VERKSAMHETSPLAN
VERKSAMHETSPLAN
2012
Verksamhetsperiod 1
Sammanfattning 1
Föreningsrådet 1
Stadgar 2
Administrativa rutiner 2
Xxxxxxxxx 0
Avtal med stan 3
Lokaluthyrning 3
Verksamhetsutveckling 4
Underhåll 4
Ekonomisk budget 2012 5
Verksamhetsperiod
Verksamhetsplanen omfattar perioden 2012-01.01 till och med 2012-12-31.
Sammanfattning
Verksamheten går framåt. En hel del arbete har utförts gällande avtal med Xxxx, ekonomin, stadgar, vebbsajt och en del annat. Upprustning av lokalerna har skett på flera sätt.
Framskridandet skulle kanske kunna vara snabbare. Antalet medlemsföreningar är fortfarande lågt. Även deltagande från styrelsemedlemmar skulle kunna vara bättre. Flera har avgått och nyval har skett. Efter nyvalet är dock styrelsearbetet betydligt bättre.
Nuvarande personalen räcker inte riktigt till för de arbetsuppgifter som behövs. Arbetsbelastningen är hög. 2011 gick med vinst, Hur det går 2012 beror mycket på hur mycket personal som behövs för att få verksamheten att fungera och utvecklas på ett bra sätt.
En fråga som vi ställer oss är: Finns det tillräckliga resurser för en fortsatt styrning, drift och nödvändig utveckling av verksamheten?
Föreningsrådet
Att dra igång en ny verksamhet eller att som vi nu gör ta över en kommunal verksamhet innebär att det är mycket som skall etableras och skapas. Ofta kan det vara svårt att på förhand se hur olika saker kommer att fungera i verkligheten.
Vi befinner oss i en förändringsprocess som har tre olika faser. Första fasen är att etablera själva föreningsrådet med årsmötet, stadgar och styrelsearbete. Resan har gått från kaotiska möten, avsaknad av medlemmar och labila styrelser. Det handlar mycket om att få med sig föreningarna och tydliggöra ansvarsfördelningar, risker
med ekonomi och att hantera rädlan av att bli lurad. Vi är nästan igenom denna fas.
Andra fasen handlar om att ta över och få den löpande verksamheten att fungera. I denna fas sätts rutinerna på prov. Här har vi kommit halvvägs.
Vi har haft mycket problem med bokningssystemet och rutinerna runt detta. Vi tog över faktureringen och det var mycket problem med fakturering i början. En del kunder betalar inte fakturorna och frågan är hur vi bäst gör med inkasso.
Just nu talar vi om avbeställningar och tittar på dessa rutiner och regler.
Fas tre handlar om utveckling av verksamheten. Hit hör att dra igång egna arrangemang. Det ekonomiska utrymmet bestämmer utvecklingstakten. En ansträngd ekonomi innebär att mindre kraft kan läggar på utvecklingsarbete.
Vi har ännu inte ägnat så mycket energi åt fas tre. Under kommande år skall vi se aktiviteter i detta område.
Stadgar
Om de nya stadgarna antas är inga ytterligare arbeten med stadgarna planerade under året. Stadgegruppen komer då att upplösas.
Administrativa rutiner
Arbetet med dokumenthanteringsplanen beräknas förstsätta under nästkommande år. Arbetet fortsätter med att dokumentera kritiska rutiner . En del instruktioner är fortfarande i form av stans instruktioner och dessa skall ses över och göras om till egna rutiner och regler.
Bokföring
Fakturering, bokföring, lönehantering och övriga ekonomiska rutiner kommer att läggas ut på en underleverantör. Vi har hittat en leverantör som vi vill skriva ett avtal med. Avtalsarbetet är startat och kommer att vara klart före sommaren.
Styrelsen
Nya stadgar underlättar arbetsfördelningen och arbetet i styrelsen. Under året kommer vi att löpande arbeta med att höja enagemanget i styrelsen. Ordeföranden skall arbeta mer med arbetsledning och mindre ned eget direkt arbete.
