OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE“ĈAPLJINA“d.o.o. ĈAPLJINA 2019.godina(1.01.-31.12.)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE“ĈAPLJINA“d.o.o. ĈAPLJINA 2019.xxxxxx(1.01.-31.12.)
v.d. Direktor Xxxxxxx Xxxxx
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora xx Xxxxxxx javnih nabavki | Podaci o dobavljaĉu/ dobavljaĉima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon uĉinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zakljuĉenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena ( obrazloženje) |
Nabava goriva za vozila za 36 mjeseci 09000000- 3 | Otvoreni postupak 199-1-1- 230/18 | SUŠAK BENZ | 3.01.2019 | 31.10.2021. | 4286,29 | ||||
1 | 2 D.O.O. | 260.000,00 | 1.01.2019. 245.009,37 | 1.2.2019 | 75.792,13 | 4811,94 | |||
4227776610 002 | 31.12.2019. | 1.3.2019. | 4838,69 | ||||||
184.207,87 | 1.4.2019. | 5401,15 | |||||||
1.5.2019. | 5678,09 | ||||||||
01.06.2019 | 5496,80 | ||||||||
01.07.2019. | 6713,44 | ||||||||
1.8.2019 | 5484,11 | ||||||||
2.9.2019. | 5946,88 | ||||||||
1.10.2019. | 6167,61 | ||||||||
1.11.2019. | 5417,62 | ||||||||
2.12.2019. | 4845,17 |
usluge održavanja i nadogradnj e softverskih riješenja za poslovno informacio ni sistem i modula za obraĉun i naplatu komunalni h usluga 72267100- 0 | Pregovaraĉk i postupak bez objavljivanj a obavijesti x xxxxxx 199-4-2- 150/17 | 16.000,00 | 3.1.2019. | 31.8.19. | 2000,00 | ||||
2 | 24.000,00 | 30.6.19. 12.000,00 | 3.5.2019. | 12.000,00 | 2000,00 | ||||
3. | Usluge | Izravni | CROATIAREM | 115,86 | 3.1.2019. | 28.1.19. | |||
tehniĉkih i | sporazum | ONT | |||||||
periodiĉnih | 199-8-2- | D.D. | |||||||
pregleda za | 19/19 | 4227123650 | |||||||
2019. | 009 | ||||||||
71631200- | |||||||||
2 | |||||||||
4 | Nabava | Konkurents | EUROHERC | 9.500,00 | 1.1.19. 6.456,46 | 4.1.2019. | 31.12.2019. | 140,97 | |
usluge osiguranja | ki zahtjev 199-7-2- | OSIGURANJE DD | 31.12.19. 2.875,20 | 18.2.2019. | 3.581,26 | 132,26 | |||
vozila od | 294/17 | 4227015330 006 | 8.3.2019 | 858,98 | |||||
autoodgov ornosti, | 20.3.2019. | 266,54 | |||||||
zeleni karton i | 21.3.2019. | 321,98 | |||||||
dopunsko osiguranje | 29.3.2019. | 140,97 | |||||||
posade za 2018. i | 26.04.2019. | 144,97 |
2019. | 27.5.2019 | 140,97 | |||||||
66514110- 0 | 30.7.2019. | 247,33 | |||||||
30.7.2019. | 247,33 | ||||||||
30.7.2019 | 260,60 | ||||||||
.10.9.2019. | 153,84 | ||||||||
13.10.2019 | 140,97 | ||||||||
.5.11.2019. | 90,48 | ||||||||
04.12.2019. | 293,07 | ||||||||
5 | Nabava | Otvoreni | DOM | 38.556,00 | 1.1.19. 32.724,00 | 4.1..2019. | 30.6.2020. | 2916,00 | |
usluge ispitivanja | postupak 199-1-2- | ZDRAVLJA ĈAPLJINA | 31.12.19. 21.060,00 | 1.4.2019. | 11.664,00 | 2916,00 | |||
kvaliteta vode 71900000- | 82/18 | 4227180960 006 | 01.07.2019 1.10.2019. | 2916,00 2916,00 | |||||
7 | |||||||||
6 | Struĉni | Izravni | FIRCON d.o.o. | 200,00 | 8.1.2019. | 24.6.19. | |||
ĉasopisi za | sporazum | 4227069180 | |||||||
2019. | 199-8-1- | 000 | |||||||
22211000- | 21/19 | ||||||||
2 | |||||||||
7 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 20/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 500,60 | 8.1.2019. | 12.4.19. |
8 | Nabava i isporuka polovnog teretnog vozila za odvoz fekalija 34144700- 5 | Otvoreni postupak 199-1-1- 334/18 | TECHNO WIN D.O.O. 4254146910 005 | 73.000,00 | 9.1.2019. | 14.3.19. | |||
9 | Usluge hotela,resto rana i trgovina na malo za 2019. 55000000- 0 | Izravni sporazum 199-8-2- 22/19 | KARTING KLUB D.O.O. VUKOVARSK A BB 4227088990 004 | 45,09 | 10.1.2019. | 10.1.19. | |||
10 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 24/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 11.1.2019. | 28.1.19. | |||
11 | Obrasci raĉuna,spro v.liste, kalendari i drugo namjenske izrade za 2019. 22458000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 23/19 | S.Z.R. IDMII TISAK 4327156210 009 | 600,00 | 11.1.2019. | 19.2.19. | |||
12 | Obrasci raĉuna,spr. liste,xxx xxxxxx i dr. xxxxxxxxx izrade za 2019. 22458000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 25/19 | S.Z.R. IDMII TISAK 4327156210 009 | 560,00 | 15.1.2019. | 26.4.19. |
13 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 27/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 100,17 | 17.1.2019. | 6.9.19. | |||
14 | Usluge oglašavanj a radiopostaj a za 2019. 92210000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 28/19 | J.P.Radiopost aja Ĉapljina d.o.o. 4227177740 003 | 100,00 | 17.1.2019. | 19.2.19. | |||
15 | Xxxxx,brave ,xxxxxxx i,šarke i xx.xx 2019. 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 29/19 | FOTO STUDIO EXPRESS 4328073050 006 | 12,00 | 18.1.2019. | 18.1.19. | |||
16 | Usluga popravka elektroniĉk ih djelova vozila 50116000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 32/19 | am malić 0000000000 002 | 1500,00 | 18.1.2019. | 19.2.19. | |||
17 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda za vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 26/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 18.1.2019. | 28.1.19. |
18 | Usluge popravka i održavanja uredskih strojeva za 2019. 50310000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 33/19 | AGENCIJA "PROFIT" 4503647120 004 | 100,00 | 22.1.2019. | 14.8.19. | |||
19 | Higijenske potrepšine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 31/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 88,25 | 23.1.2019. | 30.6.19. | |||
20 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 30/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 23.1.2019. | 28.1.19. | |||
21 | Lot 1- Nabava vodovodni h i kanalizacij skih materijala 44115210- 4 | Otvoreni postupak 199-1-1- 224/17 | T.G.FERIMPO RT D.O.O. 4227687940 007 | Okvirni sporazum 80.000,00 | 12.858,03 11.577,88 10.753,39 9.771,84 9.613,29 | 23.1.2019. 31.1.2019. 7.2.2019. 14.2.2019. 28.2.2019. 15.3.2019 . 15.3.2019. 22.3.2019. 29.3.2019. 16.04.2019. 13.5.2019. 24.5.2019. | 554,55 2059,70 525,75 428,88 688,31 726,00 651,17 1280,15 824,49 981,55 158,55 3274,47 |
5.962,47 30.6. 2019. 3.643,98 | 31.5.2019. 12.06.2019. 14.6.2019. 26.6.2019. | 376,36 154,59 432,50 1731,39 | |||||||
22 | Usluge popravke ventila,cili ndara i crijeva za vozila za 2019. 50100000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 35/19 | BALIĆ D.O.O. ĈAPLJINA 4227219090 004 | 437,35 | 29.1.2019. | 30.1.19. | |||
23 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 34/19 | FIRCON d.o.o. 4227069180 000 | 102,56 | 29.1.2019. | 29.1.19. | |||
24 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 39/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 122,97 | 31.1.2019. | 28.3.19. | |||
25 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum Usluge 199- 8-2-40/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 54,33 | 31.1.2019. | 28.3.19. |
26 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum Usluge 199- 8-2-41/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 31.1.2019. | 28.3.19. | |||
27 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 36/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 307,90 | 31.1.2019. | 30.5.19. | |||
28 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 38/19 | BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 322,00 | 31.1.2019. | 26.7.19. | |||
29 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 37/19 | BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 658,79 | 31.1.2019. | 26.7.19. | |||
30 | Usluge pružatelja aplikacija za 2019. 72416000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 42/19 | EKONOMIKA d.o.o. 0000000000 000 | 000,00 | 1.2.2019. | 5.2.19. | |||
31 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 43/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 354,32 | 4.2.2019. | 28.3.19. |
32 | Usluge fiksne telefonije i prijenosa podataka za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 44/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100006 | 90,16 | 4.2.2019. | 28.3.19. | |||
33 | Usluge fiksne telefonije i prijenosa podataka za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 45/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 22,12 | 4.2.2019. | 28.3.19. | |||
34 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 46/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 87,40 | 5.2.2019. | 19.2.19. | |||
