ISTITUTO COMPRENSIVO "P.STOMEO - G. ZIMBALO "
ISTITUTO COMPRENSIVO "X.XXXXXX - X. XXXXXXX "
xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx
tel 0832/317902 - Fax 0832/396002
Email: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx, xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx
C.F.: 93073750759 C.M.LEIC882003
REGISTRO CONTRATTI D'OPERA E SUPPLENZE BREVI
Esercizio finanziario 2018
Num. | Data | PROT. | NOME E COGNOME | TIPO EMOLUMENTO | PERIODO | ORE | RETRIBUZIO NE LORDA | |
DAL | AL | |||||||
1 | 08/01/2018 | 86 | ARGO SOFTWARE SRL | CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI | 01/01/18 | 31/12/18 | 2,200,00 | |
2 | 08/01/2018 | 99 | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 08/01/18 | 13/01/18 | 24,00 | |
3 | 08/01/2018 | 102 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 08/01/18 | 05/02/18 | 18,00 | |
4 | 09/01/2018 | 163 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 09/01/18 | 10/01/18 | 18,00 | |
5 | 09/01/2018 | 167 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 09/01/18 | 12/01/18 | 25,00 | |
6 | 09/01/2018 | 172 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 09/01/18 | 10/01/18 | 25,00 | |
7 | 09/01/2018 | 195 | ALVI SYSTEMS | PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO | 01/01/18 | 31/01/18 | ||
8 | 10/01/2018 | 220 | XXXXXXXXX XXXXXXXx.a.s. CARTOTECNICA | CONTRATTO ACQUISTO CARTA X.XX A/4 | 10/01/18 | 10/01/18 | € 631,35 | |
9 | 10/01/2018 | 235 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 10/01/18 | 12/01/18 | 25,00 | |
10 | 11/01/2018 | 264 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 11/01/18 | 19/01/18 | 7,30 | |
11 | 11/01/2018 | 270 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 11/01/18 | 12/01/18 | 12,00 | |
12 | 11/01/2018 | 274 | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 11/01/18 | 12/01/18 | 25,00 | |
13 | 13/01/2018 | 352 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO -PROROGA | 13/01/18 | 19/01/18 | 12,00 |
14 | 14/01/2018 | 460 | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 14/01/18 | 26/01/18 | 24,00 | |
15 | 17/01/2018 | 471 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 17/01/18 | 18/01/18 | 25,00 | |
16 | 22/01/2018 | 611 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO -PROROGA | 20/01/2018 | 26/01/2018 | 12,00 | |
17 | 23/01/2018 | 631 | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 23/01/2018 | 26/01/2018 | 25,00 | |
18 | 23/01/2018 | 643 | XXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 18,00 | |
19 | 23/01/2018 | 646 | XXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 18,00 | |
20 | 25/01/2018 | 751 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | CONNETTIVITA' INTERNET X N. 2 LABORATORI E INSTALLAZIONE SKIPE | 25/01/2018 | 25/01/2018 | € 109,80 | |
21 | 29/01/2018 | 855 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 29/01/2018 | 31/01/2018 | 25,00 | |
22 | 29/01/2018 | 871 | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 27/01/2018 | 17/02/2018 | 24,00 | |
23 | 01/02/2018 | 1022 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 25,00 | |
24 | 01/02/2018 | 1033 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENASTUDIO | PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE | 01/02/2018 | 01/02/2018 | € 231,00 | |
25 | 05/02/2018 | 1120 | MP INFORMATICA DI XXXXXX XXXXXX | ORDINE ACQUISTO CARTUCCE TONER A COLORI STAMPANTI LASER - XEROXWORKCENTRE 6505 | 05/02/2018/ | 05/02/2018 | € 629,52 | |
26 | 06/02/2018 | 1173 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 06/02/2018 | 0902/2018 | 18,00 | |
27 | 07/02/2018 | 1250 | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 25,00 | |
28 | 07/02/2018 | 1308 | MEDIAWORLD | ORDINE ACQUISTO LETTORE BLURAY | 07/02/2018 | 07/02/2018 | € 284,00 | |
29 | 08/02/2018 | 1387 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMIANTO | 08/02/2018 | 14/02/2018 | 25,00 | |
30 | 08/02/2018 | 1400 | INGROSSO MARCO | PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE | 08/02/2018 | 08/02/2018 | € 388,00 | |
31 | 09/02/2018 | 1437 | ASSOCIAZIONECULTURALE DELLA PICCOLA | PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 508,00 | |
32 | 13/02/2018 | 1508 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 10/02/2018 | 16/02/2018 | 18,00 | |
33 | 15/02/2018 | 1539 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 25,00 |
34 | 15/02/2018 | 1543 | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 25,00 | |
