Programul anual al achizițiilor publice
Programul anual al achizițiilor publice
elaborat în baza prevederilor art. 12, 13 și 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului- cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acord ului-cadru Lei, fara TVA | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/instrum ente specifice pentru derularea procesului de achiziție | Dată (lună) estimată pentru inițierea procedurii | Dată (lună) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acor dului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabila de procedura |
online/ offline | |||||||||
I | CONTRACTE FURNIZARE PRODUSE | ||||||||
I.a. | Finantate din subventii de la bugetul de stat | ||||||||
1 | Contract subsecvent de furnizare carburant auto | 09134200-9 09132000-3 | 59,183.02 | Bugetul de stat | Licitatie deschisă (atribuită de ANCPI) Acord cadru/48 luni | ianuarie | ianuarie | online | Xxxxxxxx XXXXXX |
2 | Furnizare hartie pentru cartografie | 37823700-0 | 336.308,00, din care pentru anul 2017: | Bugetul de stat | Cerere de oferte (OUG 34/2006) Acord cadru/24 luni | 2015 | offline | Xxxxxxxx XXXXXX | |
11,436.60 | |||||||||
3 | Furnizare cartuse de toner | 30125100-2 | 212.080,00 din care pentru anul 2017: | Bugetul de stat | Cerere de oferte (OUG 34/2006)Acord cadru/24 luni | 2015 | offline | Xxxxxxxx XXXXXX | |
4,016.00 |
4 | Acord-cadru de furnizare materiale suport si consumabile pentru echipamente tipografice | 37823700-0 30125100-2 | 3,485,191.00 | Bugetul de stat | Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni | Aug-17 | Octombrie 2017 | online | Xxxxxx XXXXXXX |
4.1. | Furnizare materiale suport pentru cartografie | 37823700-0 | 2,013,380.00 | ||||||
4.2. | Furnizare consumabile tipografice pentru OCE Vario print 6250 si OCE Color Wave 600 | 30125100-2 | 643,456.00 | ||||||
4.3. | Furnizare consumabile tipografice pentru OCE CS 665 si OCE CS 2344 | 30125100-2 | 263,115.00 | ||||||
4.4. | Furnizare consumabile tipografice pentru Jetrix KX5 | 30125100-2 | 236,440.00 | ||||||
4.5. | Furnizare consumabile tipografice pentru XEROX Versant 80 | 30125100-2 | 328,800.00 | ||||||
5 | Contract furnizare licente | 48326000-9 | 2,476,465.00 | Bugetul de stat | Licitatie deschisa | Aug-17 | Oct-17 | online | Xxxxxx XXXXXXX |
5.1. | Licente Summit Evolution Professional Edition sau echivalent | 48326000-9 | 773,105.00 | ||||||
5.2. | Licente Erdas Stereo Analist sau echivalent | 48326000-9 | 1,703,360.00 |
6 | Contract furnizare utilaje tipografice | 42962000-7 | 848,736.00 | Bugetul de stat | Licitație deschisă | Aug-17 | Oct-17 | online | Xxxxxx XXXXXXX |
6.1. | Upgrade Jetrix | 42962000-7 | 128,570.00 | ||||||
6.2. | Upgrade Utilaje de laminat | 42962000-7 | 45,378.00 | ||||||
6.3. | Imprimanta 3D | 30232100-5 | 231,932.00 | ||||||
6.4. | Trimmer vertical 210mm | 42990000-2 | 44,537.00 | ||||||
6.5. | Presa pentru Stantat | 42635000-6 | 17,647.00 | ||||||
6.6. | Ghilotina hidraulica | 42990000-2 | 380,672.00 | ||||||
Total I.a. | Contracte furnizare produse (bugetul de stat) | 3,399,836.62 | |||||||
I.b. | Finantate din venituri proprii | ||||||||
1 | Contract de furnizare upgrade rețea si statii grafice | 48820000-2 | 327,729.00 | Venituri proprii | Procedura simplificata | Aug-17 | septembrie 2017 | online | Xxxxxx XXXXXX |
1.1. | Contract de furnizare upgrade rețea | 48820000-2 | 210,084.00 | ||||||
1.2. | Contract de furnizare statii grafice | 30214000-2 | 117,645.00 | ||||||