35 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 47/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 4328627130 007 | 990,00 | 5.2.2019. | 7.2.19. | |||
36 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 48/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 4328627130 007 | 59,50 | 7.2.2019 | 11.2.19.. | |||
37 | Xxxxxxx klor i baždarenje boca za 2019. 24311900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 50/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 915,00 | 13.2.2019. | 24.6.19. |
38 | Telefonska oprema za 2019. 32550000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 51/19 | Xxxxxx d.o.o. 4227161580 006 | 974,36 | 13.2.2019. | ||||
39 | Struĉni ĉasopisi za 2019. 22211000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 52/19 | ZAMM MEDIA CONSULTING 4201233540 005 | 199,00 | 21.2.2019. | 19.3.19. | |||
40 | Bravarske usluge za 2019. 98395000- 8 | Izravni sporazum 199-8-2- 53/19 | OB PRODUKT d.o.o. Ĉapljina 0000000000 006 | 460,00 | 22.2.2019. | 13.2.19. | |||
41 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 54/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 26.2.2019. | 4.3.19. | |||
42 | Djelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 61/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 310,43 | 28.2.2019. | 4.3.19. | |||
43 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Porazum 199-8-1- 60/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 0000000000 000 | 000,14 | 28.2.2019. | 6.9.19. | |||
44 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 57/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 | 123,09 | 28.2.2019. | 25.4.19. |
006 | |||||||||
45 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 Usluge mobilne telefonije | Izravni sporazum 199-8-2- 58/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 54,15 | 28.2.2019. | 25.4.19. | |||
46 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 Usluge mobilne telefonije | Izravni sporazum 199-8-2- 59/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 28.2.2019. | 25.4.19. | |||
47 | Ulja za podmaz. i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 56/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 15,18 | 28.2.2019. | 17.7.19. | |||
48 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 55/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 0000000000 000 | 000,83 | 28.2.2019. | 26.7.19. |
49 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum Usluge 199- 8-2-62/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 373,16 | 4.3.2019. | 25.4.19. | |||
50 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum Usluge 199- 8-2-63/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 19,55 | 4.3.2019. | 25.4.19. | |||
51 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum Usluge 199- 8-2-64/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 91,00 | 4.3.2019. | 25.4.19. | |||
52 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 65/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 113,60 | 6.3.2019. | 26.4.19. | |||
53 | Hrana,piće, xxxxx i drugi proizvodi za 2019. 15000000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 66/19 | UTD "BEST" D.O.O. TRAVNIK POSLOVNA JEDINICA "Supermarket " Ĉapljina 0000000000 940 | 70,43 | 6.3.2019. | 6.3.19. | |||
54 | Pravne usluge za 2019. 79100000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 69/19 | Zajedniĉki odvjetniĉki ured Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxx 4327797940 007 | 914,00 | 7.3.2019. |
55 | Cvjetni aražmani za 2019. 03121210- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 67/19 | CVJEĆARNA "BLOOM" Vl.Xxxxxx Xxxxxx Ĉapljina 4328584490 004 | 30,00 | 7.3.2019. | 7.3.19. | |||
56 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 68/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 107,86 | 8.3.2019. | 25.3.19. | |||
57 | Usluge prijevoza za 2019. 60000000- 8 | Izravni sporazum 199-8-2- 71/19 | JP ŽFBiH d.o.o. XX Xxxxxxx Ĉapljina 4200450270 656 | 19,06 | 12.3.2019. | 12.3.19. | |||
58 | 71314000- 2 Usluge u podruĉju energetike i srodne usluge | Izravni sporazum 199-8-2- 70/19 | JP ELEKTROPRI V XXXX HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 4227248350 007 | 17,09 | 12.3.2019. | 12.3.19. | |||
59 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 80/19 | BEST SOLUTIONS D.O.O. 4201940140 005 | 159,00 | 12.3.2019. | 11.3.19. | |||
60 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 73/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 283,72 | 13.3.2019. | 30.6.19. |
61 | Usluge prijevoza za 2019. 60000000- 8 | Izravni sporazum 199-8-2- 72/19 | CENTROTRAN S EUROLINES DD 4200153220 313 | 20,85 | 13.3.2019. | 13.3.19. | |||
62 | Elektriĉni strojevi,apa rati,po t.mater.i rasvjeta za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 75/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 273,50 | 15.3.2019. | 5.7.19. | |||
63 | Djelovi poljoprivre dnih strojeva za 2019. 16810000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 76/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 477,78 | 15.3.2019. | 5.7.19. | |||
64 | Kartice sa memorand umom za 2019. 30199740- 9 | Izravni sporazum 199-8-1- 74/19 | dm drogerie market d.o.o 4201125900 003 | 683,76 | 15.3.2019. | 28.3.19. | |||
65 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 81/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 4328627130 007 | 1152,50 | 18.3.2019. | 28.3.19. | |||
66 | Usluge na podruĉju energetike i srodne usluge za 2019. 71314000- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 82/19 | JP ELEKTROPRI V XXXX HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 175,00 | 19.3.2019. | 19.3.19. |
4227248350 007 | |||||||||
67 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 77/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 77,86 | 19.3.2019. | 25.3.19. | |||
68 | Usluge tehniĉkih i periodiĉni pregledi vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 78/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 77,86 | 21.3.2019. | 22.3.19. | |||
69 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 79/19 | LASER d.o.o. Podružnica Ĉapljina 4272213860 024 | 106,92 | 22.3.2019. | 22.3.19. | |||
70 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 83/19 | INFOCORE COMPUTERS d.o.o. 4227194320 000 | 147,86 | 23.3.2019. | 22.3.19. | |||
71 | Radovi na održavanju deponije otpada 12 mjeseci 45222110- 3 | Konkurents ki zahtjev 199-7-3- 49/19 | BETON PERUTINA 4227148720 001 | 50.000,00 | 26.3.2019. 29.03.2019. 01.04.2019. 03.05.2019 .03.06.2019. 01.07.2019. 01.08.2019. 02.09.2019. | 28.2.2020. 32.375,10 | 2200,28 10.372,00 2200,28 2200,28 2200,28 2200,28 2200,28 2200,28 |
31.12.19 17.624,90 | 01.10.2019. 04.11.2019. 02.12.2019. . | 2200,38 2200,28 2200,28 | |||||||
72 | Usluge osiguranja imovine 66515200- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 84/19 | CROATIA OSIGURANJE D.D. 4272062390 004 | 4771,07 | 28.3.2019. | ||||
73 | Djelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 86/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 71,10 | 29.3.2019. | 5.6.19. | |||
74 | Djelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 87/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 177,84 | 29.3.2019. | 5.6.19. | |||
75 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019.6716 | Izravni sporazum 199-8-2- 88/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 115,86 | 29.3.2019. | 1.4.19. |
31200-2 | |||||||||
76 | Akumulato ri za 2019. 31400000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 85/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 188,89 | 29.3.2019. | 5.6.19. | |||
77 | Lot 2- popravka teretnih vozila 50112100- 4 | Pregovaraĉk i postupak bez objavljivanj a obavijesti x xxxxxx 199- 4-2-125/18 | AUTOSERVIS AXA 4227613660 002 | 40.000,00 | 1.1.19. 32.401,00 31.12.19 23.281,00 | 29.3.2019. 14.6.2019. 4.11.2019. 28.12.2019. | 30.4.2021. 9.120,00 | 1.475,00 2.190,00 3.230,00 2.225,00 | |
78 | Sukcesivna nabava guma za vozila sa ugradnjom 34350000- 5 | Konkurents ki zahtjev 199-7-1- 104/16 | UNITRADE DOO 4272095990 007 | 1.1.19. 15.721,53 31.12.19. 10.513,61 | 29.3.2019. 1.8.2019. 1.11.2019. 27.12.2019. | 31.12.2019. 5207,92 | 1.724,52 1.912,44 834,92 736,04 | ||
79 | Lot 1- Popravke osobnih vozila 50112100- 4 | Pregovaraĉk i postupak bez objavljivanj a obavijesti x xxxxxx 199- 4-2-125/18 | UNITRADE DOO 4272095990 007 | 1.1.19. 19.602,22 31.12. 19. 18.229,62 | 29.3.2019. 1.8.2019 1.11.2019 27.11.2019 | 30.4.2021. 1.372,60 | 384,54 366,76 565,83 55,47 |
