Inledning
2019-02-01
Användardokumentation
Författare: Xxxxxx Xxxxxxx
Användardokumentation – Beställning enligt offert
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att beställa enligt offert i Visma Proceedo.
Målgruppen för denna lathund är du som ska lägga en beställning med offert till leverantören, kvittera din leverans för att sedan ordermatcha din orderfaktura.
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du gör en beställning i Visma Proceedo.
1. Steg och Aktiviteter
2. Startsidan
3. Skapa beställning enligt offert som bifogas
4. Kontera din beställning
5. Slutför beställning
6. Leveransdatum och skicka beställning
7. Beställningen är skickad
8. Leveranskvittens
9. Delvis kvitterad
10. Ordermatchning av faktura och avvikelse
11. Hantering av faktura i status granskning ej utförd, ordermatchning krävs
Version | Förändring | Författare | Datum |
1.0 | Första versionen | Xxxxxx Xxxxxxx | 2019-02-01 |
POSTADRESS | BESÖKSADRESS | TELEFON | E-POST | SMS | WEBB | ORG.NUMMER |
Nacka kommun, 131 81 Nacka | Stadshuset, Xxxxxxxxxxx 00 | 08-718 80 00 | 716 80 | 212000-0167 |
2. Startsidan
Logga in i Visma Proceedo via xxx.xxxxx.xx och nu ser du startsidan i systemet.
På mitten av sidan skriver vi viktig information om uppgifter som du kan behöva utföra eller att tänka på när du använder systemet.
Till höger på startsidan hittar du manualer, länk till utbildning och hur du beställer behörighet.
I nedre vänstra hörnet visas vilka nya leverantörsavtal du har fått tillgång till.
I den blå rutan Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och om du klickar på t ex leveranser och order kommer du direkt till din uppgift som är leveranskvittens.
Att hantera:
• Sparade beställningar – då ligger din beställning i varukorgen
• Fakturor – det finns fakturor som du behöver hantera.
• Leverans och order – här finns dina leveranskvittenser som du behöver kvitteras när du fått din leverans
Delegera dina uppgifter vid frånvaro
Delegeringar
Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro. Du kan delegera granska faktura och leveranskvittenser.
Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till, den person du delegerar till måste också kunna beställa livsmedel och kunna granska fakturor.
Välj vilka uppgifter personen ska kunna hantera och datum till och från.
Nu kan både du och den delegerade personen se dina leveranskvittenser eller fakturor, det är först till kvarn när man ska hantera en uppgift.
2. Skapa beställning med offert
Börja med att klicka på Inköp uppe i menyraden för att skapa din beställning.
Under snabbval ser du de webbutiker, rekvisitioner och formulärsbeställningar du har tillgång till. Klicka på beställa med offert för att öppna formuläret. Börja med att läsa informationen från din administratör, sedan scrollar du ned för att börja fylla i beställningen.
I ovan exempel så kan du använda produktträdet och det exemplet jag använder är att jag har fått en offert från vår leverantör som lägger golv. Då trycker jag på Fastighet – golv – beställa med offert. Här finns även alla priser så du kan stämma av att din offert stämmer med avtalet men du kan inte lägga artikeln i varukorgen utan det är endast information.
Nu kommer du in i formuläret och till höger har du avtalsinformation och länk till avtalet i avtalsdatabasen. Fyll nu i de kolumnerna nedan:
Offertnummer – det offertnummer som leverantören har döpt sin offert till.
Offerten avser – fyll i en kort beskrivning vad offerten avser så att leverantören lätt kan se vad du beställer.
Ansvar – det ansvarsnummer som beställningen ska tillhöra (endast 5 siffror)
Kvantitet – här är det alltid i fyllt 1 st
Pris exkl moms – skriv in det belopp som står på din offert (exkl moms)
Kommentar till leverantör – om du har en extra överenskommelse eller ni vill skriva något till leverantören.
Jag har bifogat offert – här måste du fylla i Ja för att kunna lägga beställningen i varukorgen
Lägg till bilaga (gem) – här lägger du till din offert och då skickas den med i beställningen så att leverantören ser vad du beställer.
Nu kan du trycka på knappen köp och nu kommer beställningen hamna i varukorgen uppe i högra hörnet. Tryck på varukorgen och tryck sedan på fortsätt.
Tips! Har du flera offerter från samma leverantör så lägger du en separat beställning för varje offert men har du flera leverantörer i samma arbete då lägger du alla beställningar i samma varukorg t ex golv, målning och VVS.
5. Kontera beställningen
I steg 2 behöver du kontera din beställning. Första gången behöver du söka fram dina värden och där det finns en stjärna är det obligatoriskt att sätta ett värde. Första gången kommer det finns röd markering kring rutan.
Konto – sätts automatiskt från koder som är uppsatt på leverantören. Nedan ser du att kontot avser golv. Xxxxx inget konto förvalt måste du välja ett konto.
