Contract
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 675433 | ZDA0978055 | DPI - fornitura (Bando DPIND107 - Metaprodotto Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche) | 002608/2013 10/0472013 | 11/04/2013 | 11/04/2013 | - | - | Errebian SpA C.F. 08397890586 | € | 1.757,70 | € | 1.757,70 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 694329 | ZD009A6EA3 | Cancelleria - fornitura (Bando Cancelleria 104 - Metaprodotto buste in plastica con e senza foratura; calcolatrici scriventi e non; cartelline in cartone; registratori a leva con custodia; cucitrici; gomme; levapunti; marcatori; penna monouso; bombole ad aria compressa; kit di pulizia ; rotoli carta per calcolatrici; cd; dvd) | 10216/2012 21/12/2012 | 24/04/2013 | 24/04/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € | 1.416,27 | € | 1.416,27 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 694179 | Z3A09A6E68 | Cancelleria - fornitura (Bando Cancelleria 104 - Metaprodotto buste in plastica con e senza foratura universale; carta bianca; cartelline in cartone; cassaforti e cassette portavalori; registratori a leva con custodia; cucitrici; xxxxxxxx e pettini rilegafogli; etichette; marcatori; penna monouso; punti per cucitrici; targhette portachiavi; | 10216/2012 21/12/2012 | 24/04/2013 | 24/04/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € | 1.117,87 | € | 1.117,87 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 713002 | Z6909D8A78 | N. 1 cellulare smartphone (Bando ICT 2009 Metaprodotto telefoni mobili) | 003411/2013 09/05/2013 | 10/05/2013 | 10/05/2013 | - | - | Piccì Srl C.F. 04836030876 | € | 571,00 | € | 571,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | ZE908B5581 | Affidamento Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per personale utilizzato nelle sedi di Genova, Roma, Torino, Milano, Napoli | 16/05/2013 | 15/05/2013 | Day Ristoservice SpA C.F. 03543000370 | - | Day Ristoservice SpA C.F. 03543000370 | € | 15.207,60 | € | 15.207,60 | |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 726428 | Z0F09F84A5 | Interpretariato - servizi (Bando eventi2010 - Metaprodotto servizi di assistenza per eventi; servizi tecnici per eventi) | 003620/2013 20/05/2013 | 20/05/2013 | 20/05/2013 | - | - | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX C.F. NYYNHD60B49E625T | € | 2.900,00 | € | 2.900,00 |
PROROGA CONTRATTO | - | ZD9016EEB5 | Servizi di connettività e di sicurezza in ambito SPC | - | - | 28/06/2013 (Prot.ANSF 005037/2013 del 05/07/2013) | - | - | Wind Telecomunicazioni SpA C.F./P.IVA 05410741002 (Proroga Contratto Esecutivo OPA) | 0,00 | € | 6.749,00 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
COTTIMO FIDUCIARIO | - | Z5B081962D - Lotto 1 Z21081963B - Lotto 2 ZD70819643 - Lotto 3 | Cottimo fiduciario (ex art.125 D.Lgs. 163/06) e s.m.i. - Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 1 Responsabilità civile, terzi e responsabilità civile dipendenti - Lotto 2 Polizza incendio e garanzie accessorie - Lotto 3 - Responsabilità civile patrimoniale | 00163/13 07/01/2013 | 002987/13 26/04/2013 | 01/07/2013 | Allianz Gerenza di Roma - Roma Ariscom SpA - Roma Assicurazioni Generali SpA - Agenzia Generale di Roma - Roma Lloyd's - Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano Reale Mutua Assicurazioni - Gerenza di Roma - Roma Unipol Assicurazioni - Gerenza di Roma - Roma | Lloyd's - sindacato leader Sagicor - Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia Lloyd's - sindacato leader Marketform - Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia | Lotto 3 : Lloyd's - sindacato leader Sagicor - Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia C.F. 07585850584 P.IVA 10655700150 | € 29.585,00 | € 29.585,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | Z5B081962D | Affidamento diretto - Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 1 - Responsabilità civile terzi e responsabilità civile dipendenti | 01845/13 13/03/2013 | 002984/13 26/04/2013 | 14/06/2013 | Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia - Milano C.F. 07585850584 | Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia - Milano C.F. 07585850584 | Lloyd's - sindacato Leader AAB - Rappresentanza generale per l'Italia | € 5.999,99 | € 5.999,99 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 X.Xxx. 163/2006) | - | Z21081963B | Affidamento diretto - Servizi assicurativi relativi la copertura assicurativa per l'Agenzia - Lotto 2 - Polizza incendio | 01845/13 13/03/2013 | 002984/13 26/04/2014 | 14/06/2013 | Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia - Milano C.F. 07585850584 | Lloyd's Rappresentanza generale per l'Italia - Milano C.F. 07585850584 | Lloyd's - sindacato Leader KILN - Rappresentanza generale per l'Italia | € 2.999,99 | € 2.999,99 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 721331 | Z1109EC117 | N.1 Software gestionale di