Fakturaspecifikation i fil från producenter
2017-11-01 | HSF |
Fakturaspecifikation i fil från producenter
Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt SLL:s avtal för medicinsk service ska leverera fakturaspecifikationsfiler till landstingets system FUMS.
SLL avser att eventuellt införa en ny lösning för rapportering/ersättning av medicinsk service. Då den nya lösningen är fastställd och implementerad ska leverantören övergå till att sända enligt SLL:s instruktioner för detta.
Uppgifter som ska redovisas
Alla tjänster som beställs från leverantörer enligt SLL:s avtal ska faktureras till respektive enhet inom eller utom SLL. Dessa tjänster ska faktureras enskilt, d.v.s. inte faktureras på en faktura med eventuella andra tjänster som faktureras till SLL.
Varje faktura ska åtföljas av en fakturaspecifikation i form av en fil till FUMS. Specifikationen ska redovisa varje enskild beställd produkt som ingår i det fakturerade beloppet, med detaljuppgifter enligt nedanstående postformat. Totalbeloppet i specifikationsposterna (antal * à-pris) ska överensstämma med fakturans belopp.
Eventuella tjänster utanför avtalet ska inte redovisas till FUMS.
Periodicitet
Varje leverantör ska en gång/månad fakturera alla aktuella fakturamottagare inom SLL.
Varje faktura ska omedelbart åtföljas av en fakturaspecifikation till FUMS så att den finns tillgänglig i FUMS när fakturan inkommer till fakturamottagaren.
Flera samtidiga fakturor kan redovisas i samma specifikationsfil. Eftersom FUMS används för kontroll av inkomna fakturor är det inte möjligt att samla fakturaspecifikationer från olika tidpunkter till ett gemensamt tillfälle senare.
Fakturering och redovisning till FUMS ska ske kring månadsskiftet. Senaste tidpunkt överenskoms separat med varje leverantör.
Rättelser och krediteringar
Felaktiga debiteringar skall krediteras via separat kreditfaktura med tillhörande specifikationsfil. Krediteringar redovisas med negativ antalsuppgift till FUMS.
Rättelse av felaktiga belopp kan bara ske genom kreditering + ny debitering av en viss beställd analys. Mellanskillnadsdebitering mot tidigare debiterat belopp kan inte göras.
Kontroller
Innan specifikationsfilen skickas till FUMS skall kontroll ske:
• Att remitterande enhets kombikakod existerar. Vid avvikande resultat från kontrollen skall leverantören se till att korrekta uppgifter erhålls från remittenten.
• Att produktkoder och priser följer aktuellt avtal. Vid avvikande resultat från kontrollen skall leverantören ändra produktkod och pris till aktuellt avtals uppgifter. I de fall produktkod, pris saknas i avtalet ska leverantören utöka avtalet genom kontakt med SLL innan posten skickas till FUMS.
• Att remitterande enhets kundkod är en kundkod som skall skickas till FUMS enligt markering i kodservertabellen KUND. Detta för att undvika onödiga avvisningar i systemet.
Felhantering
Filer med formella fel avvisas av FUMS. Specifikationer för enskilda fakturor på en fil avvisas om de innehåller fel som omöjliggör fortsatt hantering i FUMS. I dessa fall kontaktas berörd leverantör. Leverantören måste då ta fram en ny fil med korrekta specifikationer för berörda fakturor.
Fakturaspecifikationerna kontrolleras på ett flertal punkter av FUMS och eventuella fel och andra iakttagelser noteras i systemet. Vid fel kontaktas normalt berörd leverantör av fakturamottagarens handläggare. Om handläggaren accepterar att betala fakturan så regleras kvarvarande fel via senare krediteringar. I motsatt fall krävs ny faktura och ny fakturaspecifikation.
Använda FUMS
Varje leverantör skall anmäla en eller flera personer som användare av FUMS. På detta sätt kan leverantören själv se att filer med fakturaspecifikationer nått FUMS och hur kontrollen fallit ut. Anmälan görs via SLL IT;s kontaktformulär på internet: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/
Filformat
Varje fil ska bestå av specifikationer för en eller flera fakturor.
Fakturaspecifikationsfilen ska avse en och samma samlingsleverantör, men kan avse flera leverantörsenheter och olika fakturamottagare.
Varje fil består av ett antal poster med format enligt nedan.
Varje post avser en viss beställd produkt, från en angiven beställare och för en angiven patient.
Filen ska vara sorterad i fakturanummerordning d v s lägsta fakturanummer först. Därefter rekommenderas att sortering görs på patientens personnummer stigande.
Filerna ska vara i ASCII textformat.
Postformat
Samma filformat gäller för alla leverantörer oberoende av typ av tjänst.
Alla poster på filerna ska ha samma format. Postlängden ska vara 225 tecken.
Vid kortare fältinnehåll än angiven längd fylls textfältet ut med blanktecken till höger om inte annat anges. För numeriska fält t ex pris fylls fältet ut med nollor till vänster.
Uppgifter märkta # är obligatoriska.