80 | Djelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 92/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 67,43 | 30.3.2019. | 13.5.19. | |||
81 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 89/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 313,29 | 30.3.2019. | 6.9.19. | |||
82 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 91/19 | BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 450,09 | 30.3.2019. | ||||
82 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 90/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 796,54 | 30.3.2019. | 22.11.19. | |||
83 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni Sporazum 199-8-2- 94/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 122,82 | 31.3.2019. | 20.5.19. | |||
84 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 95/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 54,15 | 31.3.2019. | 20.5.19. |
85 | Xxxxxx mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 96/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 31.3.2019. | 20.5.19. | |||
86 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 870921100 0-1 | Izravni Sporazum 199-8-1- 93/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 61,87 | 31.3.2019. | 7.8.19. | |||
87 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 103/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 432,40 | 2.4.2019. | 20.5.19. | |||
88 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 104/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 38,93 | 2.4.2019. | 20.5.19. | |||
89 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni Sporazum 199-8-2- 105/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 19,58 | 2.4.2019. | 20.5.19. | |||
90 | Gumeni i plastiĉni proizvodi za 2019. 19500000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 97/19 | HANSA-FLEX D.O.O. 4227202790 002 | 825,00 | 3.4.2019. | 21.3.19. |
91 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 98/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 149,40 | 3.4.2019. | 26.4.19. | |||
92 | Hrana,piće, xxxxx i drugi proizvodi za 2019. 15000000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 99/19 | UTD "BEST" D.O.O. TRAVNIK POSLOVNA JEDINICA "Supermarket " Ĉapljina 0000000000 940 | 77,28 | 3.4.2019. | 3.4.19. | |||
93 | Cvjetni aražmani za 2019. 03121210- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 100/19 | TR cvijetni atelje MASLAĈAK 4328274890 002 | 30,00 | 3.4.2019. | 3.4.19. | |||
94 | Usluge hotela,resto rana i trgovina na malo za 2019. 55000000- 0 | Izravni Sporazum 199-8-1- 101/19 | NANA s.t.r.Ĉapljina 4327106030 000 | 34,19 | 8.4.2019. | 8.4.19. | |||
95 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 102/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 4328627130 007 | 422,50 | 8.4.2019. | 11.4.19. | |||
96 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 106/19 | TRGOVAĈKA RADNJA S.T.R."ŽARIN G-A" ĈAPLJINA 4327672220 002 | 38,03 | 10.4.2019. | 9.9.19. |
97 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 107/19 | HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 4227270280 004 | 3,59 | 11.4.2019. | 11.4.19 | |||
98 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 108/19 | HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 4227270280 004 | 3,59 | 11.4.2019. | 11.4.19. | |||
99 | Akumulato ri za 2019. 31400000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 111/19 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY D.O.O. 4227233910 006 | 45,00 | 16.4.2019. | 25.7.19. | |||
100 | Usluge teh.i periodiĉnih pregleda za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 110/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 18.4.2019. | 3.5.19. | |||
101 | Pravne usluge za 2019. 79100000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 112/19 | Zajedniĉki odvjetniĉki ured Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxx 4327797940 007 | 540,00 | 23.4.2019. | ||||
102 | Usluge oglašavanj a radio postaja za 2019. 92210000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 113/19 | J.P.Radiopost aja Ĉapljina d.o.o. 4227177740 003 | 98,00 | 23.4.2019. | 24.6.19. |
103 | Razni izraĊeni proizvodi i srodni artikli za 2019. 44400000- 4 | Izravni Sporazum 199-8-1- 114/19 | HANSA-FLEX D.O.O. 4227202790 002 | 50,10 | 24.4.2019. | 24.4.19. | |||
104 | Usluge pranja vozila za 2019. 50112300- 6 | Izravni Sporazum 199-8-2- 115/19 | GUMI-PLAST DOO 4227095180 000 | 110,00 | 24.4.2019. | 11.6.19. | |||
105 | Usluge teh.i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 116/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 115,86 | 25.4.2019. | 29.4.19. | |||
106 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 117/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 128,22 | 29.4.2019. | ||||
107 | Elektriĉni strojevi,apa rati,po troš.mat.i rasvjete za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 122/19 | ELEKTROMIL AS D.O.O. 4272012960 004 | 76,54 | 29.4.2019. | 24.6.19. | |||
108 | Elektriĉni alati za 2019. 43830000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 118/19 | AGENDA-co d.o.o. 4272419300 009 | 1120,78 | 30.4.2019. | 10.5.19. |
109 | Usluge teh.i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 119/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 30.4.2019. | 3.5.19. | |||
110 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 120/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 485,15 | 30.4.2019. | 3.9.19. | |||
111 | Gnjojivo za parkove za 2019. 24400000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 123/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 362,40 | 30.4.2019. | 15.7.19. | |||
112 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 124/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 127,73 | 30.4.2019. | 24.6.19. | |||
113 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 125/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 53,07 | 30.4.2019. | 24.6.19. | |||
114 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 126/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 30.4.2019. | 24.6.19. |
115 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 127/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 60,17 | 30.4.2019. | 13.5.19. | |||
116 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum Robe 199-8- 1-128/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 213,76 | 30.4.2019. | 13.5.19. | |||
117 | Xxxxxx fiksna telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 129/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 369,96 | 3.5.2019. | 24.6.19. | |||
118 | Xxxxxx fiksna telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 130/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 35,74 | 3.5.2019. | 24.6.19. | |||
119 | Xxxxxx fiksna telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 131/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 19,02 | 3.5.2019. | 24.6.19. | |||
121 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni Sporazum 199-8-2- 132/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 170,00 | 6.5.2019. | 21.5.19. |
122 | Obrasci raĉuna,spro v. liste,xxxxxx xxx i dr. xxxxxxxxx izrade za 2019. 22458000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 133/19 | S.Z.R. IDMII TISAK 4327156210 009 | 840,00 | 8.5.2019. | 9.5.19. | |||
123 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 134/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 246,07 | 22.5.2019. | 30.6.19. | |||
124 | Usluge popravka i održavanja uredskih strojeva za 2019. 50310000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 135/19 | eicom it 4227372440 006 | 170,00 | 24.5.2019. | 10.6.19. | |||
125 | Lot2- Vodovodni materijali za navodnjava nje u hortikulturi 44115210- 4 | Otvoreni postupak 199-1-1- 224/17 | T.G.FERIMPO RT D.O.O. 4227687940 007 | 1.1.19 18.395,50 31.12. 19 18.077,47 | 24.5.2019. 12.6.2019. 18.7.2019. 28.11.2019 | 31.12.2019. 318,03 | 109,80 61,50 66,60 80,13 |
126 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 136/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 107,86 | 27.5.2019. | 28.5.19. | |||
127 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 137/19 | FIRCON d.o.o. 4227069180 000 | 85,47 | 27.5.2019. | 24.5.19. | |||