35 | 15/02/2018 | 1572 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 1.860,00 | |
36 | 15/02/2018 | 1573 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 1.400,00 | |
37 | 16/02/2018 | 1581 | XXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 14,00 | |
38 | 16/02/2018 | 1584 | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 25,00 | |
39 | 16/02/2018 | 1589 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 16/02/2018 | 10/03/2018 | 9,00 | |
40 | 16/02/2018 | 1608 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 25,00 | |
41 | 16/02/2018 | 1610 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 16/02/2018 | 27/02/2018 | 25,00 | |
42 | 19/02/2018 | 1634 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 17/02/2018 | 20/02/2018 | 18,00 | |
43 | 19/02/2018 | 1640 | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 24,00 | |
44 | 19/02/2018 | 1648 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE | 19/02/2018 | 19/02/2018 | € 380,00 | |
45 | 20/02/2018 | 1705 | XXXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 18,00 | |
46 | 21/02/2018 | 1771 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 21/02/2018 | 02/03/2018 | 18,00 | |
47 | 22/02/2018 | 1818 | NICCHIARICO XXXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 18,00 | |
48 | 22/02/2018 | 1838 | XXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 18,00 | |
49 | 26/02/2018 | 1967 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 25,00 | |
50 | 26/02/2018 | 1974 | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 18,00 | |
51 | 27/02/2018 | 2048 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 27/02/2018 | 04/03/2018 | 24,00 | |
52 | 28/02/2018 | 0000 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 18,00 | |
53 | 28/02/2018 | 2111 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 25,00 |
54 | 01/03/2018 | 2122 | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 24,00 | |
55 | 02/03/2018 | 2179 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 02/03/2018 | 02/03/2018 | € 198,00 | |
56 | 02/03/2018 | 2188 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 03/03/2018 | 28/03/2018 | 18,00 | |
57 | 05/03/2018 | 2207 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 18,00 | |
58 | 05/03/2018 | 2225 | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 24,00 | |
59 | 05/03/2018 | 2277 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMIANTO | 05/03/2018 | 03/04/2018 | 24,00 | |
60 | 06/03/2018 | 2306 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 06/03/2018 | 06/03/2018 | € 220,00 | |
61 | 07/03/2018 | 2326 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 25,00 | |
62 | 08/03/2018 | 2365 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 18,00 | |
63 | 08/03/2018 | 2389 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 08/03/2018 | 08/03/2018 | € 198,00 | |
64 | 12/03/2018 | 2466 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | € 198,00 | |
65 | 12/03/2018 | 2498 | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 12/03/2018 | 160/03/2018 | 25,00 | |
66 | 12/03/2018 | 2499 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 11/03/2018 | 14/03/2018 | 25,00 | |
67 | 13/03/2018 | 2529 | TONDO XXXXXXX | XXXXXXXXX A TEMPO DETERMINATO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 18,00 | |
68 | 14/03/2018 | 2618 | TAM DIGITAL ART by Tamburelli Giacopuzzi S.r.l. | ORDINE ACQUISTO TAM KIT PER PON 2017/2020 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | € 290,00 | |
69 | 15/03/2018 | 2626 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 25,00 | |
70 | 19/03/2018 | 2730 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € 330,00 | |
71 | 19/03/2018 | 2749 | ASSOCIAZIONE TEATRALE MUSICALE FILOARTE | CONTRATTO PREST. OPERA OCCAS.LE | 19/03/2018 | 23/03/2018 | € 504,00 | |
72 | 20/03/2018 | 2758 | XXXX XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 20/03/2018 | 12/06/2018 | 5,00 |
73 | 20/03/2018 | 2772 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 20/03/2018 | 02/05/2018 | 5,00 | |
74 | 21/03/2018 | 2840 | LIBRERIA LE FANFALUCHE | ORDINE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA XXX XXXXXXX | 00/00/0000 | 21/03/2018 | € 202,70 | |
75 | 27/03/2018 | 2977 | ASSOCIAZIONE INTERN. BRITISH SCHOOL OF ENGLISH | CONFERMA ORDINE MATEERIALE DIDATTICO PER P.O.N. DI LINGUA INGLESE - PON 2017/2020 | 26/03/02018 | 26/03/2018 | € 397,50 | |
