REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Grad Rijeka
Korzo 16, 51 000 Rijeka
OIB 54382731928, MB 2664763
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj xxxxxx ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) objavljuje se
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX I OKVIRNIH SPORAZUMA
I) Registar ugovora o javnoj xxxxxx
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | N-03-V-108131-040310 | 1.877.688,32 | ||||||
11-00-01/2009 Nabava poslužitelja i uređaja za pohranu podataka putem operativnog leasinga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 16.02.2010. | 1.819.084,23 | 3 godine | i4next leasing Croatia d.o.o. | 06.02.2014. | Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog tečajnih razlika i plaćenih zateznih kamata | |
2 | N-03-V-127996-160710 | 3.519.544,79 | ||||||
11-00-07/2010 Nabava informatičke opreme putem operativnog leasinga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 28.06.2010. | 3.387.937,79 | 3 godine | i4next leasing Croatia d.o.o. | 21.10.2013. | Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog tečajnih razlika | |
3 | N-03-V-138689-191010 | |||||||
11-00-08/2010 | 2.329.479,65 | |||||||
Nadogradnja temeljne infrastrukture integralnog informacijskog sustava Grada Rijeke za elektroničke urede, dokumentacijski sustav i sustav upravljanja odnosima s dionicima grada putem operativnog leasinga | Otvoreni postupak | 22.09.2010. | 2.212.479,58 | 3 godine | i4next leasing Croatia d.o.o. | 02.01.2014. | Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog tečajnih razlika |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | N-17-M-116173-190411 02-01-28/2010 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ulice Vrhak i rekonstrukcija ulice Brca, oznake U-10 i rekonstrukcija ulice Drenovski put oznake U-9 u naselju Donja Drenova u Rijeci | Otvoreni postupak | 08.04.2011. | 83.640,00 | Idejni projekt 60 xxxx i za izradu Parcelacijskog elaborata 30 xxxx od izdavanja Lokacijske dozvole | Geoprojekt d.d. | 10.02.2013. | 83.820,00 |
5 | N-03-V-131628-040811 11-00-37/2011 Nabava informatičke opreme putem operativnog leasinga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 20.07.2011. | 3.693.704,98 | 4 godine | i4next leasing Croatia d.o.o. | ||
6 | N-02-V-121161-230511 01-01-01/2011 Izrada izmjena i dopuna PPU-a grada Rijeke | Otvoreni postupak | 31.08.2011. | 340.710,00 | 270 xxxx od xxxx potpisa ugovora + verifikacija i prođenje javne rasprave | Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. | 31.07.2013. | 342.926,01 Napomena: plaćeno xx xxxx zbog promjene stope PDV-a |
7 | N-02-V-121336-230511 01-01-02/2011 Izrada izmjena i dopuna GUP-a grada Rijeke | Otvoreni postupak | 31.08.2011. | 366.540,00 | 270 xxxx od xxxx potpisa ugovora + verifikacija i prođenje javne rasprave | Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. | 31.07.2013. | 368.924,00 Napomena: plaćeno xx xxxx zbog promjene stope PDV-a |
8 | N-03-V-140942-241011 01-01-58/2011 Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza za izgradnju kompleksa "Zapadna Žabica" | Otvoreni postupak | 07.09.2011. | 1.227.540,00 | 60 xxxx od xxxx sklapanja ugovora + 90 xxxx od xxxx objave nadmetanja | PPP Centar d.o.o. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | N-17-M-141614-281011 01-01-05/2011 Usluga izrade Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok | Otvoreni postupak | 09.09.2011. | 65.000,00 | 170 xxxx od xxxx predaje podloga Izvršitelju + verifikacija i provođenje javne rasprave | Art Design d.o.o. | 26.11.2015. | 81.250,00 |
10 | N-02-V-122231-270511 09-00-36/2010 Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu - Grupa 2.: Pružanje usluge stalnog pristupa internetu 2012/S 003-0030693 09-00-36/2010 Pružanje usluga stalnog pristupa internetu - dodatak Ugovoru | Otvoreni postupak Pregovarački postupak bez prethodne objave | 16.11.2011. 06.06.2012. | 82.714,76 20.812,50 | 16.11.2011.- 31.12.2012. 01.06.2012.- 31.12.2012. | OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | 28.02.2013. | 79.830,36 |
11 | N-02-V-147925-091211 01-01-76/2011 Usluga izrade projektne dokumentacije za Dječji vrtić Pehlin | Otvoreni postupak | 27.02.2012. | 306.885,00 | 150 xxxx + 32 xxxx za verifikaciju | Arhitektonski projektni zavod - inženjering d.d. | 02.07.2013. | 311.875,00 Napomena: plaćeno xx xxxx zbog promjene stope PDV-a |
12 | N-03-V-106495-200312 01-01-03/2011 Usluga izrade Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 29.02.2012. | 934.800,00 | 300 xxxx + rok za razmatranje faza; za preth. i javnu raspravu; ishođenje suglasnosti; donošenje Odluke | ARH 2000 d.o.o. | ||
13 | 02-03-01/2012 Odvjetničke usluge za potrebe Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkciju poslovni objekti za razdoblje 10.03.2012. - 10.03.2014. | Usluge iz Dodatka II B | 11.05.2012. | 655.200,00 | 10.03.2012.- 10.03.2014. | Zajednički odvjetnički ured Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx i Xxxxxx Xxxxxxxx |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 2012/S 003-0087457 02-01-08/2012 Ugovor o izvođenju javnih radova na gradnji kolno - pješačkog prilaza na Kantridi | Otvoreni postupak | 23.07.2012. | 3.142.411,83 | 210 kalendarskih xxxx | GP Krk d.d. | 18.07.2013. | 3.133.711,65 |
15 | 2012/S 003-00963557 06-02-06/2012 Izrada projektne dokumentacije za građenje (uređenje) Trga pul Vele crikve | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 19.09.2012. | 924.250,00 | 15 mjeseci | Studio za arhitekturu d.o.o. | ||
16 | 2012/S 003-0086944 06-02-09/2012 Radovi na obnovi-konzervatorsko- restauratorski radovi na sanaciji i obnovi skulptura baziliska na Trsatskoj gradini | Otvoreni postupak | 14.10.2012. | 349.375,00 | 5 mjeseci | Ljevaonica umjetnina Xxxxxx d.o.o. Zagreb | 07.11.2013. | 349.375,00 |
17 | 2013/S 003-0023678 11-00-14/2012 Nabava informatičke opreme putem operativnog leasinga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 19.10.2012. | 2.653.804,54 | 48 mjeseci | i4next leasing Croatia d.o.o. | ||
18 | 2012/S 003-0078312 03-01-03/2012 Radna zona Bodulovo, izvođenje radova na deponiranju građevinskog materijala | Otvoreni postupak | 23.10.2012. | 1.523.866,50 | 9 mjeseci od xxxx uvođenja u posao | GTM-Gavan d.o.o., Ogulin | 08.04.2013. | 1.133.469,02 |
19 | 2013/S 003-0006635 01-01-17/2012 Usluga izrade Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za gradnju Sveučilišne avenije – II. Faza | Otvoreni postupak | 27.10.2012. | 121.250,00 | 6 mjeseci | AG projekt d.o.o. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 2012/S 003-0085971 21/2012 Izvođenje radova na preuređenju praonice Psihijatrijske bolnice Lopača | Otvoreni postupak | 05.11.2012. | 935.661,25 | 2 mjeseca (+ produženje roka od 22 xxxx) | Zanatska zadruga Xxxxxx | 12.06.2013. | 860.529,39 |
21 | 2013/S 003-0019790 02-04-11/2012 Radovi na iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane na području grada Rijeke na prijelazu iz 2012. godine u 2013. godinu | Otvoreni postupak | 13.11.2012. | 427.810,00 | 13.11.2012.- 16.01.2013. | El-mont, elektroinstalacijski radovi, vl. Xxxxxx Xxxxxxxx | 13.03.2013. | 102.002,31 |
22 | 2012/S 003-0089762 09-00-15/2012 Najam osobnog vozila za prijevoz manje od 10 osoba za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 14.11.2012. | 159.600,00 | 24 mjeseca | ADRIA P.A. d.o.o. Rijeka | 31.12.2014. | 159.600,00 |
23 | 2013/S 003-0008733 10-00-23/2012 Pružanje odvjetničkih usluga (zastupanje u građanskim predmetima, zemljišno knjižni i stečajni postupci) | Usluge iz Dodatka II B | 07.12.2012. | 418.500,00 | 10.12.2012.- 31.12.2013. | Zajednički odvjetnički ured Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx i Xxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2013. | 418.500,00 |
24 | 2012/S 003-0091362 09-00-28/2012 Najam fotokopirnih aparata | Otvoreni postupak | 10.12.2012. | 204.750,00 | 12 mjeseci | KSU Company d.o.o. | 31.12.2013. | 165.906,30 |
25 | 2012/S 003-0092969 26/2012 Izvođenje radova na ugradnji maloteretnog dizala za hranu i uređenje dijela okoliša u PPO Vežica, Kvaternikova 37, Rijeka | Otvoreni postupak | 13.12.2012. | 223.570,00 | 2 mjeseca | Zanatska zadruga Xxxxxx | 15.04.2013. | 223.062,03 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26 | 2013/S 003-0019717 02-04-18/2012 Sanacija zida u Pulskoj ulici kod k.br.19 u Rijeci - drugi dio radova | Otvoreni postupak | 14.12.2012. | 1.118.931,25 | 85 radnih xxxx od uvođenja u posao | SUN ADRIA d.o.o. Rijeka | 03.05.2013. | 1.117.182,95 |
27 | 03-01-07/2012 Prelaganje postojećeg SN 20kV voda TS "Cvjećarstvo"- TS "Škurinje 1" zbog uzgradnje radne zone Bodulovo | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 23.12.2012. | 313.492,38 | 60 xxxx od xxxx uvođenja u posao | HEP-Operator distribucijskog sustava d.oo. Elektroprimorje Rijeka | 20.02.2013. | 313.492,38 |
28 | 2013/S 003-0008733 10-00-12/2012 Restoranske usluge zatvorenog tipa | Usluge iz Dodatka II B | 27.12.2012. | 159.465,00 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Cithara d.o.o. | 31.12.2013. | 146.655,69 |
29 | 2013/S 003-0012092 10-00-24/2012 Pružanje odvjetničkih usluga (Stambeni odnosi) | Usluge iz Dodatka II B | 28.12.2012. | 306.250,00 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Odvjetnica Xxxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2013. | 303.238,39 |
30 | 2013/S 003-0012147 10-00-25/2012 Pružanje odvjetničkih usluga (imovinsko pravni predmeti iz iz stambenih odnosa) | Usluge iz Dodatka II B | 28.12.2012. | 306.250,00 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Odvjetnica Xxxxxxxx Xxxxxxx | 31.12.2013. | 304.683,69 |
31 | 2013/S 003-0012298 10-00-26/2012 Pružanje odvjetničkih usluga (radno pravni odnosi odnosi, kazneni i prekršajni postupci) | Usluge iz Dodatka II B | 28.12.2012. | 195.000,00 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Odvjetničko društvo Xxxxx i partneri d.o.o. | 31.12.2013. | 95.000,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32 | 2013/S 003-0006620 08-00-02/2012 Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2013. godini | Otvoreni postupak | 31.12.2012. | 941.193,15 (Grad Rijeka = 636.992,34; Rijeka sport d.o.o. = 304.200,81) | 12 mjeseci | Croatia osiguranje d.d. | 31.12.2013. | 941.193,15 (Grad Rijeka = 636.992,34; Rijeka sport d.o.o. = 304.200,81) |
33 | 2013/S 003-0019960 02-04-12/0000 00-00-00/2012 Radovi izvođenja privremenih priključaka i održavanje razvodnih ormara za privremene priključke na području grada Rijeke u 2013. godine i Radovi dekoracije za manifestacije (Međunarodni karneval, Xxxx xxxxx, Dani sv.Vida, Xxx državnosti, xxxx Uragan, Riječko kulturno ljeto) sa nabavom materijala za dekoraciju povodom manifestacija na području grada Rijeke u 2013. godini | Otvoreni postupak | 31.12.2012. | 198.437,50 | 1 xxxxxx | Xxxxx d.o.o. | 198.250,00 Napomena: nabava 02-04-12/2012 - Radovi izvođenja priključaka i održavanje razvodnih ormara za privremene priključke na području grada Rijeke u 2013. godini je poništena. Ugovor se odnosi samo na nabavu 02-04-13/2012 | |
34 | 2013/S 003-0003057 31/2012 Izvođenje radova na uređenju prostora za potrebe poduzetničkog start-up inkubatora na adresi Xxxxxxxx 00 | Otvoreni postupak | 04.01.2013. | 103.712,50 | 1 mjesec | Zanatska zadruga Xxxxxx | 13.03.2013. | 102.002,31 |
35 | 2013/S 003-0006790 27/2012 Izvođenje radova na izmjeni poda i podne konstrukcije u prostoru zgrade Filodrammatica, Korzo 28 u Rijeci | Otvoreni postupak | 07.01.2013. | 135.976,00 | 1 mjesec | STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Osijek | 05.03.2013. | 128.146,91 |
36 | 2013/S 003-0002910 36/2012 Dodatni radovi na uređenju PPO Xxxxxxxx Xxxxx, Bribirska 12 u Rijeci | Otvoreni postupak | 07.01.2013. | 225.276,25 | 14.01.2013. | Zanatoprema, zanatska zadruga | 15.01.2013. | 225.276,25 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 2013/S 003-0009323 09-00-16/2012 Nabava uredskog materijala | Otvoreni postupak | 10.01.2013. | 207.528,25 | 12 mjeseci | Birodom d.o.o. Lučko | 31.12.2013. | 126.507,08 |
38 | 2013/S 003-0007904 09-00-29/2012 Pružanje usluga čišćenja – zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša | Otvoreni postupak | 11.01.2013. | 631.620,00 | 12 mjeseci | Belveder d.o.o. | 31.12.2013. | 577.870,00 |
39 | 2013/S 003-0007861 09-00-17/2012 Nabava higijenskog materijala | Otvoreni postupak | 11.01.2013. | 123.500,00 | 12 mjeseci | TAPESS d.o.o. Kastav | 31.12.2013. | 108.344,13 |
40 | 2013/S 003-0022597 09-00-30/2012 Usluga zaštite osoba i imovine | Usluge iz Dodatka II B | 15.01.2013. | 655.860,00 | 1 xxxxxx | Protect d.o.o. | 31.12.2013. | 650.296,60 |
41 | 2013/S 003-0013824 02-01-11/2012 Radovi na gradnji stambene ulice Marčeljeva Draga na katastarskim česticama 2067/5, 1949/16 k.o. Zamet – spoj Jakominića s pripadajućom infrastrukturom | Otvoreni postupak | 21.01.2013. | Ukaupan iznos Ugovora 3.619.004,15 kuna (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, HEP, Energo) Dio koji pripada Gradu Rijeci iznosi 2.958.643,25 kuna | 9 mjeseci; Dodatkom I. ugovora je rok izvršenja produžen do 30.11.2013. | GP Krk d.d. | 30.11.2013. | 2.885.812,50 |
42 | 2013/S 003-0008452 28/2012 Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na objektima vrtića PPO Potok i PPO Srdoči u Rijeci | Otvoreni postupak | 25.01.2013. | 96.822,50 | 1 mjesec | Zanatoprema, zanatska zadruga | 14.06.2013. | 87.035,06 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43 | 2013/S 003-0013521 10-00-27/2012 Usluge tiskanja | Otvoreni postupak | 28.01.2013. | 416.233,08 | 28.01.2013.- 31.12.2013. | Obrt Fotokopiranje i tisak Xxxxxxxx, xx.Xxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2013. | 230.024,15 |
44 | 2013/S 003-0010592 06-01-13/2012 Usluge popravaka, održavanja i s njima povezane usluge u vezi s morskim prijevozom i drugom opremom- Usluga operativnog veza za m/b Galeb za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do zaključno 30. lipnja 2013. godine | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 28.01.2013. | 299.460,00 | 6 mjeseci | Brodogradilište Xxxxxx Xxxxx d.d. | 30.06.2013. | 299.691,16 Napomena: ugovor vezan valutnom klauzulom - plaćeno više od ugovorenog zbog promjene tečaja |
45 | 2013/S 003-0016972 11-00-01/2013 Nabava Oracle licenci i sistemske podrške za 2013.g. | pregovarački postupak bez prethodne objave | 30.01.2013. | 758.831,74 | 1 xxxxxx | Oracle Hrvatska d.o.o. | 29.04.2013. | 758.831,74 |
46 | 2013/S 003-0013591 10-00-27/2012 Usluge umnožavanja i uvezivanja materijala | Usluge iz Dodatka II B | 30.01.2013. | 118.600,00 | 01.02.2013.- 31.12.2013. | Tehničar - Copyservis d.o.o. | 31.12.2013. | 94.407,89 |
47 | 2013/S 003-0033389 09-00-33/2012 Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu - Grupa 2.: Pružanje usluga stalnog pristupa internetu | Otvoreni postupak | 05.02.2013. | 132.840,00 | 05.02.2013.- 31.12.2014. | VIPnet d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 120.624,66 |
48 | 2013/S 003-0013614 10-00-16/2012 Najam opreme za ozvučenje i rasvjetu prigodom održavanja javnih manifestacija | Otvoreni postupak | 07.02.2013. | 117.393,75 | 07.02.2013.- 02.01.2014. | G.I.S. d.o.o. | 01.01.2014. | 117.393,75 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49 | 2013/S 003-0014382 02-05-02/2012 Nabava usluge preseljavanja pokretnih stvari, opreme i namještaja iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u ovršnim postupcima u 2013. godini, za potrebe Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za komunalno redarstvo | Otvoreni postupak | 14.02.2013. | 121.012,50 | 1 xxxxxx | M.D.B. d.o.o. | 31.12.2013. | 135.102,50 |
Napomena: Učestalost i broj ovršnih postupaka (deložacija) ovisi isključivo o odlukama nadležnog Općinskog xxxx xxxx donosi rješenja o ovrhama i nalaže njihovu provedbu. Takvi postupci su u pravilu žurni . Pri sklapanju godišnjeg ugovora nije moguće precizno utvrditi broj i zahtjevnost deložacija, a time i ukupnu cijenu izvršenih usluga, te su moguća odstupanja od cijene definirane ugovorom. | ||||||||
50 | 2013/S 003-0019973 02-04-14/2012 Usluge obavljanja geodetskih poslova tijekom 2013. godine na području grada Rijeke | Otvoreni postupak | 18.02.2013. | 111.812,50 | 31.12.2013. | GEODATA PROJEKT d.o.o. | 31.12.2013. | 12.162,50 |
51 | 2013/S 003-0033411 09-00-27/2012 Usluga objavljivanja oglasa u dnevnom tisku | Otvoreni postupak | 19.02.2013. | 417.186,90 | 19.02.2013.- 31.12.2013. | Novi list d.d. | 31.12.2013. | 331.599,62 |
52 | 2013/S 002-0069275 02-01-17/2012 Izvođenje radova na gradnji pristupne ceste do tenis centra u Marčeljevoj dragi I faza | Otvoreni postupak | 20.02.2013. | 2.353.290,36 | 120 xxxx | GP Krk d.d. | 30.12.2013. | 1.709.796,96 |
