Contract
令和2年度xx市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,832,957千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、
「第2表 債務負担行為」による。
(地方債)
第3 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
(一時借入金)
第4 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上された給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和 2 年 2 月 2 5 日提出
xx市長 x x x x 子
1
歳 入 (単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
1 市税 | 10,444,279 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 市民税 | 5,209,821 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 固定資産税 | 3,977,183 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 軽自動車税 | 243,307 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 市たばこ税 | 497,709 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 都市計画税 | 483,406 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
7 入湯税 | 30,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
8 旧法による税 | 2,853 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 地方譲与税 | 366,700 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方揮発油譲与税 | 85,900 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 自動車重量譲与税 | 268,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 森林環境譲与税 | 12,600 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
3
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
3 xx割交付金 | 6,300 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 xx割交付金 | 6,300 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 配当割交付金 | 39,400 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 配当割交付金 | 39,400 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 法人事業税交付金 | 29,876 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 法人事業税交付金 | 29,876 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
7 地方消費税交付金 | 1,756,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方消費税交付金 | 1,756,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
8 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
9 環境性能割交付金 | 33,936 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 環境性能割交付金 | 33,936 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
10 地方特例交付金 | 104,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方特例交付金 | 104,200 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
11 地方交付税 | 6,848,679 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 地方交付税 | 6,848,679 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
12 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
13 分担金及び負担金 | 297,690 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 負担金 | 297,690 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
14 使用料及び手数料 | 510,989 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 使用料 | 170,814 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
5
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
2 手数料 | 340,175 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
15 国庫支出金 | 6,106,861 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 国庫負担金 | 5,233,106 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 国庫補助金 | 857,979 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 委託金 | 15,776 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
16 県支出金 | 3,213,776 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 県負担金 | 2,111,709 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 県補助金 | 914,723 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 委託金 | 187,344 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
17 財産収入 | 268,212 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 財産運用収入 | 221,585 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 財産売払収入 | 46,627 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
18 寄附金 | 1,000,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 寄附金 | 1,000,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
19 繰入金 | 1,075,437 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 基金繰入金 | 1,075,437 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
20 繰越金 | 200,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 繰越金 | 200,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
21 諸収入 | 475,274 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 延滞金・加算金及び過料 | 13,100 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 貸付金元利収入 | 190,049 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 受託事業収入 | 30,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 雑入 | 242,125 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
22 市債 | 1,966,800 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
7
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
1 市債 | 1,966,800 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
歳 入 合 計 | 34,832,957 | 補正額 | ||||||
累計額 |
項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | |
1 議会費 | 245,797 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 議会費 | 245,797 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 総務費 | 5,299,658 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 総務管理費 | 4,429,924 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 徴税費 | 431,552 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 戸籍住民基本台帳費 | 280,051 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 選挙費 | 51,105 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 統計調査費 | 67,449 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 監査委員費 | 39,577 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 xx費 | 14,650,995 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 社会福祉費 | 6,957,084 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 児童福祉費 | 5,894,542 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
9
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
3 生活保護費 | 1,794,628 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 国民年金事務取扱費 | 4,741 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 衛生費 | 2,723,870 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 保健衛生費 | 874,685 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 清掃費 | 1,825,618 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 上水道費 | 23,567 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 労働費 | 9,010 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 労働対策費 | 9,010 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 農林水産業費 | 850,646 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 農業費 | 456,720 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 林業費 | 68,323 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 水産業費 | 325,603 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
7 商工費 | 728,439 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 商工費 | 728,439 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
8 土木費 | 2,520,246 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 道路橋梁費 | 1,092,122 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 河川費 | 53,290 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 港湾費 | 680 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 都市計画費 | 1,166,714 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 住宅費 | 207,440 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
9 消防費 | 1,211,304 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 消防費 | 1,211,304 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
10 教育費 | 3,631,385 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 教育総務費 | 1,255,592 | 補正額 | ||||||
累計額 |
一般会計
11
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
2 小学校費 | 330,290 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 中学校費 | 622,954 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
4 幼稚園費 | 415,780 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
5 社会教育費 | 717,601 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
6 保健体育費 | 289,168 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
11 災害復旧費 | 21,803 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 土木施設災害復旧費 | 15,003 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
2 農林水産施設災害復旧費 | 3,800 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
3 鉱害復旧費 | 3,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
12 公債費 | 2,839,804 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
1 公債費 | 2,839,804 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
13 予備費 | 100,000 | 補正額 | ||||||
累計額 |
款 | 項 | 金額 | 区分 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 | 月 日 補正予算額 |
1 予備費 | 100,000 | 補正額 | ||||||
累計額 | ||||||||
歳 x x x | 34,832,957 | 補正額 | ||||||
累計額 |
13
(単位:千円)