76 | 27/03/2018 | 2996 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 25,00 | |
77 | 03/04/2018 | 3106 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/04/2018 | 12/06/2018 | 6,00 | |
78 | 04/04/2018 | 3137 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 18,00 | |
79 | 04/04/2018 | 3139 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 25,00 | |
80 | 04/04/2018 | 3164 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/04/2018 | 07/04/2018 | 24,00 | |
81 | 05/04/2018 | 3170 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 05/04/2018 | 01/06/2018 | 9,00 | |
82 | 05/04/2018 | 3177 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 05/04/2018 | 01/06/2018 | 9,00 | |
83 | 05/04/2018 | 3178 | ALVI SYSTEM DI XXXXX XXXXXX & C. SAS | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI | 05/04/2018 | 05/04/2019 | € 0,01 | |
84 | 05/04/2018 | 3201 | AUTOSERVIZI D'XXXX XXXXXXX | CONFERMA INCARICO | 05/04/2018 | 05/04/2018 | € 260,00 | |
85 | 05/04/2018 | 3205 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 05/04/2018 | 27/04/2018 | 18,00 | |
86 | 05/04/2018 | 3206 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 05/04/2018 | 43.195,00 01/06/2018 13/04/2018 09/04/2018 09/04/2018 | € 275,00 | |
87 | 06/04/2018 | 3215 | MELETI XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 06/04/2018 | 9,00 | ||
88 | 08/04/2018 | 3254 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/04/2018 | 24,00 | ||
89 | 09/04/2018 | 3282 | TAM DIGITAL ART by Tamburelli Giacopuzzi S.r.l. | CONFERMA ACQUISTO TAM KIT PON 2017/2020 | 09/04/2018 | € 290,00 | ||
90 | 09/04/2018 | 3293 | AUTOSERVIZI D'XXXX XXXXXXX | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 09/04/2018 | € 470,00 |
91 | 09/04/2018 | 3306 | DIGITAL COPY | CONFERMA ORDINE TARGA PUBBLICITARIA PON 2017/2020 | 09/04/2018 | 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 20/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 13/05/2018 18/04/2018 | € 170,80 | |
92 | 09/04/2018 | 3313 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | ORDINE ACQUISTO AUDIO CUFFIE CON MICROFONO | 09/04/2018 | € 305,00 | ||
93 | 09/04/2018 | 3330 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 09/04/2018 | € 275,00 | ||
94 | 10/04/2018 | 3347 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 10/04/2018 | € 198,00 | ||
95 | 10/04/2018 | 3353 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 16/04/2018 | 25,00 | ||
96 | 11/04/2018 | 3395 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 11/04/2018 | € 275,00 | ||
97 | 11/04/2018 | 3396 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 11/04/2018 | € 275,00 | ||
98 | 12/04/2018 | 3465 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 12/04/2018 | € 330,00 | ||
99 | 12/04/2018 | 3466 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 12/04/2018 | € 330,00 | ||
100 | 12/04/2018 | 3467 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 12/04/2018 | € 330,00 | ||
101 | 12/04/2018 | 3469 | AUTOSERVIZI D'XXXX XXXXXXX | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 12/04/2018 | € 470,00 | ||
102 | 12/04/2018 | 3470 | AUTOSERVIZI D'XXXX XXXXXXX | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 12/04/2018 | € 330,00 | ||
103 | 14/04/2018 | 3537 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/04/2018 | 24,00 | ||
104 | 17/04/2018 | 3593 | DE XXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 17/04/2018 | 25,00 | ||
105 | 17/04/2018 | 3598 | NICCHIARICO XXXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 18,00 | |
106 | 17/04/2018 | 3608 | CASA EDITRICE XXXXXXX XXXXXXXXX S.p.A. | ACQUISTO MATERIALE ESAME DI STATO | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € 424,96 | |
107 | 18/04/2018 | 3615 | NICCHIARICO XXXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18,00 | |
108 | 18/04/2018 | 3628 | XXXXXXXXX XXXXXXXx.a.s. CARTOTECNICA | CONFERMA ORDINE ACQUISTO RS 150 CARTA X.XX A/4 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € 397 | |
109 | 18/04/2018 | 3640 | XXXXXXXXX XXXXXXXx.a.s. CARTOTECNICA | CONFERMA ORDINE ACQUISTO RS 100 CARTA X.XX A/4 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € 264,74 |
110 | 19/04/2018 | 3690 | DE XXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 25,00 | |
111 | 20/04/2018 | 3753 | NEGRINI FENCING LINE | ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER SCHERMA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | € 177,00 | |