128 | Djelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 138/19 | TERRA EURO D.O.O. MOSTAR 4227404740 007 | 309,02 | 28.5.2019. | 16.5.19. | |||
129 | Uredski namještaj za 2019. 39130000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 139/19 | MUSAKOMER C d.o.o. Ĉitluk 4227069260 020 | 680,32 | 29.5.2019. | 1.7.19. | |||
130 | Uredski namještaj za 2019. 39130000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 140/19 | MUSAKOMER C d.o.o. Ĉitluk 4227069260 020 | 325,70 | 29.5.2019. | 11.11.19. | |||
131 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 141/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 144,44 | 31.5.2019. | 6.9..19. | |||
132 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 143/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 659,54 | 31.5.2019. |
133 | Uredskaop rema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 142/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 484,20 | 31.5.2019. | ||||
134 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 144/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 224,51 | 31.5.2019. | 9.9.19. | |||
135 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 145/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 75,21 | 31.5.2019. | 17.6.19. | |||
136 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 146/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 123,13 | 31.5.2019. | 25.7.19. | |||
137 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 147/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 89,91 | 31.5.2019. | 25.7.19. | |||
138 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 148/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 | 8,00 | 31.5.2019. | 25.7.19. |
006 | |||||||||
139 | Usluge ispitivanja kvaliteta otpadnih voda za 2019. 71610000- 7 | Izravni sporazum 199-8-2- 149/19 | HERKON D.O.O. MOSTAR 0000000000 009 | 430,00 | 31.5.2019. | 24.6.19. | |||
140 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 150/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 373,79 | 4.6.2019. | 25.7.19. | |||
141 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 151/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 41,32 | 4.6.2019. | 25.7.19. | |||
142 | Usluge fiksne telefonije za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 152/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 26,99 | 4.6.2019. | 25.7.19. | |||
143 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 153/19 | UNICREDIT BANK D.D. 0000000000 000 | 000,10 | 5.6.2019. | 24.6.19. |
144 | Sredstva za zaštitu(agr ohemijs ki proizvodi) za 2019. 24450000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 154/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 250,00 | 6.6.2019. | 23.9.19. | |||
145 | Uredski namještaj za 2019. 39130000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 155/19 | EMSS COMMERCE d.o.o. 4227063810 010 | 57,69 | 8.6.2019. | 10.6.19. | |||
146 | Xxxxxxx klor i baždarenje boca za 2019. 24311900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 157/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 305,00 | 10.6.2019. | 15.10.19. | |||
147 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 156/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 11.6.2019. | 24.10.19. | |||
148 | Obrasci raĉuna,spro v.liste, kalendari i drugo namjenske izrade za 2019. 22458000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 158/19 | S.Z.R. IDMII TISAK 4327156210 009 | 560,00 | 12.6.2019. | 24.6.19. |
149 | Nabava regulatora tlaka 44115210- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 159/19 | T.G.FERIMPO RT D.O.O. 4227687940 007 | 855,60 | 12.6.2019. | 21.11.19. | |||
150 | Usluge popravka i održavanja uredskih strojeva za 2019. 50310000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 160/19 | AGENCIJA "PROFIT" 4503647120 004 | 50,00 | 14.6.2019. | 14.8.19. | |||
151 | Cvjetni aražmani 03121210- 0 za 2019. | Izravni Sporazum 199-8-1- 161/19 | STR MIMOZA 4327570810 VL.X.XXXXX 000 | 30,00 | 18.6.2019. | 18.6.19. | |||
152 | Hrana,piće, xxxxx i drugi proizvodi za 2019. 15000000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 162/19 | UTD "BEST" D.O.O. TRAVNIK POSLOVNA JEDINICA "Supermarket " Ĉapljina 0000000000 940 | 73,37 | 18.6.2019. | 18.6.19. | |||
153 | Usluge popravke ventila,cili ndara i crijeva za vozila za 2019. 50100000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 165/19 | OBRT " LSFLEX" VL.XXXXX XXXXX 4328561440 000 | 830,00 | 19.6.2019. | 3.7.19. | |||
154 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 163/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 523,42 | 21.6.2019. | 6.9.19. |
155 | Bravarske usluge za 2019. 98395000- 8 | Izravni sporazum 199-8-2- 169/19 | OB PRODUKT d.o.o. Ĉapljina 0000000000 006 | 1556,00 | 24.6.2019. | 19.8.19. | |||
156 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 170/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 0000000000 000 | 000,00 | 26.6.2019. | 18.6.19. | |||
157 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 166/19 | AUTOBAT D.O.O. 4272103760 008 | 117,10 | 27.6.2019. | 27.6.19. | |||
158 | Ventilatori i naprave za klimatizaci ju za 2019. 39717000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 172/19 | HIPEX D.O.O. 422728814 | 1196,58 | 27.6.2019. | 16.8.19. | |||
159 | Djelovi poljoprivre dnih strojeva za 2019. 16810000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 168/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 535,90 | 28.6.2019. | 13.9.19. | |||
160 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 167/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 420,31 | 28.6.2019. |
161 | Beton za 2019. 44114000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 171/19 | BETON PERUTINA 4227148720 001 | 562,50 | 29.6.2019. | 16.8.19. | |||
162 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 173/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 437,21 | 30.6.2019. | 9.10.19. | |||
163 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 174/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 138,88 | 30.6.2019. | 20.8.19. | |||
164 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 175/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 30.6.2019. | 20.8.19. | |||
165 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 176/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 123,50 | 30.6.2019. | 20.8.19. | |||
166 | Usluge fiksne telefonije i prijenosa podataka za 2019. 64210000- 1 | Izravni Sporazum 199-8-2- 178/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 322,37 | 2.7.2019. | 20.8.19. |
167 | Usluge fiksne telefonije i prijenosa podataka za 2019. 64210000- 1 | Izravni Sporazum 199-8-2- 180/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 19,00 | 2.7.2019. | 20.8.19. | |||
168 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 177/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 66,40 | 2.7.2019. | 25.7.19. | |||
169 | Usluge fiksne telefonije i prijenosa podataka za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 179/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 35,99 | 2.7.2019. | 20.8.19. | |||
170 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 181/19 | PRINTERIO D.O.O. 4272299480 008 | 350,00 | 2.7.2019. | 13.8.19. | |||
171 | Usluge na podruĉju energetike i srodne usluge za 2019. 71314000- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 193/19 | JP ELEKTROPRI V XXXX HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 4227248350 007 | 25,00 | 3.7.2019. | 3.7.19. |
172 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 182/19 | FIRCON d.o.o. 4227069180 000 | 102,56 | 4.7.2019. | 2.7.19. | |||
173 | Usluge pružatelja aplikacija za 2019. 72416000- 9 | ravni sporazum 199-8-2- 183/19 | EKONOMIKA d.o.o. 0000000000 000 | 000,00 | 8.7.2019. | 8.7.19. | |||
174 | Radovi krajobrazn og ureĊenja za 2019. 45112700- 2 | Izravni sporazum 199-8-3- 186/19 | Obrt" ISKOPI JUKIĆ" VL.XXXXXXX XXXXX ĉAPLJINA 4328454790 006 | 2200,00 | 10.7.2019. | 31.7.19. | |||
175 | Rasadniĉar ski proizvodi( bilje,sad nice,lukovi ce,grmlj e,drveće) 03450000- 9 | Otvoreni postupak 199-1-1- 39/18 | VRTLARIJA DRAGIĈEVIĆ D.O.O 4227087590 002 | 76.811,53 | 1.1.19. 66.739,00 00.00.00. 53.264,82 | 10.7.2019. 8.12.2019. | 29.3.2021. 13.475,05 | 7.460,11 6.014,94 | |
