区 分 合 計 代 表 的 な 職 種 一 般行政職 技 能労務職 消防職 医師職 医 療技術職 看 護保健職 教育職(高 校) 教育職(小中学校) 教育職(幼稚園) 補正後 職 員 数 (A) 人8,763 人3,212 人181 人888 人6 人142 人220 人84 人3,743 人287 昇給に係る職員数 (B) 人8,763 3,212 181 888 6 142 220 84 3,743 287 号給数別内 訳 2号給 人 4号給 人6,384 2,360 133 653 5...
令和 4年 6月10日提出
第2回市議会定例会追加議案
浜 松 市
議 案 件 目
第 | 75 | 号議案 | 令和4年度浜松市一般会計補正予算(第3号) | 1 |
第 | 76 | 号議案 | 工事請負契約締結について (浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事)) | 41 |
第 | 77 | 号議案 | 工事請負契約締結について (浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事)) | 43 |
第 | 78 | 号議案 | 工事請負契約締結について (浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事)) | 45 |
第 | 79 | 号議案 | 工事請負契約締結について ((国)152号道路災害復旧工事(抑止工1)) | 47 |
第 | 80 | 号議案 | 工事請負契約締結について ((国)152号道路災害復旧工事(抑止工2)) | 49 |
第 | 81 | 号議案 | 物品購入契約締結について (小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器) | 51 |
資 料
追加議案の参考資料 53
追加議案の説明資料 55
補正予算の参考資料 71
第 75 号議案
令和 4 年度浜松市一般会計補正予算(第3号)
令和 4 年度浜松市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,900,000 千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ 371,118,000 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。
令和 4 年 6 月 10 日 提出
静岡県浜松市長 x x x x
-1-
白 紙
. -2-
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
18 国庫支出x | x円 70,332,868 | 千円 3,033,128 | 千円 73,365,996 | |
2 国庫補助金 | 16,907,605 | 3,033,128 | 19,940,733 | |
23 繰越金 | 3,096,908 | 857,771 | 3,954,679 | |
1 繰越金 | 3,096,908 | 857,771 | 3,954,679 | |
24 諸収入 | 9,447,242 | 9,101 | 9,456,343 | |
6 雑入 | 6,008,432 | 9,101 | 6,017,533 | |
歳 入 合 計 | 367,218,000 | 3,900,000 | 371,118,000 |
歳 出
款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
2 総務費 | 千円 36,286,626 | 千円 26,994 | 千円 36,313,620 | |
1 総務管理費 | 12,581,425 | 26,994 | 12,608,419 | |
3 xx費 | 116,979,853 | 786,373 | 117,766,226 | |
1 社会福祉費 | 26,186,348 | 734,001 | 26,920,349 | |
2 児童福祉費 | 53,700,817 | 52,372 | 53,753,189 | |
6 農林水産業費 | 5,622,620 | 74,832 | 5,697,452 | |
4 林業費 | 1,284,499 | 74,832 | 1,359,331 | |
7 商工費 | 10,359,970 | 2,775,482 | 13,135,452 | |
1 商工費 | 10,359,970 | 2,775,482 | 13,135,452 | |
8 土木費 | 46,584,949 | 121,191 | 46,706,140 | |
5 都市計画費 | 6,498,016 | 121,191 | 6,619,207 | |
10 教育費 | 64,493,795 | 115,128 | 64,608,923 | |
5 幼稚園費 | 5,122,406 | 19,797 | 5,142,203 | |
6 学校給食センター費 | 1,100,743 | 11,752 | 1,112,495 |
款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
7 保健体育費 | 千円 4,009,236 | 千円 83,579 | 千円 4,092,815 | |
歳 x x x | 367,218,000 | 3,900,000 | 371,118,000 |
第2表 繰越明許費
款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
3 xx 費 | 2 児童福祉費 | 人件費 (会計年度任用職員) | 千円 1,727 |
3 xx 費 | 2 児童福祉費 | 私立保育所等助成事業 (私立保育所等事業費助成事業(補助金)) | 45,146 |
3 xx 費 | 2 児童福祉費 | 保育事業運営経費 | 344 |
8 土木 費 | 5 都市計画費 | 公共交通推進事業 (バス交通等対策助成事業) | 1,368 |
10 教 育費 | 5 幼 稚 園 費 | 私立幼稚園助成事業 (私立幼稚園教育振興助成事業(補助金)) | 17,646 |
10 教 育費 | 5 幼 稚 園 費 | 幼稚園事業運営経費 | 2,151 |
令和4年度
補正予算に関する説明書
一般会計補正予算(第3号)
(第2回市議会定例会)
令和4年6月
浜 松 市
この説明中、歳入歳出補正予算事項別明細書における2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、表罫二本線( )
で議決科目と執行科目の区分を明確化したものである。
目 次
1 一般会計
(1) 歳入歳出補正予算事項別明細書 12 頁
(2) 給与費明細書 34 頁
白 紙
. -10-
一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入)
款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
1 市税 | 千円 146,900,000 | 千円 - | 千円 146,900,000 |
2 地方譲与税 | 3,714,000 | - | 3,714,000 |
3 xx割交付金 | 112,000 | - | 112,000 |
4 配当割交付金 | 795,000 | - | 795,000 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,082,000 | - | 1,082,000 |
6 分離課税所得割交付金 | 136,000 | - | 136,000 |
7 法人事業税交付金 | 1,957,000 | - | 1,957,000 |
8 地方消費税交付金 | 18,176,000 | - | 18,176,000 |
9 ゴルフ場利用税交付金 | 91,000 | - | 91,000 |
10 環境性能割交付金 | 735,000 | - | 735,000 |
11 軽油引取税交付金 | 5,802,000 | - | 5,802,000 |
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 327,000 | - | 327,000 |
13 地方特例交付金 | 1,077,000 | - | 1,077,000 |
14 地方交付税 | 27,000,000 | - | 27,000,000 |
15 交通安全対策特別交付金 | 449,000 | - | 449,000 |
16 分担金及び負担金 | 800,670 | - | 800,670 |
17 使用料及び手数料 | 4,294,394 | - | 4,294,394 |
18 国庫支出金 | 70,332,868 | 3,033,128 | 73,365,996 |
19 県支出金 | 20,464,081 | - | 20,464,081 |
20 財産収入 | 832,845 | - | 832,845 |
21 寄附金 | 2,479,608 | - | 2,479,608 |
22 繰入金 | 10,824,784 | - | 10,824,784 |
23 繰越金 | 3,096,908 | 857,771 | 3,954,679 |
24 諸収入 | 9,447,242 | 9,101 | 9,456,343 |
25 市債 | 36,291,600 | - | 36,291,600 |
歳 入 合 計 | 367,218,000 | 3,900,000 | 371,118,000 |
(歳 出)
款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
1 議会費 | 千円 942,649 | 千円 - | 千円 942,649 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
2 総務費 | 36,286,626 | 26,994 | 36,313,620 | 19,089 | 7,905 | ||
3 xx費 | 116,979,853 | 786,373 | 117,766,226 | 776,136 | 10,237 | ||
4 衛生費 | 33,920,171 | - | 33,920,171 | ||||
5 労働費 | 482,994 | - | 482,994 | ||||
6 農林水産業費 | 5,622,620 | 74,832 | 5,697,452 | 43,857 | 30,975 | ||
7 商工費 | 10,359,970 | 2,775,482 | 13,135,452 | 2,015,466 | 760,016 | ||
8 土木費 | 46,584,949 | 121,191 | 46,706,140 | 90,368 | 30,823 | ||
9 消防費 | 11,418,373 | - | 11,418,373 | ||||
10 教育費 | 64,493,795 | 115,128 | 64,608,923 | 88,212 | 9,101 | 17,815 | |
11 災害復旧費 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | ||||
12 公債費 | 37,026,000 | - | 37,026,000 | ||||
13 予備費 | 100,000 | - | 100,000 | ||||
歳 x x x | 367,218,000 | 3,900,000 | 371,118,000 | 3,033,128 | 9,101 | 857,771 |
2 歳 入
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
18 国庫支出x | x円 70,332,868 | 千円 3,033,128 | 千円 73,365,996 |
2 国庫補助金 | 16,907,605 | 3,033,128 | 19,940,733 |
1 総務費国庫補助金 | 934,476 | 19,089 | 953,565 |
2 xx費国庫補助金 | 2,620,670 | 776,136 | 3,396,806 |
5 農林水産業費国庫補助金 | 87,470 | 43,857 | 131,327 |
(歳 入) 18 国庫支出x
x | 説 | 明 | |
区 分 | 金 額 | ||
千円 | |||
新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 | 7,692 | xx間地域PR事業費に対するもの xx間地域モバイルスタンプラリー事業費に対するものデジタル・スマートシティ推進事業費に対するもの | 838千円 1,233千円 5,621千円 |
デジタル田園 都市国家構想推進交付金 | 11,397 | デジタル・スマートシティ推進事業費 22,794千円の 1/ 2 | |
新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 | 42,135 | 保育材料及び児童給食賄料事業費に対するもの私立保育所等事業費助成事業費に対するもの 保育事業運営経費に対するもの | 4,289千円 37,560千円 286千円 |
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付 金 | 31,920 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 31,920千円の 10/10 | |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務 費補助金 | 2,081 | 職員人件費 2,081千円の 10/10 | |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 費補助金 | 700,000 | 給付費 700,000千円の 10/10 | |
新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 | 30,149 | 林業機械・施設整備事業費に対するもの 新しい生活様式支援天竜材活用事業費に対するものスマート林業推進事業費に対するもの | 8,590千円 14,797千円 6,762千円 |
デジタル田園都市国家構想 推進交付金 | 13,708 | スマート林業推進事業費 27,417千円の 1/ 2 |
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
6 商工費国庫補助x | x円 2,092,984 | 千円 2,015,466 | 千円 4,108,450 |
7 土木費国庫補助金 | 6,264,609 | 90,368 | 6,354,977 |
9 教育費国庫補助金 | 1,431,669 | 88,212 | 1,519,881 |
(歳 入) 18 国庫支出x
x | 説 | 明 | ||
区 分 | 金 額 | |||
新型コロナウ | 千円 2,015,466 | 物流等円滑化支援事業費に対するもの 245,431千円中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業費に対するもの 511,696千円 スタートアップ誘致事業費に対するもの 74千円マイクロツーリズム推進支援事業費に対するもの 10,309千円シティプロモーション事業費に対するもの 1,247,956千円 | ||
イルス感染症 | ||||
対応地方創生 | ||||
臨時交付金 | ||||
新型コロナウ | 39,878 | 都市計画図等管理事業費に対するもの | 24,903千円 | |
イルス感染症 | バス交通等対策助成事業費に対するもの | 14,975千円 | ||
対応地方創生 | ||||
臨時交付金 | ||||
デジタル田園 都市国家構想推進交付金 | 50,490 | 都市計画図等管理事業費 100,980千円の 1/ | 2 | |
新型コロナウ | 88,212 | 私立幼稚園教育振興助成事業費に対するもの | 14,681千円 | |
イルス感染症 | 幼稚園事業運営経費に対するもの | 1,790千円 | ||
対応地方創生 | 学校給食食材購入事業費に対するもの | 8,844千円 | ||
臨時交付金 | 学校給食費管理事業費に対するもの | 62,897千円 |
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
23 繰越x | x円 3,096,908 | 千円 857,771 | 千円 3,954,679 |
1 繰越金 | 3,096,908 | 857,771 | 3,954,679 |
1 繰越金 | 3,096,908 | 857,771 | 3,954,679 |
(歳 入) 23 繰越x
x | 説 明 | |
区 分 | 金 額 | |
千円 | ||
前年度繰越金 | 857,771 |
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
24 諸収入 | 千円 9,447,242 | 千円 9,101 | 千円 9,456,343 |
6 雑入 | 6,008,432 | 9,101 | 6,017,533 |
12 教育費雑入 | 4,096,214 | 9,101 | 4,105,315 |
計 | 367,218,000 | 3,900,000 | 371,118,000 |
(歳 入) 24 諸収入
節 | 説 明 | |
区 分 | 金 額 | |
千円 | ||
学校給食費保 護者等負担金 | 9,101 | 学校給食賄材料費に対する教職員等負担金 |
3 歳 x
x 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
2 総務費 | 千円 36,286,626 | 千円 26,994 | 千円 36,313,620 | 千円 19,089 | 千円 | 千円 | 千円 7,905 |
1 総務管理費 | 12,581,425 | 26,994 | 12,608,419 | 19,089 | 7,905 | ||
17 xx間地域振興費 | 340,261 | 4,200 | 344,461 | 2,071 | 2,129 | ||