112 | 21/04/2018 | 3772 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 21/04/2018 | 27/04/2018 | 25,00 | |
113 | 23/04/2018 | 3788 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 25,00 | |
114 | 24/04/2018 | 3832 | ASSOCIAZIONE CULTURALE XXXX | XXXXXXXXX PREST.OPERA OCCAS. | 24/04/2018 | 24/04/2018 | € 88,00 | |
115 | 27/04/2018 | 3933 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/04/2018 | 11/05/2018 | 18,00 | |
116 | 27/04/2018 | 3936 | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 25,00 | |
117 | 02/05/2018 | 3944 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 25,00 | |
118 | 03/05/2018 | 4023 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 10,00 | |
119 | 03/05/2018 | 4028 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 25,00 | |
120 | 04/05/2018 | 4073 | CHIFFI AUTOSERVIZI | CONFERMA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO | 04/05/2018 | 04/05/2018 | € 330,00 | |
121 | 04/05/2018 | 4082 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 25,00 | |
122 | 07/05/2018 | 4141 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | ACQUISTO PEN DRIVE PON 10.1.1AFSEPON- PU-2017-565 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | € 188,86 | |
123 | 10/05/2018 | 4254 | XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 10/05/2018 | 27/05/2018 | 24,00 | |
124 | 11/05/2018 | 4297 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 18,00 | |
125 | 11/05/2018 | 4309 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 25,00 | |
126 | 11/05/2018 | 4344 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/05/2017 | 15/05/2017 | 18,00 | |
127 | 11/05/2018 | 4349 | XXXXXXX X.x.x. di Xxxxxxxxx XXXXXXX | INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA A. S. 2017/18 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 32,94 | |
128 | 14/05/2018 | 4352 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 18,00 |
129 | 14/05/2018 | 4370 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 12/05/2018 | 16/05/2018 | 25,00 | |
130 | 14/05/2018 | 4390 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/05/2018 | 12/06/2018 | 24,00 | |
131 | 15/05/2018 | 4437 | ASSOCIAZIONE CULTURALE XXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA OCCAS.LE | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 96,00 | |
132 | 16/05/2018 | 4498 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 18,00 | |
133 | 16/05/2018 | 4504 | XXXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 16/05/2018 | 18/05/2018 | 24,00 | |
134 | 16/05/2018 | 4506 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 16/05/2018 | 18/05/2018 | 24,00 | |
135 | 17/05/2018 | 4543 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18,00 | |
136 | 21/05/2018 | 4625 | XXXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 18,00 | |
137 | 21/05/2018 | 4653 | NEWS PAPER S.R.L. | ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA - PON 2017/2020 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | € 160,58 | |
136 | 21/05/2018 | 4654 | MAGLIE UFFICIO S.R.L. | ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA - PON 2017/2021 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | € 188,15 | |
138 | 23/05/2018 | 4753 | NEWS PAPER S.R.L. | INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA - PON 2017/18 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | € 34,34 | |
139 | 23/05/2018 | 4764 | MAGLIE UFFICIO S.R.L. | INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA - PON 2017/19 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | € 3,05 | |
140 | 24/05/2018 | 4775 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. 4775 | 24/05/2018 | 27/05/2018 | 18,00 | |
141 | 24/05/2018 | 4811 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | 24/05/2018 | 24/05/2018 | € 300,00 | |
142 | 29/05/2018 | 4878 | NICCHIARICO XXXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 4960 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 18,00 | |
143 | 30/05/2018 | 4960 | NICCHIARICO XXXXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 4879 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 18,00 | |
144 | 30/05/208 | 4970 | BITLABINFORMATICA SRL-ARGO SOFTWARE | ACQUISTO SOFTWARE ARGO PRIVACY WEB | 30/05/2018 | 30/05/2018 | € 292,80 | |
145 | 01/06/2018 | 5033 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 02/06/2018 | 13/06/2018 | 12,00 | |