2 | Contract de furnizare gravimetru relativ | 38280000-1 | 1,516,806.00 | Venituri proprii | Licitatie deschisa | Aug-17 | Octombrie 2017 | online | Xxxxxx XXXXXXX |
3 | Contract subsecvent de furnizare carburant auto | 09134200-9 09132000-3 | 18,151.26 | Venituri proprii | Licitatie deschisă ( atribuită de ANCPI) Acord cadru/48 luni | ianuarie | ianuarie | online | Xxxxxxxx XXXXXX |
4 | Furnizare hartie pentru cartografie | 37823700-0 | 336.308,00 din care pentru anul 2017: | Venituri proprii | Cerere de oferte (OUG 34/2006) Acord cadru/24 luni | 2015 | offline | Xxxxxxxx XXXXXX | |
134,064.00 | |||||||||
5 | Furnizare cartuse de toner | 30125100-2 | 212.080,00 din care pentru anul 2017: | Venituri proprii | Cerere de oferte (OUG 34/2006)Acord cadru/24 luni | 2015 | offline | Xxxxxxxx XXXXXX | |
4,417.60 |
6 | Acord-cadru de furnizare materiale suport si consumabile pentru echipamente tipografice | 37823700-0 30125100-2 | 2,565,144.00 | Venituri proprii | Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni | Aug-17 | Octombrie 2017 | online | Xxxxxx XXXXXXX |
6.1. | Furnizare materiale suport pentru cartografie | 37823700-0 | 1,651,800.00 | ||||||
6.2. | Furnizare consumabile tipografice pentru OCE Vario print 6250 si OCE Color Wave 600 | 30125100-2 | 913,344.00 | ||||||
Total I.b. | Contracte furnizare produse (venituri proprii) | 4,566,311.86 | |||||||
TOTAL CONTRACTE I | 7,966,148.48 | ||||||||
II | CONTRACTE PRESTARI SERVICII | ||||||||
II.a | Finantate din subventii de la bugetul de stat | ||||||||
1 | Contract subsecvent de prestări servicii de telefonie fixă și mobilă | 64210000-1 64212000-5 | 4,546.08 | Bugetul de stat | Licitatie deschisa (atribuita de ANCPI)Acord cadru/48 luni | online | Xxxxxxxx XXXXXX | ||
2 | Acord-cadru prestari servicii de mentenanta/service pentru echipamente si utilaje tipografice | 50313000-2 | 1,558,975.00 | Bugetul de stat | Licitatie deschisa Acord cadru/48 luni | Aug-17 | Octombrie 2017 | online | Xxxxxx XXXXXXX |
2.1. | Servicii de mentenanta pentru OCE Vario print 6250 si OCE Color Wave 600 | 50313000-2 | 743,652.00 | ||||||
2.2. | Servicii de mentenanta pentru OCE CS 665 si OCE CS 2344 | 50313000-2 | 227,443.00 | ||||||
2.3. | Servicii de mentenanta pentru Jetrix KX5 | 50313000-2 | 251,280.00 | ||||||
2.4. | Servicii de mentenanta pentru XEROX Versant 80 | 50313000-2 | 162,000.00 | ||||||
2.5. | Servicii de mentenanta pentru utilaje de finisare | 50313000-2 | 174,600.00 | ||||||
Total II.a. | Contracte servicii (bugetul de stat) | 1,563,521.08 | |||||||
II.b. | Finantate din venituri proprii | ||||||||
Total II.b. | Contracte servicii (venituri proprii) | ||||||||
TOTAL CONTRACTE II | 1,563,521.08 | ||||||||
III | CONTRACTE LUCRARI | ||||||||
III.a. | Finantate din subventii de la bugetul de stat | ||||||||
1 | Contract lucrări de Reabilitare clădire, Sistem incalzire - Centrală termică, Rețea apă-canal, Gospodarie de apă | 45453000-7, 45231100-6 | 3.439.161,00 din care 2017: 663865.55 | Bugetul de stat | Cerere de oferte (OUG 34/2006) | 2016 | online | Xxxxxx XXXXXX |
1.1. | Sistem incalzire - Centrală termică | 45331100-7 | 405,042.01 | ||||||
1.2. | Retea apa - canal | 45231100-6 | 258,823.52 | ||||||
Total III.a. | Contracte lucrari (bugetul de stat) | 663,865.53 | |||||||
III.b | Finantate din venituri proprii | ||||||||
Total III.b | Contracte lucrari( venituri proprii) | ||||||||
TOTAL CONTRACTE III | 663,865.53 | ||||||||
TOTAL CONTRACTE I+II+III | 10,193,535.09 |
Elaborat conform Ordinului ANAP 281/2016.