176 | Usluge pranja vozila za 2019. 50112300- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 184/19 | GUMI-PLAST DOO 4227095180 000 | 57,00 | 12.7.2019. | ||||
177 | Sredstva za zaštitu za 2019. 24450000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 187/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 521,28 | 16.7.2019. | 30.9.19. |
178 | Sredstva za zaštitu za 2019. 24450000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 189/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 60,68 | 16.7.2019. | 30.9.19. | |||
179 | Alati,brave ,kljuĉev i,šarke i spojni elementi za 2019. 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 188/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 63,25 | 16.7.2019. | 30.9.19. | |||
180 | Usluge teh. i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 185/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 17.7.2019. | 24.10.19. | |||
181 | Gumeni i plastiĉni proizvodi za 2019. 19500000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 190/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 72,74 | 18.7.2019. | 30.9.19. | |||
182 | Alati,brave ,kljuĉevi,ša rke,lanc i,spojni elem. i drugo za 2019. 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 191/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 132,91 | 18.7.2019. | 30.9.19. | |||
183 | Elektriĉni alati za 2019. 43830000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 196/19 | X.X.XXXXXXX RT D.O.O. 4227687940 007 | 263,48 | 18.7.2019. | 17.12.19. |
184 | Nabava vodovodni h i kanalizacij skih materijala za 24 mjeseca 44115210- 4 | Otvoreni postupak Robe 199-1- 1-109/19 | T.G.FERIMPO RT D.O.O. 4227687940 007 | Okvirni sporazum 130000,00 KM | 31.12.19. 105.904,10 | 15.7.2019. 18.7.2019. 25.7.2019. 31.7.2019. 12.8.2019. 21.8.2019. 28.8.2019. 6.9.2019. 3.10.2019. 28.10.2019. 7.11.2019. 11.11.2019. 19.11.2019. 28.11.2019. 13.09.2019. 18.09.2019. 27.09.2019. 09.12.2019. | 14.7.2021. 24.095,90 | 685,50 51,00 1.248,44 794,21 2.448,69 974,22 2.094,10 1.537,29 2.639,75 1.077,71 712,65 564,05 2.861,89 507,20 240,10 1.344,00 842,14 3471,96 | |
185 | Usluge popravka graĊevinsk ih strojeva za 2019. 50530000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 194/19 | TERRA EURO D.O.O. MOSTAR 4227404740 007 | 707,47 | 19.07.2019. | 30.7.19. |
186 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 195/19 | NB COMPANY d.o.o. 4227818550 005 | 341,88 | 24.7.2019. | 30.7.19. | |||
187 | GraĊevinsk i materijali za 2019. 44100000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 202/19 | BETON PERUTINA 4227148720 001 | 230,00 | 26.7.2019. | 16.8.19. | |||
188 | Gnjojivo za parkove za 2019. 24400000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 201/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 86,70 | 27.7.2019. | 30.9.19. | |||
189 | Usluge teh.i period.preg xxxx xxxxxx za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 200/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 30.7.2019. | 24.10.19. | |||
190 | Usluge teh.i period.preg xxxx xxxxxx za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 177/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 86,86 | 30.7.2019. | 31.7.19. | |||
191 | Usluge teh.i period.preg xxxx xxxxxx za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 178/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 86,86 | 30.7.2019. | 31.7.19. |
192 | Usluge teh.i period.preg xxxx xxxxxx za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 179/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 86,86 | 30.7.2019. | 31.7.19. | |||
193 | Ulja za podmaziva nje i xxxx.xx podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 206/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 13,80 | 31.7.2019. | 13.11.19. | |||
194 | GraĊevinsk i materijali za 2019. 44100000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 203/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 52,14 | 31.7.2019. | 30.9.19. | |||
195 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 207/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 139,64 | 31.7.2019. | 18.9.19. | |||
196 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 209/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 31.7.2019. | 18.9.19. | |||
197 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 205/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 0000000000 000 | 000,23 | 31.7.2019. |
198 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 204/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 108,00 | 31.7.2019. | ||||
199 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 208/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 124,58 | 31.07.2019. | 18.9.19. | |||
200 | Obrasci raĉuna,spro v.liste, kalendari i xx.xx 2019. 22458000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 210/19 | S.Z.R. IDMII TISAK 4327156210 009 | 840,00 | 1.8.2019. | 20.8.19. | |||
203 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum Usluge 199- 8-2-219/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 37,55 | 2.8.2019. | 18.9.19. | |||
204 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 214/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 28,70 | 2.8.2019. | 18.9.19. | |||
205 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 213/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 349,75 | 2.8.2019. | 18.9.19. |
206 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 215/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 112,90 | 2.8.2019. | 20.8.19. | |||
207 | Xxxxxxx klor i baždarenje boca za 2019. 24311900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 212/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 152,50 | 2.8.2019. | 15.10.19. | |||
208 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 211/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 000 | 000,15 | 2.8.2019. | 23.12.19. | |||
209 | Alati,brave ,kljuĉev i,šarke,spoj ,elem,l anci i opruge za 2019. 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 217/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 641,35 | 2.8.2019. | 2.9.19. | |||
210 | Akumulato ri za 2019. 31400000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 216/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 641,86 | 2.8.2019. | 2.9.19. | |||
211 | Usluge održavanja softverskih rješenja za PIS i MONV 72267100- 0 | Pregovaraĉk i postupak bez objavljivanj a obavijesti x xxxxxx 199-4-2- 192/19 | OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR 4227002780 002 | 6000,00 | 6.8.2019. |
212 | Ventilatori i naprave za klimatizaci ju za 2019. 39717000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 218/19 | HIPEX D.O.O. 4227288140 005 | 70,00 | 14.8.2019. | 16.8.19. | |||
213 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 220/19 | PRINTERIO D.O.O. 4272299480 008 | 400,00 | 19.8.2019. | 19.8.19. | |||
214 | Usluge u podruĉju energrtike i srodne usluge za 2019. 71314000- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 224/19 | JP ELEKTROPRI V XXXX HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 4227248350 007 | 25,00 | 27.8.2019. | 27.8.19. | |||
215 | Usluge teh. i periodiĉ. pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 222/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 27.8.2019. | 24.10.19. | |||
216 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 223/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 4328627130 007 | 173,00 | 27.8.2019. | 20.9.19. |
217 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 225/19 | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR 4227126590 007 | 352,09 | 29.8.2019. | 20.9.19. | |||
218 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 229/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 164,45 | 31.8.2019. | 16.10.19. | |||
219 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 230/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 106,15 | 31.8.2019. | 16.10.19. | |||
220 | Djelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 227/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 154,19 | 31.8.2019. | 10.9.19. | |||
221 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 226/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 454,62 | 31.8.2019. | 17.12.19. | |||
222 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 228/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 67,44 | 31.8.2019. | 6.9.19. |