Uppgift | Form at | Pos | Innehåll |
Fakturanummer # | C 20 | 1–20 | Leverantörens fakturanummer enligt pappersfakturan. Numret kan innehålla bokstäver, siffror och vissa specialtecken som punkt och bindestreck. Blank- tecken, citationstecken, apostrofer och andra udda specialtecken får inte användas. Kan vara kortare än 20 tecken. All utfyllnad bör undvikas. Fakturanumret måste vara unikt för leverantören. Tidigare fakturanummer får inte återanvändas. |
Leverantör # | C 3 | 21–23 | Leverantörskod i FUMS. Alla poster på en fakturaspecifikation ska avse samma samlingsleverantör. |
MS-typ # | C 1 | 24 | Leverantörens typ av medicinsk service: L = Klinisk labmedicin R = Medicinsk radiologi (röntgen) F = Klinisk fysiologi/Neurofysiologi E = Endoskopi A = Andrologi Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma MS-typ. Om en leverantör har avtalat om tjänster inom flera typer av medicinsk service så tilldelas han flera olika leverantörskoder. |
Fakturamottagare/ Betalningsansvarig # | C 11 | 25–35 | Fakturamottagande enhet. Kundkod med 4 tecken enligt SLL:s register. Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma kundkod. |
Fakturaperiod # | C 6 | 36–41 | Fakturans avseendeperiod. SSÅÅMM. Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma fakturaperiod. |
Specifikationsdatum # | C 8 | 42–49 | Datum då fakturaspecifikationen upprättats av leverantören. SSÅÅMMDD. Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma specifikationsdatum. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga före fakturaperioden eller efter insändningsdagen till FUMS. |
Personnummer # | C 12 | 50–61 | Patientens personnummer eller reservnummer. Format SSÅÅMMDDNNNC respektive 99ÅÅÅÅNNNNNC. Eventuella andra reservnummerformat kan godkännas efter särskild överenskommelse. Personnumren och reservnumren ska vara fullständiga och formellt korrekta. (Hantering av eventuella ofullständiga personnummer överens- koms med resp leverantör.) I undantagsfall kan blankt fält accepteras. |
Provtagnings/ Undersökningsdatum # | C 8 | 62–69 | Detta datum styr vilken prislista som ska tillämpas för varje produkt i samband med avtalade prisändringar. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga efter fakturaperioden. (Eventuellt kommer också alltför gamla datum att spärras.) |
Ankomstdatum/ Vårdbegäran mottagen # | C 8 | 70–77 | Datum då beställningen inkom till leverantören. Fältet är till för lableverantörer men eftersom fältet är obligatoriskt måste det fyllas i av andra leverantörer med samma datum som Provtagnings/Undersökningsdatum. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga före Provtagnings/Undersökningsdatumet eller efter fakturaperioden. |
Svarsdatum/ Avslut av aktivitet # | C 8 | 78–85 | Datum då svar lämnades till beställaren (eller annan). Även om svarsdatum är det samma som Provtagnings/ Undersökningsdatum så är det en obligatorisk uppgift. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga före ankomstdatumet eller efter fakturaperioden. |
Remitterande enhet # | C 11 | 86–96 | Beställande mottagning eller motsvarande. Kombikakod enligt SLL:s register, 9–11 tecken. |
Remitterande läkare # | C 11 | 97–107 | Beställande läkare eller distriktssköterska (etc). Kombikakod enligt SLL:s register, 9–11 tecken. Om inte både remitterande enhet och läkare angivits på remissen kan samma uppgift anges i båda fälten. På sikt strävar vi efter att båda fälten ska vara ifyllda med separata koder. |
Produkt # | C 18 | 108–125 | Utförd tjänst. Kod enligt avtalets kodförteckning. Om leverantören i interna system använder andra koder ska dessa översättas till avtalets kodförteckning. Produktkoden ska vara giltig vid undersökningsdatumet. |
Påslag | C 1 | 126 | Fält där andra prispåslag än akutpåslag kan anges. Tomt om inget Påslag finns. Om den utförts på sängliggande patient anges S. Om den utförts på patient under narkos anges N. Fältet ska bara användas om inte särskild produktkod för narkos eller sängliggande används. Gäller endast klinfys-, neorofys- och röntgentjänster |
Akutpåslag | C 1 | 127 | Fält där prispåslag kan anges för akuta tjänster som utförts utanför den normala arbetstid som specificerats i avtalet. Tomt om inget Akutpåslag finns. A = Akut. Gäller endast labtjänster. J = Jourtid. Gäller endast röntgentjänster. |
Utförande enhet # | C 11 | 128–138 | Den enhet hos leverantören som utfört tjänsten. Kombikakod enligt SLL:s register, 9–11 tecken. |
À-pris # | Num 8+2 | 139–148 | Pris för produkten enligt avtalad/överenskommen prislista. Anges i kronor och ören utan decimalavskiljare och nollutfyllt till vänster – dvs alltid med 10 siffror. Ska överensstämma med det pris som SLL avtalat/överenskommit med leverantören för produkten och som gällde vid svarsdatumet. |
Antal # | Num 4 | 149–152 | Xxxxx utförda åtgärder. Negativt om kreditering (inledande –). Nollutfylls till vänster. Anges alltså antingen med fyra siffror (0001, 0012 etc) eller med minustecken och tre siffror (–001 etc). Fältet innehåller normalt 0001 eller –001. |
Leverantörsnotering | C 00 | 000-000 | Information som leverantören vill förmedla till fakturahandläggaren. Kan t ex innehålla någon form av nummer för att underlätta kommunikationen mellan leverantören och fakturahandläggaren. |
RemissID # | C 00 | 000-000 | Remissens identifikationsnummer |
Remissdatum # | C 8 | 198–205 | Datum då remissen skrevs. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga efter fakturaperioden. |
Debitfakturanummer | C 00 | 000-000 | När fakturan är en kreditfaktura ska debitfakturanumret som kreditfakturan avser anges i detta fält. Tomt om det är en debitfaktura. |
Instruktion för sändning av filer till FUMS
Filer från leverantörerna till FUMS ska sändas via SLL:s Anslutningstjänst. Det innebär bland annat att överföringen är krypterad. Se separat dokumentation för ytterligare information.
Dokumentationen hos: xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx 08 – 123 145 10
Namn på FUMS-filer
Filerna du sänder ska namnges enligt följande exempel. FUMS_NNN_201105_1_xxxxx.txt,
där