Ansvar och verksamhet är obligatoriskt att fylla i (känner du dig osäker på dessa så frågar du din ekonom)
Du kan söka fram ditt värde genom att ställa dig i rutan och skriva med bokstäver eller siffror
I nedan ruta har jag skrivit in inköpsenheten och då får jag fram förslag på konteringsvärde.
När du fått fram ditt ansvar och du har endast ett ansvar kan du klicka i standard (den blå runda ringen). Då kommer ditt ansvar som förslag varje gång du lägger en beställning. Du kan ändra till annat ansvar om du behöver.
Har du fler ansvar eller verksamheter kan du spara dessa genom att klicka i favoriter (stjärnan).
Ovan exempel har jag ett standardvärde (Inköpsenheten 20020, se gulmarkering) och en favorit (Älta förskola)
Då lägger sig dina favoriter i listan till nästa gång du lägger en beställning. Du kan ha flera favoriter sparade i listan.
Både standard och favoriter kan du använda i alla rutor under rubrikerna konto, ansvar, projekt, verksamhet, aktivitet och obj/fri.
Om beställningen ska delas mellan t ex två ansvar kan du trycka på knappen dela rad för att dela beloppet på flera rader. Du får upp en till rad och hela beställningen blir delad.
Jag har delat beställningen på två ansvar. Du kan antingen ändra beloppen för att dela upp eller använda procent. Jag har valt att lägga 50 % av kostnaden på Inköpsenheten och 50 % på Redovisningsenheten. Beloppen ändras automatiskt och ett tips är att tabba dig fram mellan rutorna.
Tvärtom om du lägger beloppen, då ändras procenten istället.
6. Slutföra beställningen
Nästa steg är det sista steget innan beställningen skickas till leverantören men det finns uppgifter att fylla i.
• Beställnings namn – det är alltid bra att ge beställningen ett namn så den är lättare
att hitta i listan alla beställningar där du kan hitta dina tidigare beställningar (finns under alla beställningar)
• Intern kommentar – kommentaren skickas till attestanten som ska godkänna
beställningen, den kommer även med i det mail som attestanten får när de har en beställning att godkänna.
7. Leveransdatum och skicka beställning
Om du har ett leveransdatum som du vill skicka till leverantören klickar du i det vid pilen önskat leveransdatum.
Du kan välja att spara beställningen till senare, du kan gå tillbaka till konteringen om du behöver ändra den och till sist klickar du på den gröna knappen skicka beställning.
8. Beställningen är skickad
Nu får du ett meddelande om att beställningen är skickad för godkännande av din chef och länken kan du klicka på för att tillbaka till din beställning igen, du hittar den även under alla beställningar – sök beställningar.
Här ser du namnet och statusen på din beställning – skickad för godkännande (attest). Under flikarna ser du beställda artiklar, kontering, attestflöde och händelser (vad som skett med din beställning). Du ser även om det finns någon kommentar på beställning.
Här kan du även avbryta din beställning innan den är godkänd. När din chef attesterat din beställning skickas den till leverantören.
Du kan söka bland dina tidigare beställningar under sök beställningar om du vill återanvända den eller se vilken status beställningen har. Klickar du in på en beställning kan du avsluta order om du inte fått dina artiklar.
9. Leveranskvittens
Som beställare i Nacka kommun är man ansvarig för att ta emot levererade varor och kvittera dessa under Leverans och order på startsidan eller under fliken alla beställningar – leveranser att kvittera, fliken är markerad med en siffra med hur många kvittenser som finns att hantera.
Från startsidan:
Du hittar även dina leveranskvittenser under alla beställningar i huvudmenyn eller via fakturan om leverantören har hunnit fakturera.
Via fakturan kan du kvittera din leverans. Du kan även gå in via fakturan vilket jag kan rekommendera om du vill se vilket belopp som är fakturerat och stämma av emot ditt kvitto (se nedan bild)
Här ändrar jag till det belopp som står på första fakturan
Tryck på kvittera leverans. Kvittera summan som står på första fakturan om det är en del leverans och om det är hela beloppet behöver du endast klicka på bekräfta leverans.
Skriver du en kommentar följer den med till fakturan som kommer från leverantören. Tryck sedan på bekräfta leverans – nu kommer beställningen ordermatcha emot fakturan från leverantören. Stämmer fakturan emot din beställning kommer fakturan bli klar.
Är det en del leverans kommer din kvittens få statusen delvis kvitterad och ligger kvar tills nästa faktura inkommer.
Känner du dig osäker på beloppet vid del leveransen kan du gå till fakturor och titta på fakturabilden, den kommer fram om du trycker på det gröna hörnet. Du kan välja att öppna den i annat fönster (fyrkant med pil i) eller om du trycker på hamburgaren så ser du bild 2.
10. Delvis kvitterad
När du kvitterat en del av beställningen kommer leveranskvittensen få en status på delvis kvitterad (se gulmarkering).