22 デジタル・スマートシティ推進費 | 421,844 | 22,794 | 444,638 | 17,018 | 5,776 |
(歳 出) 2 総務費
節 | 説 | 明 | ||
区 分 | 金 額 | |||
千円 | ||||
8 | 旅費 | 918 | 1 生活支援事業 (1) xx間地域PR事業 (2) xx間地域モバイルスタンプラリー事業 | 4,200千円 1,700千円 2,500千円 |
10 | 需用費 | 98 | ||
11 | 役務費 | 464 | ||
12 | 委託料 | 2,500 | ||
13 | 使用料及び賃 借料 | 220 | ||
11 | 役務費 | 1,980 | 1 デジタル・スマートシティ推進事業 | 22,794千円 |
12 | 委託料 | 10,814 | ||
18 | 負担金補助及 び交付金 | 10,000 |
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
3 xx費 | 千円 116,979,853 | 千円 786,373 | 千円 117,766,226 | 千円 776,136 | 千円 | 千円 | 千円 10,237 |
1 社会福祉費 | 26,186,348 | 734,001 | 26,920,349 | 734,001 | |||
1 社会福祉総務費 | 3,467,070 | 31,920 | 3,498,990 | 31,920 | |||
6 臨時特別給付金給付事業費 | - | 702,081 | 702,081 | 702,081 | |||
2 児童福祉費 | 53,700,817 | 52,372 | 53,753,189 | 42,135 | 10,237 | ||
7 保育所費 | 25,671,755 | 52,372 | 25,724,127 | 42,135 | 10,237 |
(歳 出) 3 xx費
節 | 説 明 | |||
区 分 | 金 | 額 | ||
千円 | ||||
19 扶助費 | 31,920 | 1 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 31,920千円 |
3 職員手当等 | 2,081 | 1 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 (1) 人件費 ア 職員分 (2) 給付費 | 702,081千円 2,081千円 2,081千円 700,000千円 |
18 負担金補助及 び交付金 | 700,000 | |||
1 報酬 | 1,727 | 1 2 3 4 | 人件費 (1) 会計年度任用職員市立保育所管理運営事業 (1) 保育材料及び児童給食賄料事業私立保育所等助成事業 (1) 私立保育所等事業費助成事業(補助金) 保育事業運営経費 | 1,727千円 1,727千円 5,155千円 5,155千円 45,146千円 45,146千円 344千円 |
10 需用費 | 5,373 | |||
11 役務費 | 126 | |||
18 負担金補助及 び交付金 | 45,146 | |||
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
6 農林水産業費 | 千円 5,622,620 | 千円 74,832 | 千円 5,697,452 | 千円 43,857 | 千円 | 千円 | 千円 30,975 |
4 林業費 | 1,284,499 | 74,832 | 1,359,331 | 43,857 | 30,975 | ||
1 林業振興費 | 1,284,499 | 74,832 | 1,359,331 | 43,857 | 30,975 |
(歳 出) 6 農林水産業費
節 | 説 明 | |
区 分 | 金 額 | |
千円 | ||
11 役務費 | 16 | 1 低コスト林業推進事業 17,415千円 (1) 林業機械・施設整備事業(補助金) 17,415千円 2 木材需要拡大事業 30,000千円 (1) 新しい生活様式支援天竜材活用事業(補助金) 30,000千円 3 スマート林業推進事業 27,417千円 |
12 委託料 | 27,401 | |
18 負担金補助及 び交付金 | 47,415 | |
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
7 商工費 | 千円 10,359,970 | 千円 2,775,482 | 千円 13,135,452 | 千円 2,015,466 | 千円 | 千円 | 千円 760,016 |
1 商工費 | 10,359,970 | 2,775,482 | 13,135,452 | 2,015,466 | 760,016 | ||
1 産業経済対策費 | 1,325,980 | 295,000 | 1,620,980 | 245,431 | 49,569 | ||
4 産業振興費 | 988,829 | 959,432 | 1,948,261 | 511,696 | 447,736 | ||
5 スタートアップ 推進費 | 567,367 | 150 | 567,517 | 74 | 76 | ||
7 観光・シティプロモーション振 興費 | 4,664,056 | 1,520,900 | 6,184,956 | 1,258,265 | 262,635 |
(歳 出) 7 商工費
節 | 説 明 | |||
区 分 | 金 | 額 | ||
千円 | ||||
12 委託料 | 12,000 | 1 | 物流等円滑化支援事業 | 295,000千円 |
18 負担金補助及 び交付金 | 283,000 | |||
12 委託料 | 27,432 | 1 | 中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業 | 959,432千円 |
18 負担金補助及 び交付金 | 932,000 | |||
7 報償費 | 150 | 1 | スタートアップ誘致事業 | 150千円 |
12 委託料 | 1,500,000 | 1 2 | 新しい生活様式支援事業 (1) マイクロツーリズム推進支援事業シティプロモーション事業 | 20,900千円 20,900千円 1,500,000千円 |
18 負担金補助及 び交付金 | 20,900 |
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
8 土木費 | 千円 46,584,949 | 千円 121,191 | 千円 46,706,140 | 千円 90,368 | 千円 | 千円 | 千円 30,823 |
5 都市計画費 | 6,498,016 | 121,191 | 6,619,207 | 90,368 | 30,823 | ||
1 都市計画総務費 | 208,325 | 100,980 | 309,305 | 75,393 | 25,587 | ||
3 交通政策推進費 | 878,248 | 18,000 | 896,248 | 14,975 | 3,025 | ||
7 緑化推進費 | 605,230 | 2,211 | 607,441 | 2,211 |
(歳 出) 8 土木費
節 | 説 | 明 | ||||
区 | 分 | 金 | 額 | |||
千円 | ||||||
12 委託料 | 100,980 | 1 都市計画調整事業 (1) 都市計画図等管理事業 | 100,980千円 100,980千円 | |||
18 負担金補助及 び交付金 | 18,000 | 1 公共交通推進事業 (1) バス交通等対策助成事業 | 18,000千円 18,000千円 | |||
12 委託料 | 2,211 | 1 舘山寺総合公園運営事業 (1) 一般整備事業 | 2,211千円 2,211千円 | |||
款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 | 額 の | x x x 訳 | |
特 | 定 x | x | x 般 財 x | ||||
x県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |||||
10 教育費 | 千円 64,493,795 | 千円 115,128 | 千円 64,608,923 | 千円 88,212 | 千円 | 千円 9,101 | 千円 17,815 |
5 幼稚園費 | 5,122,406 | 19,797 | 5,142,203 | 16,471 | 3,326 | ||
1 幼稚園費 | 5,122,406 | 19,797 | 5,142,203 | 16,471 | 3,326 | ||
6 学校給食センター費 | 1,100,743 | 11,752 | 1,112,495 | 8,844 | 1,122 | 1,786 | |
1 健康安全費 | 1,100,743 | 11,752 | 1,112,495 | 8,844 | 1,122 | 1,786 | |
7 保健体育費 | 4,009,236 | 83,579 | 4,092,815 | 62,897 | 7,979 | 12,703 | |
1 健康安全費 | 4,009,236 | 83,579 | 4,092,815 | 62,897 | 7,979 | 12,703 | |
計 | 367,218,000 | 3,900,000 | 371,118,000 | 3,033,128 | 9,101 | 857,771 |
(歳 出) 10 教育費
節 | 説 | 明 | ||||
区 | 分 | 金 | 額 | |||
千円 | ||||||
18 負担金補助及 び交付金 | 19,797 | 1 私立幼稚園助成事業 (1) 私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) 2 幼稚園事業運営経費 | 17,646千円 17,646千円 2,151千円 | |||
10 需用費 | 11,752 | 1 学校給食センター事業 (1) 学校給食食材購入事業 | 11,752千円 11,752千円 | |||
12 委託料 | 83,579 | 1 学校給食費管理事業 | 83,579千円 | |||
給 与 費 明 細 書
1.一 般 職
(1)総 括
区 | 分 | 職員数 | 給 与 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | ||||
報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | |||||||
補正後 | 人 (6,191) 8,763 | 千円 5,571,150 | 千円 37,453,505 | 千円 26,677,144 | 千円 69,701,799 | 千円 12,847,385 | 千円 82,549,184 | |||
補正前 | (6,187) 8,763 | 5,569,423 | 37,453,505 | 26,675,063 | 69,697,991 | 12,847,385 | 82,545,376 | |||
比 | 較 | (4) 0 | 1,727 | 0 | 2,081 | 3,808 | 0 | 3,808 | ||
職 員 手 当 の 内 訳 | 区 | 分 | 初任給調整手当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
補正後 | 4,426 | 853,812 | 1,151,974 | 694,891 | 466,999 | 11,688 | 456,807 | |||
補正前 | 4,426 | 853,812 | 1,151,974 | 694,891 | 466,999 | 11,688 | 456,807 | |||
比 | 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
区 | 分 | へき地手当 | 時間外勤務手 当 | 管理職手当 | 宿日直手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | ||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
補正後 | 35,230 | 1,498,952 | 596,005 | 4,307 | 1,454 | 9,084,364 | 6,506,662 | |||
補正前 | 35,230 | 1,496,871 | 596,005 | 4,307 | 1,454 | 9,084,364 | 6,506,662 | |||
比 | 較 | 0 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
区 | 分 | 義務教育等教員特別手当 | 災害派遣手当 | 退 職 手 当 | ||||||
千円 | 千円 | 千円 | ||||||||
補正後 | 246,081 | 5,063,492 | ||||||||
補正前 | 246,081 | 5,063,492 | ||||||||
比 | 較 | 0 | 0 |
注 ( )内は再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものである。
ア 会計年度任用職員以外の職員
区 | 分 | 職員x x | 給 与 費 | 共 済 費 千円 | 合 計 千円 | 備 考 | ||||
報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職員手当 千円 | 計 千円 | |||||||
補正後 | (580) 8,763 | 37,453,505 | 25,671,436 | 63,124,941 | 12,041,105 | 75,166,046 | ||||
補正前 | (580) 8,763 | 37,453,505 | 25,669,355 | 63,122,860 | 12,041,105 | 75,163,965 | ||||
比 | 較 | (0) 0 | 0 | 2,081 | 2,081 | 0 | 2,081 | |||
職員手当の内訳 | 区 | 分 | 初任給調整手当 千円 | 扶 養 手 当 千x | x 域 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 単身赴任手当 千円 | 特殊勤務手当 千円 | |
補正後 | 4,426 | 853,812 | 1,151,974 | 694,891 | 466,999 | 11,688 | 456,807 | |||
補正前 | 4,426 | 853,812 | 1,151,974 | 694,891 | 466,999 | 11,688 | 456,807 | |||
比 | 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
区 | 分 | へき地手当 千円 | 時間外勤務手 当 千円 | 管理職手当 千円 | 宿日直手当 千円 | 管理職員 特別勤務手当 千円 | 期 末 手 当 千円 | 勤 勉 手 当 千円 | ||
補正後 | 35,230 | 1,498,952 | 596,005 | 4,307 | 1,454 | 8,078,656 | 6,506,662 | |||
補正前 | 35,230 | 1,496,871 | 596,005 | 4,307 | 1,454 | 8,078,656 | 6,506,662 | |||
比 | 較 | 0 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
区 | 分 | 義務教育等教員特別手当 千円 | 災害派遣手当 千円 | 退 職 手 当 千円 | ||||||
補正後 | 246,081 | 5,063,492 | ||||||||
補正前 | 246,081 | 5,063,492 | ||||||||
比 | 較 | 0 | 0 |
注 ( )内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。
イ 会計年度任用職員
区 | 分 | 職員x x | 給 | 与 | 費 | 共 済 費 千円 | 合 | 計 千円 | 備 | 考 | ||||
報 | 酬 千円 | 給 | 料 千円 | 職員手当 千円 | 計 | 千円 | ||||||||
補正後 | (5,611) 0 | 5,571,150 | 1,005,708 | 6,576,858 | 806,280 | 7,383,138 | ||||||||
補正前 | (5,607) 0 | 5,569,423 | 1,005,708 | 6,575,131 | 806,280 | 7,381,411 | ||||||||
比 | 較 | (4) 0 | 1,727 | 0 | 1,727 | 0 | 1,727 | |||||||
職員手当の内訳 | 区 | 分 | 初任給調整手当 千円 | 扶 養 手 当 千x | x 域 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 単身赴任手当 千円 | 特殊勤務手当 千円 | |||||
補正後 | ||||||||||||||
補正前 | ||||||||||||||
比 | 較 | |||||||||||||
区 | 分 | へき地手当 千円 | 時間外勤務手 当 千円 | 管理職手当 千円 | 宿日直手当 千円 | 管理職員 特別勤務手当 千円 | 期 末 手 当 千円 | 勤 勉 手 当 千円 | ||||||
補正後 | 1,005,708 | |||||||||||||
補正前 | 1,005,708 | |||||||||||||
比 | 較 | 0 | ||||||||||||
区 | 分 | 義務教育等教員特別手当 千円 | 災害派遣手当 千円 | 退 職 手 当 千円 | ||||||||||
補正後 | ||||||||||||||
補正前 | ||||||||||||||
比 | 較 |
注 ( )内は、短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたものである。
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
給料 | 千円 0 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円 | ||