事 | 項 | 期 | 間 | 限 | 度 | 額 | ||||||||||
庁 | 舎 空 x x ・ | L | E | D | 照 | 明 リ ー ス | 料 | 自至 | 令令 | 和和 | 2 13 | 年年 | 度度 | 776,279 | ||
学童保育事業委託費( xx小学校学童保育所) | 自至 | 令令 | 和和 | 2 3 | 年年 | 度度 | 12,664 | |||||||||
鐘 | 崎 漁 港 | 整 | 備 | 事 業 | 費 | 自至 | 令令 | 和和 | 2 3 | 年年 | 度度 | 288,000 | ||||
x | x x 学 校 | 整 | 備 | 事 | 業 委 託 | 料 | 自至 | 令令 | 和和 | 2 3 | 年年 | 度度 | 97,317 |
(単位:xx)
起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の x x | x 率 | 償 還 の 方 法 | |
庁 舎 等 整 備 | 事 業 | 17,100 | 30年以内 (内据置5年以内) ただし、市財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 | ||
( 合 併 特 例 事 | 業 債 ) | ||||
道 路 新 設 改 | 良 事 業 | 6,600 | 証書借入 | 4.5%以内 | |
( 合 併 特 例 事 | 業 債 ) | 又は | |||
x x 日 の 里 線 道 路 | 改 良 事 業 | 78,300 | 証券発行 | ||
( 合 併 特 例 事 | 業 債 ) | ||||
県 道 改 良 | 事 業 | 23,700 | |||
( 合 併 特 例 事 | 業 債 ) | ||||
市 営 住 x x 持 更 新 事 業 | 84,100 | ただし、利率見直し | |||
( 公 営 住 x x 設 事 業 債 ) | 方式で借り入れる政府 | ||||
土 地 改 良 事 業 ( 地 域 活 性 化 事 業 債 ) | 23,400 | 資金及び地方公共団体 金融機構資金について、 利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率 | |||
た め x x 整 備 事 業 ( 地 域 活 性 化 事 業 債 ) | 35,800 | ||||
x x x x 遺 跡 整 備 事 業 | 10,700 | ||||
( 地 域 活 性 化 事 業 債 ) | |||||
体 育 施 設 改 修 事 業 | 19,800 | ||||
( 地 域 活 性 化 事 業 債 ) | |||||
土 地 改 良 | 事 業 | 100 | |||
( 公 共 事 業 | 等 債 ) | ||||
た め x x 整 | 備 事 業 | 6,000 | |||
( 公 共 事 業 | 等 債 ) | ||||
漁 x x 備 | 事 業 | 57,900 | |||
( 公 共 事 業 | 等 債 ) | ||||
x x x x 命 | 化 事 業 | 39,100 | |||
( 公 共 事 業 | 等 債 ) | ||||
公 x x x 命 | 化 事 業 | 11,200 | |||
( 公 共 事 業 | 等 債 ) | ||||
x x 特 別 支 援 学 校 | 誘 致 事 業 | 1,700 | |||
( 公 共 事 業 | 等 債 ) | ||||
x x x x ッ ク ス 施 設 改 修 事 業 | 47,700 | ||||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | |||||
観 光 物 産 館 x x 運 営 事 業 | 9,000 | ||||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) |
15
起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の x x | x 率 | 償 還 の x x |
x 路 x x 命 化 事 業 | 79,200 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
体 育 施 設 改 修 事 業 | 10,800 | |||
( 公 共 施 設 等 適 正 x x 推 x x 業 債 ) | ||||
過 疎 地 域 自 立 促 x x 画 ソ フ ト 事 業 | 35,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
水 産 業 振 興 事 業 | 11,800 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
島 内 観 光 施 設 整 備 事 業 | 6,900 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
島 内 観 光 施 設 維 持 x x 事 業 | 5,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
舗 装 打 換 事 業 | 10,000 | |||
( 過 疎 対 策 事 業 債 ) | ||||
x x 校 改 修 事 業 | 4,100 | |||
( 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 ) | ||||
x x x 学 校 x x 模 改 造 事 業 | 174,100 | |||
( 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 ) | ||||
x x x 学 校 整 備 事 業 | 5,400 | |||
( 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 ) | ||||
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 | 19,900 | |||
( 防 災 対 策 事 業 債 ) | ||||
消 防 施 設 整 備 事 業 | 45,100 | |||
( 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 ) | ||||
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 | 21,900 | |||
( 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債 ) | ||||
た め x x 整 備 事 業 | 42,100 | |||
( 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債) | ||||
現 年 土 木 災 害 復 旧 事 業 | 4,300 | |||
( 災 害 復 旧 事 業 債 ) | ||||
臨 時 x x 対 策 債 | 1,019,000 | |||
計 | 1,966,800 |
一 般 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書
17
1 総括
歳 入 (単位:千円)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
1 市税 | 10,444,279 | 10,329,334 | 114,945 | |
1 市民税 | 5,209,821 | 5,194,916 | 14,905 | |
2 固定資産税 | 3,977,183 | 3,889,902 | 87,281 | |
3 軽自動車税 | 243,307 | 0 | 243,307 | |
4 市たばこ税 | 497,709 | 512,280 | △14,571 | |
6 都市計画税 | 483,406 | 473,685 | 9,721 | |
7 入湯税 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
8 旧法による税 | 2,853 | 228,551 | △225,698 | |
2 地方譲与税 | 366,700 | 336,700 | 30,000 | |
1 地方揮発油譲与税 | 85,900 | 94,100 | △8,200 | |
2 自動車重量譲与税 | 268,200 | 242,600 | 25,600 | |
4 森林環境譲与税 | 12,600 | 0 | 12,600 | |
3 xx割交付金 | 6,300 | 24,600 | △18,300 | |
1 xx割交付金 | 6,300 | 24,600 | △18,300 | |
4 配当割交付金 | 39,400 | 57,700 | △18,300 | |
1 配当割交付金 | 39,400 | 57,700 | △18,300 | |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 | 57,300 | △25,800 | |
1 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 | 57,300 | △25,800 | |
6 法人事業税交付金 | 29,876 | 0 | 29,876 | |
1 法人事業税交付金 | 29,876 | 0 | 29,876 | |
7 地方消費税交付金 | 1,756,200 | 1,565,500 | 190,700 | |
1 地方消費税交付金 | 1,756,200 | 1,565,500 | 190,700 | |
8 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 | 34,200 | 4,500 | |
1 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 | 34,200 | 4,500 | |
9 環境性能割交付金 | 33,936 | 0 | 33,936 | |
1 環境性能割交付金 | 33,936 | 0 | 33,936 |
一般会計
19
(単位:xx)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
10 地方特例交付金 | 104,200 | 208,607 | △104,407 | |
1 地方特例交付金 | 104,200 | 106,200 | △2,000 | |
(子ども・子育て支援臨時 交付金) | - | 102,407 | △102,407 | |
11 地方交付税 | 6,848,679 | 6,712,000 | 136,679 | |
1 地方交付税 | 6,848,679 | 6,712,000 | 136,679 | |
12 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 18,148 | 0 | |
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 18,148 | 0 | |
13 分担金及び負担金 | 297,690 | 560,552 | △262,862 | |
1 負担金 | 297,690 | 560,552 | △262,862 | |
14 使用料及び手数料 | 510,989 | 506,584 | 4,405 | |
1 使用料 | 170,814 | 171,002 | △188 | |
2 手数料 | 340,175 | 335,582 | 4,593 | |
15 国庫支出金 | 6,106,861 | 5,726,996 | 379,865 | |
1 国庫負担金 | 5,233,106 | 4,800,349 | 432,757 | |
2 国庫補助金 | 857,979 | 910,435 | △52,456 | |
3 委託金 | 15,776 | 16,212 | △436 | |
16 県支出金 | 3,213,776 | 2,700,337 | 513,439 | |
1 県負担金 | 2,111,709 | 1,904,845 | 206,864 | |
2 県補助金 | 914,723 | 608,922 | 305,801 | |
3 委託金 | 187,344 | 186,570 | 774 | |
17 財産収入 | 268,212 | 210,197 | 58,015 | |
1 財産運用収入 | 221,585 | 197,187 | 24,398 | |
2 財産売払収入 | 46,627 | 13,010 | 33,617 | |
18 寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
1 寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
(単位:xx)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
19 繰入金 | 1,075,437 | 1,784,577 | △709,140 | |
1 基金繰入金 | 1,075,437 | 1,784,577 | △709,140 | |
20 繰越金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
1 繰越金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
21 諸収入 | 475,274 | 453,438 | 21,836 | |
1 延滞金・加算金及び過料 | 13,100 | 15,100 | △2,000 | |
3 貸付金元利収入 | 190,049 | 190,049 | 0 | |
4 受託事業収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
5 雑入 | 242,125 | 238,279 | 3,846 | |
(市預金xx) | - | 10 | △10 | |
22 市債 | 1,966,800 | 2,471,800 | △505,000 | |
1 市債 | 1,966,800 | 2,471,800 | △505,000 | |
(自動車取得税交付金) | - | 67,600 | △67,600 | |
(自動車取得税交付金) | - | 67,600 | △67,600 | |
計 | 34,832,957 | 34,926,170 | △93,213 |
一般会計
21
歳 出 (単位:千円)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本 年 度 予 算 額 の x x x 訳 | ||||
特定財源 | 一般財源 | ||||||||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
1 議会費 | 245,797 | 257,554 | △ 11,757 | 245,797 | |||||
1 議会費 | 245,797 | 257,554 | △ 11,757 | 245,797 | |||||
2 総務費 | 5,299,658 | 5,236,627 | 63,031 | 123,810 | 192,453 | 81,800 | 1,758,128 | 3,143,467 | |
1 総務管理費 | 4,429,924 | 4,493,497 | △ 63,573 | 55,207 | 7,933 | 81,800 | 1,711,027 | 2,573,957 | |
2 徴税費 | 431,552 | 430,769 | 783 | 143,220 | 10,173 | 278,159 | |||
3 戸籍住民基本台帳費 | 280,051 | 207,380 | 72,671 | 68,593 | 91 | 36,928 | 174,439 | ||
4 選挙費 | 51,105 | 36,765 | 14,340 | 10 | 51,095 | ||||
5 統計調査費 | 67,449 | 28,675 | 38,774 | 41,209 | 26,240 | ||||
6 監査委員費 | 39,577 | 39,541 | 36 | 39,577 | |||||
3 xx費 | 14,650,995 | 13,837,030 | 813,965 | 5,230,463 | 2,765,868 | 8,000 | 359,897 | 6,286,767 | |
1 社会福祉費 | 6,957,084 | 6,585,789 | 371,295 | 1,447,634 | 1,316,847 | 4,000 | 74,877 | 4,113,726 | |
2 児童福祉費 | 5,894,542 | 5,543,029 | 351,513 | 2,509,437 | 1,371,344 | 4,000 | 285,020 | 1,724,741 | |
3 生活保護費 | 1,794,628 | 1,703,622 | 91,006 | 1,268,651 | 77,677 | 448,300 | |||
4 国民年金事務取扱費 | 4,741 | 4,590 | 151 | 4,741 | 0 | ||||
4 衛生費 | 2,723,870 | 2,855,516 | △ 131,646 | 19,946 | 13,814 | 349,579 | 2,340,531 | ||
1 xxxx費 | 874,685 | 854,401 | 20,284 | 19,946 | 13,206 | 25,601 | 815,932 | ||
2 清掃費 | 1,825,618 | 1,821,042 | 4,576 | 608 | 323,978 | 1,501,032 | |||
3 上水道費 | 23,567 | 180,073 | △ 156,506 | 23,567 | |||||
5 労働費 | 9,010 | 9,010 | 0 | 9,010 | |||||
1 労働対策費 | 9,010 | 9,010 | 0 | 9,010 | |||||
6 農林水産業費 | 850,646 | 861,344 | △ 10,698 | 149,077 | 116,430 | 177,100 | 66,388 | 341,651 | |
1 農業費 | 456,720 | 428,802 | 27,918 | 55,335 | 64,815 | 107,400 | 10,925 | 218,245 | |
2 林業費 | 68,323 | 37,928 | 30,395 | 792 | 29,227 | 3,869 | 34,435 | ||