Arbetet med fördelningen av arbetet inom styrelsen fortsätter under det kommande året. Styrelsens arbete fördelas på följande sätt:
Kommunikation | Rekrytering, Information, Marknadsföring | Nuvarande: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Service | Förmåner, Föreningsservice | Nuvarande: Xxxxxxx Xxxx |
Ekonomi | Fakturering, Revision, Inkasso | Nuvarande: Xxxx Xxxxx |
System och underhåll | It, Arkiv, Xxxx, Telefoni | Nuvarande: Xxxx- Xxxxx Xxxxxxxx |
Personal | Fast och Timanställd personal, Ungdom, Praktikanter, Valberedning, Projekt | Nuvarande: Xxxxx Xxxxxx |
Inköp/Avtal | Staden, Paraply, Avtal, Upphandlingar | Nuvarande: Xxxx- Xxxxx Xxxxxxxx |
Uthyrningskvalité | Problem vid uthyrning | Nuvarande: Xxxxx Xxxxxxxx |
Uthyrning | Nuvarande: Xxxxxx Xxxxxxxx | |
Styrelsen | Projekt, Verksamhetsutveckling | Bestäms vid styrelsemötena |
Avtal med stan
Föreningsrådet har framfört stark kritik mot stan för att stans bokningsverksamhet inte följer de regler, som ställts upp om nolltaxa och helgbokningar. Avtalet skall skrivas om på vesäntliga punkter inför ett fullt övertagande av verksamheten från 1 januari 2013.
Övertagande av anställd personal
Timanställd personal skall tas över av föreningen under året. Senast vid halvårsskiftet beräknas det kunna bli verklighet. Fast anställd personal (idag Xxxxxx Xxxxxxxx) kommer enligt planerna att erbjudas anställning i föreningen från 1 januari 2013.
Lokaluthyrning
Lokaluthyrning är vår kärnverksamhet och kommer förtsätta under året som vanligt. Vi kommer att undersöka möjlighetena att utöka denna verksamhet med fler lokaler. Det kan finnas möjlighet att vi kan samarbeta med andra verksamheter i huset och hyra ut andra lokaler då dessa inte används.
En viktig del av detta är att alla lediga lokaler finns med i bokningssystemet. Så är inte fallet idag och det är något som behöver rättas till.
En annan viktig del är att det är lätt stt se vem som har bokat vad. Skärmar är inköpta och skall monteras upp för att underlätta informationen till våra gäster.
Tjänster
Vi fortsätter med att erbjuda städning, projektorhyra och skåphyra. Vi kommer att se över hyresnivån och reglerna runt skåpshyrorna. Dessa är för låga och täcker knappt kostnaderna.
Vi planerar att investera i en mobil PA ljudanläggning. Denna behövs för att kunna använda lokalerna till musik och teaterevenemang. Kostnaden för denna är hög ca 200 kkr. Hälften har vi fått bidrag för av komunförvaltningen. Vi tror att vi kan hyra ut utrustningen till våra kunden och att investeringen skulle kunna återbetalas inom ett till två år.
Även trådlöst internet är på önskelistan. Många hyresgäster frågar efter denna tillgång i lokalerna. Speciellt gäller det för uthyrning till företag och liknande. Styrelsen har beslutat att dra in en bredbandsanslutning till kontoret för att att lägga en grund för en sådan utveckling.
Verksamhetsutveckling
Styrelsen har beslutat att vi skall anordna en till två egna arrangemang under året. Vi har tillsatt en projektledare och har som målsättning att anordna ett arrangemang i september 2012.
Ytterligare en förutsättning för verksamhetsutveckling är en utveckling på personalsidan. Den nuvarande personalen räcker bara till den löpande verksamheten.
Föreningen behöver analysera de ekonomiska möjligheterna till en en utveckling samt skapa en utvecklingsplan. För att göra detta möjligt är en ansökan om utvecklingsstöd inlämnad till kulturförvaltningen. Tanken är att vi skall projektanställa en person för detta arbete med erfarenhet av utvecklingsarbete av kulturell verksamhet.
Medlemsförmåner
Detta har aktualiserat frågan om medlemsförmåner. Styrelsen har beslutat att vi skall införa ett bonussystem för medlemmar. Systemet är tänkt att de ekonomisk rabatt till medlemmarna. Reglerna för systemet skall utformas under året.
Underhåll
Under 2012 kommer underhåll och renovering av lokalerna att fortsätta. Underhållsplaner skall tas fram. Ekonomin bestämmer helt i vilken takt vi kan genomföra planerna. Följande behöver utföras som det ser ut nu:
Inventarier - Nytt kylskåp i baren utanför Brommasalen behövs.
- Inredningen i baren bör byggas om.
- Scenutrustningen i alla rum ses över.
- Draperierna på scenen och mitt i brommasalen bör ses över.
- Teaterbelysning samt festbelysning måste byggas om.
- PA anläggning inköpas
- Nya gardiner i alla rum
- Bord bör köpas in alternativt repareras.
Renovering - Golven utanför de nyreparerade lokalerna behöver bytas ut.
- Parkettgolvet i Brommasalen är i akut behov av underhåll.
- De gamla fönster mot Drottningholmsvägen respektive Gustavlundsvägen bör bytas ut eller förnyas.
- Köket behöver renoveras helt.
Ekonomisk budget 2012
Mycket arbete har lagts ner på att formulera en budget för 2012. Budget finns separat.