IMPORTANTE: Sistema Pagamenti del SSR – Adesione Disciplina Uniforme/Regolamento
IMPORTANTE: Sistema Pagamenti del SSR – Adesione Disciplina Uniforme/Regolamento
Gentile Fornitore,
facendo seguito alla nota prot. U.0021674 del 15/01/2018 a Voi inviata in data 16 gennaio u.s., con la presente Vi informiamo che è stata rilasciata sul Sistema Pagamenti del SSR la funzionalità attraverso cui effettuare l’adesione alla Disciplina Uniforme ai sensi del DCA U00006 del 02/01/2018 avente ad oggetto “Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”.
A tal proposito, si rammenta che detta Disciplina, diviene parte integrante di tutti i negozi giuridici in essere con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ivi compresi quelli oggetto dell’Accordo Pagamenti, ai sensi del DCA n. 523 del 5 novembre 2015; si applica, tra gli altri, ai crediti derivanti da contratti insorti antecedentemente al giorno 16/07/2015.
Per quanto sopra premesso, è necessario procedere sul Sistema Pagamenti, attraverso la funzionalità “ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME”, alla sottoscrizione entro e non oltre il giorno 30/04/2018 della dichiarazione unilaterale di Adesione. La mancata adesione determinerà l’ESCLUSIONE delle relative fatture dai futuri pagamenti effettuati nell’ambito di detta Disciplina.
Si specifica che non sarà necessario effettuare la suddetta procedura in caso di crediti derivanti da contratti insorti con le Aziende Sanitarie successivamente al giorno 16/07/2015 per i quali si è già data evidenza sul Sistema Pagamenti dell’accettazione del “REGOLAMENTO".
Per le suddette operazioni si consiglia di consultare il “Manuale funzionalità Accettazione Regolamento e Adesione alla Disciplina Uniforme” riportato in allegato alla presente ovvero scaricabile nella sezione “Documentazione ----> Manuali” del Sistema Pagamenti del SSR.
Si coglie l’occasione per rammentare che per le richieste di informazioni in merito al Sistema Pagamenti è necessario utilizzare la Form Online raggiungibile al seguente percorso:
· www.regione.lazio.it----> ARGOMENTI (nel menù in alto) ----> SANITA’ ----> Sistema Pagamenti del SSR (menù a sinistra sotto la sezione OPERATORI, ISTITUZIONI) > CONTATTI
----> Form online
ovvero cliccando al seguente link:
· xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxx/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La Form consente di sintetizzare le motivazioni oggetto della problematica, ove compilato in ogni sua parte, e permette alla Scrivente Struttura di rispondere in tempi brevi.
Sistema Pagamenti del SSR
Manuali Funzionalità
“Accettazione Regolamento” e “Adesione alla Disciplina Uniforme”
Profilo Utente Sistema Pagamenti:
“Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”
Rev. Marzo 2018
Indice
2 ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME 3
3 GESTIONE ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME 4
5 GESTIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 9
Indice delle figure
Figura 1 - Dettaglio Fornitore_Disciplina_Uniforme_ 4
Figura 2 - Tipologia_Adesione_Disciplina_Uniforme 5
Figura 3 – Nuova Adesione_Disciplina_Uniforme 5
Figura 4 – Adesione_Dati generali_Disciplina_Uniforme 5
Figura 5 - Lista Adesioni_Disciplina_Uniforme 6
Figura 6 - Elenco atti di adesione_Disciplina_Uniforme 6
Figura 7 - Dettaglio Fornitore_Regolamento 9
Figura 8 – Tipologia_Regolamento 10
Figura 9 - Nuovo Contratto_Regolamento 10
Figura 10 – Dati_Contratto_Regolamento 10
Figura 11 - Lista Contratti_Regolamento 11
Figura 12 - Elenco Atti di Autodichiarazione_Regolamento 11
1 SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR relativamente alla “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata” e si rivolge all’utente avente profilo “Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”.
Si specifica che sono previste due diverse modalità di gestione dei documenti contabili riferiti ai crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio per la fornitura di beni e servizi sanitari:
1. “Adesione Disciplina Uniforme” (DCA 6/2018) valida per i crediti derivanti da contratti sorti
prima del giorno 16/07/2015;
2. “Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento” (DCA 308/2015 e DCA
32/2017), valida per i crediti derivanti da negozi giuridici sorti a partire dal giorno 16/07/2015.