223 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 231/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 31.8.2019. | 16.10.19. | |||
224 | Razna vrtlarska oprema za 2019. 16160000- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 242/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 448,72 | 2.9.2019. | 13.9.19. | |||
225 | Dijelovi poljoprivre dnih strojeva za 2019. 16810000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 241/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 351,11 | 2.9.2019. | 13.9.19. | |||
226 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 232/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 310,14 | 3.9.2019. | 16.10.19. | |||
227 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 233/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 32,21 | 3.9.2019. | 16.10.19. | |||
228 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 234/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 27,72 | 3.9.2019. | 16.10.19. |
229 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 235/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 64,40 | 4.9.2019. | 10.9.19. | |||
230 | Usluge popravke i održavanja uredskih strojeva za 2019. 50310000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 236/19 | PRINTERIO D.O.O. 4272299480 008 | 350,00 | 6.9.2019. | 9.9.19. | |||
231 | Mobilni telefoni za 2019. 32250000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 237/19 | HANDY&CO d.o.o. Ĉapljina 4227229560 009 | 600,00 | 9.9.2019. | 9.9.19. | |||
232 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 238/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 115,86 | 9.9.2019. | 11.9.19. | |||
233 | Uredski namještaj za 2019. 39130000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 250/19 | FIS d.o.o. Xxxxx, X.X. Mostar 4236020240 405 | 112,86 | 10.9.2019. | 16.9.19. | |||
234 | Uredski namještaj za 2019. 39130000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 249/19 | FIS d.o.o. Xxxxx, X.X. Mostar 4236020240 405 | 112,86 | 10.9.2019. | 13.9.19. |
235 | Fasadni radovi za 2019. 45443000- 4 | Izravni sporazum 199-8-3- 243/19 | ARS COLORIS D.O.O. 4227052880 008 | 993,20 | 10.9.2019. | ||||
236 | Usluge popravke i održavanja graĊevinsk ih strojeva za 2019. 50530000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 240/19 | TERRA EURO D.O.O. MOSTAR 4227404740 007 | 410,00 | 10.9.2019. | 23.9.19. | |||
237 | Usluge tehniĉkih i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 239/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 10.9.2019. | 11.9.19. | |||
238 | Proizvodi od betona za 2019. 44114200- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 244/19 | BOSSIN 0000000000 001 | 142,09 | 11.9.2019. | 9.9.19. | |||
239 | Razna vrtlarska oprema za 2019. 16160000- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 245/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 1179,49 | 16.9.2019. | 16.12.19. | |||
240 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 246/19 | FIRCON d.o.o. 4227069180 000 | 85,47 | 17.9.2019. | 16.9.19. |
241 | Elektriĉni alati za 2019. 43830000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 247/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 3820,51 | 19.9.2019. | 1.10.19. | |||
242 | GraĊevinsk i materijali za 2019. 44100000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 248/19 | MUSAKOMER C d.o.o. Ĉitluk 4227069260 020 | 837,70 | 19.9.2019. | 11.11.19. | |||
243 | Boje ,lakovi i xxxxx za 2019. 44800000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 251/19 | DACA COMMERCE 4227138920 002 | 121,37 | 26.9.2019. | 30.9.19. | |||
244 | Razna vrtlarska oprema za 2019. 16160000- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 252/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 4227805810 008 | 598,29 | 27.9.2019. | 16.12.19. | |||
245 | Ula za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 254/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 85,59 | 30.9.2019. | 14.10.19. | |||
246 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 255/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 20,71 | 30.9.2019. |
247 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 253/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 563,17 | 30.9.2019. | 11.10.19. | |||
248 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 257/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 148,57 | 30.9.2019. | 14.11.19. | |||
249 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 258/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 95,71 | 30.9.2019. | 14.11.19. | |||
250 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 259/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 30.9.2019. | 14.11.19. | |||
251 | Usluge nadogradnj e raĉunovods tvenog programa 72262000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 256/19 | OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR 4227002780 002 | 300,00 | 30.9.2019. | ||||
252 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 262/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 331,01 | 2.10.2019. | 14.9.19. |
253 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 263/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 33,13 | 2.10.2019. | 14.9.19. | |||
254 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 264/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 28,30 | 2.10.2019. | 14.9.19. | |||
255 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 265/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 86,10 | 3.10.2019. | 11.10.19. | |||
256 | Usluge eksterne revizije fin. izvještaja za 2019. 79212000- 3 | Izravni sporazum 199-8-2- 266/19 | XXXXX XXXXX RE OPINION D.O.O. 4200960550 009 | 6000,00 | 4.10.2019. | ||||
257 | Xxxxxxx klor i baždarenje boca za 2019. 24311900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 267/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 457,50 | 7.10.2019. | 21.11.19. | |||
258 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 268/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 208,08 | 8.10.2019. | 23.12.19. |
259 | Usluge teh. i periodiĉnih pregleda za vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 269/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 115,86 | 9.10.2019. | 21.10.19. | |||
260 | Toneri za 2019. 30125100- 2 | razum 199-8-1- 270/19 | PRINTERIO D.O.O. 4272299480 008 | 400,00 | 10.10.2019. | 11.10.19. | |||
261 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 271/19 | AUTO OTPAD "ĆIFA" Aladinići- Stolac 4327843640 005 | 40,00 | 10.10.2019. | 10.10.19. | |||
262 | Usluge popravke guma za vozila za 2019. 50116500- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 272/19 | S.Z.R. AUTOSERVIS "MARTIĆ" VIŠIĆI - ĈAPLJINA 0000000000 002 | 90,00 | 10.10.2019. | 10.10.19. | |||
263 | Xxxxxxx klor i baždarenje boca za 2019. 24311900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 273/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 255,00 | 14.10.2019. | 21.11.19. | |||
264 | Xxxxx ,piće ,xxxxx i dr. za 2019. 15000000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 276/19 | S.T.R. DRAGSTOR 2" 4327677290 009 | 95,47 | 16.10.2019. | 16.10.19. |
265 | Obrasci raĉuna,spr, liste,xxx xxxxxx i xx.xx 2019. 22458000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 275/19 | S.Z.R. IDMII TISAK 4327156210 009 | 640,00 | 16.10.2019. | 29.10.19. | |||
266 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 282/19 | INFOCORE COMPUTERS d.o.o. 4227194320 000 | 155,56 | 16.10.2019. | 14.11.19. | |||
267 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 274/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 51,03 | 16.10.2019. | 23.12.19. | |||
268 | Radna i zaštitna odjeća za 2019. 18000000- 9 | Izravni sporazum 199-8-1- 279/19 | Xxxxxx d.o.o. 4227161580 006 | 387,44 | 18.10.2019. | ||||
269 | Elektriĉni strojevi,apa rati,po tr.mat.i rasvjeta za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 278/19 | Xxxxxx d.o.o. 4227161580 006 | 587,82 | 18.10.2019. | ||||
270 | Alati,brave ,kljuĉev i,xxxxx,lanc i ,spoj.elem. i dr. za 2019. 44500000- | Izravni sporazum 199-8-1- 277/19 | Xxxxxx d.o.o. 4227161580 006 | 98,59 | 18.10.2019. |
5 | |||||||||
271 | Usluge tehniĉ.i period.preg leda za vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 283/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 22.10.2019. | 20.11.19. | |||