3 水産業費 | 325,603 | 394,614 | △ 69,011 | 92,950 | 22,388 | 69,700 | 51,594 | 88,971 | |
7 商工費 | 728,439 | 871,624 | △ 143,185 | 27,380 | 566 | 30,900 | 246,982 | 422,611 |
一般会計
(単位:千円)
款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本 年 度 予 算 額 の x x x 訳 | ||||
特定財源 | 一般財源 | ||||||||
国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
1 商工費 | 728,439 | 871,624 | △ 143,185 | 27,380 | 566 | 30,900 | 246,982 | 422,611 | |
8 土木費 | 2,520,246 | 2,532,581 | △ 12,335 | 212,017 | 6,421 | 352,100 | 113,004 | 1,836,704 | |
1 道路橋梁費 | 1,092,122 | 1,157,717 | △ 65,595 | 150,880 | 236,900 | 24,930 | 679,412 | ||
2 河川費 | 53,290 | 33,684 | 19,606 | 19,900 | 270 | 33,120 | |||
3 港湾費 | 680 | 686 | △ 6 | 42 | 638 | ||||
4 都市計画費 | 1,166,714 | 1,246,178 | △ 79,464 | 17,678 | 5,179 | 11,200 | 26,030 | 1,106,627 | |
5 住宅費 | 207,440 | 94,316 | 113,124 | 43,459 | 1,200 | 84,100 | 61,774 | 16,907 | |
9 消防費 | 1,211,304 | 1,168,208 | 43,096 | 3,272 | 5,556 | 45,100 | 17,422 | 1,139,954 | |
1 消防費 | 1,211,304 | 1,168,208 | 43,096 | 3,272 | 5,556 | 45,100 | 17,422 | 1,139,954 | |
10 教育費 | 3,631,385 | 3,497,009 | 134,376 | 332,092 | 112,668 | 248,500 | 474,305 | 2,463,820 | |
1 教育総務費 | 1,255,592 | 1,198,377 | 57,215 | 20,427 | 12,431 | 1,700 | 118,569 | 1,102,465 | |
2 小学校費 | 330,290 | 346,537 | △ 16,247 | 2,009 | 21,900 | 1,901 | 304,480 | ||
3 中学校費 | 622,954 | 695,481 | △ 72,527 | 76,831 | 183,600 | 91,182 | 271,341 | ||
4 幼稚園費 | 415,780 | 338,464 | 77,316 | 198,959 | 95,027 | 121,794 | |||
5 社会教育費 | 717,601 | 670,649 | 46,952 | 23,866 | 310 | 10,700 | 170,088 | 512,637 | |
6 保健体育費 | 289,168 | 247,501 | 41,667 | 10,000 | 4,900 | 30,600 | 92,565 | 151,103 | |
11 災害復旧費 | 21,803 | 21,750 | 53 | 8,804 | 4,300 | 3,260 | 5,439 | ||
1 土木施設災害復旧費 | 15,003 | 15,000 | 3 | 8,804 | 4,300 | 1,899 | |||
2 農林水産施設災害復旧費 | 3,800 | 3,800 | 0 | 260 | 3,540 | ||||
3 鉱害復旧費 | 3,000 | 2,950 | 50 | 3,000 | 0 | ||||
12 公債費 | 2,839,804 | 3,677,917 | △ 838,113 | 1,406 | 2,838,398 | ||||
1 公債費 | 2,839,804 | 3,677,917 | △ 838,113 | 1,406 | 2,838,398 | ||||
13 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||
1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||||
計 | 34,832,957 | 34,926,170 | △ 93,213 | 6,106,861 | 3,213,776 | 947,800 | 3,390,371 | 21,174,149 |
23
(単位 : xx)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
1 市税 | 10,444,279 | |||||
(10,329,334) | ||||||
<114,945> | ||||||
<1.1%増> | ||||||
1 市民税 | 5,209,821 | |||||
(5,194,916) | ||||||
<14,905> | ||||||
<0.3%増> | ||||||
1 市民税個人 | 4,807,198 | 1 現年課税分 | 4,774,004 | 1 収入見込額(均等割、所得割) [税務課] 4,734,004均等割xx収入見込額(xx見込額×徴収率=収入見込額) 普通徴収 28,000千円×0.950= 26,600千円給与特別徴収 86,041千円×0.998= 85,868千円年金特別徴収 31,500千円×1.000= 31,500千円所得割xx収入見込額(xx見込額×徴収率=収入見込額) 普通徴収 730,000千円×0.950= 693,500千円給与特別徴収 2,991,666千円×0.998=2,985,683千円年金特別徴収 310,000千円×1.000= 310,000千円 | ||
(4,795,443) | ||||||
<11,755> | ||||||
<0.2%増> |
1 市税 1 市民税
25
(款) 1 市税 (項) 1 市民税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(市民税個人) | 前年度課税給与特別徴収(xx見込額×徴収率=収入見込額) 601,455千円×0.999= 600,853千円納税義務者数46,500人 (普通徴収8,000人 給与特別徴収29,500人年金特別徴収9,000人) 2 退職分離xx収入見込額 [税務課] 40,000 | |||||
2 滞納繰越分 | 33,194 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 13,088xx見込額×徴収率=収入見込額 43,629千円×0.300=13,088千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 20,106xx見込額×徴収率=収入見込額 67,023千円×0.300=20,106千円 | ||||
2 法人 | 402,623 (399,473) <3,150> <0.8%増> | 1 現年課税分 | 401,680 | 1 収入見込額 [税務課] 401,680均等割xx見込額 1号法人 50千円×1,439= 71,950千円 2号法人 120千円× 14= 1,680千円 3号法人 130千円× 244= 31,720千円 4号法人 150千円× 13= 1,950千円 5号法人 160千円× 72= 11,520千円 6号法人 400千円× 10= 4,000千円 7号法人 410千円× 104= 42,640千円 8号法人 1,750千円× 4= 7,000千円 9号法人 3,000千円× 8= 24,000千円計 196,460千円 法人税割xx見込額 209,278千円 |
(法人) | (均等割xx見込額+法人税割xx見込額)×徴収率=収入見込額 (196,460千円+209,278千円)×0.99=401,680千円法人数1,908社 | |||||
2 滞納繰越分 | 943 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 479 xx見込額×徴収率=収入見込額 1,199千円×0.400= 479千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 464 xx見込額×徴収率=収入見込額 1,161千円×0.400= 464千円 | ||||
2 固定資産税 | 3,977,183 (3,889,902) <87,281> <2.2%増> | |||||
1 固定資産税 | 3,971,556 (3,884,275) <87,281> <2.2%増> | 1 現年課税分 | 3,945,616 | 1 収入見込額 [税務課] 3,945,616課税標準額×税率-新築軽減=xx見込額 土 地 91,017,740千円×0.014=1,274,248千円家 屋 167,043,176千円×0.014=2,338,604千円 2,338,604千円-98,245千円=2,240,359千円償却資産 35,418,863千円×0.014= 495,864千円 (xx見込額-減免見込額)×徴収率=収入見込額 4,010,471千円-25,000千円=3,985,471千円 3,985,471千円×0.990=3,945,616千円 | ||
2 滞納繰越分 | 25,940 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 7,123xx見込額×徴収率=収入見込額 39,573千円×0.180=7,123千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 18,817xx見込額×徴収率=収入見込額 |
1 市税 2 固定資産税
27
(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(固定資産税) | 104,540千円×0.180=18,817千円 | |||||
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 5,627 (5,627) <0> | 1 現年課税分 | 5,627 | 1 交付金見込額 [税務課] | ||
3 軽自動車税 | 243,307 新設科目 (0) <243,307> <皆増> | |||||
1 環境性能割 | 7,510 新設科目 (0) <7,510> <皆増> | 1 現年課税分 | 7,500 | 1 収入見込額 [税務課] 7,500 環境性能割 7,500千円 | ||
2 滞納繰越分 | 10 | 1 前年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 10 10千円 | ||||
2 種別割 | 235,797 新設科目 (0) <235,797> <皆増> | 1 現年課税分 | 235,797 | 1 収入見込額 [税務課] 235,797原動機付自転車一種 2,000円× 3,250台= 6,500千円 原動機付自転車二xx 2,400円× 880台= 2,112千円原動機付自転車二種乙 2,000円× 250台= 500千円軽二輪車 3,600円× 860台= 3,096千円二輪小型自動車 6,000円× 1,150台= 6,900千円農耕作業用自動車 2,400円× 1,150台= 2,760千円小型特殊自動車 5,900円× 70台= 413千円 四輪貨物営業用(旧率) 3,000円× 60台= 180千円 |
(種別割) | 四輪貨物営業用(新率) 3,800円× 70台= 266千円四輪貨物営業用(重課) 4,500円× 20台= 90千円四輪貨物営業用(軽課) 2,900円× 10台= 29千円四輪貨物自家用(旧率) 4,000円× 1,630台= 6,520千円四輪貨物自家用(新率) 5,000円× 930台= 4,650千円四輪貨物自家用(重課) 6,000円× 1,820台= 10,920千円四輪貨物自家用(軽課) 3,800円× 40台= 152千円四輪乗用自家用(旧率) 7,200円×10,900台= 78,480千円四輪乗用自家用(新率)10,800円× 5,500台= 59,400千円四輪乗用自家用(重課)12,900円× 3,850台= 49,665千円四輪乗用自家用(軽課) 8,100円× 700台 +5,400円× 250台= 7,020千円 ミニカー 3,700円× 60台= 222千円xx見込額計 239,875千円 xx見込額×徴収率=収入見込額 239,875千円×0.983=235,797千円 | |||||
4 市たばこ税 | 497,709 (512,280) <△ 14,571> <2.8%減> | |||||
1 市たばこ税 | 497,709 (512,280) <△ 14,571> <2.8%減> | 1 現年課税分 | 497,709 | 1 従量割額 [税務課] 497,709紙巻たばこ等 5,692円/1千本 6,122円/1千本(令和2年10月1日~) 52,700千本×5,692円/1,000本=299,968千円 32,300千本×6,122円/1,000本=197,741千円収入見込額計 497,709千円 | ||
6 都市計画税 | 483,406 |
1 市税 6 都市計画税
29
(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(473,685) <9,721> <2.1%増> | ||||||
1 都市計画税 | 483,406 (473,685) <9,721> <2.1%増> | 1 現年課税分 | 481,656 | 1 収入見込額 [税務課] 481,656課税標準額×税率=xx見込額 土地 108,005,204千円×0.002=216,010千円家屋 136,656,181千円×0.002=273,312千円xx見込額計 489,322千円 (xx見込額-減免見込額)×徴収率=収入見込額 (489,322千円-2,800千円)×0.990=481,656千円 | ||
2 滞納繰越分 | 1,750 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 872 xx見込額×徴収率=収入見込額 4,847千円×0.180=872千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 878 xx見込額×徴収率=収入見込額 4,878千円×0.180=878千円 | ||||
7 入湯税 | 30,000 (30,000) <0> | |||||
1 入湯税 | 30,000 (30,000) | 1 現年課税分 | 30,000 | 1 収入見込額 [税務課] 30,000入湯客数×税率=収入見込額 宿泊客 110,000人×150円= 16,500千円 |
<0> | 日帰り客 270,000人× 50円= 13,500千円 収入見込額計 30,000千円 | |||||
8 旧法による税 | 2,853 (228,551) <△ 225,698> <98.8%減> | |||||
1 軽自動車税 | 2,853 (228,551) <△ 225,698> <98.8%減> | 1 現年課税分 | 10 | 1 収入見込額 [税務課] 10 10千円 | ||
2 滞納繰越分 | 2,843 | 1 前年度分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 1,266 4,220千円×0.300=1,266千円 2 前々年度以前分滞納繰越xx収入見込額 [税務課] 1,577 5,257千円×0.300=1,577千円 | ||||
2 地方譲与税 | 366,700 (336,700) <30,000> <8.9%増> | |||||
1 地方揮発油譲与税 | 85,900 (94,100) <△ 8,200> <8.7%減> | |||||
1 地方揮発油譲与税 | 85,900 (94,100) <△ 8,200> <8.7%減> | 1 地方揮発油譲与税 | 85,900 | 1 地方揮発油譲与税 [財政課] |
2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税
31
(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
2 自動車重量譲与税 | 268,200 (242,600) <25,600> <10.6%増> | |||||
1 自動車重量譲与税 | 268,200 (242,600) <25,600> <10.6%増> | 1 自動車重量譲与税 | 268,200 | 1 自動車重量譲与税 [財政課] | ||
4 森林環境譲与税 | 12,600 新設科目 (0) <12,600> <皆増> | |||||
1 森林環境譲与税 | 12,600 新設科目 (0) <12,600> <皆増> | 1 森林環境譲与税 | 12,600 | 1 森林環境譲与税 [財政課] | ||
3 xx割交付金 | 6,300 (24,600) <△ 18,300> <74.4%減> |
6,300 (24,600) <△ 18,300> <74.4%減> | ||||||
1 xx割交付金 | 6,300 (24,600) <△ 18,300> <74.4%減> | 1 xx割交付金 | 6,300 | 1 xx割交付金 [財政課] | ||
4 配当割交付金 | 39,400 (57,700) <△ 18,300> <31.7%減> | |||||
1 配当割交付金 | 39,400 (57,700) <△ 18,300> <31.7%減> | |||||
1 配当割交付金 | 39,400 (57,700) <△ 18,300> <31.7%減> | 1 配当割交付金 | 39,400 | 1 配当割交付金 [財政課] | ||
5 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 (57,300) |
5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金
