Contract
Non potranno essere ammesse offerte pari o superiori all’importo complessivo posto a base di gara, né offerte parziali. L’offerta dovrà essere quindi formulata con riferimento all'intera fornitura
APERTURA DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Tutte le operazioni di gara si svolgeranno sulla piattaforma XX.XX.
La seduta sarà svolta esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma XX.XX. con possibilità di collegamento da parte dell'operatore economico alla piattaforma telematica. Sarà comunque redatto il relativo verbale delle operazioni svolte, che sarà pubblicato tra i provvedimenti nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Bologna.
La graduatoria delle offerte verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al prezzo totale offerto per la fornitura.
Saranno effettuate, esclusivamente tramite la sezione delle comunicazioni presente sulla piattaforma, le comunicazioni necessarie in caso di soccorso istruttorio, le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 76 del D. lgs. N. 50/2016 ed ogni altra comunicazione inerente la presente procedura.
La stazione appaltante, dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, provvederà all'aggiudicazione e alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.
OFFERTE ANOMALE
Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. lgs. N. 50/2017, la stazione appaltante, prima dell'apertura delle offerte e solo in caso di partecipazione di almeno 5 offerte, procederà al sorteggio di uno dei 6 metodi previsti dalla legge per l'individuazione delle offerte anomale, utilizzando a tal fine la specifica funzione prevista dalla piattaforma XX.XX.
Nel caso di presentazione di offerte inferiori a 5, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il relativo contratto sarà stipulato in modalità telematiche sulla piattaforma XX.XX.
Come stabilito dall'art. 32 comma 10 del d. lgs.n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
L’I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l’art. 17-ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all’Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente Richiesta di Offerta. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, l'offerente esprime, pertanto, l'assenso al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Bologna; il Responsabile è il Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la fornitura di stoviglieria e di accessori per la cucina (non usa e getta) occorrenti ai nidi di infanzia.
I prodotti oggetto della fornitura saranno quelli elencati nell’Allegato 1) Elenco articoli.
2) ONERI A CARICO
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’Impresa affidataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Istituzione Educazione e Scuola.
L’I.V.A. s’intende a carico dell'Istituzione. Saranno inoltre a carico della ditta affidataria le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
3) MODALITÀ DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di Via dell’Xxxxxxxxx xx. 0, 00000 Xxxxxxx.
L’aggiudicatario si impegna a fornire gli articoli offerti in gara, ai prezzi unitari indicati per ciascun articolo.
4) CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI
Gli articoli forniti dovranno essere in ogni caso conformi alle normative nazionali ed europee, dovranno essere di buona qualità e presentare caratteristiche di robustezza e durevolezza.
In tutti i casi in cui non vi sia più disponibilità degli articoli offerti e la sostituzione venga richiesta dalla ditta aggiudicataria ciò non potrà comportare alcun adeguamento economico rispetto all’offerta presentata in sede di gara.
L’accettazione degli articoli consegnati non solleva la Ditta fornitrice dalle responsabilità derivanti dalle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevati o rilevabili all’atto della consegna.
Nel caso in cui emergano imperfezioni e/o difformità dei materiali oggetto della fornitura dalle caratteristiche richieste, il Comune ha il diritto di respingere e la ditta l’obbligo di ritirare i beni che, all’atto della consegna, risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni,inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato con lettera di contestazioni con altri corrispondenti alla qualità stabilita. In caso di mancata o ritardata sostituzione il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove a totale carico della ditta che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.
5) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tranciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.8.2010, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane s.p.a, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tranciabilità delle operazioni.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contratto è risolto, ai sensi del medesimo art.3 della legge citata, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tranciabilità delle operazioni.
6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale incaricato di IES, della regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui alle presenti condizioni particolari e dopo l’emissione di regolare fattura elettronica da parte dell’affidatario. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo quanto disposto dal DM. 55 del 03/04/2013 e dal D.L. 66/2014 art. 25, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a:
COMUNE DI BOLOGNA – ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA - Xxx XXXXXXXXXX 00 00000 XXXXXXX, P.IVA 01232710374.
Le fatture dovranno riportare l’ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario) e i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.
191 del D.Lgs.267/2000, comunicati al momento dell’affidamento e/o indicati nei singoli ordini di fornitura.
Dovranno inoltre riportare:
il codice CIG ZF621EFE92
il codice IPA G8F8H2 dell'Istituzione IVA Split Payment
il codice dell'impegno di spesa che sarà comunicato successivamente.
Le fatture NON potranno essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura.
Il pagamento verrà effettuato dall'Istituzione IES a mezzo di bonifico bancario o postale entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture da parte dell'Istituzione Educazione e Scuola .
7) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli accordi integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L'Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e prevenzione degli infortuni. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero da parte dell’Impresa affidataria inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, IES si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, con diritto al risarcimento dei danni.
9) FALLIMENTO
Il contratto s’intende revocato nel caso di fallimento dell’Impresa affidataria.
10) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.
11) RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore di IES.
Per eventuali informazioni è possibile contattare IES, telefono 051-2196163 000-00000000 email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali da lunedì a venerdì e il martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Il Direttore di IES Xxxxxxxx Xxxxxxxx