Numele şi prenumele | Funcţia | Nr. înreg. | Data | Semnătura | |
Avizat | Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXX | Xxx Xxxxxxxx Economic | |||
Verificat | Xxxxxx XXXXXX | Șef Birou Marketing și Achiziții Publice | |||
Intocmit | Xxxxxxxx XXXXXX | Consilier gr. I |
Anexă privind achiziţiile directe
Nr.crt. | Obiectul achiziției directe | Cod CPV | Valoarea estimată Lei, fără TVA | Sursa de finanțare | Dată estimată pentru inițiere | Dată estimată pentru finalizare |
Achizitii directe cu incheiere de contract | ||||||
I FURNIZARE PRODUSE | ||||||
I.a.Finanţate din subvenţii de la bugetul de stat | ||||||
1 | Furnizare apă minerală plată | 15981100-9 | 2112, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
1,408.00 | ||||||
2 | Furnizare energie electrica | 65300000-6 | 120,000.00 | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
TOTAL I.a.CONTRACTE PRODUSE: FURNIZARE (buget de stat) | 121,408.00 | |||||
I.b.Finanţate din venituri proprii | ||||||
TOTAL I.b. CONTRACTE PRODUSE: FURNIZARE ( venituri proprii) | ||||||
TOTAL CONTRACTE I | 121,408.00 | |||||
II PRESTARE SERVICII | ||||||
II. a. Finanţate din subventii de la bugetul |
de stat | ||||||
1 | Prestare servicii de curatenie | 90910000-9 | 120702.48, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
80,468.32 | ||||||
2 | Prestare servicii de paza si protectie | 79713000-5 | 93732, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
62,916.00 | ||||||
3 | Prestare servicii de internet | 72410000-7 | 20976, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
13,984.00 | ||||||
4 | Prestare servicii de monitorizare a sistemelor de supraveghere, alarma si control acces | 50324200-4 | 32400, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
25,704.00 | ||||||
5 | Prestare servicii de intretinere centrala telefonica | 50334100-6 | 6500, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
4,500.00 | ||||||
6 | Prestare servicii transfer date | 64210000-1 | 9448.4, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
6,541.20 | ||||||
7 | Prestare servicii de intretinere si reparatii auto | 50112000-3 | 61885.08, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
41,256.72 | ||||||
8 | Prestare servicii sistem informatic integrat (RU+CONTAB.) | 72268000-1 | 38604, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
28,953.00 | ||||||
9 | Prestare servicii de salubrizare | 90511000-2 | 8866, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
6,138.00 | ||||||
10 | Prestare servicii de medicina muncii | 85147000-1 | 25312.8, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
16,875.20 | ||||||
11 | Prestare servicii de curatare, igienizare si refacere teren | 77314000-4 | 47,900.00 | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
12 | Servicii de dirigenție de șantier | 71520000-9 | 82.017,60, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
8,576.67 | ||||||
13 | Sevicii de coordonare SSM | 71317210-8 | 10.800,00, din care 2017: | Bugetul de stat | ianuarie | decembrie |
1,113.00 | ||||||
TOTAL II.a.CONTRACTE SERVICII (bugetul de stat) | 344,926.11 | |||||
TOTAL CONTRACTE II | 344,926.11 | |||||
TOTAL CONTRACTE I+II | 466,334.11 |