33
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
<△ 25,800> <45.0%減> | ||||||
1 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 (57,300) <△ 25,800> <45.0%減> | |||||
1 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 (57,300) <△ 25,800> <45.0%減> | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 31,500 | 1 株式等譲渡所得割交付金 [財政課] | ||
6 法人事業税交付金 | 29,876 新設科目 (0) <29,876> <皆増> | |||||
1 法人事業税交付金 | 29,876 新設科目 (0) <29,876> <皆増> | |||||
1 法人事業税交付金 | 29,876 新設科目 (0) | 1 法人事業税交付金 | 29,876 | 1 法人事業税交付金 [財政課] |
金) | <29,876> <皆増> | |||||
7 地方消費税交付金 | 1,756,200 (1,565,500) <190,700> <12.2%増> | |||||
1 地方消費税交付金 | 1,756,200 (1,565,500) <190,700> <12.2%増> | |||||
1 地方消費税交付金 | 1,756,200 (1,565,500) <190,700> <12.2%増> | 1 地方消費税交付金 | 928,500 | 1 地方消費税交付金 [財政課] | ||
2 社会保障財源交付金 | 827,700 | 1 社会保障財源交付金 [財政課] | ||||
8 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 (34,200) <4,500> <13.2%増> | |||||
1 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 (34,200) <4,500> <13.2%増> |
8 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金
35
(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
1 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 (34,200) <4,500> <13.2%増> | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 38,700 | 1 ゴルフ場利用税交付金 [財政課] | ||
9 環境性能割交付金 | 33,936 新設科目 (0) <33,936> <皆増> | |||||
1 環境性能割交付金 | 33,936 新設科目 (0) <33,936> <皆増> | |||||
1 環境性能割交付金 | 33,936 新設科目 (0) <33,936> <皆増> | 1 環境性能割交付金 | 33,936 | 1 環境性能割交付金 [財政課] | ||
10 地方特例交付金 | 104,200 (208,607) <△ 104,407> <50.0%減> |
104,200 (106,200) <△ 2,000> <1.9%減> | ||||||
1 地方特例交付金 | 104,200 (106,200) <△ 2,000> <1.9%減> | 1 地方特例交付金 | 104,200 | 1 地方特例交付金 [財政課] | ||
11 地方交付税 | 6,848,679 (6,712,000) <136,679> <2.0%増> | |||||
1 地方交付税 | 6,848,679 (6,712,000) <136,679> <2.0%増> | |||||
1 地方交付税 | 6,848,679 (6,712,000) <136,679> <2.0%増> | 1 地方交付税 | 6,848,679 | 1 普通交付税 [財政課] 6,250,000 2 特別交付税 [財政課] 598,679 | ||
12 交通安全対策特別交付金 | 18,148 (18,148) |
12 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金
37
(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
<0> | ||||||
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 (18,148) <0> | |||||
1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 (18,148) <0> | 1 交通安全対策特別交付金 | 18,148 | 1 交通安全対策特別交付金 [防災企画課] | ||
13 分担金及び負担金 | 297,690 (560,552) <△ 262,862> <46.9%減> | |||||
1 負担金 | 297,690 (560,552) <△ 262,862> <46.9%減> | |||||
2 xx費負担金 | 286,655 (548,978) | 1 社会福祉負担金 | 495 | 1 障害支援区分認定審査会負担金 [福祉課] | ||
2 高齢者福祉負担金 | 10,530 | 1 老人保護施設入所者負担金 [高齢者支援課] 10,520 2 老人保護施設入所者負担金(過年度分) [高齢者支援課] 10 |
<△ 262,323> <47.8%減> | 3 児童福祉費負担金 | 275,630 | 1 ひとり親家庭等日常生活支援事業負担金 [子ども家庭課] 1 2 保育料保護者負担金 [子ども育成課] 272,616 3 保育料保護者負担金(過年度分) [子ども育成課] 2,407 4 病後児保育事業負担金 [子ども育成課] 606 | |||
5 農林水産業費負担金 | 10,644 (11,202) <△ 558> <5.0%減> | 1 農業費負担金 | 6,040 | 1 土地改良事業(10/100) [農業振興課] 4,940 2 ため池等整備事業(10/100) [農業振興課] 1,100 | ||
2 水産業費負担金 | 4,604 | 1 鐘崎漁港整備事業負担金 [水産振興課] 3,729 2 神湊漁港整備事業負担金 [水産振興課] 340 3 漁港維持管理工事負担金 [水産振興課] 500 4 地島漁港整備事業負担金 [水産振興課] 35 | ||||
6 xxx負担金 | 131 (112) <19> <17.0%増> | 1 xxx負担金 | 131 | 1 xx川xx樋門管理費分担金 [農業振興課] | ||
9 災害復旧費負担金 | 260 (260) <0> | 2 現年農林水産施設災害復旧費負担金 | 260 | 1 災害復旧事業地元負担金 [農業振興課] | ||
14 使用料及び手数料 | 510,989 (506,584) <4,405> <0.9%増> | |||||
1 使用料 | 170,814 (171,002) |
14 使用料及び手数料 1 使用料
39
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
<△ 188> <0.1%減> | ||||||
1 総務使用料 | 19,749 (19,629) <120> <0.6%増> | 1 行政財産使用料 | 5,141 | 1 電算サーバ室使用料 [総務課] 51 2 市民活動交流館使用料 [コミュニティ協働推進課] 1,234 3 宗像ユリックス使用料 [文化スポーツ課] 790 4 xxふるさと村使用料 [農業振興課] 881 5 離島体験交流施設使用料 [商工観光課] 5 6 xx駅前交番用地使用料 [消費生活センター] 306 7 消防用地使用料 [防災企画課] 15 8 自治公民館用地使用料 [コミュニティ協働推進課] 11 9 体育施設用地使用料 [文化スポーツ課] 290 10 自動販売機等設置料 [文化財課] 8 11 自動販売機等設置料 [財政課] 463 12 自動販売機等設置料 [維持管理課] 40 13 自動販売機等設置料 [学校管理課] 514 14 自動販売機等設置料 [世界遺産課] 151 15 自動販売機等設置料 [コミュニティ協働推進課] 101 16 自動販売機等設置料 [環境課] 24 17 自動販売機等設置料 [産業政策室] 2 18 電柱等設置料 [商工観光課] 40 19 電柱等設置料 [産業政策室] 7 20 電柱等設置料 [文化財課] 12 21 電柱等設置料 [コミュニティ協働推進課] 100 22 電柱等設置料 [人権対策課] 3 23 電柱等設置料 [農業振興課] 46 |
(総務使用料) | 24 電柱等設置料 [建築課] 26 25 電柱等設置料 [世界遺産課] 1 26 市民図書館施設使用料 [図書課] 20 | |||||
2 駐輪場・駐車場使用料 | 14,608 | 1 自動車・自転車駐車場使用料 [水産振興課] 4,908 2 自動車・自転車駐車場使用料 [維持管理課] 9,700 | ||||
2 xx使用料 | 804 (2,070) <△ 1,266> <61.2%減> | 6 男女共同参画推進センタ ー使用料 | 414 | 1 男女共同参画推進センター結工房使用料 [男女共同参画推進課] | ||
10 へき地保育所使用料 | 390 | 1 へき地保育所保育料 [子ども育成課] | ||||
3 衛生使用料 | 21,334 (22,416) <△ 1,082> <4.8%減> | 1 火葬場使用料 | 21,318 | 1 火葬場使用料 [環境課] | ||
3 塵芥収集施設使用料 | 16 | 1 塵芥収集施設電柱等占用料 [環境課] | ||||
4 農林水産業使用料 | 26,152 (26,091) <61> <0.2%増> | 1 水産業使用料 | 26,152 | 1 漁港施設使用料 [水産振興課] 25,833 2 漁港施設占用料 [水産振興課] 319 | ||
5 商工使用料 | 30 (142) <△ 112> <78.9%減> | 1 観光施設使用料 | 30 | 1 観光休憩所施設使用料 [商工観光課] | ||
6 土木使用料 | 88,478 (88,539) | 1 道路橋梁使用料 | 24,930 | 1 市道電柱ガスxx占用料 [維持管理課] | ||
2 公園使用料 | 495 | 1 公園電柱等占用料 [維持管理課] | ||||
3 住宅使用料 | 63,053 | 1 住宅使用料 [建築課] 61,748 |
14 使用料及び手数料 1 使用料
41
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(土木使用料) | <△ 61> <0.1%減> | 2 滞納繰越分 [建築課] 1,305 | ||||
7 教育使用料 | 14,267 (12,115) <2,152> <17.8%増> | 1 学校施設使用料 | 26 | 1 学校施設電柱等占用料 [学校管理課] | ||
2 学校開放施設使用料 | 5,000 | 1 学校開放施設使用料 [文化スポーツ課] | ||||
3 市民活動交流館使用料 | 5,280 | 1 市民活動交流館使用料 [コミュニティ協働推進課] | ||||
4 陶芸施設使用料 | 456 | 1 陶芸施設使用料 [コミュニティ協働推進課] | ||||
5 体育施設使用料 | 3,500 | 1 体育施設使用料 [文化スポーツ課] | ||||
8 運動広場使用料 | 5 | 1 運動広場使用料 [商工観光課] | ||||
2 手数料 | 340,175 (335,582) <4,593> <1.4%増> | |||||
1 総務手数料 | 44,815 (46,436) <△ 1,621> <3.5%減> | 1 総務手数料 | 44,795 | 1 住民基本台帳証明外 [商工観光課] 226 2 住民基本台帳証明外 [市民課] 36,683 3 船員手帳交付等手数料 [市民課] 19 4 船員手帳交付等手数料 [商工観光課] 9 5 税務諸証明 [税務課] 5,800 6 税務諸証明 [商工観光課] 60 7 臨時ナンバ- [税務課] 498 8 諸証明 [財政課] 1,500 | ||
2 徴税手数料 | 20 | 1 督促手数料 [収納課] | ||||
3 衛生手数料 | 295,359 (289,145) | 1 清掃手数料 | 292,230 | 1 清掃手数料 [環境課] 291,658 2 xx市不燃物埋立処理場搬入手数料 [環境課] 361 3 xx一般廃棄物処理施設搬入手数料 [環境課] 209 |
<6,214> <2.1%増> | 4 一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料 [環境課] 2 | |||||
2 畜犬手数料 | 3,126 | 1 畜犬手数料 [環境課] | ||||
3 動物飼養手数料 | 3 | 1 動物飼養又は収容許可手数料 [環境課] | ||||
4 土木手数料 | 1 (1) <0> | 1 住宅手数料 | 1 | 1 督促手数料 [建築課] | ||
15 国庫支出金 | 6,106,861 (5,726,996) <379,865> <6.6%増> | |||||
1 国庫負担金 | 5,233,106 (4,800,349) <432,757> <9.0%増> | |||||
1 xx費国庫負担金 | 5,222,302 (4,789,545) <432,757> <9.0%増> | 1 社会福祉費負担金 | 1,263,852 | 1 障害者介護給付費 [福祉課] 506,680 2 障害者訓練等給付費 [福祉課] 347,630 3 補装具費支給費 [福祉課] 10,831 4 特別障害者手当等給付金(7.5/10) [福祉課] 32,203 5 自立支援医療費 [福祉課] 51,568 6 障害児施設給付費 [福祉課] 297,106 7 障害児施設給付費 [子ども支援課] 9,300 8 障害児相談支援給付費 [子ども支援課] 2,900 9 生活困窮者自立支援費負担金(自立相談支援事業分) [生活支援課] 4,743 10 生活困窮者自立支援費負担金(住居確保給付金分) [生活支援課] 891 |
15 国庫支出金 1 国庫負担金
43
(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(xx費国庫負担金) | 3 児童福祉費負担金 | 2,555,482 | 1 幼児教育無償化対応国庫負担金 [子ども育成課] 202,714 2 児童手当給付費負担金 [子ども家庭課] 1,119,735 3 教育・保育給付費(5/10) [子ども育成課] 1,114,093 4 母子生活支援施設等入所事業費(5/10) [子ども家庭課] 4,335 5 児童扶養手当(1/3) [子ども家庭課] 114,605 | |||
4 生活保護費負担金 | 1,264,753 | 1 生活保護費扶助費(7.5/10) [生活支援課] 1,262,806 2 被保護者就労支援事業費 [生活支援課] 1,947 | ||||
5 国民健康保険基盤安定負 担金 | 88,213 | 1 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) [国保医療課] | ||||
7 介護保険低所得者保険料 軽減負担金 | 50,002 | 1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 [介護保険課] | ||||
2 衛生費国庫負担金 | 2,000 (2,000) <0> | 1 保健事業費負担金 | 2,000 | 1 未熟児養育事業費(1/2) [子ども家庭課] | ||
4 災害復旧費国庫負担金 | 8,804 (8,804) <0> | 1 公共土木災害復旧費負担金 | 8,804 | 1 現年災(2/3) [維持管理課] | ||
2 国庫補助金 | 857,979 (910,435) <△ 52,456> |
<5.8%減> | ||||||
1 総務費国庫補助金 | 173,058 (136,286) <36,772> <27.0%増> | 1 総務費補助金 | 173,058 | 1 石油貯蔵施設立地対策交付金 [防災企画課] 3,272 2 定住化推進事業補助金 [経営企画課] 37,135 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [総務課] 3,267 4 社会保障・税番号制度事業費補助金 [市民課] 66,409 5 地方創生推進交付金 [経営企画課] 51,142 6 個人番号カード利用整備費補助金 [市民課] 1,833 7 先導的官民連携支援事業補助金 [行革アセットマネジメント推進室] 10,000 | ||
2 xx費国庫補助金 | 206,985 (134,587) <72,398> <53.8%増> | 1 社会福祉費補助金 | 33,518 | 1 障害者地域生活支援事業 [福祉課] 32,810 2 生活困窮者自立支援費補助金(就労準備支援事業分) [生活支援課] 206 3 生活困窮者自立支援費補助金(家計改善支援事業分) [生活支援課] 502 | ||
2 高齢者福祉費補助金 | 960 | 1 緊急通報体制等整備事業 [高齢者支援課] | ||||
3 生活保護費補助金 | 3,898 | 1 生活保護適正化等事業費 [生活支援課] 3,400 2 被保護者就労準備支援等事業費 [生活支援課] 498 | ||||
4 児童福祉費補助金 | 168,609 | 1 母子家庭等対策総合支援事業費(3/4) [子ども家庭課] 13,177 2 地域子ども・子育て支援交付金 [子ども育成課] 134,850 3 地域子ども・子育て支援交付金 [子ども支援課] 196 4 地域子ども・子育て支援交付金 [子ども家庭課] 4,475 5 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [子ども支援課] 4,854 6 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 [子ども支援課] 332 7 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [子ども支援課] 10,725 | ||||