2 昇給に伴う増加分 | |||||
3 その他の増減分 | |||||
職員手当 | 2,081 | 1 制度改正に伴う増減分 | |||
2 その他の増減分 | 2,081 | 千円 初 任 給 x x 手 当扶 養 手 当地 域 手 当通 勤 手 当住 居 手 当単 身 赴 任 手 当特 殊 勤 務 手 当へ き 地 手 当 時 間 x x 務 手 当 2,081x x 職 手 当 宿 日 直 手 当x x 職 員特 別 勤 務 手 当期 末 手 当勤 勉 手 当x x 教 育 等 教 員特 別 手 当災 害 派 遣 手 当退 職 手 当 |
区 | 分 | 一 般行政職 | 技 能労務職 | 消防職 | 医師職 | 医 療技術職 | 看 護保健職 | 教育職 (高 校) | 教育職 (小中学校) | 教育職 (幼稚園) | |
令和4年 5月 1日現 在 | 平均給料月額 | 円 325,118 | 円 356,799 | 円 313,382 | 円 536,247 | 円 317,694 | 円 323,141 | 円 392,039 | 円 357,256 | 円 294,771 | |
平均給与月額 | 円 389,278 | 円 397,711 | 円 401,611 | 円 926,241 | 円 391,148 | 円 375,652 | 円 448,968 | 円 400,105 | 円 343,887 | ||
x x | 年 令 | 歳 42.02 | 歳 51.11 | 歳 39.06 | 歳 57.01 | 歳 41.08 | 歳 42.01 | 歳 46.11 | 歳 42.03 | 歳 38.01 | |
令和4年 1月 1日現 在 | 平均給料月額 | 円 329,562 | 円 359,764 | 円 314,947 | 円 539,123 | 円 319,154 | 円 325,971 | 円 398,839 | 円 364,627 | 円 294,987 | |
平均給与月額 | 円 385,338 | 円 426,163 | 円 429,192 | 円 934,050 | 円 366,198 | 円 372,507 | 円 460,164 | 円 406,524 | 円 338,303 | ||
x x | 年 令 | 歳 42.10 | 歳 51.08 | 歳 39.06 | 歳 55.11 | 歳 42.01 | 歳 42.06 | 歳 46.09 | 歳 43.04 | 歳 37.12 |
(3)給料及び職員手当の状況ア 職員1人当たり給与
x 初 任 給
区 | 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | 医師職 | 医療技術職 | 看護保健職 | 教育職 (高 校) | 教育職 (小中学校) | 教育職 (幼稚園) | ||||||||
市の制度 | 高校卒 | 157,719 | 円 | 経験年数に応じて 円 150,591 から 216,571 まで | 157,719 | 円 | (准看) 157,719 | 円 | ||||||||||
大学卒 | 192,134 | 円 | 192,134 | 円 | 249,800 | 円 | 199,058 | 円 | (看護) 192,134 | 円 | 214,636 | 円 | 214,636 | 円 | 192,134 | 円 | ||
国の制度 | 高校卒 | 一般職 150,600 | 円 | 経験年数に応じて 円 132,300 から 218,300 まで | (准看) 165,300 | 円 | ||||||||||||
大学卒 | 総合職 186,700 一般職 182,200 | 円 | 249,800 | 円 | 188,400 | 円 | 212,600 | 円 |
ウ 級別職員数
区 分 | 級 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 | 医 師 職 | 医療技術職 | 看護保健職 | 教 育 職 (高 校) | 教 育 職 (小中学校) | 教 育 職 (幼稚園) | |||||||||
職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | 職 員数 | 構 成比 | ||
令和 4年 5月 1日現在 | 1 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 2 | % | 人 6 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % |
187 | 5.9 | 70 | 7.9 | 1.4 | 2.7 | 23 | 8.3 | ||||||||||||
2 | (1) | (0.4) | (4) | (13.8) | (182) | (100.0) | |||||||||||||
460 | 14.5 | 97 | 10.9 | 28 | 19.6 | 30 | 13.4 | 75 | 93.7 | 3,427 | 91.2 | 55 | 19.9 | ||||||
3 | (264) | (99.2) | (25) | (86.2) | (5) | (100.0) | (14) | (100.0) | (1) | (100.0) | |||||||||
1,280 | 40.2 | 508 | 57.3 | 2 | 40.0 | 73 | 51.0 | 111 | 49.6 | 2 | 2.5 | 182 | 4.8 | 150 | 54.1 | ||||
4 | (45) | (100.0) | |||||||||||||||||
621 | 19.5 | 13 | 7.4 | 73 | 8.3 | 3 | 60.0 | 16 | 11.2 | 47 | 21.0 | 3 | 3.8 | 149 | 4.0 | 43 | 15.5 | ||
5 | 254 | 8.0 | 162 | 92.6 | 75 | 8.4 | 8 | 5.6 | 16 | 7.1 | 6 | 2.2 | |||||||
6 | (1) | (0.4) | |||||||||||||||||
164 | 5.2 | 38 | 4.3 | 8 | 5.6 | 10 | 4.5 | ||||||||||||
7 | 120 | 3.8 | 14 | 1.6 | 8 | 5.6 | 3 | 1.3 | |||||||||||
8 | 52 | 1.6 | 10 | 1.1 | 1 | 0.4 | |||||||||||||
9 | 42 | 1.3 | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
計 | (266) | (100.0) | (45) | (100.0) | (29) | (100.0) | (5) | (100.0) | (14) | (100.0) | (182) | (100.0) | (1) | (100.0) | |||||
3,180 | 100.0 | 175 | 100.0 | 887 | 100.0 | 5 | 100.0 | 143 | 100.0 | 224 | 100.0 | 80 | 100.0 | 3,758 | 100.0 | 277 | 100.0 | ||
令和 4年 1月 1日現在 | 1 | 166 | 5.2 | 80 | 9.0 | 4 | 2.8 | 5 | 2.3 | 27 | 9.4 | ||||||||
2 | (2) | (0.7) | (5) | (20.0) | (166) | (100.0) | |||||||||||||
472 | 14.8 | 97 | 10.9 | 27 | 19.0 | 30 | 13.6 | 77 | 91.7 | 3,418 | 91.3 | 60 | 20.9 | ||||||
3 | (278) | (98.9) | (20) | (80.0) | (7) | (100.0) | (16) | (100.0) | |||||||||||
1,280 | 40.2 | 1 | 0.5 | 499 | 56.2 | 2 | 33.3 | 75 | 52.8 | 113 | 51.4 | 4 | 4.7 | 177 | 4.7 | 150 | 52.3 | ||
4 | (52) | (100.0) | |||||||||||||||||
628 | 19.7 | 9 | 5.0 | 73 | 8.2 | 4 | 66.7 | 15 | 10.6 | 43 | 19.5 | 3 | 3.6 | 148 | 4.0 | 44 | 15.3 | ||
5 | 267 | 8.4 | 171 | 94.5 | 74 | 8.3 | 7 | 4.9 | 15 | 6.8 | 6 | 2.1 | |||||||
6 | (1) | (0.4) | |||||||||||||||||
174 | 5.4 | 39 | 4.4 | 8 | 5.7 | 10 | 4.5 | ||||||||||||
7 | 108 | 3.4 | 13 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | 1.4 | |||||||||||
8 | 50 | 1.6 | 11 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | |||||||||||
9 | 41 | 1.3 | 2 | 0.2 | |||||||||||||||
計 | (281) | (100.0) | (52) | (100.0) | (25) | (100.0) | (7) | (100.0) | (16) | (100.0) | (166) | (100.0) | |||||||
3,186 | 100.0 | 181 | 100.0 | 888 | 100.0 | 6 | 100.0 | 142 | 100.0 | 220 | 100.0 | 84 | 100.0 | 3,743 | 100.0 | 287 | 100.0 |
注 ( )内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。
(級別の標準的な職務内容)
区 | 分 | 1・2級 | 3 | 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
職 | 名 | 事務職員技術職員 | x | x | 区課長補佐副 主 幹副 技 監 | 本庁課長補佐主 幹 技 監 | 区 課 長専 門 監 | 本庁課長担当課長副 参 事 | 次 長 副 区 長参 事 | 部 長 担当部長 会計管理者区 長 参 与 |
エ 昇給
区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 x | ||||||||||
x 般行政職 | 技 能労務職 | 消防職 | 医師職 | 医 療技術職 | 看 護保健職 | 教育職 (高 校) | 教育職 (小中学校) | 教育職 (幼稚園) | ||||
補正後 | 職 員 数 (A) | 人 8,763 | 人 3,212 | 人 181 | 人 888 | 人 6 | 人 142 | 人 220 | 人 84 | 人 3,743 | 人 287 | |
昇給に係る 職員数 (B) | 人 8,763 | 3,212 | 181 | 888 | 6 | 142 | 220 | 84 | 3,743 | 287 | ||
号給数別内 訳 | 2号給 | 人 | ||||||||||
4号給 | 人 6,384 | 2,360 | 133 | 653 | 5 | 104 | 162 | 61 | 2,695 | 211 | ||
6号給 | 人 1,993 | 675 | 38 | 186 | 1 | 30 | 46 | 21 | 936 | 60 | ||
7号給 | 人 107 | 2 | 105 | |||||||||
8号給 | 人 279 | 177 | 10 | 49 | 8 | 12 | 7 | 16 | ||||
比 率 (B)/(A) | % 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
補正前 | 職 員 数 (A) | 人 8,763 | 3,212 | 181 | 888 | 6 | 142 | 220 | 84 | 3,743 | 287 | |
昇給に係る 職員数 (B) | 人 8,763 | 3,212 | 181 | 888 | 6 | 142 | 220 | 84 | 3,743 | 287 | ||
号給数別内 訳 | 2号給 | 人 | ||||||||||
4号給 | 人 6,384 | 2,360 | 133 | 653 | 5 | 104 | 162 | 61 | 2,695 | 211 | ||
6号給 | 人 1,993 | 675 | 38 | 186 | 1 | 30 | 46 | 21 | 936 | 60 | ||
7号給 | 人 107 | 2 | 105 | |||||||||
8号給 | 人 279 | 177 | 10 | 49 | 8 | 12 | 7 | 16 | ||||
比 率 (B)/(A) | % 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
オ 期末・勤勉手当
区 | 分 | 支 | 給 | 期 | 別 | 支 | 給 | 率 | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 | 考 |
6 | 月 | 12 月 | ||||||||||
補 正 後 | 月分 (1.125) 2.125 | 月分 (1.125) 2.125 | 月分 (2.25) 4.25 | 有 | ||||||||
補 正 前 | (1.125) 2.125 | (1.125) 2.125 | (2.25) 4.25 | 有 | ||||||||
国の制度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.25) 4.30 | 有 |
注 ( )内は再任用職員の支給率である。
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
支給率等 | 月分 24.586875 | 月分 33.27075 | 月分 47.709 | 月分 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | |
国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |
キ 地 域 手 当
支給対象地域 | 浜 | 松 | x | x | 京 | 都 | |||||
医療業務に従事する職員のうち 市長が定める者 | その他の者 | ||||||||||
支 | 給 | 率 | 16 | % | 3 | % | 18 | % | |||
支 給 対 象 職 員 x | x | 8,755 | 人 | 8 | 人 | ||||||
国 の 指 定 基 準 に基 づ く 支 給 率 | 16 | % | 3 | % | 20 | % |
ク 特殊勤務手当
区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 x | ||||||||
x 般行政職 | 技 能労務職 | 消防職 | 医師職 | 医 療技術職 | 看 護保健職 | 教育職 (高 校) | 教育職 (小中学校) | 教育職 (幼稚園) | ||
給料総額に対する比率 | % 1.2 | % 0.2 | % 2.8 | % 2.9 | % 36.2 | % 0.5 | % 0.7 | % 3.8 | % 1.5 | % |
支給対象職員の比率 (令和4年5月1日現在) | 34.3 | 13.2 | 45.1 | 82.5 | 100.0 | 32.9 | 17.4 | 66.3 | 43.1 | |
代表的な特殊勤務手当の名称 | 調査収納手当・社会福祉業務手当・環境衛生手当 |
ケ その他の手当
区 分 | x x | 国の制度との異同 | 国 の 制 度 の x x |
扶養手当 | 他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている親族のある職員。 ・ 配偶者、父母等 6,500円 行政職給料表8級及びこれに相当する職務の職員にあっては、3,500円。 行政職給料表9級及びこれに相当する職務の職員に対しては、支給しない。 ・ 子 10,000円 特定期間(15~22歳)にある子がいる場合は、1人につき5,000円を加算。 | 同 | 他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている親族のある職員。 ・ 配偶者、父母等 6,500円 行政職俸給表(一)8級及びこれに相当する職務の職員にあっては、3,500円。 行政職俸給表(一)9級以上及びこれに相当する職務の職員に対しては、支給しない。 ・ 子 10,000円 特定期間(15~22歳)にある子がいる場合は、1人につき5,000円を加算。 |
住居手当 | 自ら居住するため住宅又は貸間を借り受け、月額 12,000円を超える家賃又は使用料を支払っている職員。 家賃又は使用料の額に応じて算出した額。但し、 25,700円限度。 | 異 | 自ら居住するため住宅又は貸間を借り受け、月額 16,000円を超える家賃又は使用料を支払っている職員。 家賃又は使用料の額に応じて算出した額。但し、 28,000円限度。 |
① 交通機関等を利用して通勤する職員支給単位期間につき、運賃等相当額。 但し、一か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額が限度。 | ① 交通機関等を利用して通勤する職員支給単位期間につき、運賃等相当額。 但し、一か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額が限度。 | ||
通勤手当 | ② 自動車等交通用具を使用して通勤する職員使用距離に応じて支給。31,600円限度。 | 異 | ② 自動車等交通用具を使用して通勤する職員使用距離に応じて支給。31,600円限度。 |
③ 交通機関等と交通用具を併用して通勤する職員 ①と②の合計額。但し、55,000円限度。 | ③ 交通機関等と交通用具を併用して通勤する職員 ①と②の合計額。但し、55,000円限度。 | ||