53 | 2013/S 003-0033389 09-00-33/2012 Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu - Grupa 1.: Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka | Otvoreni postupak | 26.02.2013. | 666.899,40 | 26.02.2013.- 31.12.2014. | OT - OPTIMA TELEKOM d.d. | 31.12.2014. | 443.209,06 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54 | 2013/S 003-0022820 02-01-24/2012 Izgradnja produžetka centralne aleje na Centralnom gradskom groblju Drenova | Otvoreni postupak | 27.02.2013. | 871.107,50 | 200 kalendarskih xxxx | Xxxxx d.o.o. | 04.10.2013. | 868.261,70 |
55 | 2013/S 003-0034864 06-02-03/2012 Usluge tehničkog projektiranja-Izrada građevinskog projekta sanacije konstrukcije Upravne zgrade bivše rafinerije šećera u Rijeci Ugovor br. 07-26/2013 | Otvoreni postupak | 05.03.2013. | 585.794,16 | 195 xxxx | Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu | 23.01.2014. | 585.794,17 |
56 | 2012/S 003-0061486 01-01-32/2012 Natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenje sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici u Rijeci 2013/S 003-0024404 01-01-41/2012 Usluga Izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog doma „Vežica“ | Natječaj Pregovarački postupak bez prethodne objave | Ugovor sklopljen 07.03.2013. s pobjednikom natječaja Urbis 72 d.d. kroz Pregovarački xxxxxxxx xx bez prethodne objave | 604.375,00 | 305 xxxx bez ishođenja lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i verifikacije | s pobjednikom natječaja Urbis 72 x.x. Xxxx |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57 | 2013/S 003-0095003 06-02-19/2013 Radovi na izgradnji tematskog parka CPV 45212120-3 – Dodatni radovi na građenju Arheološkog parka i okolnih javnih površina na k.č.4261/1, 4261/8, 4261/9, 4284/1, 4294, 4295/1, 4397/7 i 4275 k.o.Stari grad, u Rijeci 2013/S 003-0095003 06-02-19/2013 Radovi na izgradnji tematskog parka CPV 45212120-3 – Dodatni radovi na građenju Arheološkog parka i okolnih javnih površina na k.č.4261/1, 4261/8, 4261/9, 4284/1, 4294, 4295/1, 4397/7 i 4275 k.o.Stari grad, u Rijeci | Otvoreni postupak Pregovarački postupak bez prethodne objave | 11.03.2013. 11.11.2013. | 8.665.907,44 2.126.000,78 | 4 mjeseca 2 mjeseca | Zajednica ponuditelja GP KRK d.d., (vodeći partner) - FIDAL d.o.o., (partner) - KAMEN d.d. (partner) | 30.06.2014. | 9.138.032,58 |
58 | 2013/S 003-0024471 06-02-03/2013 Usluge nadzora građevinskih radova CPV 71247000-1 – Usluga stručnog i obračunskog nadzora građenja Arheološkog parka i okolnih javnih površina na k.č.4261/1, 4261/8, 4261/9, 4284/1, 4294, 4295/1, 4397/7 i 4275 k.o. Stari grad i usluge koordinatora II zaštite na radu | Otvoreni postupak | 11.03.2013. | 160.875,00 | 4 mjeseca | Zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. (vodeći član), Xxx d.o.o. (član) i Topoing d.o.o. (član) | 31.12.2014. | 160.875,00 |
59 | 2013/S 003-0024154 11-00-05/2013 Nabava usluge održavanja servera Internet xxxxxxx Xxxxx i pripadajućih sustava | Otvoreni postupak | 12.03.2013. | 270.000,00 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 18.02.2014. | 270.000,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 2013/S 003-0025838 11-00-08/2013 Usluga održavanja sustava "Pazigrad" | Otvoreni postupak | 13.03.2013. | 140.000,00 | 1 xxxxxx | RI-ING NET d.o.o. | 18.02.2014. | 140.000,00 |
61 | 2013/S 003-0075151 02-04-09/2013 Grupa 3 - uređenje plaže Igralište | Otvoreni postupak | 09.04.2013. | 361.037,50 | od 09.04.2013. do 01.06.2013. | ZZ XXXXXX | 31.05.2013. | 153.869,50 |
62 | 2013/S 003-0075151 02-04-09/2013 Grupa 4 - uređenje plaže Grčevo | Otvoreni postupak | 09.04.2013. | 414.325,00 | od 09.04.2013. do 01.06.2013. | ZZ XXXXXX | 31.05.2013. | 414.224,00 |
63 | 2013/S 003-0075151 02-04-09/2013 Grupa 1 - održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko obrtnički radovi) | Otvoreni postupak | 09.04.2013. | 612.787,50 | od 09.04.2013. do 31.12.2013. | ZZ XXXXXX | 31.12.2013. | 602.874,14 |
64 | 2013/S 003-0075077 02-04-18/2013 Grupa 2 - sanacija elektroinstalacija u pothodniku Ivana Zajca u Rijeci | Otvoreni postupak | 11.04.2013. | 401.037,50 | od uvođenja u posao 60 radnih xxxx | XXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxx obrta EL-MONT Elektoinstalacijski radovi | 02.08.2013. | 401.037,50 |
65 | 2013/S 003-0075077 02-04-18/2013 Grupa 3 - izvođenje privremenih priključaka i održavanje razvodnih ormara za privremene priključke u 2013. godini | Otvoreni postupak | 11.04.2013. | 320.325,00 | od 12.04.2013. do 31.12.2013. | XXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxx obrta EL-MONT Elektoinstalacijski radovi | 03.08.2013. | 319.825,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66 | 2013/S 003-0075077 02-04-18/2013 Grupa 1 - održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama u 2013. godini, na plažnom pojasu u zoni kompleksa dvoranskog plivališta Kantrida u Rijeci | Otvoreni postupak | 12.04.2013. | 87.140,00 | od 12.04.2013. do 31.12.2013. | ADRIALIFT d.o.o. | 31.12.2013. | 87.106,25 |
67 | 2013/S 003-0075151 02-04-09/2013 Grupa 2 - sanacija obalnog zida, stubišta i staze do plaže na Preluci | Otvoreni postupak | 17.04.2013. | 648.250,00 | od 17.04.2013. do 01.06.2013. | SUN ADRIA d.o.o. | 31.05.2013. | 641.057,83 |
68 | 2013/S 003-0040239 01-01-08/2013 Usluga izrade Strateške karte buke i akcijskog plana | Otvoreni postupak | 21.04.2013. | 793.750,00 | 3 mjeseca | DARH 2 d.o.o. | ||
69 | 2013/S 003-0042476 06-02-11/2013 Radovi na obnovi - dodatni konzervatosko - restauratorski radovi na sanaciji i obnovi skulptura bazilika na Trsatskoj gradini | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 25.04.2013. | 87.125,00 | 15 kalendarskih xxxx od xxxx početka radova | Ljevaonica umjetnina Xxxxxx d.o.o. Zagreb | 17.10.2013. | 87.125,00 |
70 | 2013/S 003-0047602 11-00-03/2012 Nabava usluge održavanja 3D plana grada – izrada 3D xxxx podataka kao podloge za urbanističko – arhitektonske i investicijsko- marketinške projekte | Otvoreni postupak | 29.04.2013. | 291.562,50 | 3 mjeseca | KVARNER CAD d.o.o. Rijeka | 01.08.2013. | 291.562,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71 | 2013/S 003-0046997 02-01-28/2012 Usluga tehničkog projektiranja 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu u Rijeci | Otvoreni postupak | 06.05.2013. | 242.500,00 | Glavni projekti 90 kalendarskih xxxx od xxxx uvođenja u posao; + 10 kalendarskih xxxx od xxxx ishođenja potvrde glavnih projekata za tender troškovnike | GEOPROJEKT d.d. Opatija | 08.01.2015. | 242.500,00 |
72 | 2013/S 003-0047720 003/2013-05 Izvođenje radova na deponiranju (dodatnog) građevinskog materijala iz iskopa na lokaciji radne zone Bodulovo u Rijeci | Otvoreni postupak | 07.05.2013. | 1.546.590,00 | 12 mjeseci | IZGRADNJA XXXXXXXX d.o.o. Zagreb | 14.06.2013. | 11.250,00 |
73 | 2013/S 003-0063293 003/2013-10 Dodatni radovi na preuređenju praonice Psihijatrijske bolnice Lopača | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 09.05.2013. | 149.623,56 | 15 xxxx | Zanatska zadruga Xxxxxx Rijeka | 24.05.2013. | 149.819,00 |
74 | 2013/S 003-0050401 01-01-21/2012 Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta I faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti A6 Rijeka – Zagreb | Otvoreni postupak | 14.05.2013. | 443.750,00 | 5 mjeseci | Zajednica ponuditelja: RIJEKAPROJEKT d.o.o.; Brodarski institut d.o.o. | 08.07.2014. | 443.750,00 |
75 | 2013/S 003-0058840 02-01-20/2013 Odvjetničke usluge pravnih savjeta i zastupanja kod prisilne naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade | Usluge iz Dodatka II B | 23.05.2013. | 148.906,25 | 7 mjeseci | Odvjetnik Xxxx Xxxxxx Rijeka | 31.12.2013. | 183.744,01 |
Napomena: plaćeno više o dugovorenog zbog povećanog broja predmeta iz domene komunalne naknade, ali u skladu s proračunskim sredstvima |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76 | 2013/S 003-0055165 09-00-14/2013 Nabava službenih odora za potrebe komunalnih redara Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 07.06.2013. | 105.325,00 | 7 mjeseci | Metis d.d. Kukuljanovo | 31.12.2013. | 105.325,00 |
77 | 2013/S 003-0059103 11-00-21/2013 Nabava Microsoft licenci kroz postojeći Select Plus ugovor | Otvoreni postupak | 13.06.2013. | 953.221,68 | 3 godine | SPAN d.o.o. Zagreb | ||
78 | 2013/S 003-0066738 02-01-17/2013 Radovi na izgradnji pristupnih prometnica U 1 i U-4 te rekonstrukcija pristupnih prometnica U-2 i U-3 na Donjoj Drenovi u Rijeci sa pripadajućom infrastrukturom | Otvoreni postupak | 15.07.2013. | 4.219.266,35 | 8 mjeseci | GP KRK d.d. Krk | 31.03.2014. | 3.436.846,25 |
79 | 2013/S 003-0066754 02-01-18/2013 Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pristupnih prometnica U-1 i U-4 te rekonstrukciji pristupnih prometnica U-2 i U-3 na Donjoj Drenovi u Rijeci sa pripadajućom infrastrukturom | Otvoreni postupak | 15.07.2013. | 65.262,50 | 8 mjeseci | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, RIJEKA | 31.03.2014. | 43.300,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 2013/S 003-0066795 06-02-18/2013 Razni specijalizirani građevinski radovi CPV 45262600-7 - Radovi hitnih mjera zaštite na izgradnji i postavi potporne konstrukcije na kući Xxxxxxx u Rijeci, k.č. 4293/1 i 4293/2 k.o. Stari grad, Ulica pod Voltun 3, u Rijeci | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 16.07.2013. | 249.943,13 | 1 mjesec | Fidal d.o.o. Rijeka | 21.08.2013. | 249.943,13 |
81 | 2013/S 003-0074913 01-01-01/2013 Usluga izrade idejnog projekta II.faze produžene xxxxx Xxxx | Otvoreni postupak | 31.07.2013. | 457.500,00 | 100 xxxx | RIJEKAPROJEKT d.o.o. | ||
82 | 2013/S 002-0045454 17-00-27/2013 Građevinsko-obrtnički radovi na sanaciji dotrajalog poda u hodniku Osnovne škole Podmurvice-keramičarski radovi | Otvoreni postupak | 01.08.2013. | 136.766,25 | 30 kalendarskih xxxx | XXXXXXX d.o.o. | 10.09.2013. | 136.732,15 |
83 | 2013/S 003-0075045 01-01-26/2013 Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju energane u bivšoj Tvornici papira | Otvoreni postupak | 12.08.2013. | 362.500,00 | 120 xxxx | XXXX d.o.o. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
84 | 2013/S 002-0075115 17-00-23/2013 Izgradnja i opremanje nove građevine - DJEČJEG VRTIĆA PEHLIN u Rijeci, uključujući radove na uređenju okoliša te gradnji internih prometnica i parkirnih mjesta s pripadajućom infrastrukturom, izgradnju fotonaponske elektrane, kao i opremanje vrtića. Dodatak I Ugovoru i Dodatak II Ugovoru | Otvoreni postupak | 29.08.2013. 30.12.2013. i 18.11.2014. | 21.145.216,33 707.621,68 | 12 xxxxxxx | XXXXXXXX d.d. | 28.11.2014. | 21.852.838,01 |
85 | 2013/S 002-0030420 17-00-24/2013 Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića Pehlin te usluga koordinatora zaštite na xxxx x xxxx izvođenja radova (koordinator ll). | Otvoreni postupak | 29.08.2013. | 196.000,00 | 12 mjeseci | Zajednica ponuditelja ELIS INŽENJERING d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera strojarstva XXXXX XXXXXXX, Rijeka | 09.12.2014. | 196.000,00 |
86 | 2013/S 003-0077501 17-00-04/2013 Sanacija školske sportske dvorane Osnovne škole Vežica | Otvoreni postupak | 09.09.2013. | 1.112.478,75 | 2 mjeseca | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. | 20.03.2014. | 1.092.160,47 |
87 | 2013/S 003-0077466 17-00-06/2013 Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na krovu, okolišu i učionicama Osnovne škole Trsat u Rijeci | Otvoreni postupak | 09.09.2013. | 411.337,50 | 2 mjeseca | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. | 31.12.2013. | 410.555,81 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88 | 2013/S 003-0078187 17-00-38/2013 Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u praznim stanovima u vlasništvu Grada Rijeke Dodatak I Ugovoru | Otvoreni postupak Pegovarački postupak bez prethodne objave | 13.09.2013. 23.12.2013. | 297.050,94 11.359,16 | 2 mjesec 3 kalendarska xxxx | V.D.I. d.o.o. Rijeka | 30.12.2013. | 302.232,20 |
89 | 2013/S 003-0078223 17-00-37/2013 Sanacija dijela paviljona ribarnice glavne riječke tržnice | Otvoreni postupak | 13.09.2013. | 247.968,75 | 2 mjeseca | Fidal d.o.o. Rijeka | 30.12.2013. | 220.112,75 |
90 | 2013/S 003-0079999 17-00-43/2013 Izvođenje strojarskih i elektroinstalaterskih radova na termoventilaciji kuhinje i instalaciji plina kuhinje Osnovne škole Srdoči | Otvoreni postupak | 18.09.2013. | 125.133,75 | 1 mjesec | DELTRON d.o.o . Split | 18.10.2013. | 125.133,75 |
91 | 2013/S 003-0079634 11-00-35/2013 Nadogradnja bežične internet zone- proširenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog interneta Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 20.09.2013. | 154.363,75 | 3 mjeseca | Krk sistemi d.o.o. | 19.02.2014. | 154.363,75 |
92 | 2013/S 003-0080003 17-00-01/2013 Sanacija elektroinstalacije i prve faze pročelja paviljona tržnice Brajda u Rijeci | Otvoreni postupak | 23.09.2013. | 1.609.295,00 | 3 mjeseca | ZZ XXXXXX | 23.01.2014. | 1.543.516,15 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
93 | 2013/S 002-0058055 11-00-12/2013 Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga | Otvoreni postupak | 16.10.2013. | 2.475.110,14 | 4 godine | i4next leasing Croatia d.o.o. | ||
94 | 2013/S 003-0091760 17-00-12/2013 Adaptacija kotlovnice s ciljem prijelaza loženja s lož ulja na prirodni (zemni) plin u PPO "Kvarner" u Rijeci | Otvoreni postupak | 17.10.2013. | 268.766,25 | 1 mjesec | EKO ENERGO d.o.o. | 04.12.2013. | 257.185,00 |
95 | 2013/S 003-0088655 01-01-22/2013 Usluga projektantskog nadzora gradnje Dječjeg vrtića Pehlin | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 18.10.2013. | 106.200,00 | 48 dolazaka u tijeku građenja vrtića | Arhitektonski projektni zavod - inženjering d.d. Zagreb | 24.09.2014. | 106.200,00 |
96 | 2013/S 003-0091728 17-00-45/2013 Unutrašnje uređenje prizemlja zgrade gradske uprave Grada Rijeke na adresi Xxxxx xxx 0 x Xxxxxx | Otvoreni postupak | 04.11.2013. | 596.111,94 | 1 mjesec | BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo | 30.12.2013. | 596.107,13 |
97 | 2013/S 003-0102602 06-01-27/2013 Usluga lijevanja i izrade replike skulpture "Xxxxx Xxxxx Xxxxx" autora Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 12.11.2013. | 174.712,50 | 1 mjesec | LJEVAONICA UMJETNINA ALU D.O.O. Zagreb | 04.12.2013. | 174.712,50 |
98 | 2013/S 003-0005834 02-04-19/2013 Radovi na iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane na području grada Rijeke na prijelazu iz 2013. godine u 2014. godinu | Otvoreni postupak | 21.11.2013. | 355.035,00 | 16.01.2014. | XXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx obrta EL- MONT elektroinstalacijski radovi | 17.01.2014. | 355.035,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99 | 2013/S 003-0091728 17-00-46/2013 Provedba energetskog pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrada osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 03.12.2013. | 224.632,13 | 3 mjeseca | Zajednica ponuditelja: EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.; HELB d.o.o.; XXXXXX d.o.o.; ARHI-PLUS d.o.o. | 27.06.2014. | 215.649,30 |
100 | 2013/S 003-0013829 11-00-13/2013 Nabava servera i diskovnog podsustava putem operativnog leasinga | Otvoreni postupak | 23.12.2013. | 8.691.474,71 | 60 mjeseci | i4next leasing Croatia d.o.o. | ||
101 | 2013/S 003-0007364 10-00-20/2013 Usluge tiskanja | Otvoreni postupak | 30.12.2013. | 389.293,09 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | Obrt Fotokopiranje i tisak Xxxxxxxx, xx.Xxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2014. | 226.944,89 |
102 | 2014/S 003-0004218 08-00-01/2013 Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2014. godini | Otvoreni postupak | 02.01.2014. | 948.653,12 (Grad Rijeka = 644.452,31; Rijeka sport d.o.o. = 304.200,81) | 01.01.2014.- 31.12.2014. | Croatia osiguranje d.d. | 31.12.2014. | 948.653,12 (Grad Rijeka = 644.452,31; Rijeka sport d.o.o. = 304.200,81) |
103 | 10-00-19/2013 Pružanje odvjetničkih usluga (radno pravni odnosi odnosi, kazneni i prekršajni postupci) | Usluge iz Dodatka II B | 02.01.2014. | 195.000,00 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | Odvjetničko društvo Xxxxx i partneri d.o.o. | 31.12.2014. | 195.000,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
104 | 2014/S 003-0007856 10-00-16/2013 Pružanje odvjetničkih usluga (zastupanje u građanskim predmetima, zemljišno knjižni i stečajni postupci) | Usluge iz Dodatka II B | 02.01.2014. | 418.500,00 | 02.01.2014.- 31.12.2014. | Zajednički odvjetnički ured Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Muslim, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2014. | 418.500,00 |
105 | 2014/S 003-0000649 17-00-53/2013 Sanacija krova na zgradi Tehničke službe i arhive Doma zdravlja PGŽ u Rijeci | Otvoreni postupak | 07.01.2014. | 171.268,75 | 1 mjeseca | ZZ Zanat oprema Rijeka | 31.03.2014. | 152.633,76 |
106 | 2014/S 003-0010406 09-00-21/2013 Pružanje usluga čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša | Otvoreni postupak | 07.01.2014. | 560.955,00 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | BELVEDER d.o.o. Rijeka | 31.12.2014. | 547.565,03 |
107 | 2014/S 003-0002600 09-00-22/2013 Nabava uredskog materijala | Otvoreni postupak | 07.01.2014. | 233.030,88 | 07.01.2014.- 31.12.2014. | XXXXXXX DATA d.o.o. Rijeka | 31.12.2014. | 131.252,22 |