3 衛生費国庫補助金 | 13,471 (2,316) <11,155> <481.6%増> | 2 保健事業費補助金 | 13,471 | 1 感染症予防等事業費補助金 [健康課] 11,272 2 妊娠・出産包括支援事業補助金 [子ども家庭課] 2,199 | ||
4 農林水産業費国庫 補助金 | 149,077 | 1 農業費補助金 | 56,127 | 1 農村地域防災減災事業費補助金 [農業振興課] 27,700 2 農地xx条件改善事業補助金 [農業振興課] 2,249 |
15 国庫支出金 2 国庫補助金
45
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(農林水産業費国庫補助金) | (155,904) <△ 6,827> <4.4%減> | 3 農山漁村地域整備交付金 [農業振興課] 792 4 多面的機能支払推進交付金 [農業振興課] 400 5 農業次世代人材投資資金 [農業振興課] 24,390 6 機構集積協力金 [農業振興課] 500 7 経営体育成資金xx助成金 [農業振興課] 96 | ||||
2 水産業費補助金 | 92,950 | 1 鐘崎漁港整備事業補助金 [水産振興課] 69,450 2 神湊漁港整備事業補助金 [水産振興課] 6,500 3 漁場整備事業補助金 [水産振興課] 17,000 | ||||
5 商工費国庫補助金 | 2,500 (153,384) <△ 150,884> <98.4%減> | 1 商工費補助金 | 2,500 | 1 離島活性化交付金 [商工観光課] | ||
6 土木費国庫補助金 | 212,842 (216,119) <△ 3,277> <1.5%減> | 1 道路橋梁費補助金 | 62,205 | 1 橋梁長寿命化事業補助金 [施設整備課] 53,130 2 道路維持管理事業 [維持管理課] 825 3 橋梁点検事業 [維持管理課] 8,250 | ||
2 都市計画費補助金 | 103,500 | 1 xx日の里線道路改良事業 [施設整備課] 82,500 2 公園長寿命化事業 [維持管理課] 12,500 3 街路交通調査費補助金 [都市計画課] 1,500 4 道路新設改良事業費 [施設整備課] 7,000 | ||||
3 住宅費補助金 | 47,137 | 1 ブロック塀等撤去費補助金 [建築課] 981 2 住宅耐震改修補助事業 [建築課] 1,550 3 公営住宅建設費補助金 [建築課] 43,459 4 住宅情報提供推進事業補助金 [建築課] 1,147 | ||||
8 教育費国庫補助金 | 100,046 | 1 教育総務費補助金 | 4,801 | 1 自立促進事業補助金 [教育政策課] 550 |
(111,839) <△ 11,793> <10.5%減> | 2 へき地援助費補助金 [教育政策課] 411 3 地域防災施設整備事業補助金 [学校整備プロジェクト室] 1,320 4 離島活性化交付金 [教育政策課] 2,520 | |||||
2 小学校費補助金 | 2,009 | 1 特別支援教育就学奨励費補助金 [教育政策課] 1,890 2 要保護児童援助費補助 [教育政策課] 119 | ||||
3 中学校費補助金 | 76,831 | 1 特別支援教育就学奨励費補助金 [教育政策課] 971 2 要保護生徒援助費補助 [教育政策課] 211 3 xx中学校大規模改造事業 [学校管理課] 75,649 | ||||
5 社会教育費補助金 | 16,405 | 1 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [文化財課] 2,000 2 官民連携無電柱化支援事業補助金 [世界遺産課] 7,905 3 文化芸術振興費補助金 [文化財課] 6,500 | ||||
3 委託金 | 15,776 (16,212) <△ 436> <2.7%減> | |||||
1 総務費委託金 | 441 (361) <80> <22.2%増> | 1 総務管理費委託金 | 431 | 1 自衛官募集事務 [防災企画課] 80 2 中長期在留者居住地届出等事務 [市民課] 351 | ||
9 在外選挙事務委託金 | 10 | 1 在外選挙特別経費 [総務課] | ||||
2 xx費委託金 | 15,335 (15,851) <△ 516> <3.3%減> | 1 社会福祉費委託金 | 14,762 | 1 国民年金事務 [市民課] | ||
2 児童福祉費委託金 | 573 | 1 特別児童扶養手当事務 [子ども家庭課] | ||||
16 県支出金 | 3,213,776 |
16 県支出金 1 県負担金
47
(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(2,700,337) <513,439> <19.0%増> | ||||||
1 県負担金 | 2,111,709 (1,904,845) <206,864> <10.9%増> | |||||
2 xx費県負担金 | 2,108,728 (1,902,538) <206,190> <10.8%増> | 1 児童福祉費負担金 | 891,262 | 1 児童手当給付費負担金 [子ども家庭課] 241,162 2 幼児教育無償化対応県負担金 [子ども育成課] 90,887 3 保育所保育実施運営費(2.5/10) [子ども育成課] 557,046 4 母子生活支援施設等入所事業費(2.5/10) [子ども家庭課] 2,167 | ||
2 生活保護費負担金 | 77,677 | 1 生活保護費(10/10) [生活支援課] | ||||
4 国民健康保険基盤安定負 担金 | 298,449 | 1 国民健康保険基盤安定負担金(保険税軽減分) [国保医療課] 254,343 2 国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分) [国保医療課] 44,106 | ||||
5 社会福祉費負担金 | 613,150 | 1 障害者介護給付費 [福祉課] 253,340 2 障害者訓練等給付費 [福祉課] 173,815 3 補装具費支給費 [福祉課] 5,415 4 福岡県福祉労働部関係権限移譲事務交付金 [福祉課] 133 5 母子寡婦福祉資金貸付事務移譲交付金 [子ども家庭課] 10 6 自立支援医療費 [福祉課] 25,784 7 障害児施設給付費 [子ども支援課] 4,650 8 障害児施設給付費 [福祉課] 148,553 9 障害児相談支援給付費 [子ども支援課] 1,450 |
(xx費県負担金) | 6 後期高齢者医療保険基盤 安定負担金 | 203,189 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 [国保医療課] | |||
8 介護保険低所得者保険料 軽減負担金 | 25,001 | 1 介護保険低所得者保険料軽減負担金 [介護保険課] | ||||
3 衛生費県負担金 | 1,002 (1,002) <0> | 2 保健事業費負担金 | 1,000 | 1 未熟児養育事業費(1/4) [子ども家庭課] | ||
3 環境衛生費負担金 | 2 | 1 化製場等に関する事務交付金 [環境課] | ||||
4 農林水産業費県負担金 | 100 (100) <0> | 1 林業費負担金 | 100 | 1 野生鳥獣捕獲及び飼養等の許可事務交付金 [農業振興課] | ||
5 商工費県負担金 | 565 (565) <0> | 1 商工費負担金 | 565 | 1 液化石油ガス設備工事届出事務等 [商工観光課] 15 2 道の駅電気代負担金 [産業政策室] 550 | ||
6 土木費県負担金 | 1,200 (527) <673> <127.7%増> | 5 市営住宅県負担金 | 1,200 | 1 市営住宅改修費県負担金 [建築課] | ||
7 教育費県負担金 | 114 (113) <1> | 1 学校教育事務局費負担金 | 80 | 1 地域改善対策奨学資金返還事務取扱費 [教育政策課] | ||
2 小学校費負担金 | 16 | 1 学校基本調査市町村交付金 [教育政策課] | ||||
3 中学校費負担金 | 8 | 1 学校基本調査市町村交付金 [教育政策課] | ||||
4 社会教育費負担金 | 10 | 1 文化財関係事務移譲交付金 [文化財課] |
16 県支出金 1 県負担金
49
(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(教育費県負担金) | <0.9%増> | |||||
2 県補助金 | 914,723 (608,922) <305,801> <50.2%増> | |||||
1 総務費県補助金 | 5,833 (5,547) <286> <5.2%増> | 1 総務費補助金 | 5,833 | 1 生活交通確保対策補助金 [交通対策課] 3,133 2 高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金 [防災企画課] 1,200 3 福岡県移住支援事業交付金 [経営企画課] 1,500 | ||
2 xx費県補助金 | 758,236 (475,039) <283,197> <59.6%増> | 1 社会福祉費補助金 | 70,905 | 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(1/2) [福祉課] 86 2 心身障害者扶養共済掛金補助(5/10) [福祉課] 185 3 地域密着型施設等整備補助金 [介護保険課] 52,319 4 償還推進助成金 [人権対策課] 186 5 援護事務費 [高齢者支援課] 23 6 障害者地域生活支援事業 [福祉課] 16,405 7 人権啓発費補助金 [人権対策課] 1,453 8 住宅改造助成事業 [福祉課] 150 9 軽度・中度難聴児補聴器補助金 [福祉課] 98 | ||
2 高齢者福祉費補助金 | 1,605 | 1 老人クラブ活動等社会活動促進事業費(2/3) [高齢者支援課] 1,455 2 住宅改造助成事業費(1/2) [高齢者支援課] 150 | ||||
3 児童福祉費補助金 | 400,639 | 1 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 [子ども家庭課] 63 2 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 [子ども支援課] 1,633 3 保育事業費 [子ども育成課] 334,418 |
(xx費県補助金) | 4 放課後児童健全育成事業費 [子ども育成課] 58,788 5 放課後児童クラブ利用料減免事業補助金 [子ども育成課] 735 6 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 [子ども支援課] 332 7 乳児家庭全戸訪問等事業費補助金 [子ども支援課] 9 8 乳児家庭全戸訪問等事業費補助金 [子ども家庭課] 1,750 9 利用者支援事業(母子保健型)費補助金 [子ども家庭課] 2,724 10 子育て短期支援事業費補助金 [子ども支援課] 187 | |||||
4 子ども医療費補助金 | 154,162 | 1 子ども医療費(1/2) [子ども家庭課] 144,292 2 事務費補助 審査支払手数料 [子ども家庭課] 4,870 3 過年度精算金 [子ども家庭課] 5,000 | ||||
5 重度障害者医療費補助金 | 104,493 | 1 重度障害者医療費(1/2) [子ども家庭課] 99,000 2 事務費補助 審査支払手数料 [子ども家庭課] 493 3 過年度精算金 [子ども家庭課] 5,000 | ||||
7 ひとり親家庭等医療費補助金 | 26,405 | 1 ひとり親家庭等医療費(1/2) [子ども家庭課] 24,869 2 事務費補助 審査支払手数料 [子ども家庭課] 536 3 過年度精算金 [子ども家庭課] 1,000 | ||||
8 介護保険事業費補助金 | 27 | 1 低所得者利用負担対策補助金(3/4) [介護保険課] | ||||
3 衛生費県補助金 | 8,324 (6,514) <1,810> <27.8%増> | 2 保健事業費補助金 | 7,376 | 1 健康増進事業費補助金 [健康課] 4,808 2 自殺対策緊急強化基金事業補助金 [健康課] 667 3 予防接種事故対策費補助金 [子ども家庭課] 21 4 風しん予防接種助成費補助金 [子ども家庭課] 360 5 麻しん予防接種助成費補助金 [子ども家庭課] 500 6 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 [健康課] 70 7 地域における運動習慣定着促進事業費補助金 [健康課] 950 | ||
3 環境衛生費補助金 | 948 | 1 地域猫活動支援補助金 [環境課] 340 2 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 [環境課] 608 | ||||
5 農林水産業費県補 助金 | 116,330 | 1 農業費補助金 | 64,816 | 1 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 [農業振興課] 6,300 2 力強いxx農業確立事業補助金 [農業振興課] 300 |
16 県支出金 2 県補助金
51
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(農林水産業費県補助金) | (87,120) <29,210> <33.5%増> | 3 多面的機能支払交付金 [農業振興課] 23,578 4 機構集積支援事業費補助金 [農業委員会事務局] 739 5 農山漁村地域整備交付金 [農業振興課] 1 6 xx間地域直接支払交付事業費 [農業振興課] 8,218 7 地域就農支援体制構築促進事業補助金 [農業振興課] 27 8 農業委員会交付金 [農業委員会事務局] 4,306 9 農業用施設等導入事業 [農業振興課] 21,347 | ||||
2 林業費補助金 | 29,126 | 1 松くい虫被害木xx駆除事業 [農業振興課] 3,184 2 環境森林保全交付金 [農業振興課] 563 3 森林環境税事業補助金 [農業振興課] 25,379 | ||||
3 水産業費補助金 | 22,388 | 1 漁港整備事業 [水産振興課] 18,963 2 水産多面的機能発揮対策事業費補助金 [水産振興課] 25 3 漁場整備事業補助金 [水産振興課] 3,400 | ||||
6 商工費県補助金 | 1 (6,502) <△ 6,501> <100.0%減> | 1 商工費補助金 | 1 | 1 消費者行政推進事業補助金 [消費生活センター] | ||
7 土木費県補助金 | 4,549 (4,799) <△ 250> <5.2%減> | 1 道路橋梁費補助金 | 2,500 | 1 自転車ネットワーク策定支援事業補助金 [都市計画課] | ||
4 都市計画費補助金 | 550 | 1 既成住宅地まちづくり実践事業補助金 [都市再生課] | ||||
5 住宅費補助金 | 1,499 | 1 木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金 [建築課] 900 2 ブロック塀等撤去費補助金 [建築課] 599 | ||||
8 消防費県補助金 | 5,556 | 3 救助出動補助金 | 25 | 1 水難救助出動補助金 [防災企画課] | ||
5 物件補償移転補助金 | 5,531 | 1 撤去費用補助金 [防災企画課] |
(消防費県補助金) | (4,150) <1,406> <33.9%増> | |||||
9 教育費県補助金 | 15,894 (19,251) <△ 3,357> <17.4%減> | 1 社会教育費補助金 | 5,981 | 1 文化財発掘調査 [文化財課] 300 2 地域活動指導員設置事業補助金 [子ども育成課] 1,468 3 放課後学習活動支援事業補助金 [子ども育成課] 4,213 | ||
3 中学校補助金 | 4,725 | 1 若年者専修学校等技能習得資金 [教育政策課] 360 2 専修学校等入校支度金 [教育政策課] 100 3 専修学校債権管理費 [教育政策課] 3 4 地域学校協働活動事業補助金 [教育政策課] 4,262 | ||||
5 教育総務費補助金 | 288 | 1 体育振興費補助金 [教育政策課] | ||||
6 保健体育費補助金 | 4,900 | 1 キャンプ地誘致推進事業費補助金 [文化スポーツ課] | ||||
3 委託金 | 187,344 (186,570) <774> <0.4%増> | |||||
1 総務費委託金 | 186,662 (185,889) <773> <0.4%増> | 1 徴税費委託金 | 143,220 | 1 県民税取扱事務委託金 [税務課] | ||
2 統計調査費委託金 | 41,342 | 1 工業統計調査 [行革アセットマネジメント推進室] 150 2 農林業センサス [行革アセットマネジメント推進室] 60 3 国勢調査 [行革アセットマネジメント推進室] 40,608 4 統計調査員確保対策事業 [行革アセットマネジメント推進室] 26 5 経済センサス [行革アセットマネジメント推進室] 365 6 人口動態調査 [市民課] 91 7 港湾統計調査 [商工観光課] 42 | ||||
10 総務管理費委託金 | 2,100 | 1 福岡県広報紙配布業務委託金 [コミュニティ協働推進課] | ||||
2 xx費委託金 | 38 | 1 社会福祉費委託金 | 38 | 1 人権啓発活動委託金 [人権対策課] |
16 県支出金 3 委託金
53
(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(xx費委託金) | (37) <1> <2.7%増> | |||||
3 衛生費委託金 | 14 (14) <0> | 1 環境衛生費委託金 | 14 | 1 公害事務 [環境課] | ||
6 土木費委託金 | 630 (630) <0> | 1 土木費委託金 | 150 | 1 建築確認事務 [都市計画課] | ||
2 都市計画費委託金 | 480 | 1 開発事務 [都市計画課] 400 2 都市計画費委託金 [都市計画課] 80 | ||||
17 財産収入 | 268,212 (210,197) <58,015> <27.6%増> | |||||
1 財産運用収入 | 221,585 (197,187) <24,398> <12.4%増> | |||||
1 財産貸付収入 | 6,574 | 1 土地建物貸付収入 | 6,574 | 1 県貸付 [財政課] 414 2 一般貸付 [財政課] 4,969 |