contabilità - fornitura (Bando ICT 2009 - Metaprodotto Software di gestione) | 003467/2013 14/5/2013 | 16/05/2013 | 16/05/2013 | - | - | Gesinf Srl C.F. 06863540586 | € 26.000,00 | € 26.000,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 779081 | Z5E0A80407 | n.8 licenze Software Microsoft Visio - fornitura (Bando ICT 2009 - Metaprodotto software per progettazione assistita da calcolatore) | 004622/2013 24/06/2013 | 24/06/2013 | 24/06/2013 | - | - | Systemax Italy Srl C.F. 08376630151 | € 2.355,60 | € 2.355,60 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 778688 | ZB10A7F429 | Interpretariato - servizi (Bando Eventi2010 - Metaprodotto servizi di assistenza per eventi | 004623/2013 24/06/2013 | 24/06/2013 | 24/06/2013 | - | - | Intras Congressi Srl C.F. 02176491203 | € 1.080,00 | € 1.080,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 781405 | ZB90A85C49 | n.8 licenze Software, Microsoft Project - fornitura (Bando ICT 2009 - Metaprodotto software per automazione uffici) | 004622/2013 24/06/2013 | 25/06/2013 | 25/06/2013 | - | - | Xxxxxxx Xxxxxxxx X.X. CRBGPP80A14F158B | € 5.599,68 | € 5.599,68 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 781901 | Z1F0A86D9B | n.26 licenze Software Adobe acrobat - fornitura (Bando ICT 2009 - Metaprodotto software per automazione uffici) | 004622/2013 24/06/2013 | 25/06/2013 | 25/06/2013 | - | - | DPS INFORMATICA S.N.C. DI XXXXXXXX XXXXXX & C. C.F. 01486330309 | € 7.356,70 | € 7.356,70 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | Z6B0ABAAFA | Affidamento diretto - Pubblicazione gara servizio di brokeraggio | 004996/2013 04/07/2013 | - | 10/07/2013 | Libreria Pirola Etruria snc C.F.: 00885440489 | - | Libreria Pirola Etruria snc C.F.: 00885440489 | 5.960,72 | 5.960,72 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | Z070ABB643 | Affidamento diretto - Pubblicazione gara servizio di brokeraggio | 004996/2013 04/07/2013 | - | 10/07/2013 | Il Sole 24 Ore SpA C.F.: 00777910160 | - | Il Sole 24 Ore SpA C.F.: 00777910160 | 440,00 | 440,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | ZD30ABB657 | Affidamento diretto - Pubblicazione gara servizio di brokeraggio | 004996/2013 04/07/2013 | - | 10/07/2013 | RCS Media Group SpA C.F.: 12086540155 | - | RCS Media Group SpA C.F.: 12086540155 | 560,00 | 560,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | ZE90ABC613 | Affidamento diretto - Pubblicazione gara servizio di brokeraggio | 004996/2013 04/07/2013 | - | 10/07/2013 | SPE Società Pubblicità Editoriale SpA C.F.: IT00326930378 | - | SPE Società Pubblicità Editoriale SpA C.F.: IT00326930378 | 1.207,00 | 1.207,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 805529 | Z890ABFF8A | Interpretariato - servizi (Bando eventi2010 - Metaprodotto servizi di assistenza per eventi; servizi tecnici per eventi) | 005197/2013 11/07/2013 | 11/07/2013 | 11/07/2013 | - | - | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX C.F. NYYNHD60B49E625T | € 1.450,00 | € 1.450,00 |
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA | - | 522410849 | Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell'Agenzia | 004996 04/07/2013 | - | - | - | Marsh SpA C.F. 01699520159 Ital Brokers SpA C.F. 01808130973 ATI Uniconsult srl C.F. 01025970458 - MAG JLT SpA C.F. 07043531214 AON SpA C.F. 10203070155 De Besi - Di Xxxxxxx SpA C.F. 01330590587 Sapri Broker Srl C.F. 02595000585 GPA SpA C.F. 02234500151 RTI Xxxxxx Italia SpA C.F. 03902220486 - Italiana Valutazione Rischi SpA C.F. 11721171004 | - | € - | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 827325 | ZD10B08836 | DPI - fornitura (Bando DPIND107 - Metaprodotto Indumenti generici protettivi e DPI; calzature DPI di categoria; elemetti e caschi di protezione) | 005643/2013 25/07/2013 | 29/07/2013 | 29/07/2013 | - | - | Errebian SpA C.F. 08397890586 | € 6.872,85 | € 6.872,85 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 827355 | Z820B0887D | DPI - fornitura (Bando DPIND107 - Metaprodotto Lampade a led; indumenti generici protettivi e DPI; calzature DPI di sicurezza di categoria; apparecchi di protezione per le vie respiratorie) | 005643/2013 25/07/2013 | 29/07/2013 | 29/07/2013 | - | - | Felian SpA C.F. 01384330583 | € 9.230,00 | € 9.230,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 827378 | Z540B088D6 | DPI - fornitura (Bando DPIND107 - Metaprodotto Guanti generici e di protezione;elmetti e caschi di protezione; auricolari) | 005643/2013 25/07/2013 | 29/07/2013 | 29/07/2013 | - | - | Click Ufficio Srl C.F. 06067681004 | € 486,90 | € 486,90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 834486 | ZF10B17935 | Atto aggiuntivo all'ordine "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia)" | 005878/2013 02/08/2013 | 02/08/2013 | 02/08/2013 | - | - | RTI SINTESI SpA (Mandataria) C.F.: 03533961003 Mandanti: C.S.A. TEAM Srl C.F. 01764710669 STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl C.F. 06214711001 ARCHE' Scarl C.F. 10437871006 IAL CISL NAZIONALE C.F. 80189330584 IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO C.F. 80186210581 | € 576,00 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 834491 | ZCF0B179D9 | Atto aggiuntivo all'ordine "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Xxxxx 0 (Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx)" | 005878/2013 02/08/2013 | 02/08/2013 | 02/08/2013 | - | - | RTI COM Metodi SpA (Mandataria) C.F.: 07120730150 Mandanti: Deloitte Consulting Srl C.F. 03945320962 | € 217,62 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 834470 | Z430B17A5A | Atto aggiuntivo all'ordine "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 00/0000) - Xxxxx 0 (Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx e Marche)" | 005878/2013 02/08/2013 | 02/08/2013 | 02/08/2013 | - | - | RTI IGEAM & ASSOCIATI (Mandataria) C.F.: 03747000580 Manadanti: Igeam Academy s.r.l. C.F. 10178221007 Forgest s.r.l. C.F. 02028830798 Agenzia Ambiente s.r.l. C.F. 01321560391 SEA Gruppo s.r.l. C.F. 01213360413 | € 11.636,70 | € 2.782,66 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 834500 | Z690B17ACA | Atto aggiuntivo all'ordine "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Lotto 4 (Lazio, Abruzzo e Sardegna)" | 005878/2013 02/08/2013 | 02/08/2013 | 02/08/2013 | - | - | RTI SINTESI SpA (Mandataria) C.F.: 03533961003 Mandanti: C.S.A. TEAM Srl C.F. 01764710669 STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl C.F. 06214711001 ARCHE' Scarl C.F. 10437871006 IAL CISL NAZIONALE C.F. 80189330584 IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO C.F. 80186210581 | € 5.951,60 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 834504 | ZDB0B17B1F | Atto aggiuntivo all'ordine "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Lotto 5 (Campania, Molise e Puglia)" | 005878/2013 02/08/2013 | 02/08/2013 | 02/08/2013 | - | - | RTI COM Metodi SpA (Mandataria) C.F.: 07120730150 Mandanti: Deloitte Consulting Srl C.F. 03945320962 | € 290,16 | € - |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | ZCF0B1C071 | Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Affidamento diretto esami medici "Colesterolo" e "Trigliceridi" previsti dal Piano di Sorveglianza Sanitaria per il personale presso le sedi di Bologna, Venezia, Bari e Napoli | 005959/2013 05/08/2013 | 04/09/2013 | 04/09/2013 | RTI COM Metodi SpA (Mandataria) C.F.: 07120730150 Mandanti: Deloitte Consulting Srl | - | COM Metodi SpA C.F.: 07120730150 | € 59,50 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | Z420B1BFB2 | Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Affidamento diretto esami medici "Colesterolo" e "Trigliceridi" previsti dal Piano di Sorveglianza Sanitaria per il personale presso le sedi di Firenze, Ancona e Genova | 005959/2013 05/08/2013 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | IGEAMED Srl C.F. 05111821004 | - | IGEAMED Srl C.F. 05111821004 | € 396,00 | € 396,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | Z8D0B1C04D | Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - Affidamento diretto esami medici "Colesterolo" e "Trigliceridi" previsti dal Piano di Sorveglianza Sanitaria per il personale presso le sedi di Roma, Milano e Torino | 005959/2013 05/08/2013 | 13/09/2013 | 13/09/2013 | SINTESI SpA (in RTI) C.F.: 03533961003 | - | SINTESI SpA C.F.: 03533961003 | € 598,00 | € 545,60 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 870234 | ZD00B79CD4 | Cancelleria - fornitura (Bando Cancelleria 104 - Metaprodotto carta bianca; carta colorata; cartelle sospese e supporti; cartelline in cartone; correttori; etichette; libri firma; punti per cucitrici; registratori a leva con custodia; cartucce e toner ink-laser originali; xxxxxxxxx recupero toner; drum fotoconduttori) | 10216/2012 21/12/2012 | 13/09/2013 | 13/09/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € 2.332,21 | € 2.332,21 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.125 D.Lgs. 163/2006) | - | Z690B887D5 | Affidamento Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per personale utilizzato nelle sedi di Genova, Roma, Torino, Milano, Napoli | 006653/2013 17/09/2013 | 01/10/2013 (Atti ANSF Prot. 007055/2013 del 02/10/2013) | 02/10/2013 | Day Ristoservice SpA C.F. 03543000370 | - | Day Ristoservice SpA C.F. 03543000370 | 16299.60 | 16299.61 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 886872 | Z1E0B9CCBE | Materiale elettrico - fornitura (Bando Matel 103 - Metaprodotto adattatori; pile; prolunghe; prese) | 006781/2013 23/09/2013 | 24/09/2013 | 24/09/2013 | - | - | Errrebian SpA C.F. 08397890586 | € 2.414,20 | € 2.414,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 909803 | Z4A0BCA553 | Cancelleria - fornitura (Bando Cancelleria 104 - Metaprodotto colla; copertine per rilegature; cucitrici; foglietti riposizionabili; fermagli; nastri