108 | 2014/S 003-0009809 09-00-23/2013 Nabava higijenskog materijala | Otvoreni postupak | 07.01.2014. | 124.875,00 | 07.01.2014.- 31.12.2014. | TAPESS d.o.o. Kastav | 31.12.2014. | 122.833,50 |
109 | 2014/S 003-0012746 09-00-26/2013 Usluga čuvanja osoba i imovine | Usluge iz Dodatka II B | 08.01.2014. | 919.785,00 | 08.01.2014.- 31.12.2014. | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 785.057,34 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 | 2013/S 003-0005761 02-04-30/2013 Radovi na izradi, dobavi i postavi javnog wc a s automatskim čišćenjem u Ulici Riva Boduli u Rijeci | Otvoreni postupak | 09.01.2014. | 585.837,50 | 02.05.2014. | Euromodul d.o.o. Viškovo | 25.04.2014. | 548.895,06 |
111 | 2013/S 015-0104309 11-00-53/2009 Nabava Oracle tehničke podrške i održavanje licenci | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 10.01.2014. | 781.596,69 | 31.12.2014. | Oracle Hrvatska d.o.o. | 22.04.2014. | 781.596,69 |
112 | 2013/S 003-0005377 02-04-25/2013 Usluge stručnog i obračunskog nadzora te poslova koordinatora zaštite na radu Koordinator II nad radovima uređenja Trga Xxxxx Xxxxxxx u Rijeci i Dodatak Ugovoru | Otvoreni postupak | 10.01.2014. 20.03.2015. | 110.026,25 28.151,25 | 20.03.2015. | Zajednica ponuditelja: IGH d.d. Zagreb; TOPOING d.o.o.; XXX d.o.o. | 20.03.2015. | 110.026,25 |
113 | 2014/S 003-0012753 09-00-27/2013 Najam fotokopirnih aparata | Otvoreni postupak | 15.01.2014. | 202.000,00 | 15.01.2014.- 31.12.2014. | KSU d.o.o. Velika Gorica | 31.12.2014. | 196.194,09 |
114 | 2013/S 002-0087958 17-00-08/2013 Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju školske sportske dvorane Osnovne škole Srdoči | Otvoreni postupak | 20.01.2014. | 77.500,00 | 50 kalendarskih xxxx | ADRIAPROJEKT d.o.o. | 10.07.2014. | 77.500,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
115 | 2014/S 003-0003500 02-05-02/2013 Nabava usluge preseljavanja pokretnih stvari, opreme i namještaja iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u ovršnim postupcima u 2014. godini | Otvoreni postupak | 23.01.2014. | 124.031,25 | 23.01.2014.- 31.12.2014. | M.D.B. d.o.o. Rijeka | 31.12.2014. | 130.065,00 |
Napomena: Učestalost i broj ovršnih postupaka (deložacija) ovisi isključivo o odlukama nadležnog Općinskog xxxx xxxx donosi rješenja o ovrhama i nalaže njihovu provedbu. Takvi postupci su u pravilu žurni . Pri sklapanju godišnjeg ugovora nije moguće precizno utvrditi broj i zahtjevnost deložacija, a time i ukupnu cijenu izvršenih usluga, te su moguća odstupanja od cijene definirane ugovorom. | ||||||||
116 | 2013/S 003-0005773 02-04-22/2013 Radovi dekoracije za manifestacije s nabavom materijala za dekoraciju povodom manifestacija tijekom 2014. godine | Otvoreni postupak | 23.01.2014. | 299.813,75 | 31.12.2014. | PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka | 31.12.2014. | 246.240,00 |
117 | 2014/S 003-0012064 09-00-20/2013 Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 28.01.2014. | 879.532,88 | 28.01.2014.- 31.12.2014. | CityEx d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 722.750,10 |
118 | 2014/S 003-0005378 17-00-03/2013 Izrada projektne dokumentacije za sanaciju školske sportske dvorane Osnovne škole Brajda | Otvoreni postupak | 28.01.2014. | 60.000,00 | 50 kalendarskih xxxx | ZDL ARHITEKTI d.o.o. | 21.03.2015. | 60.000,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
119 | 2013/S 003-0005189 02-04-21/2013 Izvođenje radova privremenih priključaka i održavanje razvodnih ormara za privremene priključke tijekom 2014. godine Dodatak I Ugovoru | Otvoreni postupak | 30.01.2014. 09.09.2014. | 446.506,25 | 1 xxxxxx | XXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx obrta EL- MONT elektroinstalacijski radovi | 30.01.2015. | 446.506,25 |
120 | 2013/S 003-0015098 10-00-17/2013 Odvjetničke usluge za potrebe Grada Rijeke | Usluge iz Dodatka II B | 31.01.2014. | 550.000,00 | 1 xxxxxx | Zajednički odvjetnički ured Xxxxxxxx Xxxxxxx Rijeka | 31.12.2014. | 499.403,17 |
121 | 2013/S 003-0005826 02-04-07/2013 Usluge izrade snimke izvedenog stanja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke | Otvoreni postupak | 04.02.2014. | 672.141,32 | 15.12.2014. | INFOKARTA d.o.o. Split | 15.12.2014. | 370.133,58 |
122 | 2013/S 003-0024422 02-01-02/2013 Radovi na izgradnji kolno pješačkog puta na Marčeljevoj dragi (za stambeno poslovni objekt Žlibanović) + Dodatak ugovoru I za produženje roka do 20.10.2014. | Otvoreni postupak | 05.02.2014. | 336.539,00 | 4 mjeseca | AB gradnja d.o.o. Karlovac | 20.10.2014. | 330.965,73 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
123 | 2013/S 003-0014043 02-01-23/2013 Izvođenje radova na izgradnji Ulice Vrhak i rekonstrukciji Ulice Brca (oznake U-10) te rekonstrukciji Ulice Drenovski put (oznake U-9) - 1. faza, na Donjoj Drenovi u Rijeci | Otvoreni postupak | 24.02.2014. | 222.288,75 | 1 mjesec | Građevinar d.o.o. Rijeka | 12.04.2014. | 208.620,55 |
124 | 2013/S 003-0014743 17-00-50/2013 Provedba energetskog pregleda javnih zgrada u vlasništvu Grada Rijeke s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrada | Otvoreni postupak | 05.03.2014. | 154.537,50 | 3 mjeseca | Ing ekspert d.o.o. Zagreb | 27.05.2014. | 137.475,00 |
125 | 2013/S 003-0014668 17-00-57/2013 Komponente sustava za daljinsko očitanje s ciljem integriranja različitih ICT sustava za gospodarenje energijom Napomena: Zajednička JN s Energom d.o.o. | Otvoreni postupak | 18.03.2014. | 758.754,29 (Grad Rijeka = 406.135,86 kuna, Energo d.o.o. = 352.618,42 kuna) | 2 mjeseca | HOLOSYS d.o.o. Zagreb | 11.07.2014. | 607.003,43 (Grad Rijeka = 324.908,69 kuna, Energo d.o.o. = 282.094,74 kuna) |
Napomena: projekt je naknadno oslobođen plaćanja PDV-a temeljem dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s obzirom da je financiran sredstvima EU | ||||||||
126 | 2014/S 003-0046625 06-02-08/2014 Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju T-građevine kompleksa bivše tvornice Xxxxxx Xxxxxx u Rijeci u zgradu javne namjene Gradsku knjižnicu Rijeka | Otvoreni postupak | 06.08.2014. | 991.250,00 | 3 mjeseca | Xxxxxx i suradnici d.o.o. | 23.02.2015. | 647.375,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
127 | 2014/S 003-0044880 17-00-24/2014 Sanacija objekta Osnovne škole Srdoči | Otvoreni postupak | 08.09.2014. | 840.990,00 | 3 mjeseca | O.K.I. MONT d.o.o. Zagreb | 16.01.2015. | 836.375,89 |
128 | 2014/S 003-0044854 17-00-11/2014 Sanacija sportske dvorane Osnovne škole Brajda Dodatak I Ugovoru (produljenje roka) Dodatak II Ugovoru (produljenje roka i dodatni radovi) Dodatak III Ugovoru (dodatni radovi) Dodatak IV Ugovoru (produljenje roka) | Otvoreni postupak | 17.09.2014. 15.12.2014. 31.12.2015. 24.02.2015. 26.02.2015. | 911.574,38 | 90 kalendarskih xxxx 47 kalendarskih xxxx 30 kalendarskih xxxx 15 kalendarskih xxxx | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zagreb | 01.04.2015. | 799.308,94 Napomena: naplata penala u iznosu od 39.956,45 |
129 | 2014/S 003-0046620 06-02-17/2014 Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje javnih površina unutar bivšeg industrijskog kompleksa Xxxxxx Xxxxxx | Otvoreni postupak | 10.09.2014. | 912.500,00 | 3 mjeseca | SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | 20.04.2016. | 73.000,00 |
130 | 2015/S 003-0004535 03-00-02/2014 Izvođenje radova xx xxxxxx Radne zone Bodulovo - uređenje deponija građevinskog materijala | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 10.09.2014. | 1.405.000,00 | 3 mjeseca | IZGRADNJA XXXXXXXX d.o.o. Zagreb | 27.02.2015. | 1.404.847,80 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
131 | 2014/S 003-0051435 06-02-15/2014 Usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ciglene građevine kompleksa bivše tvornice Xxxxxx Xxxxxx u zgradu javne namjene-kultura | Otvoreni postupak | 29.09.2014. | 526.875,00 | 3 mjeseca | Xxxxxx i suradnici d.o.o. | 03.02.2015. | 158.062,50 |
132 | 2014/S 002-0036416 17-00-13/2014 Sanacija sportske dvorane Osnovne škole Srdoči Dodatak I Ugovoru (dodatni radovi) i Dodatak II Ugovoru (dodatni radovi) | Otvoreni postupak Pregovarači postupak bez prethodne objave | 22.10.2014. 15.12.2014. 06.03.2015. | 2.095.987,19 119.912,50 148.377,75 | 70 kalendarskih xxxx 60 kalendarskih xxxx 75 kalendarskih xxxx | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Zagreb | 22.05.2015. | 2.252.237,63 Napomena: naplata penala i razlika neizvršenih radova u iznosu 40.714,05 |
133 | 2015/S 003-0003499 08-00-01/2014 Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2015. godini | Otvoreni postupak | 29.12.2014. | 2.383.571,76 (Grad Rijeka = 1.971.312,25; Rijeka sport d.o.o. = 412.259,51) | 12 mjeseci | CROATIA osiguranje d.d. Filijala Rijeka | 31.12.2015. | 2.383.571,76 (Grad Rijeka = 1.971.312,25; Rijeka sport d.o.o. = 412.259,51) |
134 | 2015/S 003-0013058 11-00-37/2014 Nabava Oracle licenci i sistemske podrške za 2015.g. | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 05.01.2015. | 805.046,59 | 1 xxxxxx | ORACLE HRVATSKA d.o.o. Zagreb | 13.03.2015. | 805.046,59 |
135 | 2015/S 003-0004693 09-00-33/2014 Opskrba toplinskom energijom | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 08.01.2015. | 584.979,10 | 1 xxxxxx | ENERGO d.o.o. Rijeka | 31.12.2015. | 577.341,23 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
136 | 2015/S 003-0012964 02-01-32/2014 Izvođenje radova na izgradnji centralne aleje na Centralnom gradskom groblju Drenova u Rijeci | Otvoreni postupak | 12.01.2015. | 1.556.874,25 | 5 mjeseci | G.p.p. Xxxxx d.o.o. Omišalj | 17.09.2015. | 1.533.965,06 |
137 | 2015/S 003-0008568 09-00-14/2015 Usluge čuvanja osoba i imovine | Usluge iz Dodatka II B | 14.01.2015. | 677.445,00 | 12 mjeseci | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb | 31.12.2015. | 593.666,27 |
138 | 2015/S 003-0004235 09-00-15/2014 Nabava usluge čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša | Otvoreni postupak | 16.01.2015. | 547.747,67 | 19.01.2015.- 31.12.2015. | XXXX XXXXXXXXXX SERVISI d.o.o. Zagreb | 31.12.2015. | 471.321,93 |
139 | 2015/S 003-0007059 02-01-26/2014 Usluga projektiranja priključne infrastrukture za Nogometni stadion Kantrida | Otvoreni postupak | 16.01.2015. | 1.060.148,75 | 02.12.2016. | URS Polska Sp. z o.o. Podružnica Zagreb za usluge | ||
140 | 2015/S 003-0002067 02-04-41/2014 Uređenje sunčališta platoa i staze plaže Grčevo | Otvoreni postupak | 19.01.2015. | 1.222.095,88 | do 30.05.2015. | SUN ADRIA d.o.o. | 11.08.2016. | 689.889,13 |
141 | 2015/S 003-0008924 10-00-19/2015 Odvjetničke usluge | Usluge iz Dodatka II B | 20.01.2015. | 303.750,00 | 12 mjeseci | Zajednički odvjetnički ured: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2015. | 265.629,15 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
142 | 2015/S 003-0013048 11-00-65/2014 Održavanje (produljenje) licenci kroz "Integraph support" i nabava licence za "Bentley Microstation" | Otvoreni postupak | 21.01.2015. | 300.000,00 | 1 xxxxxx | KvarnerCAD d.o.o. | 05.10.2015. | 300.000,00 |
143 | 2015/S 003-0009763 00-00-000/2014 Sanacija fasade na Osnovnoj školi Xxxxxxxx Xxxxxx u Rijeci | Otvoreni postupak | 13.02.2015. | 2.207.500,00 | 3 mjeseca | Jukić-Dam d.o.o. Otok Dalmatinski | 28.09.2015. | 1.964.820,56 |
144 | 2015/S 003-0009826 11-00-17/2014 Obnavljanje tehnološkog jamstva Microsoft licenci putem Select Plus ugovora | Otvoreni postupak | 23.02.2015. | 1.346.193,45 | 3 godine | SPAN d.o.o. Zagreb | ||
145 | 2015/S 003-0009738 09-00-28/2014 Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnoga pristupa internetu Grupa 1) Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i usluga prijenosa podataka | Otvoreni postupak | 24.02.2015. | 438.981,90 | 24 mjeseca | OT-Optima Telekom d.d. Zagreb | ||
146 | 2015/S 003-0009738 09-00-28/2014 Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga prijenosa podataka i usluga stalnoga pristupa internetu Grupa 2) Pružanje usluga stalnog pristupa internetu | Otvoreni postupak | 24.02.2015. | 67.500,00 | 24 mjeseca | OT-Optima Telekom d.d. Zagreb |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
147 | 2015/S 003-0012277 06-01-01/2015 Usluga tiskanja materijala u 2015. godini | Otvoreni postupak | 25.02.2015. | 318.482,40 | 01.03.2015. - 31.12.2015 | Obrt Fotokopiranje i tisak Xxxxxxxx, xx.Xxxxxx Xxxxxxxx | 31.12.2015. | 166.214,73 |
148 | 2015/S 003-0009332 09-00-30/2014 Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 03.03.2015. | 1.168.667,63 | 10 mjeseci | CityEx d.o.o. Zagreb | 03.07.2015. | 515.455,54 |
149 | 17-00-04/2015 Nabava odvjetničkih usluga - usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx | Xxxxxx iz Dodatka II B | 01.03.2015. | 561.750,00 | 13 mjeseci | ZOU X. Xxxxxxx i X. Xxxxxxxx | 31.12.2015. | 467.687,50 |
150 | 17-00-05/2015 Nabava odvjetničkih usluga - usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx | Xxxxxx iz Dodatka II B | 01.03.2015. | 401.250,00 | 10 mjeseci | ZOU X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx i X. Xxxxxxxx | 31.12.2015. | 373.335,91 |
151 | 2015/S 015-0008276 09-00-03/2015 Usluge oglašavanja u dnevnom tisku | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 09.03.2015. | 475.000,00 | 09.03.2015.- 31.12.2015. | Novi list d.d. | 31.12.2015. | 285.457,42 |
152 | 17-00-06/2015 Nabava odvjetničkih usluga- usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx | Xxxxxx iz Dodatka II B | 01.04.2015. | 147.500,00 | 1 xxxxxx | Odvjetničko društvo Xxxxx i partneri d.o.o. Rijeka | 31.12.2015. | 0,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
153 | 2015/S 003-0022123 02-01-37/2014 Izgradnja stambenih ulica OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1, OUVIb-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i pješačke površine PP10 – faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci (zajednička JN s Energom d.o.o., VIK-om i HEP-om) | Otvoreni postupak | 21.04.2015. | 18.440.701,03 | 20 mjeseci | GP Krk d.d. Krk | ||
154 | 2015/S 003-0022061 11-00-30/2015 Usluga upravljanja sustavom ispisa | Otvoreni postupak | 29.04.2015. | 370.576,46 | 8 mjeseci | Zajednica ponuditelja: S&T HRVATSKA d.o.o.; Harta d.o.o. Zagreb | ||
155 | 2015/S 003-0022842 01-01-02/2015 Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke 2015.-2021. | Otvoreni postupak | 25.05.2015. | 118.750,00 | 1 xxxxxx | Zajednica ponuditelja: Safege d.o.o.; INSTITUT IGH d.d.; PanGeo Projekt d.o.o. | ||
156 | 2015/S 003-0030612 09-00-28/2015 Poštanske usluge za potrebe Grada Rijeke | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 18.08.2015. | 337.127,09 | 06.07.2015.- 30.09.2015. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 30.09.2015. | 216.323,69 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
157 | 2015/S 002-0005079 02-01-38/2014 Usluga stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom stambenih ulica OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza 1, OUVIb-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i pješačke površine PP10 – faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci | Otvoreni postupak | 08.09.2015. | 665.625,00 | 31.12.2016. | Institut IGH d.d. | 31.12.2016. | |
158 | 2015/S 015-0028963 06-02-04/2015 Radovi na ugradnji sustava zaštite od djelovanja kapilarne vlage i sanacije oštećenih zidova zgrade HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 14.09.2015. | 1.522.504,75 | 28.09.2015.- 30.09.2016. | ARP d.o.o. Sv. Xxxx Xxxxxx | 16.03.2016. | 270.715,60 |
159 | 2015/S 015-0038411 11-00-32/2015 Sanacija paviljona tržnice Brajda - II faza | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 23.11.2015. | 568.620,00 | 1 godina | ZOU X. Xxxxxxx i X. Xxxxxxxx | ||
160 | 2015/S 003-0036921 11-00-32/2015 Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga | Otvoreni postupak | 26.11.2015. | 1.862.322,03 | 48 mjeseci | i4NEXT LEASING CROATIA D.O.O. Zagreb | ||
161 | 2015/S 003-0036530 06-01-06/2015 Police za knjige | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 08.12.2015. | 323.306,25 | 1 mjesec | NAKLADNIK V.B.Z. d.o.o. Zagreb | 04.12.2015. | 242.333,01 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
162 | 2015/S 015-0038153 11-00-32/2015 Proširenje aplikacijskog sustava winGPS za proračunsko računovodstvo i upravljanje financijama - računalni program za proračunske korisnike Riznice Grada Rijeke | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 28.12.2015. | 616.875,00 | 30 xxxx | INFOMARE d.o.o. Zagreb | ||
163 | 2016/S 003-0000300 08-00-01/2015 Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2016. godini 08-00-01/2015 Dodatne usluge osiguranja imovine Grada Rijeke - dodatak ugovoru | Otvoreni postupak | 30.12.2015. 04.03.2016. | 1.871.945,91 (Grad Rijeka = 1.505.086,57; Rijeka sport d.o.o. = 366.859,34) 37.751,57 (Grad Rijeka) | 01.01.2016.- 31.12.2016. 05.03.2016.- 31.12.2016. | CROATIA osiguranje d.d. Filijala Rijeka | ||