(5,417) <1,157> <21.4%増> | 3 行政財産貸付 [維持管理課] 1,191 | |||||
2 xx及び配当金 | 215,011 (191,770) <23,241> <12.1%増> | 1 xx及び配当金 | 215,011 | 1 出資配当金 [財政課] 11 2 財政調整基金xx [財政課] 40,350 3 減債基金xx [財政課] 31,000 4 元気なまちづくり基金xx [財政課] 40,000 5 可動井堰維持管理基金xx [財政課] 520 6 公共施設等維持更新基金xx [財政課] 93,000 7 離島振興基金xx [財政課] 10,000 8 企業立地促進基金xx [財政課] 130 | ||
2 財産売払収入 | 46,627 (13,010) <33,617> <258.4%増> | |||||
1 不動産売払収入 | 46,617 (13,000) <33,617> <258.6%増> | 1 土地建物売払収入 | 46,617 | 1 市xx売却代 [財政課] | ||
2 物品売払収入 | 10 (10) <0> | 1 物品売払収入 | 10 | 1 不用品売却代 [財政課] | ||
18 寄附金 | 1,000,000 |
18 寄附金 1 寄附金
55
(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(1,000,000) <0> | ||||||
1 寄附金 | 1,000,000 (1,000,000) <0> | |||||
1 総務費寄附金 | 1,000,000 (1,000,000) <0> | 1 総務費寄附金 | 1,000,000 | 1 ふるさと寄附金 [財政課] | ||
19 繰入金 | 1,075,437 (1,784,577) <△ 709,140> <39.7%減> | |||||
1 基金繰入金 | 1,075,437 (1,784,577) <△ 709,140> <39.7%減> | |||||
1 基金繰入金 | 1,075,437 | 1 基金繰入金 | 1,075,437 | 1 財政調整基金 [財政課] 193,000 2 公共施設等維持更新基金 [財政課] 228,568 |
(1,784,577) <△ 709,140> <39.7%減> | 3 可動井堰維持管理基金 [財政課] 2,480 4 ふるさと基金 [財政課] 650,000 5 森林環境譲与税基金繰入金 [財政課] 1,389 | |||||
20 繰越金 | 200,000 (100,000) <100,000> <100.0%増> | |||||
1 繰越金 | 200,000 (100,000) <100,000> <100.0%増> | |||||
1 繰越金 | 200,000 (100,000) <100,000> <100.0%増> | 1 繰越金 | 200,000 | 1 前年度繰越金 [財政課] | ||
21 諸収入 | 475,274 (453,438) <21,836> <4.8%増> | |||||
1 延滞金・加算金及び過料 | 13,100 (15,100) <△ 2,000> <13.2%減> |
21 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料
57
(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
1 延滞金 | 13,100 (15,100) <△ 2,000> <13.2%減> | 1 延滞金 | 13,100 | 1 市税延滞金 [収納課] 13,000 2 遅延損害金 [建築課] 100 | ||
3 貸付金元利収入 | 190,049 (190,049) <0> | |||||
2 宗像漁協経営改善貸付金元金収入 | 10,006 (10,006) <0> | 1 貸付金元金収入 | 10,006 | 1 元金収入 [水産振興課] | ||
3 中小企業融資預託金元利収入 | 180,000 (180,000) <0> | 1 中小企業融資預託金元金収入 | 180,000 | 1 元金収入 [商工観光課] | ||
4 専修学校等技能習得資金貸付金収入 | 43 (43) <0> | 1 貸付金元金収入 | 43 | 1 元金収入 [人権対策課] |
4 受託事業収入 | 30,000 (10,000) <20,000> <200.0%増> | |||||
1 教育費受託事業収入 | 30,000 (10,000) <20,000> <200.0%増> | 1 教育費受託事業収入 | 30,000 | 1 埋蔵文化財発掘調査 [文化財課] | ||
5 雑入 | 242,125 (238,279) <3,846> <1.6%増> | |||||
1 滞納処分費 | 100 (100) <0> | 1 滞納処分費 | 100 | 1 滞納処分費 [収納課] | ||
2 弁償金 | 97 (97) <0> | 1 弁償金 | 97 | 1 図書館資料弁償金 [図書課] 96 2 原付自転車ナンバ-再交付弁償金 [税務課] 1 | ||
3 雑入 | 241,928 (238,082) | 1 雑入 | 219,928 | 1 広告宣伝料 [秘書政策課] 5,700 2 広告宣伝料 [商工観光課] 1,160 3 広告宣伝料 [図書課] 220 |
21 諸収入 5 雑入
59
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(雑入) | <3,846> <1.6%増> | 4 広告宣伝料 [財政課] 204 5 冊子販売代 [文化財課] 500 6 冊子販売代 [経営企画課] 5 7 電気使用料外 [世界遺産課] 40 8 電気使用料外 [コミュニティ協働推進課] 870 9 電気使用料外 [維持管理課] 127 10 電気使用料外 [財政課] 416 11 電気使用料外 [学校管理課] 1,490 12 電気使用料外 [商工観光課] 300 13 電気使用料外 [文化財課] 66 14 電気使用料外 [農業振興課] 350 15 xxx発電電気売却代 [コミュニティ協働推進課] 200 16 xxx発電電気売却代 [学校管理課] 470 17 コピー機等使用料 [世界遺産課] 4 18 コピー機等使用料 [商工観光課] 26 19 コピー機等使用料 [財政課] 192 20 コピー機等使用料 [コミュニティ協働推進課] 420 21 コピー機等使用料 [図書課] 96 22 実習費用 [高齢者支援課] 1 23 実習費用 [健康課] 33 24 自動販売機売上納付金 [世界遺産課] 115 25 自動販売機売上納付金 [学校管理課] 500 26 自動販売機売上納付金 [財政課] 2,184 27 情報公開写し交付費用 [総務課] 20 28 個人情報開示写し交付費用 [総務課] 1 |
(雑入) | 29 生命保険事務取扱手数料 [人事課] 900 30 玄界環境組合派遣職員給与負担金 [人事課] 14,876 31 宗像地区事務組合派遣職員給与負担金 [人事課] 71,520 32 むなかた地域農業活性化機構派遣職員給与負担金 [人事課] 1,850 33 健康づくり講座助成金 [人事課] 50 34 消防団員退職報償金外 [防災企画課] 10,000 35 特定鉱害復旧申出取次事務取扱手数料 [防災企画課] 1 36 音声ガイド使用料 [世界遺産課] 60 37 職員駐車場代 [財政課] 4,140 38 農業機械使用料 [農業委員会事務局] 10 39 公衆電話取扱手数料 [コミュニティ協働推進課] 3 40 自動車リサイクル法離島対策支援事業協力資金出えん金 [環境課] 15 41 再生品等売却代 [環境課] 360 42 資源物売却代 [環境課] 7,354 43 後期高齢者健康診査事務費交付金外 [健康課] 200 44 住民健診検査費用清算金 [健康課] 10 45 生活保護費返還金 [生活支援課] 3,500 46 障害者介護給付費 [福祉課] 38,948 47 シルバー農園利用料 [高齢者支援課] 324 48 生活支援ショートステイ事業負担金 [高齢者支援課] 60 49 都市計画基本図等販売代 [都市計画課] 540 50 建築確認調査報告書業務手数料 [都市計画課] 400 51 xx市中小企業xx事業資金保証料補助金返還金 [商工観光課] 1,500 52 観光物産館決算剰余金 [産業政策室] 20,700 53 揚水ポンプ電気代 [農業振興課] 60 54 かのこの里決算剰余金 [農業振興課] 3,348 55 溜池賠償傷害保険 [農業振興課] 343 56 イノシシ加工処理施設負担金 [農業振興課] 2,130 |
21 諸収入 5 雑入
61
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(雑入) | 57 xx川xx樋門管理費負担金 [農業振興課] 139 58 広報紙印刷負担金 [秘書政策課] 4,410 59 日本スポーツ振興センター負担金 [教育政策課] 3,246 60 図書館利用カード再発行料 [図書課] 60 61 青少年育成市町村民会議活動助成金 [子ども育成課] 108 62 参加負担金 [環境課] 24 63 参加負担金 [文化財課] 50 64 参加負担金 [文化スポーツ課] 2,200 65 参加負担金 [世界遺産課] 500 66 参加負担金 [健康課] 120 67 参加負担金 [コミュニティ協働推進課] 360 68 参加負担金 [男女共同参画推進課] 812 69 第三者行為納付金 [子ども家庭課] 1 70 農業者年金業務委託手数料 [農業委員会事務局] 291 71 農地保有合理化促進事業事務委託料 [農業委員会事務局] 73 72 一般財団法人自治体国際化協会国際交流支援事業助成金 [秘書政策課] 1,250 73 航空写真合同撮影負担金 [税務課] 3,685 74 みあれxx中継負担金 [商工観光課] 500 75 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 [高齢者支援課] 1 76 建物・自動車保険給付金 [財政課] 1 77 建物・自動車保険料過年度還付金 [財政課] 1 78 多面的機能支払交付金返還金 [農業振興課] 15 79 原付自転車ナンバー引取料 [税務課] 1 80 地域経済応援ポイント [経営企画課] 100 81 雑入 [税務課] 68 |
82 雑入 [会計課] 3,000 | ||||||
4 公費医療費過年度収入 | 22,000 | 1 子ども医療費過年度収入 [子ども家庭課] 7,000 2 重度障害者医療費過年度収入 [子ども家庭課] 13,000 3 ひとり親家庭等医療費過年度収入 [子ども家庭課] 2,000 | ||||
22 市債 | 1,966,800 (2,471,800) <△ 505,000> <20.4%減> | |||||
1 市債 | 1,966,800 (2,471,800) <△ 505,000> <20.4%減> | |||||
1 総務債 | 99,800 (312,400) <△ 212,600> <68.1%減> | 9 過疎地域自立促進計画ソ フト事業債 | 35,000 | 1 過疎地域自立促進計画ソフト事業 [財政課] | ||
21 宗像ユリックス施設改修 事業債 | 47,700 | 1 宗像ユリックス施設改修事業 [文化スポーツ課] | ||||
22 庁舎等整備事業債 | 17,100 | 1 庁舎等整備事業 [財政課] | ||||
4 農林水産業債 | 177,100 (143,400) <33,700> <23.5%増> | 1 農業事業債 | 107,400 | 1 土地改良事業 [農業振興課] 23,500 2 ため池等整備事業 [農業振興課] 83,900 | ||
2 漁港整備事業債 | 57,900 | 1 漁港整備事業 [水産振興課] | ||||
3 水産業振興事業債 | 11,800 | 1 水産業振興事業 [水産振興課] | ||||
5 商工債 | 20,900 (91,300) | 3 観光施設整備事業債 | 6,900 | 1 島内観光施設整備事業 [商工観光課] | ||
11 観光物産館管理運営事業 債 | 9,000 | 1 観光物産館管理運営事業 [産業政策室] |
22 市債 1 市債
63
(款) 22 市債 (項) 1 市債 (単位 : 千円)
款 | 本年度 (前年度) <比較> | 節 | 説明 | |||
項 | 区分 | 金額 | ||||
目 | ||||||
(商工債) | <△ 70,400> <77.1%減> | 12 島内観光施設維持管理事 業債 | 5,000 | 1 島内観光施設維持管理事業 [商工観光課] | ||
6 土木債 | 352,100 (373,600) <△ 21,500> <5.8%減> | 1 道路橋梁事業債 | 236,900 | 1 県道改良事業 [施設整備課] 23,700 2 舗装打換事業 [維持管理課] 10,000 3 xx日の里線道路改良事業 [施設整備課] 78,300 4 橋梁長寿命化事業 [施設整備課] 39,100 5 道路長寿命化事業 [維持管理課] 79,200 6 道路新設改良事業 [施設整備課] 6,600 | ||
2 河川改修事業債 | 19,900 | 1 急傾斜地崩壊対策事業 [維持管理課] | ||||
3 都市計画事業債 | 11,200 | 1 公園長寿命化事業 [維持管理課] | ||||
4 住宅建設事業債 | 84,100 | 1 市営住宅維持更新事業 [建築課] | ||||
7 消防債 | 45,100 (43,300) <1,800> <4.2%増> | 1 消防施設債 | 45,100 | 1 消防施設整備事業 [防災企画課] | ||
8 教育債 | 248,500 (365,700) <△ 117,200> <32.0%減> | 1 小学校建設事業債 | 21,900 | 1 小学校防災機能強化事業 [学校管理課] | ||
2 中学校建設事業債 | 183,600 | 1 中学校改修事業 [学校管理課] 4,100 2 xx中学校大規模改造事業 [学校管理課] 174,100 3 xx中学校整備事業 [学校整備プロジェクト室] 5,400 | ||||
4 社会教育事業債 | 10,700 | 1 xxxx遺跡整備事業 [文化財課] | ||||
10 体育施設改修事業債 | 30,600 | 1 体育施設改修事業 [文化スポーツ課] | ||||
12 県立特別支援学校建設事 業債 | 1,700 | 1 県立特別支援学校誘致事業 [学校整備プロジェクト室] | ||||
9 災害復旧債 | 4,300 | 1 土木災害復旧債 | 4,300 | 1 現年土木災害復旧事業 [維持管理課] |
(災害復旧債) | (4,300) <0> | |||||
10 臨時財政対策債 | 1,019,000 (979,500) <39,500> <4.0%増> | 1 臨時財政対策債 | 1,019,000 | 1 臨時財政対策債 [財政課] |
22 市債 1 市債
65
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
1 議会費 | 245,797 | 一般財源 245,797 | 1 報酬 | 104,637 | 1 職員人件費(議会事務局職員分) [人事課] 49,674 | ||||
2 給料 | 23,694 | 2 | 給料 議会事務局職員(5人) 議会事務局再任用職員(1人)職員手当等 職員期末手当外 再任用職員期末手当外共済費 職員共済組合負担金 再任用職員社会保険料議員人件費 | [議事調査課] | (23,694) 19,912 3,782 (14,964) 13,172 1,792 (11,016) 10,138 878 176,138 | ||||
(257,554) | 3 職員手当等 | 50,691 | |||||||
<△11,757> | 4 共済費 | 46,530 | |||||||
<4.6%減> | 8 報償費 | 50 | |||||||
9 旅費 | 4,254 | ||||||||
10 交際費 | 400 | ||||||||
11 需用費 | 2,629 | ||||||||
12 役務費 | 144 | ||||||||
13 委託料 | 6,282 | ||||||||
14 使用料及び | 330 | ||||||||
3 | 報酬 議員報酬(20人)職員手当等 議員期末手当共済費 議員共済負担金 負担金・補助及び交付金議員共済事務負担金 議員行政調査研究費 | [議事調査課] | (104,637) 104,637 (35,727) 35,727 (35,514) 35,514 (260) 260 8,499 | ||||||
賃借料 | |||||||||
19 負担金・補 助及び交付金 | 6,136 | ||||||||
27 公課費 | 20 | ||||||||
報償費 議員研修講師謝金旅費 費用弁償 | (50) 50 (3,262) 2,812 |
1 議会費 1 議会費
67
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | ||||
区分 | 金額 | |||||||
(議会費) | 4 | 視察旅費特別旅費 委託料 託児委託料 使用料及び賃借料会場借上料 船借上料 負担金・補助及び交付金政務活動費 議会広報費 | [議事調査課] | 400 50 (6) 6 (55) 30 25 (5,126) 5,126 7,215 | ||||
5 | 需用費 消耗品費 印刷製本費修繕料 委託料 会議録作成委託料 会議録検索システムデータ作成委託料 議会映像ネットワーク機器維持管理支援業務委託料会議録検索システム保守委託料 議会事務運営費 | [議事調査課] | (000) 000 000 00 (6,276) 2,557 339 2,878 502 4,271 | |||||
旅費 費用弁償 管内外出張旅費交際費 | (992) 441 551 (400) |
(単位 : xx)
(議会費) | 議長 400 需用費 (1,690) 消耗品費 532 追録代 200 参加負担金 580 燃料費 128 食糧費 35 印刷製本費 65 修繕料 150 役務費 (144) 通信運搬費 56 手数料 58 自動車損害保険料 30 使用料及び賃借料 (275) 車借上料 45 コピー機等借上料・使用料 180 有料道路通行料外 50 負担金・補助及び交付金 (750) 全国議長会負担金 421 九州議長会負担金 54 福岡県議長会負担金 35 福岡都市圏負担金 40 離島振興市町村議会議長会負担金 200 公課費 (20) 自動車重量税 20 |
1 議会費 1 議会費
69