環境への負荷の低減を図るため、1,000円の加算又は減額の措置あり。 |
白 紙
. -40-
第 76 号 議 案令和 4年 6月10日提 出
工事請負契約締結について
次のとおり工事請負契約を締結する。
浜松市長 x x x x
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事) | 給排水設備改修工事一式 ・給水設備工事 ・排水設備工事 ・ 舗 装 解 体 復 旧工 事 ・ そ の 他 付 帯工 事 | 363,000,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | 浜松市中区xx 220番地の4 日管株式会社 代表取締役会長 xx xxx |
-41-
白 紙
. -42-
第 77 号 議 案令和 4年 6月10日提 出
工事請負契約締結について
次のとおり工事請負契約を締結する。
浜松市長 x x x x
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事) | 校舎改築工事一式 ・校舎棟改築工事鉄筋コンクリート造3階建、延床面積3,687.88㎡ ・外構工事 等 | 1,075,800,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | xx・xx特定建設工事共同企業体 〈代表者〉 浜松市中区布橋二丁目6番1号 xx建設株式会社取締役社長 xx xx 〈その他の構成員〉浜松市西区xx町 5181番地の1 株式会社xx代表取締役 xx xx |
-43-
白 紙
. -44-
第 78 号 議 案令和 4年 6月10日提 出
工事請負契約締結について
次のとおり工事請負契約を締結する。
浜松市長 x x x x
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事) | 校舎改築工事に伴う機械設備工事一式 ・給排水衛生設備 ・空気 調和換 気設備 ・消火栓設備 ・浄化設備 等 | 344,300,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | スヤマビルド・xx特定建設工事共同企業体 〈代表者〉 浜松市西区xx町 1830番地の2 スヤマビルドサービス株式会社 取締役社長xx x 〈その他の構成員〉浜松市西区xx町 21036番地 株式会社xx工業所 代表取締役 xx xx |
-45-
白 紙
. -46-
第 79 号 議 案令和 4年 6月10日提 出
工事請負契約締結について
次のとおり工事請負契約を締結する。
浜松市長 x x x x
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
(国)152号道路災害復旧工事(抑止工1) | ・復旧延長 L=84m ・道路土工 V=20 ・グラウンドアンカー工 N=114本 ・仮設工 1式 | 310,200,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | 浜松市天竜区xx町725番地 龍川建設株式会社代表取締役 xx xx |
-47-
白 紙
. -48-
第 80 号 議 案令和 4年 6月10日提 出
工事請負契約締結について
次のとおり工事請負契約を締結する。
浜松市長 x x x x
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
(国)152号道路災害復旧工事(抑止工2) | ・復旧延長 L=138m ・道路土工 V=780 ・グラウンドアンカー工 N=207本 ・仮設工 1式 | 343,200,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | 浜松市天竜区xx 2975番地の1 株式会社天竜アキヤマ 代表取締役xx x |
-49-
白 紙
. -50-
第 81 号 議 案令和 4年 6月10日提 出
物品購入契約締結について
次のとおり物品購入契約を締結する。
浜松市長 x x x x
品 名 | 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器 | ・W200mm×D200mm× H46mm程度 ・アンテナ内蔵型( ACアダプタ、ACコード、マウントキット含む) ・数量 969台 | 70,670,160円 | 特定調達契 約 一般競争入 札 | 浜松市中区千歳町 91番地の1 遠鉄システムサービス株式会社 代表取締役 xxx xx |
-51-
白 紙
. -52-
追加議案の参考資料
第 75 号議案 令和4年度浜松市一般会計補正予算(第3号)第 76 号議案 工事請負契約締結について
(浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事))
浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事)の工事請負契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものであります。
※ 浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抄第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規
定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格3億円以上の工事又は製造の請負とする。
第 77 号議案 工事請負契約締結について
(浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事))
浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事)の工事請負契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものであります。
第 78 号議案 工事請負契約締結について
(浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事))
浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事)の工事請負契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものであります。
第 79 号議案 工事請負契約締結について
((国)152号道路災害復旧工事(抑止工1))
(国)152号道路災害復旧工事(抑止工1)の工事請負契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものであります。
第 80 号議案 工事請負契約締結について
((国)152号道路災害復旧工事(抑止工2))
(国)152号道路災害復旧工事(抑止工2)の工事請負契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものであります。
第 81 号議案 物品購入契約締結について
(小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器)
小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器の物品購入契約締結について、浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、提案するものであります。
※ 浜松市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抄第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不 動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が
1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
令 和 4 年
第2回 市議会定例会
追 加 議 案 の 説 明 資 料
白 紙
. -56-
議 案 件 目
第 | 76 | 号議案 | 工事請負契約締結について (浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事)) | 58 |
第 | 77 | 号議案 | 工事請負契約締結について (浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事)) | 60 |
第 | 78 | 号議案 | 工事請負契約締結について (浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事)) | 63 |
第 | 79 | 号議案 | 工事請負契約締結について ((国)152号道路災害復旧工事(抑止工1)) | 64 |
第 | 80 | 号議案 | 工事請負契約締結について ((国)152号道路災害復旧工事(抑止工2)) | 67 |
第 | 81 | 号議案 | 物品購入契約締結について (小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器) | 69 |
(第 76 号議案の説明資料)
動物園
工事請負契約締結について(浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事))
(提案理由)
昭和58年に開園した浜松市動物園において、園内給排水設備の経年による劣化が進んでいることから、浜松市動物園再生基本計画(平成28年策定)に基づき、給排水設備改修工事(3期工事)について工事請負契約を締結するものです。
(工事の概要)
・工事場所 浜松市西区舘山寺町199番地
・工事内容 給水設備工事、排水設備工事、舗装解体復旧工事、その他付帯工事
(工事期間)
本契約成立の日の翌日から令和6年2月29日まで
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
浜松市動物園給排水設備改修工事(3期工事) | 給排水設備改修工事一式 ・給水設備工事 ・排水設備工事 ・舗装解体復旧工事 ・その他付帯工事 | 363,000,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | 浜松市中区xx220番地の4 日管株式会社 代表取締役会長 xx xxx |
(位置図)
名 称:浜松市動物園
所在地:浜松市西区舘山寺町199番地
アシカ
クマ
クジャク
キリン
ヒョウ
ワシ
ゴリラ
サル山
トラ
ゾウ
いのちのふれあいゾーン
正門
施工箇所:2~5工区
(第 77 号議案の説明資料)
教育施設課
工事請負契約締結について(浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事))
(提案理由)
昭和33年に建設された神久呂小学校南校舎及び中校舎は、建物の劣化や老朽化が著しく進んでおり、全体の機能改善を図ることで児童の安全な教育環境を確保するため、校舎改築工事(建築工事)について工事請負契約を締結するものです。
(工事の概要)
・建設地 浜松市西区xxx町3490番地
・規模・設備等
改築工事 校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積3,687.88㎡その他 外構工事等
(工事期間)
本契約成立の日の翌日から令和6年2月16日まで
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(建築工事) | 校舎改築工事一式 ・校舎棟改築工事鉄筋コンクリート造3階建、延床面積3,687.88㎡ ・外構工事 等 | 1,075,800,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | xx・xx特定建設工事共同企業体 〈代表者〉 浜松市中区布橋二丁目6番1号 xx建設株式会社取締役社長 xx xx 〈その他の構成員〉浜松市西区xx町 5181番地の1 株式会社xx代表取締役 xx xx |
(位置図)
名 称:浜松市立神久呂小学校
所在地:浜松市西区xxx町3490番地
拡大図
白 紙
. -62-
(第 78 号議案の説明資料)
教育施設課
工事請負契約締結について(浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事))
(提案理由)
昭和33年に建設された神久呂小学校南校舎及び中校舎は、建物の劣化や老朽化が著しく進んでおり、全体の機能改善を図ることで児童の安全な教育環境を確保するため、校舎改築工事(機械設備工事)について工事請負契約を締結するものです。
(工事の概要)
・建設地 浜松市西区xxx町3490番地
・規模・設備等 給排水衛生設備、空気調和換気設備、消火栓設備、浄化設備 等
(工事期間)
本契約成立の日の翌日から令和6年2月16日まで
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
浜松市立神久呂小学校校舎改築工事(機械設備工事) | 校舎改築工事に伴う機械設備工事一式 ・給排水衛生設備 ・空気調和換気設備 ・消火栓設備 ・浄化設備 等 | 344,300,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | スヤマビルド・xx特定建設工事共同企業体 〈代表者〉 浜松市西区xx町 1830番地の2 スヤマビルドサービス株式会社 取締役社長xx x 〈その他の構成員〉浜松市西区xx町 21036番地 株式会社xx工業所 代表取締役 xx xx |
(第 79 号議案の説明資料)
河川課
工事請負契約締結について((国)152号道路災害復旧工事(抑止工1))
(提案理由)
令和2年7月豪雨に起因する地滑りにより被災した(国)152号xxトンネルについて、復旧工事を行うため、工事請負契約を締結するものです。
(工事概要)
・工事場所 浜松市天竜区xx町xx地内
・工事内容 復旧延長 L=84m
道路土工、グラウンドアンカー工、仮設工1式
(工事期間)
本契約成立の日の翌日から令和6年7月31日まで
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
(国)152号道路災害復旧工事(抑止工1) | ・復旧延長 L=84m ・道路土工 V=20 ・グラウンドアンカー工 N=114本 ・仮設工 1式 | 310,200,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | 浜松市天竜区xx町725番地 龍川建設株式会社代表取締役 xx xx |
(位置図)
施工箇所
天竜区役所
N
(計画平面図)
N
抑止工2
天 竜 川 →
白 紙
. -66-
(第 80 号議案の説明資料)
河川課
工事請負契約締結について((国)152号道路災害復旧工事(抑止工2))
(提案理由)
令和2年7月豪雨に起因する地滑りにより被災した(国)152号xxトンネルについて、復旧工事を行うため、工事請負契約を締結するものです。
(工事概要)
・工事場所 浜松市天竜区xx町xx地内
・工事内容 復旧延長 L=138m
道路土工、グラウンドアンカー工、仮設工1式
(工事期間)
本契約成立の日の翌日から令和6年7月31日まで
工事 の名 称 | 工 事 の 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
(国)152号道路災害復旧工事(抑止工2) | ・復旧延長 L=138m ・道路土工 V=780 ・グラウンドアンカー工 N=207本 ・仮設工 1式 | 343,200,000円 | 制 限 付一般競争入 札 (総合評価方式) | 浜松市天竜区xx 2975番地の1 株式会社天竜アキヤマ 代表取締役xx x |
-67-
白 紙
. -68-
(第 81 号議案の説明資料)
教育施設課
物品購入契約締結について(小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器)
(提案理由)
浜松市内各小中学校の特別教室に無線アクセスポイント機器を整備するため、無線アクセスポイント機器の物品購入契約を締結するものです。
(整備校数)
142校(小学校93校、中学校45校、xxxx校3校及び分校1校)
品 名 | 概 要 | 契 約 金 額 | 契約方法 | 契約者住所氏名 |
小中学校特別教室用無線アクセスポイント機器 | ・W200mm×D200mm× H46mm程度 ・アンテナ内蔵型(ACアダプタ、ACコード、マウントキット含む) ・数量 969台 | 70,670,160円 | 特定調達契 約一般競争入 札 | xxxxxxxx 00xxの1 遠鉄システムサービス株式会社 代表取締役 xxx xx |
-69-
白 紙
. -70-
令和4年度
補正予算の参考資料
一般会計補正予算(第3号)
(第2回市議会定例会)
令和4年6月
浜 松 市
目 次
1 令和4年度5月補正予算編成の基本方針(第3号) 73頁
2 令和4年度会計別予算額調 75頁
3 令和4年度一般会計予算款別構成比調 76頁
4 令和4年度一般会計予算性質別分析調 79頁
5 令和4年度5月補正予算案の概要(第3号) 80頁
1 令和4年度 5月補正予算編成の基本方針(第3号)
今回の補正予算は、国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」の決定に伴い、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、生活者支援及び事業者支援に要する経費を追加するほか、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給などの経費を追加するものです。
また、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、デジタル・スマートシティ政策の推進に要する経費を追加するものです。
白 紙
. -74-
2 令和4年度 会計別予算額x
x 計 別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 x | |