164 | 17-00-77/2015 Nabava odvjetničkih usluga- usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx | Xxxxxx iz Dodatka II B | 25.01.2016. | 568.620,00 | 1 godina | ZOU X. Xxxxxxx i X. Xxxxxxxx | ||
165 | 2015/S 0003-0002782 09-00-24/2015 Usluge oglašavanja u dnevnom tisku | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 15.01.2016. | 454.451,00 | 15.01.2016.- 31.12.2016. | Novi list d.d. Rijeka | ||
166 | 2015/S 003-0002622 09-00-17/2015 Opskrba toplinskom energijom | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 18.01.2016. | 613.754,10 | 1 xxxxxx | ENERGO d.o.o. Rijeka |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
167 | 2015/S 002-0033392 01-01-06/2015 Izrada projektne dokumentacije za uređenje obalne šetnice s plažama-zapad:xxxxxxx A i B | Otvoreni postupak | 18.01.2016. | 612.500,00 | 8 mjeseci | ANTON d.o.o. Poreč | ||
168 | 2016/S 003-0002334 09-00-14/2015 Usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe Grada Rijeke u 2016. godini | Usluge iz Dodatka II B | 19.01.2016. | 848.580,00 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | Securitas Hrvatska d.o.o. | ||
169 | 2016/S 003-0002093 09-00-15/2015 Pružanje usluga čišćenja – zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša | Otvoreni postupak | 22.01.2016. | 519.810,00 | 01.02.2016.- 31.12.2016. | Adriatic servis d.o.o. | ||
170 | 2016/S 003-0002605 06-01-07/2016 Usluga tiskanja materijala u 2016. godini | Otvoreni postupak | 08.02.2016. | 248.515,11 | 10 mjeseci | Obrt Fotokopiranje i tisak Xxxxxxxx, xx.Xxxxxx Xxxxxxxx | ||
171 | 2016/S 003-0004486 01-01-11/2016 Izrada Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke | Otvoreni postupak | 19.02.2016. | 1.666.250,00 | 1.09.2016. | Zajednica ponuditelja: GEKOM d.o.o.; MCRIT s.l.; Xxxxx d.o.o. | ||
172 | 2016/S 003-0004550 11-00-33/2015 Konsolidacija Internet Edge sustava | Otvoreni postupak | 01.10.2015. | 497.346,25 | 3 mjeseca | SPAN d.o.o. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
173 | 2016/S 015-0006746 11-00-25/2016 Nabava licenci za aplikacijski sustav winGPS | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 29.03.2016. | 455.000,00 | 1 mjesec | Infomare d.o.o. Rijeka | ||
174 | 2016/S 003-0007325 02-01-05/2015 Izvođenje javnih radova na građevini Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja I faza | Otvoreni postupak | 04.04.2016. | 925.382,68 | 4 mjeseca | GP "Krk" d.d. Krk | ||
175 | 2016/S 003-0010789 17-00-25/2016 Energetska obnova Osnovne škole Xxxxxx Xxxxx | Otvoreni postupak | 17.05.2016. | 6.515.985,75 | 6 mjeseci | VG5 d.o.o. Ljubljana | ||
176 | 2016/S 003-0004362 10-00-22/2015 Odvjetničke usluge | Usluge iz Dodatka II B | 04.01.2016. | 303.750,00 | 12 mjeseci | Zajednički odvjetnički ured: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx i Xxxxx Xxxxxxxx | ||
177 | 17-00-76/2015 Nabava odvjetničkih usluga - usluge iz Dodatka ll. B Zakona o javnoj xxxxxx | Xxxxxx iz Dodatka II B | 02.02.2016. | 401.250,00 | 1 godina | ZOU X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx i X. Xxxxxxxx | ||
178 | 2016/S 003-0012396 11-00-63/2016 Nabava Microsoft licenci putem Select Plus ugovora | Otvoreni postupak | 30.05.2016. | 2.820.404,00 | 30 xxxx | SPAN d.o.o. Zagreb |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
179 | 2016/S 003-0012751 17-00-13/2016 Energetska obnova Podcentra predškolskog odgoja Krijesnica 2016/S 003-0023804 17-00-88/2016 Dodatni radovi na energetskoj obnovi PPO Krijesnica | Otvoreni postupak Pregovarački postupak bez prethodne objave | 07.06.2016. 18.10.2016. | 806.113,25 201.430,93 | 3 mjeseca 21.10.2016. | Xxxxxx, Vukovina, Velika Gorica | ||
180 | 2016/S 003-0012755 17-00-15/2016 Energetska obnova Podcentra predškolskog odgoja Turnić 2016/S 003-0023803 17-00-87/2016 Dodatni radovi na energetskoj obnovi PPO Turnić | Otvoreni postupak Pregovarački postupak bez prethodne objave | 07.06.2016. 18.10.2016. | 855.996,26 213.958,40 | 3 mjeseca 21.10.2016. | Xxxxxx, Vukovina, Velika Gorica | ||
181 | 2016/S 003-0013217 17-00-27/2016 Energetska obnova Osnovne škole Xxxx Xxxxxxxxx | Otvoreni postupak | 08.06.2016. | 1.277.500,00 | 3 mjeseca | METALBENETON d.o.o. SVETI XXXX ZAČRETJE | ||
182 | 2016/S 003-0014123 17-00-29/2016 Energetska obnova Osnovne škole Kantrida - 1. faza radova | Otvoreni postupak | 23.06.2016. | 1.408.727,88 | 3 mjeseca | Izo građenje konzalting d.o.o. Osijek |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S XXXXXX XX SKLOPLJEN UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA u KN (s PDV-om) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
183 | 2016/S 003-0015545 07-00-03/2016 Održavanja elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 20.06.2016. | 899.450,00 | 6 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | ||
184 | 2016/S 003-0021531 06-02-17/2016 Usluga izrade skulpture Riječkog dvoglavog orla | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 01.07.2016. | 926.228,00 | 31.03.2017. | XXXXXX XXXXXXXX; LJEVAONICA UMJETNINA ALU D.O.O. Zagreb | ||
185 | 2016/S 003-0016679 17-00-31/2016 Sanacija unutrašnjosti sportske dvorane Osnovne škole Srdoči | Otvoreni postupak | 22.07.2016. | 941.784,14 | 2 mjeseca | STOLARIJA GOOOD d.o.o. Osijek | ||
186 | 2016/S 015-0018505 11-00-26/2016 Usluga uvođenja modula Riznice u poslovni sustav Grada Rijeke s nadogradnjom | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 05.09.2016. | 499.625,00 | 31.12.2016. | Infomare d.o.o. Zagreb | ||
187 | 2016/S002-0016901 02-01-36/2016 Izvođenje javnih radova na građevini rekonstrukcija raskrižja Škurinjska draga u Rijeci | Otvoreni postupak | 30.9.2016 | 6.091.978,44 | 7 mjeseci | GP "Krk" d.d. Krk | ||
188 | 2016/S 003-0023722 11-00-15/2016 Nabava računala i informatičke opreme putem operativnog leasinga | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 25.10.2016. | 2.096.952,54 | 48 mjeseci | i4next leasing Croatia d.o.o. |
II) Registar okvirnih sporazuma
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | N-02-V-141667-121110 | ||||||||
00-00-000/2010 | |||||||||
Okvirni sporazum o pružanju usluga upravljanja nekretninama (stambenim, poslovnim i stambeno poslovnim zgradama) u vlasništvu Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 5.124.898,56 | 4 godine | T.D. RUMAT d.o.o. | 31.12.2014. | 2.405.464,49 | ||
1.1. | Ugovor od 31.12.2010. | 31.12.2010. | 1.281.224,64 | na razdoblje od 1 godine (za 2011. godinu) | T.D. RUMAT d.o.o. | 31.12.2011. | 1.266.062,08 | ||
UGOVORI SKLOPLJENI | 1.2. | Ugovor od 31.12.2011. | 31.12.2011. | 1.281.224,64 | na razdoblje od 1 godine (za 2012. godinu) | T.D. RUMAT d.o.o. | 31.12.2012. | 1.139.402,41 | |
TEMELJEM OS-a | 1.3. | Ugovor od 31.12.2012. | 31.12.2012. | 1.281.224,64 | na razdoblje od 1 godine (za 2013. godinu) | T.D. RUMAT d.o.o. | 31.12.2013. | 1.222.515,30 | |
1.4. | Ugovor od 31.12.2013. | 31.12.2013. | 1.281.224,64 | na razdoblje od 1 godine (za 2014. godinu) | T.D. RUMAT d.o.o. | 31.12.2014. | 1.220.732,96 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. | N-03-V-148745-281108 | ||||||||
06-12-08 Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci | Otvoreni postupak | 28.11.2008. | 29.283.500,00 | 4 godine | Hrvatski restauratorski zavod | 21.12.2015. | 5.451.701,00 | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 2.1. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-30/2009 | 21.04.2009. | 1.570.488,00 | 1 xxxxxx | Hrvatski restauratorski zavod | 26.08.2010. | 1.575.875,00 Napomena: prekoračenje u iznosu od 5.387,00 kn sastoji se u izvanrednoj usluzi postave skele na stropu za izvršenje konzervatorsko- restauratorskih radova. | |
2.2. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-33/2010 | 07.06.2010. | 1.551.174,00 | 1 xxxxxx | Hrvatski restauratorski zavod | 28.11.2011. | 1.551.174,00 | ||
2.3. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-58/2011 | 26.07.2011. | 1.231.228,00 | 390 xxxx od uvođenja u posao (do 30.09.2012.) | Hrvatski restauratorski zavod | 03.01.2014. | 1.231.228,00 | ||
2.4. | Konzervatorsko-restauratorski radovi na Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera i zgradi Filodrammatice u Rijeci broj ugovora 07-27/2012 | 29.5.2012. | 1.093.424,00 | 899 xxxx (do najkasnije 31.12.2014.) | Hrvatski restauratorski zavod | 21.12.2015. | 1.093.424,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3. | N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010 Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 605.160,00 | 4 godine | Infosistem d.d. | 18.03.2015. | 426.653,54 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 3.1. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije | 31.12.2010. | 151.290,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2011. | 150.411,37 | |
3.2. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije | 30.12.2011. | 149.814,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2012. | 126.914,09 | ||
3.3. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije | 31.12.2012. | 80.000,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 19.3.2014. | 79.799,30 | ||
3.4. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 1. Grupa: Sistemska podrška za CISCO opremu i mrežne tehnologije | 31.12.2013. | 70.000,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 18.03.2015. | 69.528,78 | ||
4. | N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010 Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 2. Grupa: Sistemska podrška za CISCO IOS | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 325.950,00 | 4 godine | Infosistem d.d. | 22.01.2015. | 200.532,31 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 4.1. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 2. Grupa: Sistemska podrška za CISCO IOS | 31.12.2010. | 81.487,50 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2011. | 83.396,46 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 4.2. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 2. Grupa: Sistemska podrška za CISCO IOS | 30.12.2011. | 79.950,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2012. | 40.159,60 | |
4.3. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 2. Grupa: Sistemska podrška za CISCO IOS | 31.12.2012. | 44.850,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 19.03.2014. | 44.587,50 | ||
4.4. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 2. Grupa: Sistemska podrška za CISCO IOS | 31.12.2013. | 32.500,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 22.01.2015. | 32.388,75 | ||
5. | N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010 Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 3. Grupa: Preventivno održavanje jedinica za besprekidno napajanje | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 479.222,76 | 4 godine | MEP d.o.o. | 21.01.2015. | 217.535,60 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 5.1. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 3. Grupa: Preventivno održavanje jedinica za besprekidno napajanje | 31.12.2010. | 119.805,69 | 1 xxxxxx | MEP d.o.o. | 31.12.2011. | 85.571,10 | |
5.2. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 3. Grupa: Preventivno održavanje jedinica za besprekidno napajanje | 30.12.2011. | 69.850,47 | 1 xxxxxx | MEP d.o.o. | 31.12.2012. | 53.011,75 | ||
5.3. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 3. Grupa: Preventivno održavanje jedinica za besprekidno napajanje | 31.12.2012. | 49.986,26 | 1 xxxxxx | MEP d.o.o. | 15.01.2014. | 48.375,00 | ||
5.4. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 3. Grupa: Preventivno održavanje jedinica za besprekidno napajanje | 31.12.2013. | 49.986,26 | 1 xxxxxx | MEP d.o.o. | 21.01.2015. | 30.577,75 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. | N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010 Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 4. Grupa: Održavanje WEB kamera | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 316.848,00 | 4 godine | Multilink d.o.o. | 12.02.2015. | 215.146,25 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 6.1. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 4. Grupa: Održavanje WEB kamera | 31.12.2010. | 79.212,00 | 1 xxxxxx | Multilink d.o.o. | 31.12.2011. | 68.880,00 | |
6.2. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 4. Grupa: Održavanje WEB kamera | 30.12.2011. | 79.212,00 | 1 xxxxxx | Multilink d.o.o. | 31.12.2012. | 49.735,00 | ||
6.3. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 4. Grupa: Održavanje WEB kamera | 31.12.2012. | 58.625,00 | 1 xxxxxx | Multilink d.o.o. | 21.02.2014. | 50.593,75 | ||
6.4. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 4. Grupa: Održavanje WEB kamera | 31.12.2013. | 47.687,50 | 1 xxxxxx | Multilink d.o.o. | 12.02.2015. | 45.937,50 | ||
7. | N-03-V-106034-150211 11-00-37/2010 Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 808.848,00 | 4 godine | 3T. cable d.o.o. | 22.04.2015. | 524.037,80 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 7.1. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava | 31.12.2010. | 202.212,00 | 1 xxxxxx | 3T. cable d.o.o. | 31.12.2011. | 201.545,23 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 7.2. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava | 30.12.2011. | 202.212,00 | 1 xxxxxx | 3T. cable d.o.o. | 31.12.2012. | 202.065,19 | |
7.3. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava | 31.12.2012. | 80.000,00 | 1 xxxxxx | 3T. cable d.o.o. | 22.04.2014. | 68.819,53 | ||
7.4. | Usluga održavanja aktivne i pasivne komunikacijske opreme 5. Grupa: Sistemska podrška za projektiranje, izvođenje i održavanje optičkih kabelskih sustava | 31.12.2013. | 70.000,00 | 1 xxxxxx | 3T. cable d.o.o. | 22.04.2015. | 51.607,85 | ||
8. | N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010 Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava licenci | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 793.212,24 | 4 godine | ItSoft d.o.o. | 21.01.2015. | 609.541,22 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 8.1. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava licenci I | 31.12.2010. | 232.995,21 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 31.12.2011. | 182.565,21 | |
8.2. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava licenci I | 31.12.2011. | 186.739,01 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 31.12.2012. | 90.550,00 | ||
8.3. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava licenci I | 31.12.2012. | 189.775,41 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 19.03.2014. | 177.275,60 | ||
8.4. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 1. Grupa: Održavanje uređaja IRONPORT i BLUECOAT te nabava licenci I | 31.12.2013. | 189.775,41 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 21.01.2015. | 159.150,41 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9. | N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010 Nabava, produljenje i održavanje licenci 2. Grupa: Sistemska podrška za održavanje softvera za antivirusnu zaštitu TREND MICRO E- GOVERMENT i produljenje licenci | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 327.622,80 | 4 godine | ItSoft d.o.o. | 22.07.2014. | 296.566,40 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 9.1. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 2. Grupa: Sistemska podrška za održavanje softvera za antivirusnu zaštitu TREND MICRO E- GOVERMENT i produljenje licenci | 31.12.2010. | 81.905,70 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 31.12.2011. | 75.509,70 | |
9.2. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 2. Grupa: Sistemska podrška za održavanje softvera za antivirusnu zaštitu TREND MICRO E- GOVERMENT i produljenje licenci | 31.12.2011. | 81.905,70 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 31.12.2012. | 71.081,70 | ||
9.3. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 2. Grupa: Sistemska podrška za održavanje softvera za antivirusnu zaštitu TREND MICRO E- GOVERMENT i produljenje licenci | 31.12.2012. | 83.237,50 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 19.03.2013. | 75.237,50 | ||
9.4. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 2. Grupa: Sistemska podrška za održavanje softvera za antivirusnu zaštitu TREND MICRO E- GOVERMENT i produljenje licenci | 31.12.2013. | 83.237,50 | 1 xxxxxx | ItSoft d.o.o. | 22.07.2014. | 74.737,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10. | N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010 Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i BENTLEY SELECT | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 1.299.140,96 | 4 godine | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 04.05.2015. | 1.148.513,08 | |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 10.1. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i BENTLEY SELECT | 31.12.2010. | 324.785,24 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 31.12.2011. | 324.785,24 | |
10.2. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i BENTLEY SELECT | 30.12.2011. | 324.785,24 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 31.12.2012. | 296.095,24 | ||