Per quanto sopra, si illustrano di seguito le diverse fasi di gestione del processo di adesione alla Disciplina Uniforme (punto 1) ovvero del processo attraverso cui dare evidenza dell’accettazione del Regolamento (punto 2).
2 ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME
2.1 Premessa
La seguente procedura ha lo scopo di illustrare la funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR, attraverso cui effettuare l’adesione alla Disciplina Uniforme ai sensi del DCA U00006 del 02/01/2018 avente ad oggetto “Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”.
La presente funzionalità, aderente a quanto specificato nel suddetto DCA, è rivolta agli utenti del Sistema aventi profilo “Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”.
Ai sensi di tale Decreto, detta Disciplina diviene parte integrante di tutti i negozi giuridici in essere con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ivi compresi quelli oggetto dell’Accordo Pagamenti, ai sensi del DCA n. 523 del 5 novembre 2015.
Per quanto sopra, per i crediti derivanti da contratti insorti antecedentemente al giorno 16/07/2015, data di pubblicazione ex XXX X00000, si potrà darne evidenza attraverso la procedura di seguito dettagliata.
Si specifica che prima di effettuare la procedura di adesione alla Disciplina è necessario OBBLIGATORIAMENTE procedere alla Validazione (Certificazione) delle coordinate bancarie dedicate in corrispondenza dell’Azienda Sanitaria competente.
3 GESTIONE ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME
L’utente con profilo “Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”, esegue l’accesso al Sistema Pagamenti del SSR utilizzando le credenziali in suo possesso e attraverso il menu di navigazione posto a sinistra della pagina iniziale (Figura 1) accede all’area “Anagrafica e contratti” e quindi “Dettaglio fornitore”.
Figura 1 - Dettaglio Fornitore_Disciplina_Uniforme_
Il Sistema propone la maschera relativa ai dati anagrafici del fornitore. Cliccare sul pulsante in fondo
alla pagina “Regolamento/Adesione”.
Selezionare dal menu a tendina la voce “ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME” e quindi cliccare sul pulsante “Avanti”.
Figura 2 - Tipologia_Adesione_Disciplina_Uniforme
Cliccare sul pulsante “Nuova Adesione”
Figura 3 – Nuova Adesione_Disciplina_Uniforme
Inserire i dati obbligatori richiesti (contrassegnati da asterisco rosso) relativi all’Azienda Sanitaria competente ed ai dati anagrafici del Legale Rappresentante/Procuratore della Società e poi cliccare sul pulsante “Salva dati”.
Figura 4 – Adesione_Dati generali_Disciplina_Uniforme
Si precisa che il campo “Data Firma Adesione” verrà valorizzato in automatico dal Sistema a seguito
della procedura di upload del modello di autodichiarazione di cui al punto successivo.
Dopo aver cliccato sul pulsante “Salva dati”, il Sistema propone la maschera di seguito riportata relativa alla lista delle adesioni inserite.
Figura 5 - Lista Adesioni_Disciplina_Uniforme
Ripetere la suddetta procedura nel caso di presenza di più contratti in essere stipulati antecedentemente al 16/07/2015 con le Aziende Sanitarie di competenza.
Cliccare sul pulsante “Gestione Adesione”.
Figura 6 - Elenco atti di adesione_Disciplina_Uniforme
A seguito del click sul pulsante “Gestione Adesione” il Sistema Pagamenti propone la maschera riepilogativa contenente l’elenco degli atti di adesione.
Occorre scaricare per ciascuna adesione inserita in precedenza, il relativo modello in formato pdf, cliccando sul link “Scarica adesione”.
Salvare quindi sul proprio computer il file, non modificandone il nome, che risulta nel formato
“adesione_disc_unif_PARTITA-IVA-FORNITORE_CODICE-UTENTE_CODICE-ASL.pdf”.
Dopo aver salvato il file sul pc è necessario apporvi la firma digitale e successivamente ricaricarlo
tramite il link “Carica adesione firmata”.
Per quanto sopra, le fatture aventi “data documento” a partire dalla “Data Firma Adesione” saranno disciplinate nell’ambito della Disciplina Uniforme.