adesivi; penna monouso; punti per cucitrici; rilegratici; spirali per rilegatura; timbri polinome datari; cartucce e toner ink-laser originali) | 10215/2012 21/12/2012 | 07/10/2013 | 07/10/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € 1.433,05 | € 1.433,05 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 910274 | ZD70BCB4C7 | Cancelleria - fornitura (Bando Cancelleria 104 - Metaprodotto Temperamatite; buste in plastica con e senza foratura universale; buste a sacco; evidenziatori; forbici da carta; correttori; blocchi; scatole portaprogetti; portacorrispondenza; raccoglitori ad anelli; levapunti) | 10215/2012 21/12/2012 | 07/10/2013 | 07/10/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € 1.586,26 | € 1.586,26 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 925416 | ZCE0BE8027 | Cancelleria - fornitura (Bando Cancelleria 104 - Metaprodotto badge, portanomi; buste a sacco; cartelline in cartone) | 007252/2013 11/10/2013 | 14/10/2013 | 14/10/2013 | - | - | Ethica Soc. Coop. C.F. 06277330483 | € 8.531,24 | € - |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 978943 | Z6F0C5176D | Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza - Lotto 3 | 008067/2013 11/11/2013 | 11/11/2013 | 11/11/2013 | - | - | RTI IGEAM & ASSOCIATI (Mandataria) C.F.: 03747000580 Manadanti: Igeam Academy s.r.l. C.F. 10178221007 Forgest s.r.l. C.F. 02028830798 Agenzia Ambiente s.r.l. C.F. 01321560391 SEA Gruppo s.r.l. C.F. 01213360413 | € 2.042,62 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 979087 | Z3E0C517F2 | Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza - Lotto 4 | 008067/2013 11/11/2014 | 11/11/2013 | 11/11/2013 | - | - | RTI SINTESI SpA (Mandataria) C.F.: 03533961003 Mandanti: C.S.A. TEAM Srl STRATEGIC PROJECTS MANAGEMENT Srl ARCHE' Scarl IAL CISL NAZIONALE IAL ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA E DEL LAZIO | € 1.607,20 | € - |
ACCORDO QUADRO Consip SpA | - | 525144095F | Accordo Quadro per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale | 005641/2013 25/07/2013 | 27/09/2013 | 12/11/2013 | Xxxxxxx Wagonlit Italia Srl C.F.04909580583 Cisalpina C.F.0637950015 Seneca SpA C.F.1691390692 RTI Xxxxxxxxxx Xxxxx Group SpA C.F.03519140960 La Fabbrica Mice Srl C.F. 03536890969 Jet viaggi 3000 SpA C.F. 01736660018 | - | Xxxxxxx Wagonlit Italia Srl C.F. 04909580583 | € 170.919,45 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 986878 | ZAA0C5F53A | Cancelleria - Fornitura (Banco MEP Cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/12/2012 | 14/11/2013 | 14/11/2013 | - | STYLGRAFIX ITALIANA SpA C.F.: 03103490482 | € 4.998,44 | € - | |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 1017329 | Z420C918A2 | Buoni pasto (Convenzione buoni pasto 6 - Lotto 1) | 008508/2013 26/11/2013 | 26/11/2013 | 26/11/2013 | - | - | QUI! GROUP SPA C.F.: 03105300102 | € 16.033,68 | € 1.336,14 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 1017905 | ZF10C918BD | Buoni pasto (Convenzione buoni pasto 6 - Lotto 4) | 008508/2013 26/11/2013 | 27/11/2013 | 27/11/2013 | - | - | REPAS LUNCH COUPON Srl C.F.: 08122660585 | € 8.814,00 | € 734,50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1037337 | ZA40CB0D98 | Telefonia mobile - fornitura (Bando ICT 2009) | 008677/2013 03/12/2013 | 03/12/2013 | 03/12/2013 | - | - | PICCI' S.R.L. C.F.: 04836030876 | € 690,00 | € - |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 1049447 | Z920CC60E3 | Buoni pasto (Convenzione Buoni pasto 6 -Lotto 5) | 008817/2013 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | - | - | REPAS LUNCH COUPON Srl C.F.: 08122660585 | € 1.731,60 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1067000 | Z420CE754A | Cancelleria - Fornitura (bando cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/11/2012 | 13/12/2013 | 13/12/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SpA C.F.: 03103490482 | € 2.579,70 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1066755 | Z8A0CE6C43 | Cancelleria - Fornitura (bando cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/11/2012 | 13/12/2013 | 13/12/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SpA C.F.: 03103490482 | € 829,29 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1070668 | Z930CEDE76 | Cancelleria - Fornitura (bando cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/11/2012 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SpA C.F.: 03103490482 | € 2.701,85 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1067248 | Z1E0CEDA61 | Cancelleria - Fornitura (bando cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/11/2012 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SpA C.F.: 03103490482 | € 1.209,53 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1071026 | Z090CEEA4A | Cancelleria - Fornitura (Bando Cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/11/2012 | 16/12/2013 | 16/12/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € 949,43 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1077760 | Z730CFD7B3 | Cancelleria - Fornitura (Bando Cancelleria 104) | ANSF 10216/12 21/11/2012 | 18/12/2013 | 18/12/2013 | - | - | STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F. 03103490482 | € 2.463,98 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) | 1092867 | Z7F0D1189B | Hard disk - fornitura (Bando ICT 2009) | 009300/2013 20/12/2013 | 20/12/2013 | 20/12/2013 | - | - | MEMOGRAPH C.F. PNRGNN63P67B111F | € 1.532,65 | € - |
AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE Consip SpA) | 1092881 | Z2C0D118C9 | Stampanti - fornitura (Convenzione Stampanti 12 - Lotto 5) | 009300/2013 20/12/2013 | 20/12/2013 | 20/12/2013 | - | - | INFORDATA SpA (in RTI) C.F. 00929440593 | € 2.838,78 | € - |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00001 | Rimborso spese batterie telecomando | - | 10/07/2013 | 10/07/2013 | - | - | Personale ANSF | € 9,46 | € 9,46 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00002 | Rimborso spese cancelleria ufficio | - | 27/06/2013 | 27/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 37,76 | € 37,76 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00003 | Rimborso spese pasti attività istituzionale | - | 04/04/2013 | 04/04/2013 | - | - | Personale ANSF | € 687,52 | € 687,52 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00004 | Rimborso spese pasti per attività istituzionale | - | 30/04/2013 | 30/04/2013 | - | - | Personale ANSF | € 59,00 | € 59,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00005 | Rimborso spese pasti attività istituzionale | - | 31/05/2013 | 31/05/2013 | - | - | Personale ANSF | € 31,00 | € 31,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00006 | Rimborso spese pasti attività istituzionale | - | 10/07/2013 | 10/07/2013 | - | - | Personale ANSF | € 139,00 | € 139,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00007 | Rimborso spese pasti attività istituzionale | - | 09/08/2013 | 09/08/2013 | - | - | Personale ANSF | € 24,50 | € 24,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00008 | Rimborso spese pasti per attività istituzionale | - | 30/10/2013 | 30/10/2013 | - | - | Personale ANSF | € 62,86 | € 62,86 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00009 | Rimborso spese missione | - | 27/06/2013 | 27/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 55,00 | € 55,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00010 | Spese acquisto Norme CEI | - | 16/04/2013 | 16/04/2013 | Istituto Italiano della Saldatura 00260050109 | Istituto Italiano della Saldatura 00260050109 | Istituto Italiano della Saldatura 00260050109 | € 44,80 | € 44,80 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00011 | Spese Acquisto Riviste Normativa tecnica | - | 17/04/2013 | 17/04/2013 | Istituto Italiano della Saldatura 00260050109 | Istituto Italiano della Saldatura 00260050109 | Istituto Italiano della Saldatura 00260050109 | € 101,00 | € 101,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00012 | Spese pasti attività istituzionale | - | 24/04/2013 | 24/04/2013 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | € 252,91 | € 252,91 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00013 | Spese pasti attività istituzionale | - | 05/06/2013 | 05/06/2013 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | San Xxxxx Xxx 03563680481 | € 127,50 | € 127,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00014 | Spese pasti attività istituzionale | - | 11/06/2013 | 11/06/2013 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | € 522,91 | € 522,91 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00015 | Spese pasti attività istituzionale | - | 10/07/2013 | 10/07/2013 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | € 81,36 | € 81,36 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00016 | Spese pasti attività istituzionale | - | 11/11/2013 | 11/11/2013 | San Marco Srl 03563680485 | San Marco Srl 03563680481 | San Marco Srl 03563680481 | € 181,82 | € 181,82 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00017 | Rimborso spese acquisto timbri | - | 13/06/2013 | 13/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 40,93 | € 40,93 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00018 | Spese per acquisto norme CEI | - | 16/04/2013 | 16/04/2013 | Comitato Elettrotecnico Italiano 80059350159 | Comitato Elettrotecnico Italiano 80059350159 | Comitato Elettrotecnico Italiano 80059350159 | € 53,84 | € 53,84 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00019 | Rimborso spese postali | - | 22/10/2013 | 22/10/2013 | - | - | Personale ANSF | € 89,85 | € 89,85 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00020 | Rimborso spese pasti attività istituzionale | - | 31/05/2013 | 31/05/2013 | - | - | Personale ANSF | € 97,00 | € 