10.3. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i BENTLEY SELECT | 31.12.2012. | 267.566,30 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 13.01.2014. | 267.566,30 | ||
10.4. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 3. Grupa: Sistemska i aplikacijska podrška GIS software i produljenje licenci kroz int. supp. i BENTLEY SELECT | 31.12.2013. | 260.066,30 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 04.05.2015. | 260.066,30 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 11. | N-03-V-105027-080211 11-00-56/2010 Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web-GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph support | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 1.197.874,66 | 4 godine | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 29.04.2015. | 1.023.578,50 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 11.1. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph support | 31.12.2010. | 299.468,67 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 31.12.2011. | 299.468,67 | |
11.2. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph support | 30.12.2011. | 299.468,67 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 31.12.2012. | 237.938,67 | ||
11.3. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph support | 31.12.2012. | 248.088,08 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 19.03.2014. | 248.088,08 | ||
11.4. | Nabava, produljenje i održavanje licenci 4. Grupa: Sistemsko i aplikacijsko održavanje Internet web- GIS serv. i produljenje licenci kroz Integraph support | 31.12.2013. | 238.083,08 | 1 xxxxxx | Kvarnercad d.o.o. Netcom d.o.o. | 29.04.2015. | 238.083,08 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 12. | N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010 Nabava usluge održavanja informatičke opreme 1. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača EPSON | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 157.095,60 | 4 godine | Netcom d.o.o. | 22.05.2014. | 24.158,09 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 12.1. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 1. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača EPSON | 31.12.2010. | 39.273,90 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 31.12.2011. | 2.189,33 | |
12.2. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 1. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača EPSON | 31.12.2011. | 15.000,00 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 31.12.2012. | 8.895,17 | ||
12.3. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 1. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača EPSON | 31.12.2012. | 15.243,75 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 13.01.2014. | 12.238,59 | ||
12.4. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 1. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača EPSON | 31.12.2013. | 15.243,75 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 22.05.2014. | 835,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 13. | N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010 Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača HP | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 233.700,00 | 4 godine | RI - ing d.o.o. | 14.01.2015. | 146.128,99 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 13.1. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača HP | 31.12.2010. | 58.425,00 | 1 xxxxxx | RI - ing d.o.o. | 31.12.2011. | 56.801,31 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 13.2. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača HP | 31.12.2011. | 58.425,00 | 1 xxxxxx | RI - ing d.o.o. | 31.12.2012. | 56.421,43 | |
13.3. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača HP | 31.12.2012. | 40.000,00 | 1 xxxxxx | RI - ing d.o.o. | 03.01.2014. | 27.891,25 | ||
13.4. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 2. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača HP | 31.12.2013. | 40.000,00 | 1 xxxxxx | RI - ing d.o.o. | 14.01.2015. | 5.015,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 14. | N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010 Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača TALLY | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 112.766,40 | 4 godine | Infosistem d.d. | 14.01.2015. | 79.275,41 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 14.1. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača TALLY | 31.12.2010. | 28.191,60 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2011. | 26.212,37 | |
14.2. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača TALLY | 31.12.2011. | 28.191,60 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2012. | 16.161,35 | ||
14.3. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača TALLY | 31.12.2012. | 20.000,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 19.03.2014. | 17.113,75 | ||
14.4. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 3. Grupa: Održavanje informatičke opreme proizvođača TALLY | 31.12.2013. | 20.000,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 14.01.2015. | 19.787,94 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 15. | N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010 Nabava usluge održavanja informatičke opreme 4. Grupa: Održavanje osobnih računala | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 122.754,00 | 4 godine | Netcom d.o.o. | 19.05.2014. | 28.251,28 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 15.1. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 4. Grupa: Održavanje osobnih računala | 31.12.2010. | 30.688,50 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 31.12.2011. | 5.598,22 | |
15.2. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 4. Grupa: Održavanje osobnih računala | 31.12.2011. | 15.000,00 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 31.12.2012. | 8.805,45 | ||
15.3. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 4. Grupa: Održavanje osobnih računala | 31.12.2012. | 15.243,75 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 13.01.2014. | 13.166,36 | ||
15.4. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 4. Grupa: Održavanje osobnih računala | 31.12.2013. | 15.243,75 | 1 xxxxxx | Netcom d.o.o. | 19.05.2014. | 681,25 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 16. | N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010 Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 114.537,60 | 4 godine | Infosistem d.d. | 18.03.2015. | 94.072,98 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 16.1. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP | 31.12.2010. | 28.634,40 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2011. | 27.030,48 | |
16.2. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP | 31.12.2011. | 28.634,40 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 31.12.2012. | 29.165,21 | ||
16.3. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP | 31.12.2012. | 20.000,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 19.03.2014. | 18.082,50 | ||
16.4. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 5. Grupa: Održavanje servera COMPAQ/HP | 31.12.2013. | 20.000,00 | 1 xxxxxx | Infosistem d.d. | 18.03.2015. | 19.794,79 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 17. | N-03-V-105721-110211 11-00-38/2010 Nabava usluge održavanja informatičke opreme 6. Grupa: Sistemska podrška za INFO boksove | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 285.360,00 | 4 godine | RI - ing d.o.o. | 31.12.2014. | 71.328,93 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 17.1. | Nabava usluge održavanja informatičke opreme 6. Grupa: Sistemska podrška za INFO boksove | 31.12.2010. | 71.340,00 | 1 xxxxxx | RI - ing d.o.o. | 31.12.2011. | 71.328,93 | |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 18. | N-03-V-104580-040211 11-00-55/2010 Nabava xxxxx bežične zone pristupa Internetu | Otvoreni postupak | 31.12.2010. | 2.408.832,00 | 4 godine | Krk sistemi d.o.o. | 27.07.2015. | 2.428.416,00 |
Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog promjene stope PDV-a | |||||||||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 18.1. | Nabava xxxxx bežične zone pristupa Internetu | 31.12.2010. | 602.208,00 | 1 xxxxxx | Krk sistemi d.o.o. | 31.12.2011. | 602.208,00 | |
18.2. | Nabava xxxxx bežične zone pristupa Internetu | 31.12.2011. | 602.208,00 | 1 xxxxxx | Krk sistemi d.o.o. | 31.12.2012. | 602.208,00 | ||
18.3. | Nabava xxxxx bežične zone pristupa Internetu | 31.12.2012. | 612.000,00 | 1 xxxxxx | Krk sistemi d.o.o. | 21.05.2014. | 612.000,00 | ||
18.4. | Nabava xxxxx bežične zone pristupa Internetu | 31.12.2013. | 612.000,00 | 1 xxxxxx | Krk sistemi d.o.o. | 27.07.2015. | 612.000,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 19. | N-03-V-101839-180111 09-00-38/2010 Najam osobnih automobila za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 05.01.2011. | 2.798.496,00 | 07.01.2011. - 31.12.2013. | Auto centar Integra d.o.o. | 31.12.2013. | 2.658.181,00 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 19.1. | Ugovor o najmu osobnih automobila | 07.01.2011. | 932.832,00 | 07.01.2011. - 31.12.2011. | Auto centar Integra d.o.o. | 31.12.2011. | 932.832,00 | |
19.2. | Ugovor o najmu osobnih automobila | 04.01.2012. | 849.438,00 | 01.01.2012.- 31.12.2012. | Auto centar Integra d.o.o. | 31.12.2012. | 862.099,00 | ||
19.3. | Ugovor o najmu osobnih automobila | 30.01.2013. | 863.250,00 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Auto centar Integra d.o.o. | 31.12.2013. | 863.250,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 20. | N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010 Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 1. grupa: Održavanje VmWare operatinih sustava i virtual center izvan DMZ zone | Otvoreni postupak | 07.01.2011. | 120.540,00 | 4 godine | Span d.o.o. | 14.01.2015. | 68.954,14 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 20.1. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 1. grupa: Održavanje VmWare operativnih sustava i virtual center izvan DMZ zone | 07.01.2011. | 30.135,00 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 07.01.2012. | 26.579,07 | |
20.2. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 1. grupa: Održavanje VmWare operativnih sustava i virtual center izvan DMZ zone | 30.12.2011. | 29.999,70 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 31.12.2012. | 4.658,49 | ||
20.3. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 1. grupa: Održavanje VmWare operativnih sustava i virtual center izvan DMZ zone | 31.12.2012. | 30.487,50 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 18.02.2014. | 30.487,50 | ||
20.4. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 1. grupa: Održavanje VmWare operativnih sustava i virtual center izvan DMZ zone | 31.12.2013. | 30.487,50 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 14.01.2015. | 7.229,08 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 21. | N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010 Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 2. grupa: Održavanje servisa na serverima u DMZ-u | Otvoreni postupak | 07.01.2011. | 1.017.456,00 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 05.05.2015. | 954.925,13 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 21.1. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 2. grupa: Održavanje servisa na serverima u DMZ-u | 07.01.2011. | 254.364,00 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 07.01.2012. | 251.049,15 | |
21.2. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 2. grupa: Održavanje servisa na serverima u DMZ-u | 30.12.2011. | 239.973,00 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 31.12.2012. | 235.875,98 | ||
21.3. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 2. grupa: Održavanje servisa na serverima u DMZ-u | 31.12.2012. | 234.000,00 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 16.04.2014. | 234.000,00 | ||
21.4. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 2. grupa: Održavanje servisa na serverima u DMZ-u | 31.12.2013. | 234.000,00 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 05.05.2015. | 234.000,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 22. | N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010 Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 4. grupa: Održavanje Back up softvera i HP Xxxx protector | Otvoreni postupak | 07.01.2011. | 416.970,00 | 4 godine | ECS d.o.o. | 04.05.2015. | 314.459,86 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 22.1. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 4. grupa: Održavanje Back up softvera i HP Xxxx protector | 07.01.2011. | 104.242,50 | 1 xxxxxx | ECS d.o.o. | 07.01.2012. | 85.266,06 | |
22.2. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 4. grupa: Održavanje Back up softvera i HP Xxxx protector | 30.12.2011. | 104.242,50 | 1 xxxxxx | ECS d.o.o. | 31.12.2012. | 77.841,30 | ||
22.3. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 4. grupa: Održavanje Back up softvera i HP Xxxx protector | 31.12.2012. | 90.187,50 | 1 xxxxxx | ECS d.o.o. | 19.05.2014. | 86.102,50 | ||
22.4. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 4. grupa: Održavanje Back up softvera i HP Xxxx protector | 31.12.2013. | 90.187,50 | 1 xxxxxx | ECS d.o.o. | 04.05.2015. | 65.250,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 23. | N-03-V-106717-180211 11-00-39/2010 Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 5. grupa: Održavanje softvera i HP Red Hat 4 | Otvoreni postupak | 07.01.2011. | 420.896,16 | 4 godine | Nimium d.o.o. | 04.05.2015. | 370.505,13 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 23.1. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 5. grupa: Održavanje softvera i HP Red Hat 4 | 07.01.2011. | 105.224,04 | 1 xxxxxx | Nimium d.o.o. | 07.01.2012. | 101.534,04 | |
23.2. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 5. grupa: Održavanje softvera i HP Red Hat 4 | 30.12.2011. | 95.999,04 | 1 xxxxxx | Nimium d.o.o. | 31.12.2012. | 81.351,09 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 23.3. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 5. grupa: Održavanje softvera i HP Red Hat 4 | 31.12.2012. | 99.435,00 | 1 xxxxxx | Nimium d.o.o. | 19.05.2014. | 99.435,00 | |
23.4. | Nabava usluge održavanja operativnih sustava i uređaja za sigurnost i zaštitu podataka 5. grupa: Održavanje softvera i HP Red Hat 5 | 31.12.2013. | 106.935,00 | 1 xxxxxx | Nimium d.o.o. | 04.05.2015. | 88.185,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 25. | N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010 Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri | Otvoreni postupak | 17.03.2011. | 2.134.231,30 | 4 godine | Harta d.o.o. | 17.03.2015. | 1.240.882,75 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 25.1. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri | 17.03.2011. | 533.557,83 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 17.02.2012. | 538.535,56 | |
25.2. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri | 30.12.2011. | 599.995,62 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 17.01.2013. | 602.718,10 | ||
25.3. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 1: Xxxxxx, toneri | 05.10.2012. | 99.999,31 | 3 mjeseca | Harta d.o.o. | 15.02.2013. | 99.629,09 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 26. | N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010 Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 2: Cartridge i razni potrošni materijal | Otvoreni postupak | 17.03.2011. | 493.569,88 | 4 godine | Harta d.o.o. | 17.03.2015. | 140.117,04 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 26.1. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 2: Cartridge i razni potrošni materijal | 17.03.2011. | 123.392,47 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 05.07.2012. | 40.206,41 | |
26.2. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 2: Cartridge i razni potrošni materijal | 30.12.2011. | 109.999,63 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 26.02.2013. | 99.910,63 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 27. | N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010 Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 3: Obrasci platnog prometa | Otvoreni postupak | 17.03.2011. | 258.319,68 | 4 godine | Harta d.o.o. | 18.03.2015. | 218.945,41 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 27.1. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 3: Obrasci platnog prometa | 17.03.2011. | 64.579,92 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 31.12.2011. | 28.367,54 | |
27.2. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 3: Obrasci platnog prometa | 30.12.2011. | 64.989,10 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 31.12.2012. | 62.856,44 | ||