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
計 | 245,797 (257,554) <△11,757> <4.6%減> | 一般財源 245,797 |
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
1 一般管理費 | 1,276,121 | 特定財源 151,463 | 1 報酬 | 2,707 | 1 職員人件費(市長、副市長及び総務関係職員分) [人事課] 855,748 | ||||
2 給料 | 383,318 | 2 | 給料 総務関係職員(86人)特別職(市長・副市長) 総務関係再任用職員(1人)臨時的任用職員(10人) 総務関係再任用等短時間職員(14人)職員手当等 職員期末手当外 再任用職員期末手当外 再任用等短時間職員期末手当外特別職期末手当外 臨時的任用職員時間外手当外共済費 職員共済組合負担金 職員恩給組合追加負担金 共済組合長期給付追加費用特別職共済組合負担金 臨時的任用職員社会保険料 再任用等短時間職員社会保険料再任用職員社会保険料 秘書一般事務費 | [秘書政策課] | (383,318) 309,426 18,348 3,782 22,524 29,238 (246,878) 227,968 1,805 8,975 6,403 1,727 (225,552) 165,179 213 36,831 9,777 6,706 5,968 878 5,238 | ||||
(1,323,296) | (特定財源) | 3 職員手当等 | 246,878 | ||||||
<△47,175> | 国庫支出金 | 4 共済費 | 225,760 | ||||||
<3.6%減> | 80 | 8 報償費 | 370 | ||||||
県支出金 | 9 旅費 | 4,309 | |||||||
3,133 | 10 交際費 | 800 | |||||||
地方債 1,000 | 11 需用費 | 5,849 | |||||||
繰入金 74,759 | 12 役務費 | 6,605 | |||||||
諸収入 72,491 | 13 委託料 | 43,676 | |||||||
14 使用料及び | 14,635 | ||||||||
一般財源 1,124,658 | 賃借料 | ||||||||
19 負担金・補 助及び交付金 | 117,288 | ||||||||
28 繰出金 | 223,926 | ||||||||
旅費 管内外出張旅費 | (1,399) 27 |
2 総務費 1 総務管理費
71
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(一般管理費) | 大会旅費 1,164 研修旅費 208 交際費 (800) 市長 800 需用費 (1,031) 消耗品費 362 参加負担金 227 燃料費 261 食糧費 181 役務費 (288) 通信運搬費 288 使用料及び賃借料 (1,076) 車借上料 204 有料道路通行料外 180 自動車リース料 692 負担金・補助及び交付金 (644) 福岡県市長会負担金 119 九州市長会負担金 97 全国市長会負担金 428 3 総務一般事務費 [総務課] 31,047 | ||||
旅費 (28) 管内外出張旅費 3 研修旅費 25 需用費 (1,867) |
(一般管理費) | 消耗品費 1,455 追録代 400 食糧費 1 光熱水費 11 役務費 (50) 通信運搬費 50 委託料 (17,669) 電話交換・総合案内業務委託料 8,316 保守点検委託料 115 業務委託料 300 例規集データベース委託料 1,728 文書等使送業務委託料 191 古紙回収処分委託料 297 人材派遣委託料 6,075 文書管理システム保守委託料 647 使用料及び賃借料 (11,433) コピー機等借上料・使用料 6,720 有料道路通行料外 1 印刷機借上料・使用料 164 例規集データベース使用料 1,188 システム使用料 230 文書管理システムリース料 3,130 4 政治倫理事業費 [総務課] 182 | ||||
報酬 (128) 資産等報告審査会委員(5人) 77 政治倫理審査会委員(5人) 51 旅費 (54) |
2 総務費 1 総務管理費
73
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
(一般管理費) | 費用弁償 5 情報公開・個人情報保護事業費 [総務課] 107 | 54 | |||||||
6 | 報酬 情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員(5人)旅費 費用弁償 指定管理者選定委員会費 | [総務課] | (77) 77 (30) 30 213 | ||||||
7 | 報酬 指定管理者選定委員会委員(5人)旅費 費用弁償 訴訟等関係費 | [総務課] | (153) 153 (60) 60 1,431 | ||||||
8 | 報酬 行政不服審査会委員(5人)報償費 弁護士謝金旅費 費用弁償委託料 訴訟事件弁護士委託料 宗像地区事務組合負担金(議会費・総務費) | [経営企画課] | (51) 51 (40) 40 (20) 20 (1,320) 1,320 24,034 | ||||||
負担金・補助及び交付金 宗像地区事務組合総務費負担金宗像地区事務組合議会費負担金 | (24,034) 23,270 764 |
(一般管理費) | 9 | 福利厚生費 | [人事課] | 5,167 | |||||
10 | 負担金・補助及び交付金ライフプラン負担金職員厚生費補助金 組織運営費 | [人事課] | (5,167) 167 5,000 22,665 | ||||||
報酬 人事管理事務会計年度任用職員1級(1人)共済費 会計年度任用職員1級社会保険料報償費 講師謝金旅費 会計年度任用職員1級費用弁償管内外出張旅費 特別旅費需用費 消耗品費追録代 食糧費 印刷製本費役務費 通信運搬費手数料 その他損害保険料委託料 人事給与システム保守委託料 診断委託料 | (1,305) 1,305 (208) 208 (240) 240 (80) 00 00 0 (000) 00 00 0 000 (4,296) 174 3,240 882 (12,032) 11,907 125 |
2 総務費 1 総務管理費
75
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(一般管理費) | 使用料及び賃借料 (143) 有料道路通行料外 20 駐車場用地借上料 123 負担金・補助及び交付金 (3,883) 公務災害補償負担金 3,883 11 職員研修費 [人事課] 5,959 | ||||
報償費 (90) 講師謝金 90 旅費 (2,373) 管内外出張旅費 78 視察旅費 249 研修旅費 2,039 特別旅費 7 需用費 (1,667) 消耗品費 74 参加負担金 1,557 食糧費 36 役務費 (1,544) 手数料 1,544 委託料 (110) 研修委託料 110 使用料及び賃借料 (175) 有料道路通行料外 18 会場借上料 157 |
(一般管理費) | 12 | 労働安全衛生管理費 | [人事課] | 10,310 | |||||
13 | 報酬 産業医(2人)旅費 費用弁償役務費 手数料 その他損害保険料委託料 健康診断委託料 負担金・補助及び交付金特定健康診査等負担金 市民安全対策事業費 | [防災企画課] | (600) 600 (40) 40 (248) 238 10 (9,279) 9,279 (143) 143 6,959 | ||||||
旅費 管内外出張旅費需用費 消耗品費光熱水費 役務費 通信運搬費委託料 ホームページ関連委託料協働事業委託料 防犯カメラ保守委託料使用料及び賃借料 施設使用料 防犯カメラリース料 | (3) 3 (774) 140 634 (3) 3 (1,241) 40 415 786 (1,806) 45 1,761 |
2 総務費 1 総務管理費
77
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | ||||
区分 | 金額 | |||||||
(一般管理費) | 14 | 負担金・補助及び交付金 宗像地区防犯協会負担金離島救急患者搬送助成金防犯カメラ設置補助金 国民保護対策事業費 | [防災企画課] | (3,132) 2,462 150 520 92 | ||||
15 | 報酬 国民保護協議会委員(13人)旅費 費用弁償役務費 通信運搬費 公共交通整備事業費 | [交通対策課] | (65) 65 (26) 26 (1) 1 82,821 | |||||
報酬 地域公共交通会議委員(11人)旅費 費用弁償 管内外出張旅費研修旅費 需用費 消耗品費役務費 通信運搬費委託料 xx地区高齢者等移送支援委託料 | (220) 220 (104) 88 14 2 (19) 19 (166) 166 (2,025) 2,025 |
(一般管理費) | 16 | 使用料及び賃借料 有料道路通行料外 負担金・補助及び交付金 福岡県地域交通体系整備促進協議会負担金津屋崎・鐘崎線運行負担金 直方・鞍手・宗像線運行負担金ふれあいバス運行補助金 泉ヶ丘線運行補助金 コミュニティバス運行補助金日の里線運行補助x xx事業特別会計繰出金 | [財政課] | (2) 2 (80,285) 20 219 1,970 31,426 828 45,235 587 223,926 | ||||
17 | 繰出金 繰出金 固定資産評価審査委員会費 | [監査委員事務局] | (223,926) 223,926 222 | |||||
報酬 固定資産評価審査委員会委員(3人)旅費 費用弁償研修旅費 需用費 消耗品費 参加負担金役務費 通信運搬費 | (108) 108 (92) 76 16 (13) 5 8 (9) 9 |
2 総務費 1 総務管理費
79
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
2 広報費 | 53,695 | 特定財源 25,934 | 1 報酬 | 117 | 1 xx事業費 [経営企画課] 531 | ||||
8 報償費 | 284 | 2 | 報酬 xx事業会計年度任用職員1級(2人)旅費 会計年度任用職員1級費用弁償需用費 印刷製本費役務費 通信運搬費 広報事業費 | [秘書政策課] | (117) 117 (6) 6 (125) 125 (283) 283 37,340 | ||||
(51,301) | (特定財源) | 9 旅費 | 455 | ||||||
<2,394> | 国庫支出金 | 11 需用費 | 13,780 | ||||||
<4.7%増> | 3,900 | 12 役務費 | 1,771 | ||||||
繰入金 11,924 | 13 委託料 | 31,813 | |||||||
諸収入 10,110 | 14 使用料及び | 1,451 | |||||||
賃借料 | |||||||||
一般財源 27,761 | 19 負担金・補助及び交付金 | 4,024 | |||||||
報償費 アドバイザー謝金レポーター謝金 旅費 管内外出張旅費特別旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費役務費 通信運搬費委託料 ホームページ関連委託料 保守点検委託料 | (284) 192 92 (125) 5 120 (13,455) 450 13,005 (238) 238 (22,013) 10,064 445 |
(広報費) | 3 | 広報紙作成委託料使用料及び賃借料 有料道路通行料外 DTP借上料 負担金・補助及び交付金日本広報協会負担金 シティプロモーション事業費 | [秘書政策課] | 11,504 (1,201) 5 1,196 (24) 24 15,824 | ||||
旅費 管内外出張旅費需用費 消耗品費役務費 通信運搬費広告料 委託料 業務委託料 調査業務委託料使用料及び賃借料 有料道路通行料外 負担金・補助及び交付金 宗像国際環境会議実行委員会負担金 | (324) 324 (200) 200 (1,250) 50 1,200 (9,800) 7,800 2,000 (250) 250 (4,000) 4,000 |
2 総務費 1 総務管理費
81
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
3 財政管理費 | 699,868 | 特定財源 686,198 | 9 旅費 | 30 | 1 財政一般事務費 [財政課] 13,670 | ||||
11 需用費 | 438 | 2 | 旅費 管内外出張旅費需用費 消耗品費追録代 参加負担金役務費 通信運搬費 その他損害保険料委託料 公会計対応業務委託料 財務会計システム保守委託料システム改修委託料 使用料及び賃借料 有料道路通行料外 財務会計システムリース料財政調整基金積立金 | [財政課] | (30) 00 (000) 000 000 00 (196) 5 191 (9,668) 4,784 2,053 2,831 (3,338) 3 3,335 40,350 | ||||
(589,188) | (特定財源) | 12 役務費 | 196 | ||||||
<110,680> | 財産収入 | 13 委託料 | 9,668 | ||||||
<18.8%増> | 164,350 | 14 使用料及び | 3,338 | ||||||
寄附金 500,000 | 賃借料 | ||||||||
諸収入 21,848 | 25 積立金 | 686,198 | |||||||
一般財源 13,670 | |||||||||
3 | 積立x xx積立金 公共施設等維持更新基金積立金 | [財政課] | (40,350) 40,350 114,848 | ||||||
積立金 | (114,848) | ||||||||
基金積立金 | 21,848 | ||||||||
xx積立金 | 93,000 |
(財政管理費) | 4 減債基金積立金 | [財政課] | 31,000 | ||||||
積立x xx積立金 5 ふるさと基金積立金 | [財政課] | (31,000) 31,000 500,000 | |||||||
積立金 基金積立金 | (500,000) 500,000 | ||||||||
4 会計管理費 | 11,980 | 一般財源 11,980 | 1 報酬 | 1,404 | 1 | 会計一般事務費 | [会計課] | 11,980 | |
9 旅費 | 77 | 報酬 会計事務会計年度任用職員1級(1人)旅費 会計年度任用職員1級費用弁償管内外出張旅費 需用費 消耗品費追録代 印刷製本費役務費 通信運搬費手数料 使用料及び賃借料 コピー機等借上料・使用料有料道路通行料外 データ伝送サービス使用料 | (1,404) 1,404 (77) 00 0 (000) 000 00 000 (9,637) 123 9,514 (212) 60 2 150 | ||||||
(11,841) | 11 需用費 | 650 | |||||||
<139> | 12 役務費 | 9,637 | |||||||
<1.2%増> | 14 使用料及び | 212 | |||||||
賃借料 |
2 総務費 1 総務管理費
83
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
5 財産管理費 | 786,134 | 特定財源 645,301 | 1 報酬 | 7,422 | 1 管財一般事務費 [財政課] 1,570 | ||||
4 共済費 | 5 | 2 | 報酬 管財一般事務会計年度任用職員1級(1人)旅費 会計年度任用職員1級費用弁償管内外出張旅費 役務費 通信運搬費 その他損害保険料使用料及び賃借料 有料道路通行料外 庁舎施設維持管理費 | [財政課] | (702) 702 (42) 36 6 (823) 21 802 (3) 3 182,257 | ||||
(932,611) | (特定財源) | 8 報償費 | 295,000 | ||||||
<△146,477> | 地方債 17,100 | 9 旅費 | 395 | ||||||
<15.7%減> | 使用料・手数料 | 11 需用費 | 53,435 | ||||||
1,963 | 12 役務費 | 183,714 | |||||||
財産収入 | 13 委託料 | 157,720 | |||||||
39,000 | 14 使用料及び | 7,751 | |||||||
寄附金 500,000 | 賃借料 | ||||||||
繰入金 80,100 | 15 工事請負費 | 76,352 | |||||||
諸収入 7,138 | 18 備品購入費 | 4,003 | |||||||
19 負担金・補 助及び交付金 | 15 | ||||||||
需用費 消耗品費燃料費 光熱水費修繕料 役務費 通信運搬費手数料 委託料 庁舎各種保守料施設管理委託料清掃等委託料 | (42,933) 7,495 4,158 28,280 3,000 (9,485) 8,754 731 (47,750) 3,630 35,772 128 | ||||||||
一般財源 140,833 | |||||||||
27 公課費 | 322 |
(財産管理費) | 3 | 水質検査外委託料xx委託料 植栽管理委託料 ゴミ収集運搬委託料監理委託料 使用料及び賃借料 コピー機等借上料・使用料放送受信料 駐車場用地借上料機械借上料 工事請負費 改修工事費備品購入費 備品購入費 財産管理費 | [財政課] | 243 924 2,689 1,164 3,200 (5,836) 40 234 5,436 126 (76,000) 76,000 (253) 253 59,211 | ||||
4 | 役務費 手数料 火災保険料委託料 xxx委託料 工事関係業務委託料工事請負費 工事請負費 公用車管理費 | [財政課] | (5,150) 300 4,850 (53,709) 2,749 50,960 (352) 352 18,348 | |||||
需用費 消耗品費燃料費 | (7,221) 47 5,776 |
2 総務費 1 総務管理費
85
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |
区分 | 金額 | ||||
(財産管理費) | 修繕料 1,398 役務費 (4,617) 手数料 1,196 自動車損害保険料 3,421 委託料 (2,423) マイクロバス代行運転委託料 2,423 備品購入費 (3,750) 公用車購入費 3,750 負担金・補助及び交付金 (15) 安全運転管理者協議会負担金 15 公課費 (322) 自動車重量税 322 5 ふるさと寄附事業費 [財政課] 500,000 | ||||