Nu har det inkommit en till faktura på det sista beloppet och det är 0,5 av beställningen kvar att kvittera eller 10 000 kr (netto).
Sedan matchas kvittens emot en ny faktura från leverantören och kvittensen försvinner från din lista. Stämmer faktura och leveranskvittensen kommer din faktura få statusen klar om det inte stämmer kommer fakturan behöva hantera och får status ordermatchning krävs (se nästa avsnitt)
11. Hantering av faktura med status ordermatchning
På startsidan ser du dina fakturor du har att hantera. Man kan även klicka på huvudfliken fakturor så kommer du till dina fakturor och ordermatchningen.
Här hittar du dina nya fakturor men även dina tidigare fakturor under alla fakturor.
Om fakturan och din beställning matchades utan fel hittar du fakturan under alla fakturor och med statusen klar.
Nedan är det ett fel på fakturan och då måste du granska ordermatchningen på fakturan. Fakturan hamnar under ny och får statusen granskning ej utförd (ordermatchning)
Klickar du en gång på raden kommer fakturan fram, den dold i denna vy och kan tas fram genom att trycka på gröna knappen i högra hörnet (se pilen).
I ovan vy har jag klickat på knappen avancerat sök – klickar du i röd flagga ser du de fakturor som snart förfaller (den måste betalas inom kort) och klickar du på förstoringsglaset får du fram fakturor under utredning (om du klickat i denna och ska hantera den senare måste du klicka ur den först och sedan trycka på behandla senare. Sedan kan du godkänna fakturan).
Klickar du på hamburgaren (se pilen i ovan bild) så hittar du ett par funktioner.
• Inte min faktura – om du klickar på denna skickar du fakturan till administratören vilket är fel. Använd ange annan granskare.
• Ange annan granskare – om du vill leta fram en annan person som ska granska
din faktura.
• Visa logg och kommentarer – här hittar du information om fakturans olika statusar innan den kom till dig och du hittar kommentarer som finns på fakturan.
• Öppna fakturadetaljer eller dubbel klicka på raden – då öppnas en mer avancerad
vy
I nedan exempel har jag skickat en beställning om totalt 25000 kr till leverantören och den första fakturan leverantören skickade var på 10 000 kr netto och när man leveranskvitterade den summan om 10 000 kr (0,4 av 25 0000 kr) så blev fakturan klarmarkerad (obs bilden visar 10 000 kr + moms)
I nästa exempel kommer slutfakturan och då har leverantören skickat en faktura på 15 000 kr + extra arbete om 1 040 kr, då stannar fakturan i granskning ej utförd, ordermatchning krävs. Xxxxxx dig då in på fakturan genom dubbelklicka eller klicka en gång på raden och tryck på öppna fakturan för hantera den.
Klickar du på hamburgaren så får du fram val du kan göra med fakturan
Inte min faktura och välja annan granskare. Vill du att någon tittar på din faktura kan du välja att skicka fakturan på extra kontroll, då kan en annan person titta på den men inte ändra något. Öppna fakturadetaljer öppnar fakturan.
Är det fel på fakturan kan du klicka i rutan under utredning och trycka på behandla senare, efter det ringer du leverantören och ber om en kreditfaktura (den kommer inkomma till ekonomisystemet och inte här) och kreditfakturan kommit klickar du ur under utredning och sedan behandla senare. Klicka på fakturan igen och nu godkänner du fakturan för att matcha emot kreditfakturan.
Du kan även klicka på pilen fler funktioner så får du upp flera val som du såg tidigare i fakturalistan.
Inte min faktura och välja annan granskare. Vill du att någon tittar på din faktura kan du välja att skicka fakturan på extra kontroll, då kan en annan person titta på den men inte ändra något.
När fakturan ändrat status från inväntar leveranskvittens till granskning ej utförd kan du gå från fakturan och göra din inleverans. Har fakturan status inväntar leveranskvittens kan du endast se faktura bilden när du står på raden.
Nu måste du hantera fakturan och nedan ser du att det är en differens om 1040 kr och den måste matchas samt konteras. Klicka i tillhör faktura och klicka på lägg till artikel. Du ser differensen om 1040 kr under belopp att kvittera.
Nu skriver du i kolumnerna nedan och fyller i differensen i rutan under faktura. Nu trycker du på fliken kontering.
Då tilläggsarbetet inte finns med på beställningen behöver du kontera raden.
När raden är konterad kan du godkänna fakturan.
I nästa exempel har leverantören skickat tilläggsarbetet på en egen faktura men med samma ordernummer. Fyll i kolumnerna och differensen om 10 000 kr i kolumnen under faktura.
När du har fyllt i 10 000 kr så blir differensen 0 kr. Det som återstår är konteringen på raden och det gör man under fliken kontering (se det förra exemplet)
När du har konterat raden kan du trycka på knappen godkänn faktura och du är klar.