x 般 会 計 | 千円 367,218,000 | 千円 3,900,000 | 千円 371,118,000 | ||
特 別 会 計 | 226,549,000 | - | 226,549,000 | ||
国民健康保険事業 | 73,955,000 | - | 73,955,000 | ||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 221,000 | - | 221,000 | ||
介護保険事業 | 74,437,000 | - | 74,437,000 | ||
後期高齢者医療事業 | 11,526,000 | - | 11,526,000 | ||
と畜場・市場事業 | 323,000 | - | 323,000 | ||
農業集落排水事業 | 171,000 | - | 171,000 | ||
中央卸売市場事業 | 734,000 | - | 734,000 | ||
育英事業 | 75,000 | - | 75,000 | ||
学童等災害共済事業 | 6,000 | - | 6,000 | ||
小型自動車競走事業 | 16,690,000 | - | 16,690,000 | ||
駐車場事業 | 410,000 | - | 410,000 | ||
公債管理 | 48,001,000 | - | 48,001,000 | ||
計(一般会計+特別会計) | 593,767,000 | 3,900,000 | 597,667,000 | ||
企 業 会 計 | 78,145,947 | - | 78,145,947 | ||
病院事業 | 19,009,190 | - | 19,009,190 | ||
水道事業 | 20,679,223 | - | 20,679,223 | ||
下水道事業 | 38,457,534 | - | 38,457,534 | ||
総 計 | 671,912,947 | 3,900,000 | 675,812,947 |
3 令和4年度 一般会計予算款別構成比x
x 入
款 別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | ||
1 市 税 | 千円 146,900,000 | % 40.00 | 千円 - | 千円 146,900,000 | % 39.58 | |
2 地方譲与税 | 3,714,000 | 1.01 | - | 3,714,000 | 1.00 | |
3 xx割交付金 | 112,000 | 0.03 | - | 112,000 | 0.03 | |
4 配当割交付金 | 795,000 | 0.22 | - | 795,000 | 0.21 | |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,082,000 | 0.30 | - | 1,082,000 | 0.29 | |
6 分離課税所得割交付金 | 136,000 | 0.04 | - | 136,000 | 0.04 | |
7 法人事業税交付金 | 1,957,000 | 0.53 | - | 1,957,000 | 0.53 | |
8 地方消費税交付金 | 18,176,000 | 4.95 | - | 18,176,000 | 4.90 | |
9 ゴルフ場利用税交付金 | 91,000 | 0.03 | - | 91,000 | 0.02 | |
10 環境性能割交付金 | 735,000 | 0.20 | - | 735,000 | 0.20 | |
11 軽油引取税交付金 | 5,802,000 | 1.58 | - | 5,802,000 | 1.56 | |
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 327,000 | 0.09 | - | 327,000 | 0.09 | |
13 地方特例交付金 | 1,077,000 | 0.29 | - | 1,077,000 | 0.29 | |
14 地方交付税 | 27,000,000 | 7.35 | - | 27,000,000 | 7.27 | |
15 交通安全対策特別交付金 | 449,000 | 0.12 | - | 449,000 | 0.12 | |
16 分担金及び負担金 | 800,670 | 0.22 | - | 800,670 | 0.22 | |
17 使用料及び手数料 | 4,294,394 | 1.17 | - | 4,294,394 | 1.16 | |
18 国庫支出金 | 70,332,868 | 19.15 | 3,033,128 | 73,365,996 | 19.77 | |
19 県支出金 | 20,464,081 | 5.57 | - | 20,464,081 | 5.51 | |
20 財産収入 | 832,845 | 0.23 | - | 832,845 | 0.22 | |
21 寄 附 金 | 2,479,608 | 0.68 | - | 2,479,608 | 0.67 | |
22 繰 入 金 | 10,824,784 | 2.95 | - | 10,824,784 | 2.92 | |
23 繰 越 金 | 3,096,908 | 0.84 | 857,771 | 3,954,679 | 1.07 | |
24 諸 収 入 | 9,447,242 | 2.57 | 9,101 | 9,456,343 | 2.55 | |
25 市 債 | 36,291,600 | 9.88 | - | 36,291,600 | 9.78 | |
歳 入 合 計 | 367,218,000 | 100.00 | 3,900,000 | 371,118,000 | 100.00 |
歳 x
x 別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | ||
1 議 会 費 | 千円 942,649 | % 0.26 | 千円 - | 千円 942,649 | % 0.25 | |
2 x x 費 | 36,286,626 | 9.88 | 26,994 | 36,313,620 | 9.78 | |
3 x x 費 | 116,979,853 | 31.85 | 786,373 | 117,766,226 | 31.73 | |
4 衛 生 費 | 33,920,171 | 9.24 | - | 33,920,171 | 9.14 | |
5 労 働 費 | 482,994 | 0.13 | - | 482,994 | 0.13 | |
6 農林水産業費 | 5,622,620 | 1.53 | 74,832 | 5,697,452 | 1.53 | |
7 商 工 費 | 10,359,970 | 2.82 | 2,775,482 | 13,135,452 | 3.54 | |
8 土 木 費 | 46,584,949 | 12.69 | 121,191 | 46,706,140 | 12.59 | |
9 消 防 費 | 11,418,373 | 3.11 | - | 11,418,373 | 3.08 | |
10 教 育 費 | 64,493,795 | 17.56 | 115,128 | 64,608,923 | 17.41 | |
11 災害復旧費 | 3,000,000 | 0.82 | - | 3,000,000 | 0.81 | |
12 公 債 費 | 37,026,000 | 10.08 | - | 37,026,000 | 9.98 | |
13 予 備 費 | 100,000 | 0.03 | - | 100,000 | 0.03 | |
歳 x x x | 367,218,000 | 100.00 | 3,900,000 | 371,118,000 | 100.00 |
白 紙
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4 令和4年度 一般会計予算性質別分析調
性 質 別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 | ||
1 人 件 費 | 千円 82,555,019 | % 22.48 | 千円 3,808 | 千円 82,558,827 | % 22.25 | |
2 扶 助 費 | 83,002,521 | 22.60 | 37,075 | 83,039,596 | 22.37 | |
3 公 債 費 | 36,946,327 | 10.06 | - | 36,946,327 | 9.95 | |
4 物 件 費 | 55,324,219 | 15.07 | 1,782,709 | 57,106,928 | 15.39 | |
5 維持補修費 | 11,537,180 | 3.14 | - | 11,537,180 | 3.11 | |
6 補助費等 | 13,912,300 | 3.79 | 2,076,408 | 15,988,708 | 4.31 | |
7 積 立 金 | 509,278 | 0.14 | - | 509,278 | 0.14 | |
8 出資金・貸付金 | 84,120 | 0.02 | - | 84,120 | 0.02 | |
9 繰 出 金 | 25,142,762 | 6.85 | - | 25,142,762 | 6.77 | |
10 投資的経費 | 49,239,802 | 13.41 | - | 49,239,802 | 13.27 | |
(1) 補助事業 | 23,231,938 | 6.32 | - | 23,231,938 | 6.26 | |
(2) 単独事業 | 21,145,864 | 5.76 | - | 21,145,864 | 5.70 | |
(3) 国直轄事業 | 1,862,000 | 0.51 | - | 1,862,000 | 0.50 | |
(4) 災害復旧費 | 3,000,000 | 0.82 | - | 3,000,000 | 0.81 | |
11 公営企業会計支出金 | 8,964,472 | 2.44 | - | 8,964,472 | 2.42 | |
(1) 出資金・貸付金 | 912,393 | 0.25 | - | 912,393 | 0.25 | |
(2) 負担金・補助金 | 8,052,079 | 2.19 | - | 8,052,079 | 2.17 | |
計 | 367,218,000 | 100.00 | 3,900,000 | 371,118,000 | 100.00 |
5 令和4年度 5月補正予算案の概要(第3号)
歳入
(単位:xx)
款 | 補正額 | 項 目 | |
18 国庫支出金 | 3,033,128 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 2,223,532 |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 | 700,000 | ||
デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 75,595 | ||
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 31,920 | ||
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 | 2,081 | ||
23 繰越金 | 857,771 | 前年度繰越金 | 857,771 |
24 諸収入 | 9,101 | 学校給食費保護者等負担金 | 9,101 |
計 | 3,900,000 |
令和4年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業
(単位:千円)
No. | 事業名 | 所管課 | 事業内容 | 対象事業費 (5月補正後予算額) | 財源 | ||||||
国・県補助 | 臨時 交付金 | その他 | 一般財源 | ||||||||
当初 | 5月補正 (1号) | 5月補正 (3号) | 計 | ||||||||
1 | 指定管理者制度事業 | アセットマネジメント推進課 | 指定管理施設キャンセル料不徴収等交付金 | 21,006 | 0 | 0 | 21,006 | 0 | 21,006 | 0 | 0 |
2 | xx間地域PR事業 | 市民協働・地域政策課 | xx間地域の特産物物産展を東京で実施 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 862 |
3 | xx間地域モバイルスタンプラリー事業 | 浜松市の都市部市民がxx間地域に訪れるきっかけ作りとしてモバイルスタンプラリーを実施 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 1,233 | 1,233 | 0 | 1,267 | |
4 | 協働センター等キャッシュレス決済導入事業(デジタル・ガバメント推進事業、 ICT戦略推進事業) | デジタル・スマートシティ推進事業本部 情報政策課 | 協働センター等50施設へのキャッシュレス決済の導入 | 43,825 | 21,912 | 43,825 | △ 21,912 | 0 | 21,913 | 0 | 0 |
5 | Web会議システム庁内整備事業(デジタル・ガバメント推進事業) | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 外部や庁舎間との会議を遠隔で実施できる環境の整備・運用管理 | 4,508 | 0 | 4,508 | 0 | 0 | 4,508 | 0 | 0 |
6 | 書かないワンストップ窓口事業(デジタル・ガバメント推進事業) | 署名だけで手続きができる「書かないワンストップ窓口」の導入 | 155,567 | 77,784 | 0 | 77,783 | 0 | 77,783 | 0 | 0 | |
7 | 市民参加型合意形成プラットフォーム活用事業(デジタル・スマートシティ推進 事業) | オンライン上に市民・事業者・行政がアイデアを出し合い、意見交換や議論が オープンに行える場であるDecidimを構築 | 5,066 | 2,533 | 0 | 0 | 1,249 | 1,249 | 0 | 1,284 | |
8 | 浜松版Well-being(幸福 度)指標整備事業(デジタ ル・スマートシティ推進事業) | 幸福を感じている程度を測る指標となる 「Well-being指標」を整備・可視化 | 7,728 | 3,864 | 0 | 0 | 1,906 | 1,906 | 0 | 1,958 | |
9 | データ連携基盤活用サービス実装支援補助金(デジタ ル・スマートシティ推進事業) | データ連携基盤を活用したサービス実装に取り組む事業者を支援 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 2,466 | 2,466 | 0 | 2,534 | |
10 | 活動拠点事業 | UD・男女共同参画課 | 自動換気システムの修繕 | 1,262 | 0 | 1,262 | 0 | 0 | 1,262 | 0 | 0 |
11 | くらしのセンター運営事業 | 市民生活課 | くらしのセンタートイレ洋式化工事 | 1,782 | 0 | 1,782 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 0 |
12 | 新しい生活様式に対応したオンライン会議実践講座 (区課題解決事業) | 中区区振興課 | 中区協議会委員及び委員選出母体団体等を対象としたオンライン会議実習の実施 | 1,259 | 0 | 1,259 | 0 | 0 | 1,259 | 0 | 0 |
13 | 文化・芸術等ライブ配信システム構築事業(区役所デジタル運営経費) | 天竜区区振興課 | 天竜区内の文化施設5施設における光ファイバ対応工事及び公演等の相互ライブ配信 | 1,945 | 0 | 1,945 | 0 | 0 | 1,945 | 0 | 0 |
14 | WEB会議システム運用事業 (区役所デジタル運営経費) | 区役所及び協働センター間のオンライン会議の実施 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | |
15 | 文化施設インターネット使用料(文化推進デジタル運営経費) | 創造都市・文化振興課 | 市民音楽ホールにおける、利用者向けの配信用インターネット使用料 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
16 | 生涯学習施設インターネット使用料(生涯学習デジタル運営経費) | 浜北文化センターにおける、利用者向けの配信用インターネット使用料 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | |
17 | 図書館利用者カードリー ダー導入(図書館サービスシステム維持管理事業) | 中央図書館 | 図書貸出手続きの非接触化のため、ス マートフォンで表示した利用者カードを読み取るバーコードリーダーの導入 | 1,751 | 0 | 1,751 | 0 | 0 | 1,751 | 0 | 0 |
18 | 電子図書購入(資料収集事業) | ステイホームでも閲覧可能な電子図書の購入 | 5,022 | 0 | 5,022 | 0 | 0 | 5,022 | 0 | 0 | |
19 | 美術館ピープルカウンター (美術館デジタル運営経費) | 美術館 | 美術館内の混雑状況を計測し受付やHP上で公表するピープルカウンターの運用 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 |
20 | 申告会場用混雑ランプ活用事業(市民税等デジタル運営経費) | 市民税課 | 会場の混雑状況をリアルタイムに混雑ランプシステムに提供するものとして必要なスマートフォンをレンタル | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
21 | オンライン説明会・職員採用試験面接用Webツール導入事業(人事委員会事業デジタル運営経費) | 人事委員会事務局 | Webツールの運用及びオンラインセミナーへの出展 | 2,130 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 |