97,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00021 | Spese acquisto Norme UNI | - | 08/05/2013 | 08/05/2013 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | € 380,00 | € 380,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00022 | Spese acquisto Norme UNI | - | 09/05/2013 | 09/05/2013 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | € 963,50 | € 963,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00023 | Spese acquisto norme | - | 18/06/2013 | 18/06/2013 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | € 88,62 | € 88,62 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00024 | Spese acquisto Norme UNI | - | 10/07/2013 | 10/07/2013 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 80037830157 | € 32,36 | € 32,36 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00025 | Rimborso spese beni di consumo | - | 20/06/2013 | 20/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 26,76 | € 26,76 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00026 | Spese acquisto Server | - | 12/11/2013 | 12/11/2013 | VIRTUAL LOGIC SRL 03878640238 | VIRTUAL LOGIC SRL 03878640238 | VIRTUAL LOGIC SRL 03878640238 | € 450,00 | € 450,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00027 | Rimborso spese acquisto pile | - | 05/09/2013 | 05/09/2013 | - | - | Personale ANSF | € 15,50 | € 15,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00028 | Rimborso spese acquisto pile | - | 13/09/2013 | 13/09/2013 | - | - | Personale ANSF | € 37,50 | € 37,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00029 | Rimborso spese beni di consumo | - | 24/09/2013 | 24/09/2013 | - | - | Personale ANSF | € 55,00 | € 55,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00030 | Rimborso spese valori bollati | - | 05/06/2013 | 05/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 15,62 | € 15,62 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00031 | Spese cialde caffè | - | 04/04/2013 | 04/04/2013 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | € 91,62 | € 91,62 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00032 | Spese beni di consumo | - | 08/10/2013 | 08/10/2013 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | € 459,67 | € 459,67 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00033 | Spese beni di consumo | - | 24/10/2013 | 24/10/2013 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | ETHICA SOC. COOP. 06277330483 | € 5,15 | € 5,15 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00034 | Spese pasti attività istituzionale | - | 04/04/2013 | 04/04/2013 | errevi ricevimenti 06284410963 | errevi ricevimenti 06284410963 | errevi ricevimenti 06284410963 | € 216,00 | € 216,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00035 | Spese pasti attività istituzionale | - | 14/06/2013 | 14/06/2013 | errevi ricevimenti 06284410963 | errevi ricevimenti 06284410963 | errevi ricevimenti 06284410963 | € 216,00 | € 216,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00036 | Spese acquisto RID 2013 | - | 05/04/2013 | 05/04/2013 | Ars Edizioni informatiche srl 13309950155 | Ars Edizioni informatiche srl 13309950155 | Ars Edizioni informatiche srl 13309950155 | € 109,00 | € 109,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00037 | Spese pasti attività istituzionale | - | 17/04/2013 | 17/04/2013 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | € 130,00 | € 130,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00038 | Spese pasti attività istituzionale | - | 31/05/2013 | 31/05/2013 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | € 51,82 | € 51,82 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00039 | Spese pasti attività istituzionale | - | 05/06/2013 | 05/06/2013 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | € 197,27 | € 197,27 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00040 | Spese pasti attività istituzionale | - | 07/06/2013 | 07/06/2013 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | Trattoria dell'Oste PG Srl 05985170488 | € 65,00 | € 65,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00041 | Spese acquisto Norme UNI | - | 20/05/2013 | 20/05/2013 | Afnor Italia Srl 02502240968 | Afnor Xxxxxx Xxx 00000000000 | Xxxxx Xxxxxx Srl 02502240968 | € 165,00 | € 165,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00042 | Rimborso spese beni di consumo | - | 20/05/2013 | 20/05/2013 | - | - | Personale ANSF | € 2,40 | € 2,40 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00043 | Rimborso spese beni di consumo | - | 21/05/2013 | 21/05/2013 | - | - | Personale ANSF | € 7,00 | € 7,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00044 | Spese per interpretariato e traduzione attività istituzionale | - | 06/11/2013 | 06/11/2013 | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX - Impresa individuale NYYNHD60B49E625T | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX - Impresa individuale