme liquidate | € 430,66 |
Dato | Descrizione |
CIG | 64041453A3 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL III TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 1.742,16 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 339,16 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | set-15 |
Importo somme liquidate | € 339,16 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6404114A0C |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL III TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 1.742,16 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 368,44 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | set-15 |
Importo somme liquidate | € 368,44 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6412965222 |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL III TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 1.742,16 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLIMART SRL |
Aggiudicatario | CLIMART SRL |
Importo di aggiudicazione | € 305,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | set-15 |
Importo somme liquidate | € 305,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLIMART SRL |
Aggiudicatario | CLIMART SRL |
Importo di aggiudicazione | € 244,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | ott-15 |
Importo somme liquidate | € 244,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 192,15 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 192,15 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 216,55 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 216,55 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 244,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 244,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 244,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 244,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 327,85 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 327,85 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | GIMA SNC |
Aggiudicatario | GIMA SNC |
Importo di aggiudicazione | € 1.526,56 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 1.526,56 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Aggiudicatario | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Importo di aggiudicazione | € 195,20 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | ott-15 |
Importo somme liquidate | € 195,20 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL – CLIMART SRL |
Aggiudicatario | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Importo di aggiudicazione | € 183,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 183,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Aggiudicatario | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Importo di aggiudicazione | € 218,38 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 218,38 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Aggiudicatario | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Importo di aggiudicazione | € 441,64 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 441,64 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Aggiudicatario | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Importo di aggiudicazione | € 475,80 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 475,80 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Aggiudicatario | EDILEFFE COSTRUZIONI SRL |
Importo di aggiudicazione | € 390,40 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 390,40 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | MIROPASS SRL |
Aggiudicatario | MIROPASS SRL |
Importo di aggiudicazione | € 292,80 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 292,80 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | MIROPASS SRL |
Aggiudicatario | MIROPASS SRL |
Importo di aggiudicazione | € 280,60 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 280,60 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | MIROPASS SRL |
Aggiudicatario | MIROPASS SRL |
Importo di aggiudicazione | € 256,20 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 256,20 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | AUTOLAVAGGIO XXXX XXXXX |
Aggiudicatario | AUTOLAVAGGIO XXXX XXXXX |
Importo di aggiudicazione | € 10,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 10,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | XXXXXXXXXX XXXXX |
Aggiudicatario | XXXXXXXXXX XXXXX |
Importo di aggiudicazione | € 14,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 14,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - AREA TRIBUTI – C.D.C. 0TR PER IL II SEMESTRE 2015 EURO 499,50 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | ATAC SPA |
Aggiudicatario | ATAC SPA |
Importo di aggiudicazione | € 499,50 (SPESE DI TRASPORTO PER MEZZI PUBBLICI d.d. INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 22496 DEL 30 NOVEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 499,50 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELLA U.O. GESTIONE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI E U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 379,00 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CCG SRL |
Aggiudicatario | CCG SRL |
Importo di aggiudicazione | € 13,42 (QUOTA PARTE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15541 DELL’ 11 SETTEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | ott-15 |
Importo somme liquidate | € 13,42 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELLA U.O. GESTIONE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI E U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 379,00 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CCG SRL |
Aggiudicatario | CCG SRL |
Importo di aggiudicazione | € 28,58 (QUOTA PARTE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15541 DELL’ 11 SETTEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 28,58 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELLA U.O. GESTIONE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI E U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 379,00 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CCG SRL |
Aggiudicatario | CCG SRL |
Importo di aggiudicazione | € 46,42 (QUOTA PARTE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15541 DELL’ 11 SETTEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 46,42 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELLA U.O. GESTIONE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI E U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 379,00 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EURTIMBRI |
Aggiudicatario | EURTIMBRI |
Importo di aggiudicazione | € 19,52 (QUOTA PARTE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15541 DELL’ 11 SETTEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 19,52 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELLA U.O. GESTIONE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI E U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 379,00 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | EURTIMBRI |
Aggiudicatario | EURTIMBRI |
Importo di aggiudicazione | € 2,71 (QUOTA PARTE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15541 DELL’ 11 SETTEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | dic-15 |
Importo somme liquidate | € 2,71 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELLA U.O. GESTIONE ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI E U.O. SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 379,00 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | Q-MATIC ITALY SRL |
Aggiudicatario | Q-MATIC ITALY SRL |
Importo di aggiudicazione | € 268,35 (QUOTA PARTE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15541 DELL’ 11 SETTEMBRE 2015) |
Data inizio e fine | DICEMBRE |
2015 | |
Importo somme liquidate | € 268,35 |
Dato | Descrizione |
CIG | non necessita CIG |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Contratto di servizio per le attività di supporto alla U.O. Gestione Entrate da Contravvenzioni in ordine al procedimento sanzionatorio amministrativo del Codice della Strada per gli ausiliari del traffico ed al contenzioso presso il Giudice di Pace. |
Procedura di scelta del contraente | Contratto in service a società in house |
Operatori che hanno presentato offerte | |
Aggiudicatario | Atac S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | Euro 2.250.000 IVA inclusa |
Data inzio e fine | 00.00.0000 - 00.00.0000 |
Importo somme liquidate | Euro 1.499.999.92 |
Dato | Descrizione |
CIG | 6303431BCE |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL II TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 8.569,27 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | PAGI |
Aggiudicatario | PAGI |
Importo di aggiudicazione | € 305,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 11606 DEL 1 GIUGNO 2015) |
Data inizio e fine | gen-15 |
Importo somme liquidate | € 305,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 0000000000 (come da nota Segretariato Generale n. 28947/2015) |
Struttura proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UFFICIO ECONOMATO |
Oggetto del bando | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVEDERE ALLE MINUTE SPESE ECONOMALI IMPREVEDIBILI ED IMPROROGABILI DEL IV TRIMESTRE 2015 DELL’AREA TRIBUTI DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE. EURO 5.997,13 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
Operatori invitati a presentare offerte | CLIMART SRL |
Aggiudicatario | CLIMART SRL |
Importo di aggiudicazione | € 244,00 (QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE d.d. ANTICIPAZIONE DI CASSA N. 15024 DEL 16 LUGLIO 2015) |
Data inizio e fine | nov-15 |
Importo somme liquidate | € 244,00 |
Dato | Descrizione |
CIG | 590279220E |
Xxxxxxxx proponente | DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE - DIREZIONE GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
Oggetto del bando | Procedura aperta per l'affidamento del servizio finalizzato alla ricerca di soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme al codice della strada, dei regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco accertate dalla Polizia Locale e degli Ausiliari del Traffico di Roma Capitale, del servizio di invio comunicazioni con l’invito al pagamento delle sanzioni, del servizio di notificazione mediante postalizzazione del verbale di accertamento violazione e relativo recupero credito internazionale e del servizio della rendicontazione . D.D. di aggiudicazione definitiva n. 12123 del 23/6/2015 |
Procedura di scelta del contraente | PROCEDURA APERTA |
Operatori che hanno presentato offerte | RTI Nivi Credit - Celda, Multiservizi di Xxxxx Xxxxxxxxx e C., Xxxxxx S.r.l. |
Aggiudicatario | Multiservizi e recupero crediti di Fortunati F. e C. |
Importo di aggiudicazione | Euro 731.250,00 I.V.A. esclusa (Euro 892.125,00 I.V.A. inclusa) |
Data inzio e fine | 36 mesi naturali e consecutivi dal 1 gennaio 2015 o comunque dalla data di stipula contratto (18.11.2015) |
Importo somme liquidate | Euro 0 |