DIREZIONE
DIREZIONE
GARE APPALTI E PARTECIPATE
Servizio
Amministrativo Beni e Servizi
Prot. N. 238857 del 17/09/2020 Trasmessa via pec
Spett.le DNA s.r.l.
Xxx Xxxxxxxxxx, 00/X-X-X 00000 – Xxxxxx (XX) xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
p.c.
Alla Direzione Ambiente
Oggetto: Fornitura di giacche e salopette antitaglio per operatori boscaioli della Direzione Ambiente nella forma dell’accordo quadro fino al 30.09.2021.
CIG Master ZA22E331EF
Importo accordo quadro € 4.850,00 oltre iva 22%
In riferimento alla Vs. offerta n. 186 del 03/09/2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 5523 del 16.09.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito nella forma dell’accordo quadro di cui all’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ai corrispondenti prezzi unitari:
- Giacca Stihl Advance XShell, bloccalama, certificata en 381 classe protezione 1 in tessuto traspirante con inserti antitaglio su maniche e spalle colore antracite/arancione segnaletico ad € 184,80 cad+ IVA al 22%,
- Salopette Stihl Dynamic, protezione antitaglio, omologata EN 381 classe protezione antitaglio 1, ginocchia preformate, in tessuto traspirante con inserti antitaglio tasca posteriore tasche a inserto colore antracite/arancione ad € 148,90 + IVA al 22%.
Si allegano alla presente:
- Scrittura Privata fra il Comune di Firenze e Codesta Spettabile Azienda per la fornitura di giacche e salopette antitaglio per operatori boscaioli della Direzione Ambiente nella forma dell’accordo quadro fino al 30.09.2021, da rinviare a questa Amministrazione, all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’Azienda;
- Ordine di fornitura - Contratto Attuativo n. 1 relativo alla fornitura di n. 1 giacca e n. 3 salopette antitaglio, da rinviare a questa Amministrazione, all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx.
P.O. Economato e Acquisizione beni e servizi generali
Via de’ Perfetti Ricasoli n. 00 00000 Firenze
Tel. 0000000000
Email xx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
La consegna degli articoli come specificati nell’ordine dovrà pervenire presso Servizio Amministrativo beni e Servizi – Magazzino Vestiario – via de’ Perfetti Ricasoli, 74 – 50127
– Firenze, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Il riferimento per la fatturazione dell’ordine di fornitura è il seguente:
Capitolo 43680 - Impegno n. 20/7122 per la spesa complessiva di € 770,43.
La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all’Ente esclusivamente tramite il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:
- Capitolo e Impegno come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 00000
- XXX X000X000X0
- Xxxxxx XXX 0X0X0X (xxxxxxxxxxxxxx altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di Prot. del presente ordine.
Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell’affidatario sarà causa di rescissione del contratto.
L’ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell’azienda) e l’apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
Distinti saluti.
Il Responsabile
P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali (D.ssa Xxxxxxxx Xxxx)
XXXX XXXXXXXX COMUNE DI FIRENZE 17.09.2020
11:40:10
UTC