27.3. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 3: Obrasci platnog prometa | 28.12.2012. | 65.630,00 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 31.12.2013. | 63.001,68 | ||
27.4. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 3: Obrasci platnog prometa | 31.12.2013. | 65.630,00 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 18.03.2015. | 64.719,75 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 28. | N-03-V-114324-070411 11-00-36/2010 Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 4: Papir | Otvoreni postupak | 17.03.2011. | 402.448,08 | 4 xxxxxx | Xxxxxxx Data d.o.o. | 28.01.2013. | 163.441,64 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 28.1. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 4: Papir | 17.03.2011. | 100.612,00 | 1 xxxxxx | Xxxxxxx Data d.o.o. | 31.12.2011. | 63.911,63 | |
28.2. | Nabava informatičkog potrošnog materijala Grupa 4: Papir | 30.12.2011. | 99.984,29 | 1 xxxxxx | Xxxxxxx Data d.o.o. | 28.01.2013. | 99.530,01 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 29. | 2013/S 003-0030350 09-00-13/2012 Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga (zaključuje Grad Rijeka i 9 ostalih subjekata) | Otvoreni postupak | 19.11.2012. | 1.683.321,88 | 01.01.2013. - 31.12.2014. | VIPnet d.o.o. | 31.12.2014. | 395.794,72 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 29.1. | Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN u UGO-23/2013 | 02.01.2013. | 199.020,75 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | VIPnet d.o.o. | 31.12.2013. | 203.983,54 | |
29.2. | Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN (UGO-278/2014) | 11.02.2014. | 188.040,75 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | VIPnet d.o.o. | 31.12.2014. | 191.811,18 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 30. | N-03-V-100918-110112 11-00-40/2011 Nabava Microsoft licenci | Otvoreni postupak | 12.12.2011. | 1.368.897,64 | 3 godine | Span d.o.o. | 30.12.2014. | 1.436.262,66 |
Napomena: plaćeno više od ugovorenog zbog tečajnih razlika - ugovor s valutnom klauzulom | |||||||||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 30.1. | Nabava Microsoft licenci | 12.12.2011. | 456.299,21 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 12.12.2012. | 456.299,21 | |
30.2. | Nabava Microsoft licenci | 21.12.2012. | 500.969,80 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 21.12.2013. | 500.969,80 | ||
30.3. | Nabava Microsoft licenci | 20.12.2013. | 478.993,65 | 1 xxxxxx | Span d.o.o. | 30.12.2014. | 478.993,65 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 31. | N-03-V-103746-080212 02-04-42/2011 Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine | Otvoreni postupak | 22.12.2011. | 10.324.201,50 | 4 godine | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2015. | 10.308.879,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 31.1. | Ugovor o pružanju usluga: Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2012.g. | 22.12.2011. | 2.581.050,38 | 01.01.2012.- 31.12.2012. | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2012. | 2.581.050,35 | |
31.2. | Ugovor o pružanju usluga: Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2013. g. | 08.03.2013. | 2.581.050,36 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2013. | 2.581.050,38 | ||
31.3. | Ugovor o pružanju usluga: Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2014. g. | 16.01.2014. | 2.581.050,36 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2014. | 2.566.931,46 | ||
31.4. | Ugovor o pružanju usluga: Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2015. g. | 27.01.2015. | 2.581.050,36 | 01.01.2015.- 31.12.2015. | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2015. | 2.579.846,81 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 32. | N-03-V-103725-080212 02-04-43/2011 Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 29.12.2011. | 2.472.201,60 | 4 godine | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | 31.12.2015. | 2.525.652,10 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 32.1. | Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke | 29.12.2011. | 618.050,40 | 01.01.2012.- 31.12.2012. | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | 31.12.2012. | 617.973,90 | |
32.2. | Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2013. g. | 02.01.2013. | 698.050,00 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | 31.12.2013. | 698.000,00 | ||
Dodatak I Ugovora o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2013. g. (promjena cijene i količine) | 31.12.2013. | 31.12.2013. | |||||||
32.3. | Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2014. g. | 16.01.2014. | 618.050,00 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | 31.12.2014. | 617.915,70 | ||
32.4. | Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2015. g. | 26.01.2015. | 538.050,00 | 01.01.2015.- 31.12.2015. | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | 31.12.2015. | 591.762,50 | ||
Dodatak I Ugovora o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke u 2015. g. (promjena cijene i količine) | 05.10.2015. | 53.775,00 | 31.12.2015. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 33. | 8051/2011 09-00-36/2011 Nabava goriva na benziskim postajama (zajednički postupak s komunalnim i trgovačkim društvima, središnje tijelo za provedbu postupka - KD Autotrolej d.o.o.) | Otvoreni postupak | 02.01.2012. | 13.982.243,45 | 01.01.2012. - 31.12.2015. | INA industrija nafte d.d. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 33.1. | Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na benzinskim postajama | 02.01.2012. | 393.204,45 | 01.01.2012.- 31.12.2012. | INA industrija nafte d.d. | 31.12.2012. | 393.204,45 | |
33.2. | Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na benzinskim postajama | 18.02.2013. | 416.300,00 | 18.02.2013.- 31.12.2013. | INA industrija nafte d.d. | 31.12.2013. | 426.956,99 | ||
33.3. | Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na benzinskim postajama | 28.02.2014. | 332.520,00 | 28.02.2014.- 31.12.2014. | INA industrija nafte d.d. | 31.12.2014. | 300.557,14 | ||
33.4. | Ugovor x xxxxxx naftnih derivata na benzinskim postajama | 15.01.2015. | 297.300,00 | 15.01.2015.- 31.12.2015. | INA industrija nafte d.d. | 21.01.2016. | 258.459,37 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 34. | N-05-V-148090-12 02-02-52/2009 Okvirni sporazum o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja na području grada Rijeke (zajednički postupak s komunalnim i trgovačkim društvima, središnje tijelo za provedbu postupka - Energo d.o.o.) | Otvoreni postupak | 31.01.2012. | 27.795.568,54 | 4 godine | Ri-xxxx d.o.o. | 30.01.2016. | 1.137.571,17 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 34.1. | Ugovor za 2012. godinu (ukupan iznos ugovora 6.948.892,13 kn, od toga Grad Rijeka 1.180.912,17 kn) | 31.01.2012. | 1.180.912,17 | za 2012. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine | Ri-xxxx d.o.o. | 31.01.2013. | 1.137.571,17 | |
34.2. | Ugovor za 2013. godinu (ukupan iznos ugovora 7.097.003,25 kn, od toga Grad Rijeka 1.210.593,00 kn) | 31.01.2013. | 1.210.593,00 | za 2013. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine | Ri-xxxx d.o.o. | 31.01.2014. | 1.200.417,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 34.3. | Ugovor za 2014. godinu (ukupan iznos ugovora 7.141.301,25 kn, od toga Grad Rijeka 1.220.580,00 kn) | 31.01.2014. | 1.220.580,00 | za 2014. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine | Ri-xxxx d.o.o. | 31.01.2015. | 1.210.912,75 | |
34.4. | Ugovor za 2015. godinu (ukupan iznos ugovora 7.206.683,25 kn, od toga Grad Rijeka 1.233.975,00 kn) | 30.01.2015. | 1.233.975,00 | za 2015. godinu, odnosno na vrijeme od 1 godine | Ri-xxxx d.o.o. | 30.01.2016. | 1.265.598,35 Napomena: prekoračenje izvršenja ugovora zbog povećaja broja korisnika usluge | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 35. | N-17-M-105629-060312 02-04-26/2011 Izvođenje radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine | Otvoreni postupak | 14.02.2012. | 419.434,92 | 4 xxxxxx | Xxxxx d.o.o. | 31.12.2015. | 417.884,96 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 35.1. | Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2012. godini | 14.02.2012. | 104.858,73 | 01.01.2012.- 31.12.2012. | Xxxxx d.o.o. | 31.12.2012. | 104.154,96 | |
35.2. | Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2013. godini | 08.01.2013. | 106.563,75 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | Xxxxx d.o.o. | 31.12.2013. | 105.800,00 | ||
35.3. | Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2014. godini | 24.02.2014. | 106.563,75 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | Xxxxx d.o.o. | 31.12.2014. | 106.540,00 | ||
35.4. | Ugovor o izvođenju radova na održavanju i isticanju zastava na području grada Rijeke u 2015. godini | 08.01.2015. | 101.407,50 | 01.01.2015- 31.12.2015. | Xxxxx d.o.o. | 31.12.2015. | 101.390,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 36. | N-03-V-108871-290612 11-00-25/2011 Usluge sistem integratora za implementaciju gradske kartice | Otvoreni postupak | 18.06.2012. | 9.103.170,60 | Zajednica ponuditelja Nositelj: Sustav informatičke podrške d.o.o. | |||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 36.1. | Rješenje vizualnog identiteta gradske kartice | 20.12.2013. | 62.500,00 | 20.12.2013. - 31.01.2014. | Zajednica ponuditelja Nositelj: Sustav informatičke podrške d.o.o. | 30.01.2014. | 62.500,00 | |
36.2. | Izrada kreativnog rješenja i POS promidžbenog materijala za projekt Rijeka City Card (RCC) | 08.08.2014. | 100.000,00 | 2 mjeseca | Zajednica ponuditelja Nositelj: Sustav informatičke podrške d.o.o. | 22.01.2015. | 100.000,00 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 37. | 2013/S 003-0019838 02-04-15/2012 Opskrba električnom energijom za razdoblje od dvije godine (od 01.01.2013. godine do 31.12.2014. godine) | Otvoreni postupak | 31.12.2012. | 9.802.898,45 | 2 godine | GEN-I Zagreb d.o.o. | 31.12.2014. | 4.999.642,16 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 37.1. | Ugovor za opskrbu električnom energijom za 2013. godinu | 31.12.2012. | 4.901.449,23 | 01.01.2013.- 31.12.2013. | GEN-I Zagreb d.o.o. | 31.12.2013. | 4.466.024,04 | |
37.2. | Ugovor za opskrbu električnom energijom za 2014. godinu | 30.12.2013. | 4.411.949,76 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | GEN-I Zagreb d.o.o. | 31.12.2014. | 533.618,12 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 38. | 2013/S 003-0015824 11-00-27/2012 Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji) | Otvoreni postupak | 31.12.2012. | 1.700.000,00 | 2 godine | Harta d.o.o. | 11.03.2015. | 1.591.383,45 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 38.1. | Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji) | 31.12.2012. | 711.923,64 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 19.03.2014. | 711.595,66 | |
38.2. | Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji) | 31.12.2013. | 711.923,64 | 1 xxxxxx | Harta d.o.o. | 18.02.2015. | 714.390,97 | ||
38.3. | Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (toneri, riboni, boje i mediji) | 24.07.2014. | 180.372,69 | do 31.12.2014. | Harta d.o.o. | 11.03.2015. | 165.396,82 | ||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 39. | 2013/S 003-0008938 35/2012 Izvođenje radova hitnih intervencija na objektima i uređajima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 22.01.2013. | 4.135.405,50 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 6.800.308,67 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 39.1. | Pojedinačni nalozi za rad temeljem OS za izvođenje radova hitnih intervencija na objektima i uređajima Grada Rijeke u ukupnom iznosu od: | 22.01.2013.- 31.12.2014. | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 6.800.308,67 | ||||
Napomena: plaćeno više zbog povećanog obima poslova, pri čemu su radovi izvedeni sukladno pravilima struke i u okviru osiguranih sredstava za izvršenje | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 40. | 2013/S 003-0015851 11-00-28/2012 Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (papir) | Otvoreni postupak | 23.01.2013. | 195.717,43 | 2 xxxxxx | Xxxxxxx Data d.o.o. | 21.01.2015. | 195.534,86 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 40.1. | Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (papir) | 23.01.2013. | 97.858,71 | 1 xxxxxx | Xxxxxxx Data d.o.o. | 03.01.2014. | 97.824,28 | |
40.2. | Nabava potrošnog materijala i pribora za informatičku djelatnost (papir) | 31.12.2013. | 97.858,71 | 1 xxxxxx | Xxxxxxx Data d.o.o. | 21.01.2015. | 97.710,58 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 41. | 2013/S 003-0017549 02-02-06/2012 Usluge odštopavanja kanalizacije na objektima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 28.01.2013. | 466.546,50 | 2 godine | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2014. | 471.363,35 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 41.1. | Pojedinačni nalozi temeljem OS za izvođenje usluga odštopavanja kanalizacije na objektima i uređajima Grada Rijeke u ukupnom iznosu od: | 28.01.2013.- 31.12.2014. | Dezinsekcija d.o.o. | 31.12.2014. | 471.363,35 | |||
Napomena: plaćeno više zbog povećanog obima poslova, pri čemu su radovi izvedeni sukladno pravilima struke i u okviru osiguranih sredstava za izvršenje | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 42. | 2013/S 003-0018354 34/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko-obrtnički radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 05.02.2013. | 2.452.719,25 | 2 godine | Xxxxxxx d.o.o. | 31.12.2014. | 1.080.346,92 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 42.1. | Uređenje slobodnog posl. prostora u Rijeci, Xxxxx Xxxxx 4A, sukladno okv. sporazumu br. 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 29.05.2013. | 41.518,63 | Xxxxxxx d.o.o. | 02.12.2013. | 33.047,94 | ||
42.2. | Uređenje stana u Rijeci, Hegedušićeva 18, najmoprimac: Xxx Xxxxxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 28.05.2013. | 16.025,00 | Xxxxxxx d.o.o. | 10.10.2013. | 8.713,75 | |||
42.3. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Lužine 1-4 i M. Barača 19, zakupnik: RRA Porin, sukladno okv. sporazumu BR: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 05.06.2013. | 4.887,50 | Xxxxxxx d.o.o. | 24.12.2013. | 4.887,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 42.4. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Dolac 7B, zakupnik: Informativni centar za prevenciju, sukladno okv. sporazumu BR: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 19.08.2013. | 70.317,50 | Xxxxxxx d.o.o. | 02.12.2013. | 68.216,46 | ||
42.5. | Djelomična sanacija krova i stolarije na objektu nužnog smještaja u Rijeci, na adresi Xxxxx Xxxxx 36 | 21.10.2013. | 16.860,00 | Xxxxxxx d.o.o. | 24.12.2013. | 14.659,38 | |||
42.6. | Građevinsko obrtnički radovi na uređenju unutarnjeg dvorišta i dvorane u javnom objektu u Rijeci, OŠ Dolaca, Dolac 12 | 31.10.2013. | 801.606,25 | Xxxxxxx d.o.o. | 13.03.2014. | 771.472,59 | |||
42.7. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na zamjeni ulaznih vrata te sanaciji zidova i stropova u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke na adresi Xxxxxxxx Xxxxxx 0, zakupnik: ODRED IZVIĐAČA "3. MAJ". | 04.11.2013. | 10.496,25 | Xxxxxxx d.o.o. | 24.12.2013. | 10.496,25 | |||
42.8. | Građevinsko obrtnički radovi u OŠ Podmurvice , Podmurvice 6, Rijeka | 13.11.2013. | 82.540,00 | Xxxxxxx d.o.o. | 31.12.2013. | 81.223,85 | |||
42.9. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na sanaciji poda izvođenja betonske ploče i postavljanjem opločenja od keramičkih ploča u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke na adresi Cambierieva 9a, zakupnik: IDEJA d.o.o. | 16.12.2013. | 5.688,00 | Xxxxxxx d.o.o. | 31.12.2014. | 5.608,00 | |||
42.10. | Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u stanovima u vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci, na adresama: Xxxxx Xxxxxxx 5 (xxxx br. 8) i Uljarska 2 (xxxx br. 5) - prazni stanovi | 24.02.2014. | 133.561,25 | Xxxxxxx d.o.o. | 28.08.2014. | 82.021,20 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 43. | 2013/S 003-0018354 34/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko-obrtnički radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 05.02.2013. | 2.897.625,00 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 535.680,20 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 43.1. | Uređenje javnog objekta u Rijeci, Krešimirova 2, korisnik: Art-kino Croatia, sukladno okv. sporazumu BR: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 01.07.2013. | 189.641,25 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 08.11.2013. | 189.442,84 | ||