272 | Elektr.stroj evi,apa rati,potr.m at. i rasvjeta za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 284/19 | ARCHITEKTE N GRUPPE S71 DOO SARAJEVO 4200630920 004 | 44,87 | 23.10.2019. | 17.10.19. | |||
273 | Razna vrtlarska oprema za 2019. 16160000- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 287/19 | SJEMENARNA AGRO d.o.o. 0000000000 000 | 000,12 | 24.10.2019. | 16.12.19. | |||
274 | Dijelovi poljoprivre dnih strojeva za 2019. 16810000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 286/19 | SJEMENARNA AGRO d.o.o. 4227161820 007 | 10,68 | 24.10.2019. | 16.12.19. | |||
275 | Uredska oprema i potrepština za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum Robe 199-8- 1-288/19 | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR 4227126590 007 | 431,45 | 24.10.2019. | 29.10.19. |
276 | Usluge teh.i period.preg xxxx xxxxxx za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 285/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 24.10.2019. | 20.11.19. | |||
277 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 289/19 | REVICON DOO SARAJEVO 4200491380 008 | 102,56 | 24.10.2019. | 24.10.19. | |||
278 | Raĉunarsk a oprema i potrepštine za 2019. 30200000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 291/19 | Obrt "KLIK" VL. XXXXXX XXXXXXXX 4328627130 007 | 600,00 | 28.10.2019. | 18.10.19. | |||
279 | Usluge srednjoškol xxxx obrazovanj a 80200000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 290/19 | ŽZH PRIVATNA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI LIBAR Š.BRIJEG 4272265230 002 | 390,00 | 28.10.2019. | 24.10.19. | |||
280 | Ulja za podmaziva nje i srestva za pod. za 2019. | Izravni sporazum 199-8-1- 297/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 329,26 | 31.10.2019. |
281 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1- 301/19 | "BEND" d.o.o. Ĉapljina 4227245330 005 | 94,02 | 31.10.2019. | ||||
282 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 296/19 | TERRA EURO D.O.O. MOSTAR 4227404740 007 | 118,04 | 31.10.2019. | 18.10.19. | |||
283 | Usluge pranja vozila za 2019. 50112300- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 294/19 | GUMI-PLAST DOO 4227095180 000 | 50,00 | 31.10.2019. | ||||
284 | Usluge popravke guma za vozila za 2019. 50116500- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 292/19 | GUMI-PLAST DOO 4227095180 000 | 62,00 | 31.10.2019. | ||||
285 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 300/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 31.10.2019. | 17.12.19 | |||
286 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 298/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 148,58 | 31.10.2019. | 17.12.19. |
287 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 299/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 114,37 | 31.10.2019. | 17.12.19. | |||
288 | Usluge ispitivanja kvaliteta otpadnih voda za 2019. 71610000- 7 | Izravni sporazum 199-8-2- 295/19 | HERKON D.O.O. MOSTAR 0000000000 009 | 430,00 | 31.10.2019. | 14.11.19. | |||
289 | Usluga pranja tepiha 98310000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 293/19 | GUMI-PLAST DOO 4227095180 000 | 50,00 | 31.10.2019. | ||||
292 | Bankarske usluge za 2019. 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 302/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 92,70 | 4.11.2019. | 14.11.19. | |||
293 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 303/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 24,38 | 5.11.2019. | 17.12.19. | |||
294 | Xxxxxx fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 304/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 52,76 | 5.11.2019. | 17.12.19. |
295 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 305/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 307,14 | 5.11.2019. | 17.12.19. | |||
296 | Usluge teh. i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 306/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 26,00 | 5.11.2019. | 20.11.19. | |||
297 | Gumeni i plastiĉni proizvodi za 2019. 19500000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 307/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 0000000000 000 | 000,84 | 7.11.2019. | 19.11.19. | |||
298 | Akumulato ri za 2019. 31400000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 308/19 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 188,89 | 7.11.2019. | 19.11.19. | |||
299 | Usluge teh. i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni Sporazum 199-8-2- 309/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 42,50 | 11.11.2019. | 20.11.19. | |||
300 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 310/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 119,10 | 12.11.2019. | 23.12.19. |
301 | Usluge internetski h domena 72417000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 311/19 | LEFTOR D.O.O. TUZLA 4209794530 000 | 75,00 | 13.11.2019. | 13.11.19. | |||
302 | Metle,ĉetk e i drugi razni proizvodi za 2019. 39224000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 312/19 | S.Z.R."PAPIRU S" 4327186470 005 | 250,00 | 20.11.2019. | 18.12.19. | |||
303 | Usluge tehn.i periodiĉnih pregleda vozila za 2019. 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 313/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 21.11.2019. | 14.12.1¸9. | |||
304 | Usluge održavanja opreme za dezinfekcij u vode 50531200- 8 | Konkurents ki zahtjev 199-7-2- 121/19 | CONTROLMA TIK D.O.O. 4227045590 002 | 20.000,00 | 31.12.19. 15.052,50 | 26.11.2019. 26.11.2019. | 3.278,00 1.669,50 | ||
306 | Dijelovi za vozila za 2019 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 320/19 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 114,27 | 29.11.2019. | 17.12.19. | |||
30'7 | Ulja i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 314/19 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 829,32 | 30.11.2019. |
308 | Usluge mobilne telefonije za 2019 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 315/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 193,77 | 30.11.2019. | 17.1.19. | |||
309 | Usluge mobilne telefonije za 2019 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 316/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 120,79 | 30.11.2019. | 17.1.19. | |||
310 | Usluge mobilne telefonije za 2019 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 317/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 30.11.2019. | 17.12.19. | |||
311 | Željezna roba za 2019 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 318/19 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 75,13 | 30.11.2019. | 16.12.19. | |||
312 | Elektriĉni strojevi,apa rati,po troš.mat. i rasvjeta za 2019 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 319/19 | ELEKTROMIL AS D.O.O. 4272012960 004 | 236,87 | 30.11.2019. | 16.12.19. | |||
313 | Alati,brave ,kljuĉev i,šarke i dr. za 2019 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 321/19 | T.G.FERIMPO RT D.O.O. 4227687940 007 | 38,20 | 28.11.2019. |
314 | Razliĉiti proizvodi za dekoraciju 39298900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 322/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 73,42 | 02.12.2019. | 23.12.19. | |||
315 | Cvjetni aranžmani za 2019 03121210- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 324/19 | TR cvijetni atelje MASLAĈAK 4328274890 002 | 50,00 | 3.12.2019. | 4.12.19. | |||
316 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 325/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 286,08 | 3.12.2019. | 17.1.20. | |||
317 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 326/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 29,40 | 3.12.2019. | 17.1.20. | |||
318 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019 64210000- 1 | Izravni Sporazum 199-8-2- 327/19 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 24,96 | 3.12.2019. | 17.1.20. | |||
319 | Usluge tehniĉki i periodiĉni pregleda vozila za 2019 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 329/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 77,86 | 3.12.2019. | 24.12.19. |
320 | Bankarske usluge 66110000- 4 | Izravni sporazum 199-8-2- 328/19 | UNICREDIT BANK D.D. 4227162980 008 | 75,30 | 4.12.2019. | 17.12.19. | |||