NYYNHD60B49E625T | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX - Impresa individuale NYYNHD60B49E625T | € 1.210,00 | € 1.210,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00045 | Spese per interpretariato e traduzione attività istituzionale | - | 12/11/2013 | 12/11/2013 | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX - Impresa individuale NYYNHD60B49E625T | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX - Impresa individuale NYYNHD60B49E625T | ARA CONGRESSI DI XXXXX XXXXXXX - Impresa individuale NYYNHD60B49E625T | € 191,90 | € 191,90 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00046 | Rimborso spese telegrammi | - | 05/06/2013 | 05/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 7,75 | € 7,75 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00047 | Spese pasti attività istituzionale | - | 05/06/2013 | 05/06/2013 | goletta Srl 02691351204 | goletta Srl 02691351204 | goletta Srl 02691351204 | € 290,00 | € 290,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00048 | Spese acquisto etichettatrici | - | 07/06/2013 | 07/06/2013 | Click Ufficio SRL 06067681004 | Click Ufficio SRL 06067681004 | Click Ufficio SRL 06067681004 | € 269,97 | € 269,97 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00049 | Rimborso spese trasporto | - | 12/06/2013 | 12/06/2013 | - | - | Personale ANSF | € 13,00 | € 13,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00050 | spese di trasporto | - | 14/06/2013 | 14/06/2013 | - | - | SEFIR Srl 04342170489 | € 160,00 | € 160,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00051 | Spese abbonamento rivista Guida al Pubblico Impiego | - | 19/06/2013 | 19/06/2013 | Il Sole 24 Ore SpA 00777910159 | Il Sole 24 Ore SpA 00777910159 | Il Sole 24 Ore SpA 00777910159 | € 142,97 | € 142,97 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00052 | Spese abonamento quotidiano Il Sole 24 Ore | - | 19/06/2013 | 19/06/2013 | Il Sole 24 Ore SpA 00777910159 | Il Sole 24 Ore SpA 00777910159 | Il Sole 24 Ore SpA 00777910159 | € 240,00 | € 240,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00053 | Spese per acquisto libri | - | 21/06/2013 | 21/06/2013 | Hoepli SpA 00722360153 | Hoepli SpA 00722360153 | Hoepli SpA 00722360153 | € 53,35 | € 53,35 |
SPESA ECONOMALE | - | NOCIG00054 | Spese abbonamento annuale telematico a Ferpress | - | 26/06/2013 | 26/06/2013 | FERPRESS DI XXXXXXX XXXXXXX RIVA RVINNM49H16D952W | FERPRESS DI XXXXXXX XXXXXXX RIVA RVINNM49H16D952W | FERPRESS DI XXXXXXX XXXXXXX RIVA RVINNM49H16D952W | € 250,00 | € 250,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00055 | Spese acquisto libro | - | 23/07/2013 | 23/07/2013 | LIBRERIE UNIVERSITARIE S.R.L. 05662920486 | LIBRERIE UNIVERSITARIE S.R.L. 05662920486 | LIBRERIE UNIVERSITARIE S.R.L. 05662920486 | € 50,10 | € 50,10 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00056 | Spese per traduzione testo | - | 30/07/2013 | 30/07/2013 | Eurostreet società cooperativa 00654080076 | Eurostreet società cooperativa 00654080076 | Eurostreet società cooperativa 00654080076 | € 192,00 | € 192,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00057 | Spese acquisto cartellonistica Sicurezza luoghi di lavoro | - | 30/07/2013 | 30/07/2013 | Magna Charta Srl 04623550482 | Magna Charta Srl 04623550482 | Magna Charta Srl 04623550482 | € 61,50 | € 61,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00058 | Spese acquisto cartoleria | - | 17/10/2013 | 17/10/2013 | Magna Charta Srl 04623550482 | Magna Charta Srl 04623550482 | Magna Charta Srl 04623550482 | € 15,50 | € 15,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00059 | spese riparazioni mobili uffici Via Alamanni | - | 09/08/2013 | 09/08/2013 | Ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXXXXX00X00X000X | Ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXXXXX00X00X000X | Ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXXXXX00X00X000X | € 220,00 | € 220,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00060 | Rimborso spese pasti attività istituzionale | - | 09/09/2013 | 09/09/2013 | - | - | Personale ANSF | € 36,50 | € 36,50 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00061 | Spese pasti attività istituzionale | - | 17/09/2013 | 17/09/2013 | Margaux Srl 12136121006 | Margaux Srl 12136121006 | Margaux Srl 12136121006 | € 34,55 | € 34,55 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00062 | Spese pasti attività istituzionale | - | 25/10/2013 | 25/10/2013 | Margaux Srl 12136121006 | Margaux Srl 12136121006 | Margaux Srl 12136121006 | € 37,60 | € 37,60 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00063 | Spese per sgombero materiali vari sede di Firenze | - | 19/09/2013 | 19/09/2013 | Quadrifoglio SpA 04855090488 | Quadrifoglio SpA 04855090488 | Quadrifoglio SpA 04855090488 | € 306,60 | € 306,60 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00064 | Spese per sgombero materiali vari sede di Firenze | - | 21/11/2013 | 21/11/2013 | Quadrifoglio SpA 04855090488 | Quadrifoglio SpA 04855090488 | Quadrifoglio SpA 04855090488 | € 350,20 | € 350,20 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00065 | Rimborso spese acquisto pile | - | 27/09/2013 | 27/09/2013 | - | - | Personale ANSF | € 20,54 | € 20,54 |
Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di appalto | Ordine di Acquisto (Numero identificativo) | CIG | Oggetto dell'appalto | Delibera a contrarre - Data e Nr. Protocollo | Data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto | Data di perfezionamento del contratto di appalto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Operatori che hanno presentato offerta | Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) | Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) | Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00066 | Spese abbonamento rivista | - | 04/10/2013 | 04/10/2013 | DDE EDITRICE SRL 01989701006 | DDE EDITRICE SRL 01989701006 | DDE EDITRICE SRL 01989701006 | € 151,50 | € 151,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00067 | Rimborso spese acquisto elettrodomestico | - | 10/10/2013 | 10/10/2013 | - | - | Personale ANSF | € 200,50 | € 200,50 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00068 | spese servizi facchinaggio sedi Firenze | - | 18/10/2013 | 18/10/2013 | Cooperativa di facchinaggio Xxxxx Xxxxxxx 00130460462 | Cooperativa di facchinaggio Xxxxx Xxxxxxx 00130460462 | Cooperativa di facchinaggio Xxxxx Xxxxxxx 00130460462 | € 80,00 | € 80,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00069 | spese acquisto cassetta attrezzi | - | 23/10/2013 | 23/10/2013 | Brico BusinessCooperation Srl 00508260973 | Brico BusinessCooperation Srl 00508260973 | Brico BusinessCooperation Srl 00508260973 | € 49,99 | € 49,99 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00070 | Spese pasti attività istituzionale | - | 28/10/2013 | 28/10/2013 | Trattoria i 2 G Srl 01619460486 | Trattoria i 2 G Srl 01619460486 | Trattoria i 2 G Srl 01619460486 | € 159,00 | € 159,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00071 | Spese acquisto elettrodomestico sede di Firenze | - | 29/10/2013 | 29/10/2013 | AMAZON Italia Logistica srl 07231660965 | AMAZON Italia Logistica srl 07231660965 | AMAZON Italia Logistica srl 07231660965 | € 227,69 | € 227,69 |
SPESA ECONOMALE | - | NOCIG00072 | Spese acquisto macchina caffè sede Piazza della Stazione Firenze | - | 30/10/2013 | 30/10/2013 | Ganzaroli Self Srl 00800820482 | Ganzaroli Self Srl 00800820482 | Ganzaroli Self Srl 00800820482 | € 147,46 | € 147,46 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00073 | Spese acquisto PC | - | 30/10/2013 | 30/10/2013 | Kora Sistemi Informatici Srl 02048930206 | Kora Sistemi Informatici Srl 02048930206 | Kora Sistemi Informatici Srl 02048930206 | € 1.229,51 | € 1.229,51 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00074 | Rimborso spese acquisto batteria cellulare di servizio | - | 04/11/2013 | 04/11/2013 | - | - | Personale ANSF | € 8,99 | € 8,99 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00075 | Spese per traduzione testo | - | 21/11/2013 | 21/11/2013 | LEXIS SAS di Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 03327470401 | LEXIS SAS di Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 03327470401 | LEXIS SAS di Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 03327470401 | € 841,00 | € 841,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00076 | Spese acquisto beni sicurezza luoghi di lavoro | - | 28/11/2013 | 28/11/2013 | Zeus Srl 02061680548 | Zeus Srl 02061680548 | Zeus Srl 02061680548 | € 29,00 | € 29,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00077 | Spese iscrizione annuale CIFI - Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani | - | 06/12/2013 | 06/12/2013 | Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) 00773410584 | Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) 00773410584 | Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) 00773410584 | € 550,00 | € 550,00 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00078 | spese trasporto materiale | - | 17/12/2013 | 17/12/2013 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA 01273040129 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA 01273040129 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA 01273040129 | € 163,82 | € 163,82 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00079 | Spese abbonamento biennale rivista European Railway Review | - | 19/06/2013 | 19/06/2013 | Russel Publishing LTD | Russel Publishing LTD | Russel Publishing LTD | € 162,07 | € 162,07 |
SPESA ECONOMALE | - | nocig00080 | Spese abbonamento annuale rivista Railway Gazzette International | - | 25/06/2013 | 25/06/2013 | DVV MEDIA UK LTD | DVV MEDIA UK LTD | DVV MEDIA UK LTD | € 148,80 | € 148,80 |