43.2. | Uređenje stana u Rijeci, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 4I, najmoprimac: Xxxxx Xxxxxxxxx, sukladno okv. sporazumu BR: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 08.07.2013. | 18.503,75 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 28.08.2013. | 17.797,50 | |||
43.3. | Uređenje stana u Rijeci, Nike Katunara 8, najmoprimac: Xxxxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 03.07.2013. | 11.993,00 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 10.12.2013. | 11.429,00 | |||
43.4. | Uređenje stanova u Rijeci na adresama: A. Barca 4A (Dolenec), A. Barca 4B (Xxxxxxxx), Šibenska 5 (Xxxxxxxx), Xxxxx Xxxxx 22 (Xxxxxxxx), Xxxxxxx 2 (Xxxxxxx), sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 17.07.2013. | 81.713,13 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2013. | 68.800,88 | |||
43.5. | Uređenje javnog objekta u Rijeci, Šetalište A.K. Miošića 8A, korisnik: OGU za zdravstvo i socijalnu skrb, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 17.07.2013. | 25.762,19 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 05.11.2013. | 23.884,81 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 43.6. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Vodovodna 8B, zakupnik: KD Autotrolej d.o.o., sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 12.07.2013. | 11.129,38 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 10.09.2013. | 11.129,38 | ||
43.7. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na sanaciji roleta u stanu u Rijeci, Crnčićeva 3, najmoprimac: Xxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu broju: 03/OS/02-13. | 30.09.2013. | 7.750,00 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 03.12.2013. | 7.750,00 | |||
43.8. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na priključenju interne kanalizacije i dovodne instalacije na javnu infrastrukturu u stanu u vlasništvu Grada Rijeke na adresi Xxxxxxxxxx Xxxxxx 00, najmoprimac: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | 18.11.2013. | 21.680,63 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 04.02.2014. | 20.207,25 | |||
43.9. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na uređenju praznih stanova u Rijeci, Pomerio 5, xxxx br. 2/I i Ciottina 21, xxxx 3/II. Kat | 28.11.2013. | 405.040,01 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 10.03.2014. | 158.789,54 | |||
43.10. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na zamjeni vanjskih prozora u poslovnom prostoru u Rijeci, Korzo 2a, I. kat, P 20 . | 12.11.2013. | 11.362,50 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 04.03.2014. | 11.300,00 | |||
43.11. | Izvedba građevinsko obrtničkih radova na zamjeni postojeće stolarije novom u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci na adresi: Xxxxxxxxxxx 00x, Xxxxxxxx: Blagonet d.o.o. | 16.12.2013. | 15.149,00 | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 18.12.2014. | 15.149,00 | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 44. | 2013/S 003-0018354 34/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko-obrtnički radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 05.02.2013. | 2.934.456,25 | 2 godine | Slaving d.o.o. | 31.12.2014. | 194.191,35 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 44.1. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Korzo 2C, zakupnik: Xxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 09.04.2013. | 17.676,25 | Slaving d.o.o. | 27.04.2013. | 17.398,13 | ||
44.2. | Uređenje javnog objekta u Rijeci, Križenićeva 6A, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 25.04.2013. | 66.736,25 | Slaving d.o.o. | 01.07.2013. | 65.041,48 | |||
44.3. | Uređenje stana u Rijeci, Omladinska 6/VI, najmoprimac: Xxxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 05.06.2013. | 18.150,75 | Slaving d.o.o. | 24.06.2013. | 16.265,50 | |||
44.4. | Uređenje stana u Rijeci, Kalvarija 20, najmoprimac: Xxxxxxx Xxxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 12.07.2013. | 21.723,75 | Slaving d.o.o. | 31.12.2013. | 21.723,31 | |||
44.5. | Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na zamjeni drvene stolarije u stanovima u vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci, na adresama: A. Kovačića 7 (Vuković), B. Xxxxxxxxx 9 (Picco), X. Xxxxxxxxx 4 (Trlin) te sanaciji poda u sobi stana na adresi Xxxxxxxxx 00 (Xxxxxxxxxx), | 19.02.2014. | 76.470,37 | Slaving d.o.o. | 01.10.2014. | 73.762,93 | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 45. | 013/S 003-0018354 34/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko-obrtnički radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 05.02.2013. | 3.173.588,75 | 2 godine | Zanatoprema, zanatska zadruga | 31.12.2014. | 685.971,73 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 45.1. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Xxxxxx Tesle 4A, zakupnik: Turbo solarij d.o.o., sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 04.06.2013. | 30.815,00 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 31.12.2013. | 16.118,18 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 45.2. | Uređenje stana u Rijeci, Luki 15, najmoprimac: Xxxxxxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 29.05.2013. | 79.993,13 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 10.10.2013. | 78.714,58 | ||
45.3. | Uređenje stana u Rijeci, Vukovarska 5A, najmoprimac: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 29.05.2013. | 6.056,25 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 24.06.2013. | 6.506,25 | |||
45.4. | Uređenje stana u Rijeci, Škurinjskih žrtava 24, najmoprimac: Xxxxxxxx Xxxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 24.05.2013. | 14.975,50 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 05.09.2013. | 14.975,50 | |||
45.5. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Xxxxxxxxx 2, zakupnik: Stakloplastika, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 29.05.2013. | 11.975,00 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 31.12.2013. | 9.773,03 | |||
45.6. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, F. Kurelca 3, zakupnik: Županijsko državno odvjetništvo, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 13.06.2013. | 38.682,50 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 22.11.2013. | 35.259,08 | |||
45.7. | Uređenje stana u Rijeci, Xxxxxxxxxxx 18, najmoprimac: Xxxxxx Xxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 06.06.2013. | 23.793,75 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 05.09.2013. | 23.793,75 | |||
45.8. | Uređenje posl. prostora u Rijeci, Ciottina 19, zakupnik: Hrvatska narodna stranka, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 27.06.2013. | 22.171,25 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 23.12.2013. | 22.166,34 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 45.9. | Građevinsko-obrtnički radovi u praznim stanovima u Rijeci, V. Bukovca 3 (xxxx br. 7), F. la Guardie 21 (xxxx br. 4), i S. Krautzeka 91 (xxxx br. 1) sukladno okvirnom sporazumu broj 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 20.06.2013. | 342.055,00 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 25.10.2013. | 338.814,84 | ||
45.10. | Građevinsko-obrtnički radovi u poslovnom prostoru u Rijeci, M. Butkovića 2, zakupnik: Xxxxx d.o.o., sukladno okvirnom sporazumu broj 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 12.06.2013. | 19.918,75 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 05.09.2013. | 19.918,75 | |||
45.11. | Građevinsko-obrtnički radovi na unutrašnjem uređenju dijela zgrade u Rijeci na adresi Xxxxx xxx 0, xxxxxxxx: Grad Rijeka sukladno okvirnom sporazumu broj 03/OS/02-13 | 24.12.2013. | 348.787,50 | Zanatoprema, zanatska zadruga | 25.03.2014. | 119.931,43 | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 46. | 2013/S 003-0018354 34/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko-obrtnički radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 05.02.2013. | 3.445.568,75 | 2 godine | Zanatska zadruga Xxxxxx | 31.12.2014. | 372.085,44 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 46.1. | Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u stanovima: Vukovarska 53 - 2 stana, najmoprimci Xxxxx i Xxxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko- obrtničke radove | 02.08.2013. | 44.377,50 | 13.11.2013. | 30.912,25 | |||
46.2. | Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dijela zgrade u prostoru javne namjene: Xxxxx xxx 0, Xxxx Xxxxxx, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 13.08.2013. | 273.193,13 | 30.12.2013. | 273.193,04 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 46.3. | Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u prostoru javne namjene: Trpimirova 2/II, korisnik: OGU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/02-13 za građevinsko-obrtničke radove | 13.08.2013. | 74.106,25 | 24.10.2013. | 67.980,15 | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 47. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 1: Elektroinstalaterski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 233.921,25 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 48. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 1: Elektroinstalaterski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 240.730,00 | 2 godine | Zanatska zadruga Xxxxxx | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 49. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 2: Krovopokrivački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 476.743,75 | 2 godine | Obrt za izvođenje građevinskih radova Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 31.12.2014. | 343.276,36 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 49.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova u OŠ Kantrida, Izviđačka 9, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 26.06.2013. | 51.670,00 | 22.10.2013. | 51.611,37 | |||
49.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova, u OŠ Turnić, F. Čandeka 20, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 17.06.2013. | 60.596,25 | 22.11.2013. | 60.422,62 | ||||
49.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova, u PPO Xxxxxx, X. Xxxxxx Rika 7A, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 26.06.2013. | 47.496,25 | 07.10.2013. | 47.439,25 | ||||
49.4. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova, u OŠ Vežica, Kvaternikova 49, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 26.06.2013. | 60.362,50 | 16.12.2013. | 60.306,87 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 49.5. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova, u OŠ Xxxxx Xxxxxxx, F. Čandeka 40, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 26.06.2013. | 64.971,25 | 30.09.2013. | 64.721,25 | |||
49.6. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova, u OŠ Xxxxxxxx Xxxxxx, Prilaz V. Gortana 2, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 01.07.2013. | 58.793,75 | 28.10.2013. | 58.775,00 | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 50. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 2: Krovopokrivački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 525.066,25 | 2 godine | RADMONT d.o.o. | 31.12.2014. | 138.981,64 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 50.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela ravnog krova, u PPO Krijesnica, Bujska 17, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/04-13 za građ.instal. - Grupa 2. Krovopokrivačke radove | 09.07.2013. | 30.337,50 | 02.08.2013. | 30.337,50 | |||
50.2. | Građevinsko-instalaterski radovi (krovopokrivački) u OŠ Zamet, Xxxx Vidasa 12, sukladno okv. sporazumu broj: 03/OS/04-13. | 09.07.2013. | 49.218,75 | 02.08.2013. | 49.218,75 | ||||
50.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji ravnog krova u dječjem domu "Tić" na adresi Xxxx xxxxx 00, Xxxxxx | 00.00.0000. | 85.136,25 | 31.12.2013. | 59.425,39 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 50.4. | Izvođenje građevinsko-instalaterskih radova na sanaciji dijela krova – grupa 2. krovopokrivački radovi u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke na adresi: Xxxxxx 0, zakupnik: Hrvatska pošta d.d. | 12.02.2014. | 78.931,25 | 10.03.2014. | 54.325,60 | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 51. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 2: Krovopokrivački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 672.891,25 | 2 godine | Zanatska zadruga Xxxxxx | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 52. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 2: Krovopokrivački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 698.125,00 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 53. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 2: Krovopokrivački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 728.748,75 | 2 godine | Hidrobest Kastav | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI / NALOZI ZA RAD SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 54. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 3: Ličilački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 287.088,75 | 2 godine | Obrt za izvođenje građevinskih radova Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 31.12.2014. | 73.029,41 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 54.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Maestral, Kozala bb, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 17.06.2013. | 30.050,00 | 30.09.2013. | 29.835,46 | |||
54.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Podmurvice, Cavtatska bb, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 26.06.2013. | 25.087,50 | 30.09.2013. | 25.055,47 | ||||
54.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Turnić, A.K. Rika 7a, Rijeka sukladno okv. Sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 03.07.2013. | 18.181,25 | 07.10.2013. | 18.138,48 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 55. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 3: Ličilački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 388.581,56 | 2 godine | Uslužni obrt KVARNER COLOR | 31.12.2014. | 71.309,69 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 55.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u prostoru nužnog smještaja na adresi Ivana Žorža 42 i Ivana Žorža 44, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 31.05.2013. | 5.426,56 | 22.07.2013. | 5.426,56 | |||
55.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Rastočine, Rastočine bb, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 11.06.2013. | 9.636,25 | 06.08.2013. | 9.636,25 | ||||
55.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Gardelin, Zvonimirova 58, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 12.06.2013. | 14.080,00 | 20.09.2013. | 14.080,00 | ||||
55.4. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Zamet, I. Ćikovića Belog 9a, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 24.06.2013. | 19.131,25 | 23.08.2013. | 19.131,25 | ||||
55.5. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Krnjevo, Karasova 4, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/05-13 za građ.instal. - Grupa 3. Ličilačke radove | 27.06.2013. | 23.035,63 | 20.09.2013. | 23.035,63 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 56. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 3: Ličilački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 444.918,75 | 2 godine | Sandi d.o.o. | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 57. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 3: Ličilački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 462.201,25 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 58. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 3: Ličilački radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 468.626,25 | 2 godine | SLAVING d.o.o. | 31.12.2014. | 0,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 59. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 4: Stolarski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 625.262,50 | 2 godine | Stolarski obrt GEA | 31.12.2014. | 84.111,63 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 59.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u stanu, na adresi A. Manzonia 3, najmoprimac: Milković Mica, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarske radove | 27.05.2013. | 5.150,00 | 12.05.2013. | 5.150,00 | |||
59.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u stanu, na adresi Osječka 6, najmoprimac: Petrović Biljana, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarske radove | 31.05.2013. | 6.787,50 | 22.07.2013. | 6.787,50 | ||||
59.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u stanu, na adresi Brajšina 7, najmoprimac: Nada Gez, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarske radove | 05.06.2013. | 11.018,50 | 17.07.2013. | 11.018,50 | ||||