La procedura di adesione alla Disciplina Uniforme risulta adesso completata ed è disponibile per la
consultazione attraverso il pulsante “Gestione adesione” di cui alla figura 5.
4 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
4.1 Premessa
La seguente procedura ha lo scopo di illustrare la funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR attraverso cui dare evidenza dell’accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e pagamento ai sensi del DCA U00308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118” così come modificato e integrato dal DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.
La presente funzionalità, aderente a quanto specificato nel suddetto DCA, è rivolta agli utenti del Sistema aventi profilo “Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”.
Ai sensi di tale Decreto, le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118 hanno l’obbligo di applicare detta disciplina includendola quale parte integrante di tutti i negozi giuridici insorti dal giorno 16/07/2015, data della pubblicazione del provvedimento stesso.
Per quanto sopra, per i crediti derivanti da contratti insorti successivamente al giorno 16/07/2015 e che includeranno al loro interno la suddetta disciplina, si potrà darne evidenza attraverso le procedure in seguito dettagliate.
Si specifica che prima di effettuare la procedura di adesione alla Disciplina è necessario OBBLIGATORIAMENTE procedere alla Validazione (Certificazione) delle coordinate bancarie dedicate in corrispondenza dell’Azienda Sanitaria competente.
5 GESTIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’utente con profilo “Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”, esegue l’accesso al Sistema Pagamenti del SSR utilizzando le credenziali in suo possesso e attraverso il menu di navigazione posto a sinistra della pagina iniziale (Figura 7) accede all’area “Anagrafica e contratti” e quindi “Dettaglio fornitore”.
Figura 7 - Dettaglio Fornitore_Regolamento
Il Sistema propone la maschera relativa ai dati anagrafici del fornitore. Cliccare quindi sul pulsante
in fondo alla pagina “Regolamento/Adesione”.
Selezionare dal menu a tendina la voce “REGOLAMENTO” e quindi cliccare sul pulsante “Avanti”.
Figura 8 – Tipologia_Regolamento
Cliccare sul pulsante “Nuovo contratto”.
Figura 9 - Nuovo Contratto_Regolamento
Inserire i dati obbligatori richiesti (contrassegnati da asterisco rosso) relativi all’Azienda Sanitaria competente; ai dati del Contratto, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Atto, etc.. forniti dalla medesima, ai dati anagrafici del Legale Rappresentante/Procuratore della Società e poi cliccare sul pulsante “Salva dati”, quindi “Indietro”.
Figura 10 – Dati_Contratto_Regolamento
Si precisa che il campo “Data Inizio Fatturazione” verrà valorizzato in automatico dal Sistema a
seguito della procedura di upload del modello di autodichiarazione di cui al punto successivo.
Dopo aver cliccato sul pulsante “Indietro”, il Sistema propone la maschera di seguito riportata relativa alla lista dei contratti inseriti.
Figura 11 - Lista Contratti_Regolamento
Ripetere la suddetta procedura nel caso di presenza di più contratti in essere stipulati successivamente al 16/07/2015 con le Aziende Sanitarie di competenza.
Successivamente, cliccare sul pulsante “Gestione Autodichiarazione”, il Sistema Pagamenti propone
la maschera riepilogativa contenente l’elenco degli atti di autodichiarazione.
Figura 12 - Elenco Atti di Autodichiarazione_Regolamento
Occorre scaricare per ciascun contratto inserito in precedenza, il modello di autodichiarazione
cliccando sul relativo link “Scarica autodichiarazione”.
Salvare quindi sul proprio computer il file, non modificandone il nome, che risulta nel formato
“autodichiarazione_regolamento_PARTITA-IVA-FORNITORE_CODICE-UTENTE_CODICE-ASL.pdf”.
Dopo aver salvato il file sul pc è necessario apporvi la firma digitale e successivamente ricaricarlo
tramite il link “Carica autodichiarazione firmata”.
Per quanto sopra, le fatture aventi “Data documento” a partire dalla “data inizio fatturazione”
saranno disciplinate dal Regolamento.
La procedura di evidenza per l’accettazione del Regolamento risulta adesso completata ed è
disponibile per la consultazione attraverso il pulsante “Gestione Documentazione” di cui alla fig. 11.