22 | 日常生活支援事業 高齢者生活支援ハウス事業介護保険運営経費 | 障害保健福祉課高齢者福祉課 介護保険課 | 濃厚接触者対応のための施設に対する支援 | 2,976 | 0 | 2,976 | 0 | 0 | 2,976 | 0 | 0 |
23 | 根洗学園管理運営事業 | 障害保健福祉課 | 根洗学園における手洗場の増設 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 |
24 | 子ども・若者サポート事業 | 次世代育成課 | 合同相談会実施における感染症対策用パーテーションの購入 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
(単位:千円)
No. | 事業名 | 所管課 | 事業内容 | 対象事業費 (5月補正後予算額) | 財源 | ||||||
国・県補助 | 臨時 交付金 | その他 | 一般財源 | ||||||||
当初 | 5月補正 (1号) | 5月補正 (3号) | 計 | ||||||||
25 | 新型コロナウイルス感染症防止対策補助金(社会的養護体制整備事業) | 子育て支援課 | 児童入所施設の入所児童に対するマスク及び衛生用品の支給及び施設に感染が発生した場合の職員時間外手当に対する補 助 | 11,500 | 5,750 | 5,750 | 0 | 0 | 5,750 | 0 | 0 |
26 | 児童家庭支援センター設置運営事業 | 児童家庭支援センターにおける手指消毒液の購入 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
27 | 子育て情報センター管理運営事業 | 子育て情報センターにおける手指消毒液等の購入 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
28 | 地域子育て推進事業 | xx間地域親子ひろば事業における手指消毒液等の購入 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
29 | 学習支援事業 | 学習支援事業実施における手指消毒液等の購入 | 1,740 | 250 | 1,490 | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 | |
30 | 人件費(会計年度任用職員) | 幼児教育・保育課 | 市立保育所における新型コロナウイルス感染症対策に伴うxx員雇い上げに関する経費 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
31 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 市立保育所における新型コロナウイルス感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
32 | 保育ママ事業 | 保育ママ事業における感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
33 | 私立保育所等事業費助成事業 | 私立保育所等が感染症対策として購入した物品の経費や消毒作業などに係る時間外手当等に対する補助 | 111,700 | 55,850 | 55,850 | 0 | 0 | 55,850 | 0 | 0 | |
34 | 保育事業デジタル運営経費 | 保育相談センター運営に要するタブレットレンタル経費及びビデオ通話サービス利用料 | 3,058 | 0 | 3,058 | 0 | 0 | 3,058 | 0 | 0 | |
35 | 保育関連相談に係る保育チャットボットの導入 | 1,595 | 0 | 1,595 | 0 | 0 | 1,595 | 0 | 0 | ||
36 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 市立保育所保護者に対する原油価格・物価高騰に伴う給食費支援に関する経費 | 5,155 | 0 | 0 | 0 | 4,289 | 4,289 | 0 | 866 | |
37 | 私立保育所等事業費助成事業 | 私立保育所等保護者に対する原油価格・物価高騰に伴う給食費支援に対する補助金 | 45,146 | 0 | 0 | 0 | 37,560 | 37,560 | 0 | 7,586 | |
38 | 保育事業運営経費 | 私立保育所等保護者に対する原油価格・物価高騰に伴う給食費支援事業費に伴う事務費 | 344 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 58 | |
39 | クラスター発生時における感染症対策事業(医療調整本部事業) | 健康医療課 | 市内医療機関への感染症専門家等による医療チームの派遣 | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 0 |
40 | 患者搬送事業(医療調整本部事業) | 自宅療養者等の搬送業務 | 26,288 | 0 | 26,288 | 0 | 0 | 26,288 | 0 | 0 | |
41 | 患者引率人材派遣事業(医療調整本部事業) | 感染症患者の自宅等から医療機関等への移送業務に係る保健師等の派遣 | 3,543 | 0 | 3,543 | 0 | 0 | 3,543 | 0 | 0 | |
42 | 患者搬送車運転事業(医療調整本部事業) | 医療機関や軽症者等宿泊療養施設への入院・入所に伴う患者の搬送業務 | 3,561 | 0 | 3,561 | 0 | 0 | 3,561 | 0 | 0 | |
43 | 自宅療養体制整備事業費補助金(医療調整本部事業) | 医療機関に対する患者数に応じた協力金 | 16,470 | 0 | 16,470 | 0 | 0 | 16,470 | 0 | 0 | |
44 | xxx玉診療所管理運営事業 | パルスオキシメーターの購入 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
45 | 市民に向けた野菜摂取量増加推進事業(地域食育活動支援事業) | 健康増進課 | 野菜摂取量の増加を目的とした行動変容を促すためのベジメータ測定器を活用した推進事業 | 1,151 | 575 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 |
46 | LINEを活用した婦人科検診の受診率向上対策事業(がん検診等事業) | LINEを活用したチャット型のコミュニ ケーションで、特に20歳以降の若い世代向けに子宮頸がん及び乳がん予防に関する情報発信、検診受診を促進 | 3,960 | 1,980 | 0 | 1,980 | 0 | 1,980 | 0 | 0 | |
47 | はままつxxクラブ事業 (浜松ウエルネスプロジェクト事業) | 健康マイレージ機能を有したヘルスケアアプリ導入による市民の健康増進 | 13,008 | 6,504 | 0 | 6,504 | 0 | 6,504 | 0 | 0 | |
48 | PCR検査センター設置運営事業 | 保健総務課 | PCR検査センターの設置及び運営に要する経費 | 8,109 | 0 | 8,109 | 0 | 0 | 8,109 | 0 | 0 |
49 | 発熱等受診相談センター運営事業 | 発熱等受診相談センター運営に要する経費 | 93,450 | 0 | 93,450 | 0 | 0 | 93,450 | 0 | 0 | |
50 | 就職氷河期世代支援事業 (就労支援事業) | 産業振興課 | 就職氷河期世代に対して、静岡労働局、地域若者サポートステーション、地域経済団体等と連携し、実施する支援に係る 経費 | 26,975 | 20,231 | 6,744 | 0 | 0 | 6,744 | 0 | 0 |
51 | 海外販路拡大事業 | 農業水産課 | 海外渡航に伴う必要証明書等諸経費 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 |
(単位:千円)
No. | 事業名 | 所管課 | 事業内容 | 対象事業費 (5月補正後予算額) | 財源 | ||||||
国・県補助 | 臨時 交付金 | その他 | 一般財源 | ||||||||
当初 | 5月補正 (1号) | 5月補正 (3号) | 計 | ||||||||
52 | スマート農業推進事業 | 農業水産課 | 市内認定農業者の先進的栽培技術設備等の導入に対する補助金 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
53 | WEBフードテーマパーク事業 | WEBフードテーマパークのコンテンツ拡充、広告宣伝等 | 17,990 | 8,995 | 17,990 | △ 8,995 | 0 | 8,995 | 0 | 0 | |
54 | 浜松のお茶消費拡大推進事業(生産振興活動支援事 業) | 農業振興課 | 市xx中学校の児童生徒を対象とした粉末スティック茶の配付及びお茶講座の開催 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
55 | 新しい生活様式支援天竜材活用事業 | 林業振興課 | 天竜材(FSC認証材)を使用した新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金 | 40,000 | 0 | 10,000 | 0 | 14,797 | 24,797 | 0 | 15,203 |
56 | LPWA活用推進事業(スマート林業推進事業) | 携帯圏外の林業施業地において「LPWA」を整備し、安全対策等の効果を検証 | 27,417 | 13,708 | 0 | 0 | 6,762 | 6,762 | 0 | 6,947 | |
57 | 林業機械・施設整備事業 | 天竜国産材事業協同組合に対し、高性能木材乾燥機の導入を支援 | 17,415 | 0 | 0 | 0 | 8,590 | 8,590 | 0 | 8,825 | |
58 | 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 | 産業振興課 | 中小企業者等の資金繰りを支援するための県の制度融資と協調した償還xxの助成 | 993,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 968,000 | 0 |
59 | 新型コロナウイルス感染症対策デジタル化応援事業 | 中小企業者のデジタル化を推進(第2弾) | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | |
60 | 販売会開催事業(商業振興支援事業) | 市内の大型店において飲食事業者の食品等の販売会を開催 | 5,840 | 0 | 5,840 | 0 | 0 | 5,840 | 0 | 0 | |
61 | 空き店舗利活用事業費補助金(商業者支援事業費助成事業) | 空き店舗や空き家等に新たに出店する際の家賃や改修費等に対する補助金 | 15,500 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 13,500 | 2,000 | 0 | |
62 | 都心オフィス進出支援事業費補助金(都心業務機能集積促進助成事業) | 中心市街地における事務所等の開設に対する補助金 | 37,632 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | 35,832 | |
63 | 中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業 | 中小事業者等によるカーボンニュートラルに資する取組に対する補助金 | 959,432 | 0 | 0 | 0 | 511,696 | 511,696 | 0 | 447,736 | |
64 | 物流等円滑化支援事業 | 貨物運送業及び貸切旅客自動車運送業に対し、燃油価格高騰による燃料費上昇額を助成 | 295,000 | 0 | 0 | 0 | 245,431 | 245,431 | 0 | 49,569 | |
65 | 外国人企業活動促進事業 (スタートアップ誘致事業) | スタートアップ推進課 | 市内で起業を目指す外国人のスタートアップビザ発給に対する支援 | 150 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 76 |
66 | 舘山寺地区観光施設維持管理事業 | 観光・シティプロモーション課 | 舘山寺ターミナル会議室網戸取付工事 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
67 | 観光施設維持修繕事業 | 天竜区xx観光トイレ洋式化工事 | 1,163 | 0 | 1,163 | 0 | 0 | 1,163 | 0 | 0 | |
68 | 天竜区xx観光トイレ洋式化工事 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | ||
69 | xx維持管理事業 | トイレ洋式化工事 | 1,680 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | |
70 | 国民宿舎奥浜名湖維持管理事業 | 浴室・厨房排気ファン更新工事 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | |
71 | 観光キャンペーン事業(デジタル国内誘客推進事業) | 市内施設の宿泊予約に使用できるクーポンの発行 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
72 | 外国人観光客送客助成事業 (インバウンド推進事業) | 訪日旅行取扱旅行会社を対象とした外国人観光客送客助成制度 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | |
73 | 公式オンラインアンテナショップ事業 | 販促キャンペーンによるオンラインアンテナショップ等で使用できる割引クーポンの発行 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
74 | マイクロツーリズム推進支援事業 | 市民等を対象とした市内のホテル・旅館での宿泊に対する助成 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
75 | デリバリープラットフォーム活用促進事業 | 浜松市デリバリープラットフォームに係る市民への周知や利用促進 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | |
76 | はままつLINEコロナ身守りシステム運用事業 | 安心して店舗・施設等を利用できるためのシステムの運用 | 3,960 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | |
77 | はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業 | 3密対策に積極的に取り組む市内飲食店の認証制度 | 7,890 | 0 | 7,890 | 0 | 0 | 7,890 | 0 | 0 | |
78 | 1億円キャッシュバック キャンペーン事業(はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業) | 市内の飲食業界への経済支援及び市民の需要喚起 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 |
(単位:千円)
No. | 事業名 | 所管課 | 事業内容 | 対象事業費 (5月補正後予算額) | 財源 | ||||||
国・県補助 | 臨時 交付金 | その他 | 一般財源 | ||||||||
当初 | 5月補正 (1号) | 5月補正 (3号) | 計 | ||||||||
79 | 電子決済サービス等を活用したポイント還元事業(シティプロモーション事業) | 観光・シティプロモーション課 | 市内中小店舗において、電子決済サービスを利用して支払いを行った場合のポイントバックキャンペーン | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 | 0 | 0 |
80 | 3密対策事業者支援事業 (観光・シティプロモーション運営経費) | 市内の個人事業主や中小企業等が行う3密対策やウイルス感染拡大防止対策に対する支援制度(リース料) | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | |
81 | 新型コロナウイルス感染症対策応援 | 市内の個人事業主や中小企業等(飲食店及び宿泊施設を除く)が行う3密対策やウイルス感染拡大防止対策に対する支援制度(リース料) | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | |
82 | 公共交通機関を用いた市内観光周遊促進事業(マイクロツーリズム推進支援事 業) | 公共交通機関を用いた市内観光周遊の促進を目的とした、1日乗車券の割引や観光周遊商品の造成 | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 10,309 | 10,309 | 0 | 10,591 | |
83 | 電子決済サービス等を活用したポイント還元事業(シティプロモーション事業) | 電子決済サービスを利用して支払いを 行った場合のポイントバックキャンペーンを市xx店舗で開催 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,247,956 | 1,247,956 | 0 | 252,044 | |
84 | 3D都市モデル整備事業(都市計画図等管理事業) | 都市計画課 | 3次元の地理空間データに「建物情報」等の都市活動に係る属性情報を付加した 「3D都市モデル」を整備 | 100,980 | 50,490 | 0 | 0 | 24,903 | 24,903 | 0 | 25,587 |