321 | Dijelovi poljoprivre dnih strojeva za 2019 16810000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 330/19 | LER D.O.O ĈAPLJINA 422780581 | 453,08 | 4.12.2019. | ||||
322 | razliĉiti proizvodi za dekoraciju 39298900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 331/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 61,88 | 5.12.2019. | 23.12.19. | |||
323 | xxxxxxx klor i baždarenje boca za 2019. 24311900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 332/19 | INTER IMPEX D.O.O. 4209058240 002 | 610,00 | 9.12.2019. | 17.12.19. | |||
324 | razliĉiti proizvodi za dekoraciju 39298900- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 333/19 | "JYSK" d.o.o. 4201488880 004 | 80,34 | 9.12.2019. | 9.12.19. | |||
325 | usluge tehniĉki i periodiĉni pregledi vozila za 2019 71631200- 2 | Izravni sporazum 199-8-2- 334/19 | CROATIAREM ONT D.D. 4227123650 009 | 38,50 | 10.12.2019. | 24.12.19. |
326 | Proizvodi od papira za jednokratn u uporabu 33772000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 337/19 | G&L COMMERCE d.o.o. Ĉapljina 4227750650 006 | 10,70 | 10.12.2019. | 17.12.19. | |||
327 | Željezna roba za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 335/19 | MISIR.D.O.O. 0000000000 000 | 000,56 | 10.12.2019. | 17.1.20. | |||
328 | Razni izraĊeni proizvodi i srodni artikli za 2019. 44400000- 4 | Izravni sporazum 199-8-1- 336/19 | MISIR.D.O.O. 4227114070 008 | 152,18 | 10.12.2019. | ||||
329 | Boje,lakovi ,xxxxx za 2019. 44800000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 338/19 | MISIR.D.O.O. 0000000000 000 | 000,01 | 10.12.2019. | 17.1.20. | |||
330 | Elektriĉni str.,aparati, pitr.m aterijal i rasvjeta za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 339/19 | MISIR.D.O.O. 4227114070 008 | 554,67 | 10.12.2019. | 17.1.20. | |||
331 | Radna i zaštitna odjeća za 2019. 18000000- 9 | Izravni sporazum 199-8-1- 340/19 | MISIR.D.O.O. 4227114070 008 | 631,03 | 10.12.2019. |
332 | Higijenske potrepštine za 2019. 39800000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 341/19 | PROMEX D.O.O. 0000000000 007 | 19,66 | 11.12.2019. | 23.12.19. | |||
333 | Zavjese za urede 39515000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 343/19 | "BOSFOR STIL" D.O.O. ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU, EXPORTIMPO RT I USLUGE ŽIVINICE 4210188300 005 | 788,86 | 12.12.2019. | 13.12.19. | |||
334 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 342/19 | LASER d.o.o. Podružnica Ĉapljina 4272213860 024 | 172,31 | 13.12.2019. | ||||
335 | Seminarsk e usluge za 2019. 80522000- 9 | Izravni sporazum 199-8-2- 344/19 | FIRCON d.o.o. 4227069180 000 | 85,47 | 13.12.2019. | 12.12.19. | |||
336 | Uredski namještaj za 2019. 39130000- 2 | Izravni sporazum 199-8-1- 345/19 | MUSAKOMER C d.o.o. Ĉitluk 4227069260 020 | 811,92 | 13.12.2019. | 16.12.19. | |||
337 | Toneri za 2019. 30125110- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 346/19 | PRINTERIO D.O.O. 4272299480 008 | 400,00 | 16.12.2019. | 16.12.19. |
338 | GraĊevinsk i materijali za 2019. 44100000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 347/19 | MUSAKOMER C d.o.o. Ĉitluk 4227069260 020 | 476,11 | 18.12.2019. | ||||
339 | Radna i zaštitna odjeća za 2019. 18000000- 9 | Izravni sporazum 199-8-1- 348/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 48,72 | 18.12.2019. | 23.12.19. | |||
340 | Gnjojivo za parkove za 2019. 24400000- 8 | Izravni sporazum 199-8-1- 349/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 41,03 | 18.12.2019. | 23.12.19. | |||
341 | travne smjese za 2019. 03441000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 350/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 95,73 | 18.12.2019. | 23.12.19. | |||
342 | sredstva za zaštitu (agrokemij ski proizvodi) 24450000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 351/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 92,14 | 18.12.2019. | 23.12.19. | |||
343 | poljoprivre dnih strojeva za 2019. 16810000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 352/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 57,26 | 18.12.2019. | 23.12.19. | |||
344 | alati, brave, kljuĉevi i dr. za 2019 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1- 353/19 | XXXXXX D.O.O. 4227097120 004 | 508,08 | 18.12.2019. | 23.12.19. dio |
345 | usluge popravka ventila, cilindara za 2019. 50100000- 6 | Izravni sporazum 199-8-2- 354/19 | OBRT " LSFLEX" VL.XXXXX XXXXX 4328561440 000 | 620,00 | 19.12.2019. | 30.12.19. | |||
346 | ĉestitke 22320000- 9 | Izravni sporazum 199-8-1- 355/19 | HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 4227270280 004 | 53,85 | 19.12.2019. | 20.12.19. | |||
347 | Elektriĉni strojevi,ap orati,po tr.materijal i rasvjeta za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 10/20 | ELEKTROMIL AS D.O.O. 4272012960 004 | 46,07 | 23.12.2019. | 17.1.20. | |||
348 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 22/20 | Nuić d.o.o. Ljubuški 4272077580 187 | 97,47 | 23.12.2019. | ||||
349 | Alati,brave ,xxxxxxx i,opruge,la nci i drugo za 2019. 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1-1/20 | MISIR.D.O.O. 0000000000 000 | 000,45 | 27.12.2019. | ||||
350 | Zavjese za urede 39515000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1-2/20 | "BOSFOR STIL" D.O.O. ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU, EXPORTIMPO RT I | 281,20 | 27.12.2019. | 8.1.20. |
USLUGE ŽIVINICE 4210188300 005 | |||||||||
351 | Dijelovi za vozila za 2019. 34300000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1-3/20 | TERRA EURO D.O.O. MOSTAR 0000000000 000 | 000,11 | 27.12.2019. | 30.12.19. | |||
352 | Xxxxx,brave ,xxxxxxx i,opruge,la nci i drugo za 2019. 44500000- 5 | Izravni sporazum 199-8-1-4/20 | MISIR.D.O.O. 4227114070 008 | 845,94 | 27.12.2019. | ||||
353 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1-5/20 | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR 4227126590 007 | 751,36 | 30.12.2019. | 17.1.20. | |||
354 | Uredska oprema i potrepštine za 2019. 30190000- 7 | Izravni sporazum 199-8-1-6/20 | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR 4227126590 007 | 500,50 | 30.12.2019. | 17.1.20. | |||
355 | Gume za Man vozilo 34352100- 0 | Izravni sporazum 199-8-1-9/20 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 1.385,60 | 30.12.2019. |
356 | Oprema tehniĉke zaštite imovine 35113100- 0 | Izravni sporazum 199-8-1- 12/20 | XXXXX SECURITY d.o.o. Ĉapljina 0000000000 008 | 3434,00 | 30.12.2019. | ||||
357 | Xxxxxxxx xxxx za 2019. 44300000- 3 | Izravni sporazum 199-8-1- 13/20 | Металинвест ЦО д.о.о. 4227242310 003 | 62,82 | 30.12.2019. | 17.1.19. | |||
358 | Akumulato ri za 2019. 31400000- 0 | Izravni sporazum 199-8-1-7/20 | Unitrade Ljubuški Podružnica Ĉapljina 4272095990 139 | 329,98 | 31.12.2019. | ||||
359 | Ulja za podmaziva nje i sredstva za podmaziva nje za 2019. 09211000- 1 | Izravni sporazum 199-8-1- 11/20 | UNITRADE DOO 4272095990 007 | 25,65 | 31.12.2019. | ||||
360 | Elekt.stroje vi,apar ati,potr.mat . i rasvjeta za 2019. 31000000- 6 | Izravni sporazum 199-8-1- 11/20 | ELEKTROMIL AS D.O.O. 4272012960 004 | 59,10 | 31.12.2019. | 17.1.19. | |||
361 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 422777661 0 002 | Izravni sporazum 199-8-1- 14/20 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 19,32 | 31.12.2019. |
362 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 422777661 0 002 | Izravni sporazum 199-8-1- 15/20 | SUŠAK BENZ 2 D.O.O. 4227776610 002 | 116,92 | 31.12.2019. | ||||
363 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 16/20 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 224,56 | 31.12.2019. | ||||
364 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 17/20 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 122,80 | 31.12.2019. | ||||
365 | Usluge mobilne telefonije za 2019. 64212000- 5 | Izravni sporazum 199-8-2- 18/20 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 8,00 | 31.12.2019. | ||||
366 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 19/20 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 299,90 | 31.12.2019. | ||||
367 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 20/20 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 26,99 | 31.12.2019. |
368 | Usluge fiksne telefonije i interneta za 2019. 64210000- 1 | Izravni sporazum 199-8-2- 21/20 | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNI KACIJE D.D. 4227270100 006 | 23,91 | 31.12.2019. |