146 | 01/06/2018 | 5035 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 02/06/2018 | 13/06/2018 | 9,00 |
147 | 01/06/2018 | 5037 | MELETI XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 02/06/2018 | 13/06/2018 | 9,00 | |
148 | 04/06/2018 | 5107 | CHIOCCIOLINA DI QUARTA XXXXXX | ACQUISTO N. 2 TABLET PER PREMIO GIOCHI D'AUTUNNO | 04/06/2018 | 04/06/2018 | € 136,00 | |
149 | 11/06/2018 | 5323 | NEWS PAPER S.R.L. | ACQUISTO N. 10 RISME DI CARTA X.XX A/3 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € 70,64 | |
150 | 14/06/2018 | 5493 | XXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO DI INDENNITA' DI MATERNITA'FUORI NOMINA | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 9,00 | |
151 | 15/06/2018 | 5565 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 5565 | 15/06/2018 | 28/06/208 | 9,00 | |
152 | 15/06/2018 | 5566 | MELETI XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 5566 | 15/06/2018 | 28/06/2018 | 9,00 | |
153 | 26/06/2018 | 5876 | TELECOM ITALIA SPA | CONTRATTO ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' FIB | 26/06/2018 | 26/06/2020 | € 1.060,00 | |
154 | 05/07/2018 | 6012 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO DI INDENNITA' DI MATERNITA' FUORI NOMINA | 29/06/2018 | 16/08/2018 | 9,00 | |
155 | 24/08/2018 | 6558 | ARUBA S.p.A. | RINNOVO CONTRATTO ARUBA 2018/19 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | € 43,91 | |
156 | 28/08/2018 | 6610 | DE XXXXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 7,30 | |
157 | 28/08/2018 | 6616 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 18,00 | |
158 | 28/08/2018 | 6612 | XXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 13,00 | |
159 | 28/0/2018 | 6607 | DI XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 4,30 | |
160 | 29/08/2018 | 6646 | DE XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 10,00 | |
161 | 28/0/2018 | 6603 | XXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 3,00 | |
162 | 04/09/2018 | 6858 | ECO BOLLE | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO A. S. 18-19 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 612,68 | |
163 | 07/09/2018 | 6967 | HITEK DI XXXXX XXXXX | ACQUISTO N. 1 TABLET | 07/09/2018 | 07/09/2018 | € 169,58 | |
164 | 10/09/2018 | 7056 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/09/2018 | 30/06/2019 | 36,00 | |
165 | 10/09/2018 | 7059 | XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/09/2018 | 31/06/2019 | 36,00 |
166 | 10/09/2018 | 7037 | XXXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/09/2018 | 30/06/2019 | 36,00 | |
167 | 11/09/2018 | 7071 | LA SFORZESCA EDITRICE | ACQUISTO REGISTRI SCUOLA MADIA PRIMARIA E INFANZI | 11/09/2018 | 11/09/2018 | € 368,92 | |
168 | 11/09/2018 | 7072 | CASA EDITRICE XXXXXXX XXXXXXXXX S.p.A. | ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE S. S. 1° G. A. S. 2018-19 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | € 87,84 | |
169 | 18/09/2018 | 7302 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 18/09/2018 | 30/06/2019 | 25,00 | |
170 | 18/09/2018 | 7299 | DE XXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 18/09/2018 | 30/06/2019 | 25,00 | |
171 | 20/09/2018 | 7384 | HITEK DI SANTO XXXXX | SPOSTAMENTO N. 1 LIM SCUOLA PRIMARIA V.LE ROMA | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 241,56 | |
172 | 24/09/2018 | 7465 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 24/09/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
173 | 24/09/2018 | 0000 | XXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 24/09/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
174 | 25/09/2018 | 7506 | XXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 25/09/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
175 | 25/09/2018 | 7504 | BATTEZZATO XXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 25/09/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
176 | 25/09/2018 | 7502 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 25/09/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
177 | 26/09/2018 | 7540 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | INTERVENTO TECNICO SU PC - UFFICIO DI SEGRETERIA | 26/09/2018 | 26/09/2018 | € 73,20 | |
178 | 27/09/2018 | 7600 | XXXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/09/2018 | 30/06/2019 | 25,00 | |
179 | 27/09/2018 | 7602 | XXXX XXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 25,00 | |