報酬 (4,612) ふるさと寄附事業会計年度任用職員1級(5人) 4,612 報償費 (295,000) ふるさと寄附金謝礼代 295,000 旅費 (236) 会計年度任用職員1級費用弁償 180 管内外出張旅費 56 需用費 (3,114) 消耗品費 2,401 印刷製本費 713 役務費 (163,627) |
(財産管理費) | 通信運搬費 100,960 手数料 62,667 委託料 (33,396) ふるさと寄附金事務管理委託料 33,396 使用料及び賃借料 (15) 有料道路通行料外 15 6 契約事務費 [契約検査課] 6,678 | ||||
報酬 (2,108) 契約事務会計年度任用職員1級(5人) 2,108 共済費 (5) 会計年度任用職員1級社会保険料 5 旅費 (96) 会計年度任用職員1級費用弁償 90 管内外出張旅費 6 需用費 (122) 消耗品費 55 追録代 30 印刷製本費 37 役務費 (10) 通信運搬費 10 委託料 (2,442) 契約管理システム保守管理委託料 2,442 使用料及び賃借料 (1,895) 有料道路通行料外 4 CORINS検索システム利用料 11 契約管理システムリース料 1,880 7 工事検査事務費 [契約検査課] 70 |
2 総務費 1 総務管理費
87
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | ||||
区分 | 金額 | |||||||
(財産管理費) | 8 | 旅費 管内外出張旅費需用費 消耗品費役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 有料道路通行料外 庁舎等整備事業費 [財政課] | (21) 21 (45) 45 (2) 2 (2) 2 18,000 | |||||
委託料 | (18,000) | |||||||
設計委託料 | 18,000 | |||||||
6 xxxxセン | 13,720 | 特定財源 1,115 | 1 報酬 | 3,969 | 1 xxxxセンター管理運営費 [商工観光課] 13,720 | |||
3 職員手当等 | 392 | 報酬 xxxxセンター管理運営事業会計年度任用職員2級(1人)xxxxセンター管理運営事業会計年度任用職員1級(7人) 職員手当等 会計年度任用職員期末手当外共済費 会計年度任用職員2級社会保険料会計年度任用職員1級社会保険料 旅費 会計年度任用職員2級費用弁償会計年度任用職員1級費用弁償管内外出張旅費 | (3,969) 1,809 2,160 (392) 392 (446) 000 00 (000) 000 00 00 | |||||
ター管理運営 | ||||||||
費 | (13,781) | (特定財源) | 4 共済費 | 446 | ||||
<△61> | 地方債 1,000 | 9 旅費 | 473 | |||||
<0.4%減> | 使用料・手数料 | 11 需用費 | 1,164 | |||||
109 | 12 役務費 | 602 | ||||||
諸収入 6 | 13 委託料 | 5,970 | ||||||
14 使用料及び | 650 | |||||||
一般財源 12,605 | 賃借料 | |||||||
27 公課費 | 54 |
(xxxxセ | 需用費 消耗品費 参加負担金燃料費 光熱水費修繕料 役務費 通信運搬費手数料 自動車損害保険料委託料 消防設備保守点検委託料警備委託料 設備保守点検委託料業務委託料 使用料及び賃借料 コピー機等借上料・使用料放送受信料 電話機借上料 駐車場用地借上料船借上料 公課費 自動車重量税 | (1,164) 85 5 273 636 165 (602) 426 167 9 (5,970) 33 1,037 170 4,000 (000) 000 00 000 000 00 (54) 54 | |||||||
ンター管理運 | |||||||||
営費) | |||||||||
7 xx委員会費 | 360 | 一般財源 360 | 1 報酬 | 156 | 1 | xx委員会費 | [監査委員事務局] | 360 | |
9 旅費 | 131 | 報酬 xx委員会委員(3人)旅費 | (156) 156 (131) | ||||||
(527) | 11 需用費 | 32 | |||||||
<△167> | 12 役務費 | 4 |
2 総務費 1 総務管理費
89
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
(xx委員会 | <31.7%減> | 14 使用料及び | 6 | 費用弁償研修旅費 需用費 消耗品費 参加負担金役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 有料道路通行料外 負担金・補助及び交付金 全国xx委員会連合会負担金 | 104 27 (32) 12 20 (4) 4 (6) 6 (31) 31 | ||||
費) | 賃借料 | ||||||||
19 負担金・補助及び交付金 | 31 | ||||||||
8 交通安全対策 | 112,698 | 特定財源 12,916 | 8 報償費 | 5,400 | 1 交通安全対策事業費 [防災企画課] 7,104 | ||||
9 旅費 | 5 | 2 | 報償費 運転免許証返納者回数券報償金需用費 消耗品費役務費 通信運搬費 負担金・補助及び交付金 xx交通安全協会負担金 福岡県交通遺児を支える会補助金交通安全施設整備事業費 | [維持管理課] | (5,400) 5,400 (100) 100 (468) 468 (1,136) 1,068 68 56,877 | ||||
費 | |||||||||
(111,859) | (特定財源) | 11 需用費 | 23,462 | ||||||
<839> | 国庫支出金 | 12 役務費 | 785 | ||||||
<0.8%増> | 825 | 13 委託料 | 37,838 | ||||||
県支出金 | 14 使用料及び | 7,392 | |||||||
1,200 | 賃借料 | ||||||||
使用料・手数料 | 15 工事請負費 | 36,580 | |||||||
9,700 | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,236 | |||||||
財産収入 | |||||||||
1,191 | |||||||||
旅費 管内外出張旅費 | (5) 5 | ||||||||
一般財源 99,782 |
(交通安全対 | 3 | 需用費 光熱水費修繕料 委託料 測量設計委託料使用料及び賃借料 照明灯(LED)リース料工事請負費 サイン設置工事費工事請負費 駐輪場・駐車場管理運営費 | [維持管理課] | (18,500) 13,500 5,000 (400) 400 (7,392) 7,392 (30,580) 200 30,380 48,717 | ||||
策費) | ||||||||
需用費 消耗品費 印刷製本費光熱水費 修繕料役務費 通信運搬費手数料 委託料 駐輪場管理委託料指定管理委託料 工事請負費 駐輪場等工事費 負担金・補助及び交付金 JR負担金 | (4,862) 1,500 512 2,000 850 (317) 297 20 (37,438) 32,438 5,000 (6,000) 6,000 (100) 100 |
2 総務費 1 総務管理費
91
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | ||||
区分 | 金額 | |||||||
9 企画費 | 257,342 | 特定財源 235,251 | 1 報酬 | 5,003 | 1 企画政策費 [経営企画課] 1,302 | |||
3 職員手当等 | 392 | 2 | 報酬 総合計画等推進委員会委員(10人)旅費 費用弁償 管内外出張旅費視察旅費 需用費 消耗品費食糧費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 有料道路通行料外 官庁速報情報提供使用料負担金・補助及び交付金 地方自治研究機構負担金 福岡都市圏広域行政推進協議会負担金 宗像・糟屋北部地域広域連携プロジェクト推進会議負担金xx宗像線連絡協議会負担金 無電柱化を推進する市区xxxの会負担x x財政改革推進費 [行革アセットマネジメント推進室] | (152) 152 (165) 60 45 60 (103) 100 3 (31) 31 (526) 130 396 (325) 27 102 43 150 3 15,597 | ||||
(306,372) | (特定財源) | 4 共済費 | 374 | |||||
<△49,030> | 国庫支出金 | 8 報償費 | 126 | |||||
<16.0%減> | 47,135 | 9 旅費 | 970 | |||||
県支出金 | 11 需用費 | 560 | ||||||
1,500 | 12 役務費 | 6,068 | ||||||
財産収入 | 13 委託料 | 35,992 | ||||||
24,809 | 14 使用料及び | 998 | ||||||
繰入金 161,702 | 賃借料 | |||||||
諸収入 105 | 19 負担金・補助及び交付金 | 206,859 | ||||||
一般財源 22,091 | ||||||||
報酬 行財政改革推進委員会委員(6人) | (122) 122 |
(企画費) | 3 | 報償費 講師謝金旅費 費用弁償 管内外出張旅費視察旅費 研修旅費需用費 食糧費役務費 通信運搬費委託料 業務委託料調査委託料 使用料及び賃借料 有料道路通行料外市民活動推進事業費 | [コミュニティ協働推進課] | (40) 00 (000) 00 00 000 00 (3) 3 (17) 17 (15,000) 5,000 10,000 (14) 14 22,763 | ||||
報償費 アドバイザー謝金旅費 管内外出張旅費役務費 通信運搬費手数料 その他損害保険料委託料 ボランティアネットワークシステム保守委託料 | (40) 40 (36) 36 (5,655) 40 10 5,605 (16,927) 66 |
2 総務費 1 総務管理費
93
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | ||||
区分 | 金額 | |||||||
(企画費) | 4 | ボランティアネットワークシステム運営委託料業務委託料 市民活動支援業務等委託料使用料及び賃借料 有料道路通行料外パソコン等借上料 負担金・補助及び交付金大学連携事業負担金 市民参画推進事業費 | [コミュニティ協働推進課] | 6,407 2,000 8,454 (55) 32 23 (50) 50 627 | ||||
5 | 報酬 市民参画等推進審議会委員(10人)旅費 費用弁償 管内外出張旅費需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 有料道路通行料外 負担金・補助及び交付金 福岡県視聴覚教育協会負担金 福岡県社会教育委員連絡協議会負担金福岡県公民館連合会負担金 人づくりでまちづくり事業費 | [コミュニティ協働推進課] | (303) 303 (125) 120 5 (5) 5 (12) 00 (000) 00 00 00 0,046 | |||||
報償費 | (46) |
(企画費) | 6 | アドバイザー謝金 負担金・補助及び交付金 人づくりでまちづくり事業補助金定住化推進事業費 | [経営企画課] | 46 (2,000) 2,000 215,007 | ||||
報酬 定住化推進事業会計年度任用職員2級(1人)定住化推進事業会計年度任用職員1級(6人) 職員手当等 会計年度任用職員期末手当外共済費 会計年度任用職員2級社会保険料会計年度任用職員1級社会保険料 旅費 会計年度任用職員2級費用弁償会計年度任用職員1級費用弁償管内外出張旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費役務費 通信運搬費委託料 業務委託料 定住化PR委託料 定住ポータルサイト更新等業務委託料地域おこし協力隊活動支援業務委託料 使用料及び賃借料 | (4,426) 1,809 2,617 (392) 392 (374) 000 0 (000) 00 000 00 (449) 99 350 (365) 365 (4,065) 1,500 1,500 165 900 (391) |
2 総務費 1 総務管理費
95
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
(企画費) | 有料道路通行料外会場借上料 負担金・補助及び交付金 中古住宅購入・xx購入建替補助金賃貸住宅家賃補助x x世代同居支援補助金定住奨励金 移住(就業・起業)補助金 地域おこし協力隊起業支援補助金 | 16 375 (204,302) 69,000 104,208 10,250 17,850 2,000 994 | |||||||
10 情報システム | 403,334 | 特定財源 3,318 | 9 旅費 | 72 | 1 電子計算事業費 [総務課] 242,154 | ||||
11 需用費 | 7,031 | 2 | 需用費 消耗品費委託料 電算要員派遣委託料 電子計算機保守委託料 住民基本台帳ネットワークシステム委託料住民情報システム再構築業務委託料 使用料及び賃借料 電子計算機借上料システム使用料 負担金・補助及び交付金 地方公共団体情報システム機構負担金九州自治体情報システム協議会負担金 ネットワーク管理運営費 | [総務課] | (688) 688 (190,387) 23,160 26,377 2,223 138,627 (50,969) 13,633 37,000 (000) 00 00 000,968 | ||||
費 | |||||||||
(277,345) | (特定財源) | 12 役務費 | 17 | ||||||
<125,989> | 国庫支出金 | 13 委託料 | 225,472 | ||||||
<45.4%増> | 3,267 | 14 使用料及び | 150,239 | ||||||
使用料・手数料 | 賃借料 | ||||||||
51 | 19 負担金・補助及び交付金 | 20,503 | |||||||
一般財源 400,016 |
(情報システ | 3 | 旅費 管内外出張旅費特別旅費 需用費 消耗品費 参加負担金修繕料 役務費 通信運搬費委託料 パソコン関係業務委託料 ネットワーク関係業務委託料使用料及び賃借料 有料道路通行料外パソコン等借上料電柱・回線使用料渡船使用料 システム使用料 ネットワーク機器借上料負担金・補助及び交付金 福岡県自治体情報セキュリティ対策協議会負担金 地域情報化事業費 | [総務課] | (22) 16 6 (6,343) 6,085 8 250 (9) 9 (26,663) 8,314 18,349 (95,310) 10 38,903 6,025 16 5,851 44,505 (12,621) 12,621 6,390 | ||||
ム費) | ||||||||
旅費 研修旅費役務費 通信運搬費 委託料 | (50) 50 (8) 8 (789) |
2 総務費 1 総務管理費
97
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位 : 千円)
目 | 本年度 (前年度) <比較> | x x x 訳 | 節 | 説明 | |||||
区分 | 金額 | ||||||||
(情報システ | 4 | ネットワーク関係業務委託料使用料及び賃借料 システム使用料 負担金・補助及び交付金 ふくおか電子自治体共同運営協議会負担金個人番号制度情報化推進事業費 | [総務課] | 789 (3,960) 3,960 (1,583) 1,583 13,822 | |||||
ム費) | |||||||||
委託料 番号連携サーバ関連保守委託料 住民情報システム番号制度対応委託料負担金・補助及び交付金 中間サーバ交付金 | (7,633) 2,413 5,220 (6,189) 6,189 | ||||||||
11 総合公園管理 | 430,669 | 特定財源 53,790 | 13 委託料 | 377,130 | 1 宗像ユリックス管理運営費 [文化スポーツ課] 430,669 | ||||
委託料 指定管理委託料設計監理委託料 使用料及び賃借料 総合公園リース料工事請負費 総合公園諸工事費備品購入費 備品購入費 | (377,130) 374,130 3,000 (1,739) 1,739 (50,000) 50,000 (1,800) 1,800 | ||||||||
運営費 | 14 使用料及び | 1,739 | |||||||
(474,357) | (特定財源) | 賃借料 | |||||||
<△43,688> | 地方債 47,700 | 15 工事請負費 | 50,000 | ||||||
<9.2%減> | 使用料・手数料 | 18 備品購入費 | 1,800 | ||||||
790 | |||||||||
繰入金 5,300 | |||||||||
一般財源 376,879 |
12 国際交流費 | 5,119 | 特定財源 5,119 | 9 旅費 | 333 | 1 | 国際交流事業費 | [子ども育成課] | 785 | |
11 需用費 | 502 | 2 | 需用費 消耗品費 印刷製本費 使用料及び賃借料レンタル料 負担金・補助及び交付金 青少年国際交流事業補助金国際交流事業費 | [秘書政策課] | (55) 16 39 (10) 10 (720) 720 4,334 | ||||
(3,329) | (特定財源) | 12 役務費 | 146 | ||||||
<1,790> | 財産収入 | 13 委託料 | 2,500 | ||||||
<53.8%増> | 785 | 14 使用料及び | 866 | ||||||
繰入金 3,084 | 賃借料 | ||||||||
諸収入 1,250 | 19 負担金・補助及び交付金 | 772 | |||||||
旅費 管内外出張旅費特別旅費 需用費 消耗品費食糧費 役務費 通信運搬費筆耕翻訳料 その他損害保険料委託料 業務委託料 使用料及び賃借料 有料道路通行料外バス借上料 宿泊施設借上料入場料 船借上料 | (333) 103 230 (447) 56 391 (146) 28 78 40 (2,500) 2,000 (000) 00 000 000 000 00 |
2 総務費 1 総務管理費
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