85 | 路線バスに対する燃料価格激変緩和対策支援事業(バス交通等対策助成事業) | 交通政策課 | 路線バス事業に対し、燃油価格高騰による燃料費上昇額を助成 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 14,975 | 14,975 | 0 | 3,025 |
86 | 消防庁舎整備事業 | 消防総務課 | 職員の仮眠室個室化及び消防指令センター作戦会議xx消防庁舎の整備 | 29,122 | 0 | 29,122 | 0 | 0 | 29,122 | 0 | 0 |
87 | 消防庁舎の救急消毒室、トイレ、洗面所の自動水栓化 | 8,096 | 0 | 8,096 | 0 | 0 | 8,096 | 0 | 0 | ||
88 | 消防団庁舎整備事業 | 消防団庁舎のくみ取り式・和式トイレ洋式化及び自動水栓化 | 43,700 | 0 | 43,700 | 0 | 0 | 43,700 | 0 | 0 | |
89 | 救急高度化推進整備事業 | 警防課 | 高規格救急自動車等の購入 | 28,020 | 0 | 28,020 | 0 | 0 | 28,020 | 0 | 0 |
90 | 感染防止衣の購入 | 3,010 | 0 | 3,010 | 0 | 0 | 3,010 | 0 | 0 | ||
91 | 人件費(会計年度任用職員) | 教職員課 | 小学校への養護教諭補助員の追加配置 | 5,948 | 0 | 5,948 | 0 | 0 | 5,948 | 0 | 0 |
92 | 小学校教職員管理事業(人事管理事業) | 小学校における放課後の教室等消毒作業 | 20,023 | 5,380 | 14,643 | 0 | 0 | 14,643 | 0 | 0 | |
93 | 中学校教職員管理事業(人事管理事業) | 中学校における放課後の教室等消毒作業 | 9,406 | 2,524 | 6,882 | 0 | 0 | 6,882 | 0 | 0 | |
94 | 教育指導デジタル運営経費 | 指導課 | コロナによる社会や生活の変化が児童生徒に与えた影響をメンタルヘルスアン ケートにより把握 | 3,520 | 0 | 3,520 | 0 | 0 | 3,520 | 0 | 0 |
95 | 不登校児支援推進事業 | 校外適応指導教室(ほっとエリア阿多古)トイレの洋式化 | 1,094 | 0 | 1,094 | 0 | 0 | 1,094 | 0 | 0 | |
96 | 市立幼稚園運営事業 | 幼児教育・保育課 | 市立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費 | 27,500 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0 | 13,750 | 0 | 0 |
97 | 私立幼稚園助成事業(私立幼稚園教育振興助成事業) | 原油価格・物価高騰に伴う私立幼稚園給食費の支援にかかる補助金 | 17,646 | 0 | 0 | 0 | 14,681 | 14,681 | 0 | 2,965 | |
98 | 幼稚園事業運営経費 | 原油価格・物価高騰に伴う市立幼稚園給食費の支援にかかる補助金 | 2,151 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 1,790 | 0 | 361 | |
99 | 学校給食センター事業(学校給食食材購入事業) | 健康安全課 | 原油価格・物価高騰に伴う保護者等負担増分の学校給食センター食材購入費 | 11,752 | 0 | 0 | 0 | 8,844 | 8,844 | 1,122 | 1,786 |
100 | 学校給食費管理事業 | 原油価格・物価高騰に伴う保護者等負担増分の食材調達委託業務費 | 83,579 | 0 | 0 | 0 | 62,897 | 62,897 | 7,979 | 12,703 | |
101 | 水道事業会計負担金 | 上下水道総務課 | 水道施設のトイレ洋式化工事 | 4,076 | 0 | 4,076 | 0 | 0 | 4,076 | 0 | 0 |
102 | 下水道事業会計負担金 | 下水道施設のトイレ洋式化工事 | 8,606 | 0 | 8,606 | 0 | 0 | 8,606 | 0 | 0 | |
合計 | 6,828,404 | 317,117 | 2,342,323 | 76,666 | 2,223,532 | 4,642,521 | 979,101 | 889,665 |
令和4年度 デジタル田園都市国家構想推進交付金充当事業
(単位:千円)
No. | 区分 | 事業名 | 所管課 | 対象事業費 (5月補正後予算額) | 財源 | |||||||
デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 一般財源 | ||||||||||
当初 | 5月補正 (1号) | 5月補正 (3号) | 計 | |||||||||
1 | T y p e 1 | ①デジタル化による 「予防・xx都市」の推進 | LINEを活用した婦人科検診の受診率向上対策事業(がん検診等事業) | 健康増進課 | 3,960 | 0 | 1,980 | 0 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
2 | はままつxxクラブ事業(浜松ウエルネスプロジェクト事業) | 13,008 | 0 | 6,504 | 0 | 6,504 | 6,504 | 0 | ||||
3 | SNSを活用した若者相談支援事業(青少年活動デジタル運営経費) | 次世代育成課 | 11,506 | 0 | 5,753 | 0 | 5,753 | 0 | 5,753 | |||
4 | ②デジタル化による 「もうかる農業」の実現 | スマート農業推進事業 | 農業水産課 | 30,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
5 | WEBフードテーマパーク事業 | 17,990 | 0 | 8,995 | 0 | 8,995 | 8,995 | 0 | ||||
6 | ③オンライン化の推進による市民サービスのxx | xx手続きのオンライン化事業 (デジタル・ガバメント推進事業) | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 13,574 | 0 | 6,787 | 0 | 6,787 | 0 | 6,787 | ||
7 | 設計書情報提供システム運用事業(技術監理デジタル運営経 費) | 技術監理課 | 3,168 | 0 | 1,584 | 0 | 1,584 | 0 | 1,584 | |||
8 | Web口座振替受付サービス事業 (税務総務デジタル運営経費) | 税務総務課 | 3,499 | 0 | 1,749 | 0 | 1,749 | 0 | 1,750 | |||
9 | 市税の納付手段の多様化事業 (税務総務デジタル運営経費) | 5,604 | 0 | 2,802 | 0 | 2,802 | 0 | 2,802 | ||||
10 | ④市民にやさしいデジタル窓口の推進 | 協働センター等キャッシュレス決済導入事業(デジタル・ガバメント推進事業、ICT戦略推進事業) | デジタル・スマートシティ推進事業本部情報政策課 | 43,825 | 0 | 21,912 | 0 | 21,912 | 21,913 | 0 | ||
11 | 書かないワンストップ窓口事業 (デジタル・ガバメント推進事業) | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 155,567 | 0 | 77,784 | 0 | 77,784 | 77,783 | 0 | |||
Type1 | 合計 | 301,701 | 0 | 150,850 | 0 | 150,850 | 132,175 | 18,676 | ||||
12 | T y p e 2 | データ活用によるサステナブルな「Well- beingスマートシティ」の共創 | 市民参加型合意形成プラット フォーム活用事業(デジタル・スマートシティ推進事業) | デジタル・スマートシティ推進事業本部 | 5,066 | 0 | 0 | 2,533 | 2,533 | 1,249 | 1,284 | |
13 | 浜松版Well-being(幸福度)指標整備事業(デジタル・スマートシティ推進事業) | 7,728 | 0 | 0 | 3,864 | 3,864 | 1,906 | 1,958 | ||||
14 | データ連携基盤活用サービス実装支援補助金(デジタル・ス マートシティ推進事業) | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 2,466 | 2,534 | ||||
15 | LPWA活用推進事業(スマート林業推進事業) | 林業振興課 | 27,417 | 0 | 0 | 13,708 | 13,708 | 6,762 | 6,947 | |||
16 | 3D都市モデル整備事業(都市計画図等管理事業) | 都市計画課 | 100,980 | 0 | 0 | 50,490 | 50,490 | 24,903 | 25,587 | |||
Type2 | 合計 | 151,191 | 0 | 0 | 75,595 | 75,595 | 37,286 | 38,310 |
歳出
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
総務費 | 1 生活支援事業 | 57,505 | 4,200 | 61,705 | ||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | |||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 2,071 | 2,071 | |||
繰 | 過疎地域持続的発展事業基金繰入金 | 2,000 | 0 | 2,000 | ||
一 | 般 x x | 55,505 | 2,129 | 57,634 | ||
◆ | (1) xx間地域PR事業 | 0 | 1,700 | 1,700 | ||
・補正理由 xx間地域の特産品PRと併せて移住・定住を促進する物産展を、xx間地域の各種団体やxxいきいき応援隊員と連携して首都圏で開催するために要する 経費の追加 ・補正内容 旅費 918千円(皆増) 需用費 98千円(皆増) 役務費 464千円(皆増)使用料及び賃借料 220千円(皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 838千円(皆増) | ||||||
◆ | (2) xx間地域モバイルスタンプラリー事業 | 0 | 2,500 | 2,500 | ||
・補正理由 xx間地域の飲食店等を巡るモバイルスタンプラリーの実施に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 2,500千円(皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,233千円(皆増) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
総務費 | 2 デジタル・スマートシティ推進事業 | 55,465 | 22,794 | 78,259 | ||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | |||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 5,621 | 5,621 | |||
国 | 地方創生推進交付金 | 27,732 | 0 | 27,732 | ||
国 | デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 0 | 11,397 | 11,397 | ||
一 | 般 x x | 27,733 | 5,776 | 33,509 | ||
・補正理由 デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した、デジタル化による持続可能な都市の実現に資する取り組みに要する経費の追加 ・市民参加型合意形成プラットフォーム(Decidim)の導入・活用 5,066千円 ・Well-being(幸福度)指標の調査・分析等 7,728千円 ・データ連携基盤を活用したサービス実装支援に対する補助金 10,000千円 ・補正内容 役務費 1,980千円(35,900千円→37,880千円) 委託料 10,814千円(14,900千円→25,714千円)負担金補助及び交付金 10,000千円( 1,000千円→11,000千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,621千円(皆増)国1/2 デジタル田園都市国家構想推進交付金 11,397千円(皆増) | ||||||
xx費 | 1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 186,974 | 31,920 | 218,894 | ||
国 | 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金 | 186,974 | 31,920 | 218,894 | ||
・補正理由 国の制度改正による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給件数増加に伴う支援金の支給に要する扶助費の追加 ・補正内容 扶助費 31,920千円(186,680千円→218,600千円) ・財源 国10/10 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 31,920千円(186,974千円→218,894千円) ・その他 国の制度改正に伴い、申請期限が令和4年8月末まで延長 |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
xx費 | 2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 | 0 | 702,081 | 702,081 | ||
国 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 | 0 | 700,000 | 700,000 | ||
国 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 | 0 | 2,081 | 2,081 | ||
◆ | (1) 人件費 | 0 | 2,081 | 2,081 | ||
・補正理由 国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給にかかる運用改善に伴う職員手当等の追加 ・補正内容 職員手当等 2,081千円(皆増) ・財源 国10/10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 2,081千円(皆増) | ||||||
◆ | (2) 給付費 | 0 | 700,000 | 700,000 | ||
・補正理由 国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給にかかる運用改善に伴う交付金の追加 給付額 1世帯当たり10万円 対象世帯 ・令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割の非課税世帯 ・令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯 運用改善 家計急変により令和4年度住民税非課税世帯となっているが、未申請により受給できていない世帯に対し、プッシュ型給付を実施 ・補正内容 負担金補助及び交付金 700,000千円(皆増) ・財源 国10/10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 700,000千円(皆増) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
xx費 | 3 人件費(保育所費) | 3,027,274 | 1,727 | 3,029,001 | ||
使 | 市立保育所保育料 | 139,801 | 0 | 139,801 | ||
国 | 子ども・子育て支援交付金 | 5,069 | 0 | 5,069 | ||
国 | 子ども・子育て支援交付金 | 17,840 | 0 | 17,840 | ||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | |||||
地方創生臨時交付金 | 3,500 | 0 | 3,500 | |||
国 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 7,840 | 0 | 7,840 | ||
国 | 幼児教育・保育無償化推進事業費 | |||||
補助金 | 1,726 | 0 | 1,726 | |||
県 | 子ども・子育て支援交付金 | 1,267 | 0 | 1,267 | ||
県 | 子ども・子育て支援交付金 | 17,840 | 0 | 17,840 | ||
一 | 般 x x | 2,832,391 | 1,727 | 2,834,118 | ||
◆ | (1) 会計年度任用職員 | 951,180 | 1,727 | 952,907 | ||
【繰越明許費】 ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担軽減にかかる報酬の追加 ・補正内容 報酬 1,727千円(653,846千円→655,573千円) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
xx費 | 4 市立保育所管理運営事業 | 381,301 | 5,155 | 386,456 | ||
市使使 使国 国 諸諸 一 | 現年課税分(事業所税) | 34,000 | 0 | 34,000 | ||
市立保育所保育料 | 59,915 | 0 | 59,915 | |||