180 | 28/09/2018 | 7630 | XXXXXXX XXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 28/09/2018 | 07/10/2018 | 25,00 | |
181 | 03/10/2018 | 7727 | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 03/10/2018 | 10/10/2018 | 18,00 | |
182 | 04/10/2018 | 7774 | XXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/10/2018 | 30/06/2019 | 12,30 | |
183 | 05/10/2018 | 7830 | XXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 05/10/2018 | 30/06/2019 | 25,00 | |
184 | 05/10/2018 | 7826 | XXXXXXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 05/10/2018 | 30/06/2019 | 25,00 |
185 | 05/10/2018 | 7838 | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 05/10/2018 | 30/06/2019 | 25,00 | |
186 | 08/10/2018 | 7908 | ZAPPATORE XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 08/10/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
187 | 08/10/2018 | 7900 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/10/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
188 | 08/10/2018 | 7905 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 25,00 | |
189 | 09/10/2018 | 7957 | XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 09/10/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
190 | 10/10/2018 | 8039 | XXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 10/10/2018 | 30/06/2019 | 24,00 | |
191 | 10/10/2018 | 8055 | COLUCCIA SALVATORA | CONTRATTO A T. D. | 10/10/2018 | 20/11/2018 | 25,00 | |
192 | 11/10/2018 | 0000 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 8175 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 18,00 | |
193 | 11/10/2018 | 8196 | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 8196 | 11/10/2018 | 16/10/2018 | 18,00 | |
194 | 11/10/2018 | 8171 | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 11/10/2018 | 20/11/2018 | 4,00 | |
195 | 11/10/2018 | 8183 | SPAGNOLO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 11/10/2018 | 07/02/2019 | 24,00 | |
196 | 12/10/2018 | 8226 | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 12/10/2018 | 21/11/2018 | 25,00 | |
197 | 12/10/2018 | 8240 | CRUSI VIAGGI | AFFIDO INCARICO TRASPORTO | 12/10/2018 | 12/10/2018 | €300,00 + IVA | |
198 | 17/10/2018 | 8400 | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 8400 | 17/10/2018 | 19/10/2018 | 18,00 | |
199 | 18/10/2018 | 8444 | INGROSSO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 18/10/2018 | 08/12/2018 | 25,00 | |
200 | 19/10/2018 | 8478 | MORTELLA XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 8478 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 18,00 | |
201 | 23/10/2018 | 8569 | XXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 8569 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 18,00 | |
202 | 24/10/2018 | 8637 | XXXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. 8478 | 24/10/2018 | 26/10/2018 | 18,00 | |
203 | 24/10/2018 | 8645 | MORTELLA XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 8478 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 18,00 |
204 | 25/10/2018 | 8713 | DELLA PORTA XXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 25/10/2018 | 21/11/2018 | 24,00 | |
205 | 25/10/2018 | 8740 | CRUSI VIAGGI | AFFIDO INCARICO | 25/10/2018 | 25/10/2018 | € 825,00 | |
206 | 30/10/2018 | 8863 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 30/10/2018 | 31/10201/ | 25,00 | |
207 | 30/10/2018 | 8903 | DITTA XXXXX XXXXXX | ORDINE MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 30/10/2018 | 30/10/2018 | € 471,65 | |
208 | 06/11/2018 | 9027 | XXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 9027 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 18,00 | |
209 | 06/11/2018 | 9032 | D'XXXX XXXXXXX | AFFIDO INCARICO | 06/11/2018 | 06/11/2018 | € 242,00 | |
210 | 13/11/2018 | 9232 | BUS SERVICE POLIMENO | AFFIDO INCARICO | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 1.144,00 | |
211 | 13/11/2018 | 9236 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | ORDINE MATERIALE MUSICALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA - PON 198 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 221,48 | |
212 | 13/11/2018 | 9238 | SALENTO IN CAMPO SOC COOPERATIVA AGRICOLA - LECCE | AFFIDO FORNITURA DI CONFEZIONI PRODOTTI ALIMENTARI - PROGETTO POF "DA QUI ALL'EUROPA" A. S. 2018/19 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 224,84 | |
213 | 21/11/2018 | 9463 | COLUCCIA SLAVATORA | CONTRATTO A T. D. | 21/11/2018 | 20/01/2019 | 25,00 | |