59.4. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u stanu, na adresi Brajšina 7, najmoprimac: Mirjana Jotanović, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarske radove | 07.08.2013. | 7.363,75 | 11.09.2013. | 7.363,75 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 59.5. | Građevinsko-instalaterski radovi - stolarski radovi na sanaciji vanjske stolarije u poslovnom prostoru u Rijeci, Adamićeva 5, zakupnik: SDP, sukladno okv. sporazumu broj: 03/OS/06-13. | 03.07.2013. | 8.725,00 | 30.07.2013. | 8.725,00 | |||
59.6. | Građevinsko-instalaterski radovi (stolarski) u stanovima: Bribirska 7, M. Čurbega 6/1, Vodovodna 23, Medovićeva 4, M. Držića 9, sukladno okv. sporazumu broj: 03/OS/06-13 (građevinsko-instalaterski radovi- Grupa 4. Stolarski) | 19.07.2013. | 49.087,50 | 08.11.2013. | 45.066,88 | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 60. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 4: Stolarski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 627.533,75 | 2 godine | Stolarska djelatnost Damir Došen | 31.12.2014. | 113.035,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 60.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u poslovnom prostoru, Vodovodna 6, zakupnik: Merhamet crveni polumjesec, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. -Grupa 4. Stolarske radove | 31.05.2013. | 7.236,25 | 17.09.2013. | 7.236,25 | |||
60.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Maestral, Kozala bb, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. -Grupa 4. Stolarske radove | 21.06.2013. | 41.068,75 | 14.10.2013. | 41.068,75 | ||||
60.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Rastočine, Rastočine bb, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarske radove | 01.07.2013. | 29.077,50 | 14.10.2013. | 29.077,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 60.4. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Gardelin, Zvonimirova 58, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarske radove | 09.07.2013. | 31.467,50 | 14.10.2013. | 31.467,50 | |||
60.5. | Izvođenje građevinsko-instalaterskih radova - grupa 4. stolarskih u javnom objektu u vlasništvu Grada Rijeke, Kalvarija 8, u Rijeci, korisnik: OGU za zdravstvo, Ordinacija za prevenciju i liječenje ovisnosti | 24.02.2014. | 4.185,00 | 01.07.2014. | 4.185,00 | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 61. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 4: Stolarski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 639.333,75 | 2 godine | ADZ SARŠON d.o.o. | 31.12.2014. | 149.779,13 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 61.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u stanovima na adresama: 1. S. Tomašića 6 (Kozić), 2. S. Smolikara 3 (Pejić), 3. F. Račkog 44 (Pavić), 4. J. Vlahovića 4 (Narančić), 5. Vukovarska 23 (Blidar), 6. Bribirska 10 (Najšl), 7. Ivekovićeva 11 (Puškarić), 8. J.P.Kamova 97 (Špalj), Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. -Grupa 4. Stolarski radove | 21.06.2013. | 55.340,63 | 09.09.2013. | 55.331,31 | |||
61.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Zamet, I.Ć. Belog 9a, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarski radove | 21.06.2013. | 36.232,50 | 20.09.2013. | 36.232,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 61.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u PPO Krnjevo, Karasova 4, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. - Grupa 4. Stolarski radove | 28.05.2013. | 13.177,50 | 23.08.2013. | 13.177,50 | |||
61.4. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u stanu, Uspon Irene Tomee 4 najmoprimac: Jana Rajnović, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/06-13 za građ.instal. -Grupa 4. Stolarski radove | 05.06.2013. | 4.812,50 | 16.07.2013. | 4.812,50 | ||||
61.5. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova na zamjeni vanjske stolarije u poslovnom prostoru u Rijeci, Riva boduli 7/III, zakupnik: Mauro Stipanov, sukladno okv. sporazumu: 03/OS/06-13. | 30.09.2013. | 23.562,50 | 20.12.2013. | 23.562,50 | ||||
61.6. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u javnom objektu u Rijeci, Titov trg 3 (sobe 513,514, i 3 B kompleks) korisnik: OGU za urbanizma i OGU za komunalni sustav, sukladno okv. sporazumu: 03/OS/06-13. | 30.09.2013. | 4.993,44 | 09.12.2013. | 4.993,44 | ||||
61.7. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova - stolarski radovi na zamjeni stolarije u poslovnom prostoru u Rijeci, Erazma Barčića 9, zakupnik: Generalni konzulat Republike Srbije, sukladno okv. sporazumu: 03/OS/06- 13. | 16.12.2013. | 11.669,38 | 31.01.2014. | 11.669,38 | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 62. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 4: Stolarski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 675.468,75 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 0,00 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 63. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 4: Stolarski radovi | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 712.895,00 | 2 godine | Stolarski obrt "Stolarija Srok", vl. Sanjin Srok | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 64. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 5: Vodoinstalaterski i radovi na kanalizaciji | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 330.475,00 | 2 godine | Hausler d.o.o. | 31.12.2014. | 110.136,34 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 64.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u OŠ Brajda, Ivana Rendića 5, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/07-13 za građ.instal. - Grupa 5. Vodoinstalaterske radove i radove na kanalizaciji | 05.06.2013. | 30.921,25 | 10.09.2013. | 30.384,64 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 64.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u OŠ Turnić, F. Čandeka 20, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/07-13 za građ.instal. - Grupa 5. Vodoinstalaterske radove i radove na kanalizaciji | 12.06.2013. | 43.448,75 | 10.09.2013. | 43.379,36 | |||
64.3. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u OŠ Vežica, Kvaternikova 49, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/07-13 za građ.instal. - Grupa 5. Vodoinstalaterske radove i radove na kanalizaciji | 04.07.2013. | 38.191,25 | 10.09.2013. | 36.372,34 | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 65. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 5: Vodoinstalaterski i radovi na kanalizaciji | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 434.258,75 | 2 godine | Barić gradnja, zadruga za građevinarstvo | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 66. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 5: Vodoinstalaterski i radovi na kanalizaciji | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 450.992,50 | 2 godine | Uslužni obrt "Petar Kačuba" vl. Petar Kačuba | 31.12.2014. | 63.962,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI (NALOZI ZA RAD) SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 66.1. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u OŠ Zamet, Bože Vidasa 12, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/07-13 za građ.instal. - Grupa 5. Vodoinstalaterske radove i radove na kanalizaciji | 20.06.2013. | 45.806,25 | 11.12.2013. | 45.550,00 | |||
66.2. | Izvedba građevinsko-instalaterskih radova u OŠ Trsat, Slavka Krautzeka 23, Rijeka sukladno okv. sporazumu br: 03/OS/07-13 za građ.instal. - Grupa 5. Vodoinstalaterske radove i radove na kanalizaciji | 11.06.2013. | 18.543,75 | 16.09.2013. | 18.412,50 | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 67. | 2013/S 003-0027572 33/2012 Izvođenje radova tekućeg održavanja (građevinsko- instalaterski radovi) na objektima i uređajima Grada Rijeke Grupa 5: Vodoinstalaterski i radovi na kanalizaciji | Otvoreni postupak | 25.02.2013. | 543.861,25 | 2 godine | Zanatska zadruga Gradin | 31.12.2014. | 0,00 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | |||||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 68. | 2013/S 002-0054592 07-00-02/2013 Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 19.07.2013. | 661.518,75 | 17 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | 31.10.2014. | 654.712,50 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 68.1. | Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke u 2013. godini | 22.07.2013. | 225.000,00 | 5 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | 30.09.2013. | 221.092,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 68.2. | Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke u 2013. i 2014. godini | 04.10.2013. | 436.518,75 | 15 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | 31.10.2014. | 433.620,00 | |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 69. | 2014/S 003-0002607 09-00-19/2013 Najam službenih automobila za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 23.12.2013. | 2.245.500,00 | 3 godine | AC Integra d.o.o. Rijeka | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 69.1. | Ugovor o najmu osobnih automobila u 2014. godini | 23.12.2013. | 748.500,00 | 01.01.2014.- 31.12.2014. | AC Integra d.o.o. Rijeka | 31.12.2014. | 748.500,00 | |
69.2. | Ugovor o najmu osobnih automobila u 2015. godini | 12.01.2015. | 748.500,00 | 12.01.2015.- 31.12.2015. | AC Integra d.o.o. Rijeka | 31.12.2015. | 748.500,00 | ||
69.3. | Ugovor o najmu osobnih automobila u 2016. godini | 29.12.2015. | 748.500,00 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | AC Integra d.o.o. Rijeka | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 70. | 2014/S 003-0053097 07-00-02/2014 Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 03.11.2014. | 1.197.725,00 | 26 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | 31.01.2016. | 1.197.624,25 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 70.1. | Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke u 2014. i 2015. godini | 06.11.2014. | 625.000,00 | 14 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | 31.08.2015. | 624.998,75 | |
70.2. | Održavanje elektroničke i električne opreme i instalacija u sportskim objektima Grada Rijeke u 2015. i 2016. godini | 07.09.2015. | 572.725,00 | 15 mjeseci | ISKRATRADE d.o.o. Rijeka | 31.01.2016. | 572.625,50 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 71. | 2015/S 003-0008033 02-04-27/2014 Opskrba električnom energijom | Otvoreni postupak | 29.01.2015. | 7.612.088,75 | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 71.1. | Ugovor o opskrbi električnom energijom | 30.01.2015. | 3.806.044,38 | do 31.12.2015. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 31.12.2015. | 3.963.382,53 Napomena: prekoračenje izvršenja ugovora zbog povećaja broja mjernih mjesta | |
71.2. | Ugovor o opskrbi električnom energijom | 3.806.044,38 | HEP-OPSKRBA d.o.o. | ||||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 72. | 2015/S 003-0001471 17-00-108/2014 Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u vlasništvu Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 31.12.2014. | 6.707.244,38 | 1 godina | BARIĆ - GRADNJA, zadruga za građevinarstvo Rijeka | 31.12.2015. | 6.705.856,64 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 72.1. | Pojedinačni nalozi za rad i ugovori temeljem OS za izvođenje radova hitnih intervencija na objektima i uređajima Grada Rijeke u ukupnom iznosu od: | 01.01.2015.- 31.12.2015. | 6.707.244,38 | 1 godina | BARIĆ - GRADNJA, zadruga za građevinarstvo Rijeka | 31.12.2015. | 6.705.856,64 | |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 73. | 2015/S 003-0001486 17-00-109/2014 Usluge upravljanja nekretninama kojima u cijelosti gospodari Naručitelj i nekretninama kojima Naručitelj gospodari u dijelu većem od jedne polovine idealnog dijela nekretnine | Otvoreni postupak | 31.12.2014. | 504.900,00 | 1 godina | Rumat d.o.o. Rijeka | 31.12.2015. | 476.987,39 |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 73.1. | 126 pojedinačnih Ugovora o upravljanju i međuvlasničkih ugovora za nekretnine kojima Grad gospodari u dijelu većem od jedne polovine idealnog dijela nekretnine, te jedan Ugovor o upravljanju za nekretnine kojima Grad gospodari u cijelosti | 31.12.2014. | 504.900,00 | 01.01.2015.- 31.12.2015. | Rumat d.o.o. Rijeka | 31.12.2015. | 476.987,39 | |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 74. | 2014/S 003-0055288 09-00-27/2014 Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN usluga (zaključuje Grad Rijeka i 9 ostalih subjekata) | Otvoreni postupak | 30.10.2014. | 1.533.830,90 | 01.01.2015.- 31.12.2016. | VIPnet d.o.o. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 74.1. | Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN-u | 17.12.2014. | 250.335,00 | 01.01.2015.- 31.12.2015. | VIPnet d.o.o. | 31.12.2015. | 238.977,49 | |
74.2. | Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži - VPN-u | 11.01.2016. | 250.235,00 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | VIPnet d.o.o. | ||||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 75. | 2015/S 002-0036717 02-04-30/2015 Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za razdoblje od 2 godine | Otvoreni postupak | 29.01.2016. | 5.157.758,73 | 2 godine | Dezinsekcija d.o.o. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 75.1. | Ugovor o pružanju usluga: Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke na području Grada Rijeke u 2016. godini | 29.01.2016. | 2.578.879,36 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | Dezinsekcija d.o.o. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 76. | 2015/S 002-0035197 02-04-31/2015 Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 31.12.2015. | 1.235.375,00 | 2 godine | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 76.1. | Ugovor o pružanju usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke | 31.12.2015. | 617.687,50 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 77. | 2015/S 002-0033730 17-00-03/2015 Pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno poslovne i poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke za razdoblje od jedne godine | Otvoreni postupak | 24.12.2015. | 679.161,00 | 1 godina | Rumat d.o.o. Rijeka | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 77.1. | Pružanje usluga upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno poslovne i poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke | 24.12.2015. | 679.161,00 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | Rumat d.o.o. Rijeka |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 78. | 2015/S 002-0036522 11-00-37/2015 Nabava upravljanja sustavom ispisa s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom | Otvoreni postupak | 30.12.2015. | 1.722.680,88 | 2 godine | S&T Hrvatska d.o.o. i Harta d.o.o. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 78.1. | Nabava upravljanja sustavom ispisa | 30.12.2015. | 778.173,88 | 01.01.2016.- 31.12.2016. | S&T Hrvatska d.o.o. i Harta d.o.o. | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 79. | 2016/S 003-0002026 17-00-35/2015 Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci - sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi | Otvoreni postupak | 24.12.2015. | 8.921.816,88 | 1 godina | BARIĆ - GRADNJA, zadruga za građevinarstvo Rijeka | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 79.1. | Pojedinačni nalozi za rad i ugovori temeljem OS za izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke u Rijeci u ukupnom iznosu od: | 24.12.2015. - 23.05.2016. | 4.255.150,00 | 1 godina | BARIĆ - GRADNJA, zadruga za građevinarstvo Rijeka | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 80. | 2016/S 003-0001042 09-00-31/2015 Nabava poštanskih usluga za potrebe Grada Rijeke | Otvoreni postupak | 29.12.2015. | 3.296.124,20 | 27 mjeseci | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. |
REDNI BROJ | BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET OS / UGOVORA | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA | DATUM SKLAPANJA OS-a / UGOVORA | IZNOS SKLOPLJENOG OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS / UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a / UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a / UGOVORA u KN (s PDV-om) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 80.1. | Ugovor o pružanju poštanskih usluga | 30.12.2015. | 1.833.839,70 | 01.10.2015.- 31.12.2016. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | |||
OKVIRNI SPORAZUM (OS) | 81. | 2016/S 003-0002778 09-00-36/2015 Nabava motornog benzina i dizel goriva na benzinskim postajama | Otvoreni postupak | 11.01.2016. | 579.675,00 | 2 godine | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | ||
UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 81.1. | Nabava motornog benzina i dizel goriva na benzinskim postajama | 15.01.2016. | 289.837,50 | 15.01.2016.- 31.12.2016. | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. |