市立保育所延長保育料 | 1,276 | 0 | 1,276 | |||
市立保育所一時預かり利用料 | 900 | 0 | 900 | |||
新型コロナウイルス感染症対応 | ||||||
地方創生臨時交付金 | 1,500 | 4,289 | 5,789 | |||
保育対策総合支援事業費補助金 | 1,500 | 0 | 1,500 | |||
市立保育所副食費保護者負担金 | 51,138 | 0 | 51,138 | |||
市立保育所一時預かり事業副食費 | ||||||
保護者負担金 | 11 | 0 | 11 | |||
般 x x | 231,061 | 866 | 231,927 | |||
◆ | (1) 保育材料及び児童給食賄料事業 | 197,297 | 5,155 | 202,452 | ||
・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する需用費の追加 ・支援額 一食あたり9円 ・支援方法 給食費の据え置き ・補正内容 需用費 5,155千円(197,297千円→202,452千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,289千円 (1,500千円→5,789千円) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
xx費 | 5 私立保育所等助成事業 | 22,028,954 | 45,146 | 22,074,100 | ||
分 | 私立保育所保育料 | 543,434 | 0 | 543,434 | ||
国 | 施設型給付費負担金 | 7,620,828 | 0 | 7,620,828 | ||
国 | 地域型保育給付費負担金 | 1,212,799 | 0 | 1,212,799 | ||
国 | 子ども・子育て支援交付金 | 69,670 | 0 | 69,670 | ||
国 | 保育所等整備交付金 | 204,772 | 0 | 204,772 | ||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | |||||
地方創生臨時交付金 | 55,850 | 37,560 | 93,410 | |||
国 | 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 297,239 | 0 | 297,239 | ||
国 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 274,819 | 0 | 274,819 | ||
県 | 施設型給付費負担金 | 3,716,997 | 0 | 3,716,997 | ||
県 | 地域型保育給付費負担金 | 451,070 | 0 | 451,070 | ||
県 | 子ども・子育て支援交付金 | 69,670 | 0 | 69,670 | ||
諸 | 施設型給付費収入 | 1,080 | 0 | 1,080 | ||
一 | 般 x x | 7,510,726 | 7,586 | 7,518,312 | ||
◆ | (1) 私立保育所等事業費助成事業(補助金) | 995,101 | 45,146 | 1,040,247 | ||
【繰越明許費】 ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供に要する補助金の追加 ・支援額 一食あたり9円 ・支援方法 補助金 ・補正内容 負担金補助及び交付金 45,146千円(995,101千円→1,040,247千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 37,560千円 (55,850千円→93,410千円) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | ||||
xx費 | 6 保育事業運営経費 | 31,806 | 344 | 32,150 | |||
分 | 保育所保育費負担金 | 1 | 0 | 1 | |||
分 | 日本スポーツ振興センター掛金 | ||||||
保護者負担金 | 557 | 0 | 557 | ||||
国 | 子ども・子育て支援体制整備総合 | ||||||
推進事業費補助金 | 270 | 0 | 270 | ||||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | ||||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 286 | 286 | ||||
国 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 40 | 0 | 40 | |||
一 | 般 x x | 30,938 | 58 | 30,996 | |||
【繰越明許費】 ・補正理由 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供にかかる事務等に要する経費の追加 ・補正内容 需用費 218千円(1,902千円→2,120千円)役務費 126千円(2,762千円→2,888千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 286千円(皆増) | |||||||
農林水 | 1 低コスト林業推進事業 | 73,272 | 17,415 | 90,687 | |||
産業費 | 地国 県一 | 森林環境譲与税 | 70,000 | 0 | 70,000 | ||
新型コロナウイルス感染症対応 | |||||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 8,590 | 8,590 | ||||
xx間地域林業整備事業費補助金 | 3,272 | 0 | 3,272 | ||||
般 x x | 0 | 8,825 | 8,825 | ||||
◆ | (1) 林業機械・施設整備事業(補助金) | 3,272 | 17,415 | 20,687 | |||
・補正理由 天竜国産材事業協同組合による高性能木材乾燥機の導入に対する補助金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 17,415千円(3,272千円→20,687千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,590千円(皆増) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | ||||
農林水 | 2 木材需要拡大事業 | 259,441 | 30,000 | 289,441 | |||
産業費 | 地 国国 県一 | 森林環境譲与税 | 162,573 | 0 | 162,573 | ||
美しい森林づくり基盤整備交付金 | 3,840 | 0 | 3,840 | ||||
新型コロナウイルス感染症対応 | |||||||
地方創生臨時交付金 | 10,000 | 14,797 | 24,797 | ||||
森林整備地域活動支援事業費補助金 | 750 | 0 | 750 | ||||
般 x x | 82,278 | 15,203 | 97,481 | ||||
◆ | (1) 新しい生活様式支援天竜材活用事業 (補助金) | 10,000 | 30,000 | 40,000 | |||
・補正理由 天竜材(FSC認証材)を使用した新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 30,000千円(10,000千円→40,000千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 14,797千円 (10,000千円→24,797千円) | |||||||
3 スマート林業推進事業 | 8,365 | 27,417 | 35,782 | ||||
地国 xx | 森林環境譲与税 | 8,365 | 0 | 8,365 | |||
新型コロナウイルス感染症対応 | |||||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 6,762 | 6,762 | ||||
デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 0 | 13,708 | 13,708 | ||||
般 x x | 0 | 6,947 | 6,947 | ||||
・補正理由 デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した、消費電力が少なく遠距離通信が可能な無線技術(LPWA)を活用した通信インフラの実証に要する経費の追加 ・補正内容 役務費 16千円(皆増) 委託料 27,401千円(8,365千円→35,766千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,762千円(皆増)国1/2 デジタル田園都市国家構想推進交付金 13,708千円(皆増) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
商工費 | 1 物流等円滑化支援事業 | 0 | 295,000 | 295,000 | ||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 0 | 245,431 | 245,431 | ||
一 | 般 x x | 0 | 49,569 | 49,569 | ||
・補正理由 原油価格高騰に伴って燃料費負担が増加している貨物自動車運送業等への支援に要する経費の追加 ・補正内容 委託料 12,000千円(皆増)負担金補助及び交付金 283,000千円(皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 245,431千円(皆増) | ||||||
2 中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業 | 0 | 959,432 | 959,432 | |||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 0 | 511,696 | 511,696 | ||
一 | 般 x x | 0 | 447,736 | 447,736 | ||
・補正理由 コスト削減につながるカーボンニュートラル対応に取り組む中小事業者等に対する助成に要する経費の追加 ・補正内容 委託料 27,432千円(皆増)負担金補助及び交付金 932,000千円(皆増) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 511,696千円(皆増) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | ||||
商工費 | 3 スタートアップ誘致事業 | 39,174 | 150 | 39,324 | |||
使 | 舞阪サテライトオフィス使用料 | 2,762 | 0 | 2,762 | |||
国 | 地方創生推進交付金 | 5,500 | 0 | 5,500 | |||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | ||||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 74 | 74 | ||||
繰 | 地域振興等基金繰入金 | 4,000 | 0 | 4,000 | |||
諸 | その他収入 | 347 | 0 | 347 | |||
一 | 般 x x | 26,565 | 76 | 26,641 | |||
・補正理由 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の実施に要する報償費の追加 ・補正内容 報償費 150千円(154千円→304千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 74千円(皆増) | |||||||
4 新しい生活様式支援事業 | 387,950 | 20,900 | 408,850 | ||||
国 | 地方創生推進交付金 | 1,500 | 0 | 1,500 | |||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応 | ||||||
地方創生臨時交付金 | 384,850 | 10,309 | 395,159 | ||||
一 | 般 x x | 1,600 | 10,591 | 12,191 | |||
◆ | (1) マイクロツーリズム推進支援事業 | 100,000 | 20,900 | 120,900 | |||
・補正理由 公共交通機関を用いた市内観光周遊の促進に要する負担金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 20,900千円(100,000千円→120,900千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,309千円 (100,000千円→110,309千円) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | ||||
商工費 | 5 シティプロモーション事業 | 958,404 | 1,500,000 | 2,458,404 | |||
国 | 地方創生推進交付金 | 30,087 | 0 | 30,087 | |||
国 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 840,000 | 1,247,956 | 2,087,956 | |||
一 | 般 x x | 88,317 | 252,044 | 340,361 | |||
・補正理由 電子決済サービス等を活用したポイント還元事業の実施に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 1,500,000千円(937,407千円→2,437,407千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,247,956千円 (840,000千円→2,087,956千円) | |||||||
土木費 | 1 都市計画調整事業 | 4,180 | 100,980 | 105,160 | |||
国 xx | 新型コロナウイルス感染症対応 | ||||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 24,903 | 24,903 | ||||
デジタル田園都市国家構想推進交付金 | 0 | 50,490 | 50,490 | ||||
般 x x | 4,180 | 25,587 | 29,767 | ||||
◆ | (1) 都市計画図等管理事業 | 4,180 | 100,980 | 105,160 | |||
・補正理由 デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した、3D都市モデルの整備に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 100,980千円(4,180千円→105,160千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 24,903千円(皆増)国1/2 デジタル田園都市国家構想推進交付金 50,490千円(皆増) |
(単位:xx)
事 業・事 項 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |||
土木費 | 2 公共交通推進事業 | 614,600 | 18,000 | 632,600 | ||
市 国国 諸 債一 | 現年課税分(都市計画税) | 146,000 | 0 | 146,000 | ||
社会資本整備総合交付金(交通) | 58,850 | 0 | 58,850 | |||
新型コロナウイルス感染症対応 | ||||||
地方創生臨時交付金 | 0 | 14,975 | 14,975 | |||
地域公共交通確保維持改善事業費 | ||||||
補助金過年度収入 | 8,868 | 0 | 8,868 | |||
都市計画事業債 | 43,300 | 0 | 43,300 | |||
般 x x | 357,582 | 3,025 | 360,607 | |||
◆ | (1) バス交通等対策助成事業 | 331,215 | 18,000 | 349,215 | ||
【繰越明許費】 ・補正理由 原油価格高騰に伴って燃料費負担が増加している路線バス事業への支援に要する交付金の追加 ・補正内容 負担金補助及び交付金 18,000千円(67,056千円→85,056千円) ・財源 国 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 14,975千円(皆増) | ||||||
3 舘山寺総合公園運営事業 | 240,648 | 2,211 | 242,859 | |||
市使国国繰債 一 | 現年課税分(都市計画税) | 34,000 | 0 | 34,000 | ||
公園使用料 | 134 | 0 | 134 | |||
社会資本整備総合交付金(都市再生) | 7,395 | 0 | 7,395 | |||
地方創生推進交付金 | 9,938 | 0 | 9,938 | |||
花と緑の基金繰入金 | 3,478 | 0 | 3,478 | |||
都市計画事業債 | 4,600 | 0 | 4,600 | |||
般 x x | 181,103 | 2,211 | 183,314 | |||
◆ | (1) 一般整備事業 | 51,927 | 2,211 | 54,138 | ||
・補正理由 令和6年に浜名湖xx20周年記念事業を静岡県と共同開催する方針が示されたことに伴う、はままつフラワーパークにおける事業基本計画の策定に要する委託料の追加 ・補正内容 委託料 2,211千円(20,421千円→22,632千円) |