214 | 21/11/2018 | 9481 | TECNODID EDITRICE- NAPOLI | ACQUISTO LIBRO - "UNA GUIDA PER IL PTOF" | 21/11/2018 | 21/11/2018 | € 50,00 | |
215 | 22/11/2018 | 9513 | XGRAPH S.R.L. | ORDINE N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE - PON 198 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | € 146,40 | |
216 | 22/11/2018 | 9518 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | RICHIESTA INTERVENTO TECNICO LABORATORIO ALUNNI V. ROMA - SCUOLA PRIMARIA | 22/11/2018 | 22/11/2018 | € 366,00 | |
217 | 22/11/2018 | 9496 | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 22/11/2018 | 20/12/2018 | 25,00 | |
218 | 22/11/2018 | 9495 | DELLA PORTA XXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 22/11/2018 | 01/12/2018 | 24,00 | |
219 | 22/11/2018 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 25,00 | ||
220 | 23/11/2018 | 9547 | TONDO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 9547 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 18,00 | |
221 | 23/11/2018 | 9545 | XXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 23/11/2018 | 23/11/2018 |
222 | 23/11/2018 | 9594 | XXXX XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 26/11/2018 | 13/12/2018 | 24,00 | |
223 | 28/11/2018 | 9691 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. 9691 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 6,00 | |
224 | 28/11/2018 | 9694 | XXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 9694 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 4,00 | |
225 | 02/12/2018 | 9811 | DELLA PORTA XXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 02/12/2018 | 06/12/2018 | 24,00 | |
226 | 07/12/2018 | 9931 | DELLA PORTA XXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 24,00 | |
227 | 07/12/2018 | 9972 | MANAGEMENT SERVICE DI XXXX XXXXXX | XXXXXX ACQUISTO PALCO PER MANIFESTAZIONI | 07/12/2018 | 07/12/2018 | € 4.026,00 | |
228 | 09/12/2018 | 9996 | XXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 09/12/2018 | 09/01/2019 | 25,00 | |
229 | 30/11/2018 | 9777 | MAGAZZINI GIANFREDA S.R.L. | ORDINE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € 221,92 | |
230 | 03/12/2018 | 9821 | NUOVA AGORA' | ORDINE ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PSND- AZIONE#24 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | € 154,65 | |
231 | 10/12/2018 | 9999 | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 9999 | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 18,00 | |
232 | 10/12/2018 | 10031 | GRUPPO EDITORIALE CITYNEWS DI XXXXXXXXX XXXXXXX | OPEN DAY _ ACQUISTO SPAZIO PER PUBBLICITA' | 10/12/2018 | 10/12/2018 | € 1.775,40 | |
233 | 11/12/2018 | 10067 | DE AGOSTINI SCUOLA SPA | CORSO DI FORMAZIONE DE AGOSTINI - PERSONALE DOCENTE | 11/12/2018 | 11/12/2018 | € 81,00 | |
234 | 11/12/2018 | 00000 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 25,00 | |
235 | 12/12/2018 | 00000 | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 25,00 | |
236 | 12/12/2018 | 10097 | DELLA PORTA XXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 12/12/2018 | 19/12/2018 | 24,00 | |
237 | 12/12/2018 | 10113 | CHIRIATTI TOUR | AFFIDO INCARICO | 12/12/2018 | 12/12/2018 | € 550,00 | |
238 | 13/12/2018 | 10143 | XXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/12/2018 | 21/12/2018 | 25,00 | |
239 | 13/12/2018 | 10129 | CONSERVA XXXX XXXXX | XXXXXXXXX A T. D. 10129 | 13/14/2018 | 14/12/2018 | 18,00 | |
240 | 17/12/2018 | 10198 | XXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. 10198 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 18,00 |
241 | 18/12/2018 | 10252 | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 25,00 | |
242 | 19/12/2018 | 00000 | XXXXXXXXXX SRL - OXFORD GROUP | CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DOCENZA PON FSE - 339 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € 8.400,00 | |
243 | 19/12/2018 | 10316 | ASSOCIAZIONE XXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA OCCAS.LE | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € 255,00 | |
244 | 20/12/2018 | 10343 | DECATHLON CAVALLINO S.r.l. | ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI E PICCOLE ATTREZZATURE PER PALESTRA | 20/12/2018 | 20/12/2018 | € 249,81 | |
245 | 20/12/2018 | 10332 | DELLA PORTA XXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 24,00 | |
246 | 21/12/2018 | 10358 | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 21/12/2018 | 21/02/2019Q | 25,00 |