PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : dr. Balerina JPP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Sekretaris
Dr. Balerina JPP, MM Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx
Pembina Utama Muda/IV C Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19650203 199203 1 014
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 378.000.000 |
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 156.500.000 |
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 40.000.000 |
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 200.000.000 |
5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 265.000.000 |
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000 |
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | 25.000.000 |
8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 285.000.000 |
9 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 435.500.000 |
10 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 351.050.000 |
11 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 741.671.000 |
12 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 238.350.000 |
13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.420.805.000 |
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 700.000.000 |
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 975.000.000 |
16 | Manajemen Desentralisasi Kesehatan | 250.000.000 |
17 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | 50.000.000 |
18 | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah | 400.000.000 |
19 | Rapat β Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah | 500.000.000 |
20 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK) | 492.296.500 |
21 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 293.250.000 |
22 | Verifikasi Bantuan Hibah | 15.000.000 |
23 | Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan | 145.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Sekretaris
Dr. Balerina JPP, MM Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx
Pembina Utama Muda/IV C Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19650203 199203 1 014
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0000-000000, Fax 0000-000000
B A L I K P A P A N
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Perkantoran | Paket | 1 |
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Paket | 1 | |||
Pengelolaan Hibah dan Bansos | Tersusunnya Rekomendasi Hasil Verifikasi Hibah dan Bansos | Rekomendasi | 5 | ||
2 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terealisasinya Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan | Paket | 1 |
Tercapainya Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional | Persentase | 62 | |||
Optimalisasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Persentase | 62 | |||
3 | Meningkatnya Citra Pelayanan Publik | Peningkatan Disiplin Aparatur | Terlaksananya Evaluasi Jabatan | Persentase | 62 |
4 | Meningkatnya Kapasitas Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik | Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Tercapainya Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | Persentase | 90 |
5 | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien | Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Renstra | Dokumen | 1 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Sekretaris
Dr. Balerina JPP, MM Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx
Pembina Utama Muda/IV C Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19650203 199203 1 014
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxx Xxxxxxx, Amd
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : drg. Xxxxxxxxxx, M.kes
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Pertama Pihak Kedua
Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Amd
Pembina Tingkat I/IV B Penata/III C
NIP. 19650203 199203 1 014 NIP. 00000000 000000 0 003
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 378.000.000 |
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 156.500.000 |
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 40.000.000 |
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 200.000.000 |
5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 265.000.000 |
6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000 |
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | 25.000.000 |
8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 285.000.000 |
9 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 435.500.000 |
10 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 351.050.000 |
11 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 741.671.000 |
12 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 238.350.000 |
13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.420.805.000 |
14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 700.000.000 |
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 975.000.000 |
16 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK) | 492.296.500 |
17 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 293.250.000 |
18 | Verifikasi Bantuan Hibah | 15.000.000 |
19 | Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan | 145.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Amd
Pembina Tingkat I/IV B Penata/III C
NIP. 19650203 199203 1 014 NIP. 00000000 000000 0 003
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0000-000000, Fax 0000-000000
B A L I K P A P A N
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase | 100 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional di Kantor DKK dan UPTD | Unit | 209 | ||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor | Jenis | 19 | ||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Jenis | 41 | ||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis | 12 | ||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis | 11 | ||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Tersedianya Surat Kabar | Jenis | 2 | ||
Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai Kantor DKK selama setahun | Orang | 90 | ||
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Terbayarnya Honorarium Pegawai Non PNS di Lingkungan Kantor DKK | Orang | 25 | ||
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terealisasinya kendaraan dinas bagi Sekretaris dan Kepala Bidang | Orang | 5 | ||
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | Jenis | 11 |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Barang dan Peralatan Gedung Kantor | Jenis | 9 | ||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Puskesmas, Kantor DKK dan Taman Kantor DKK | Unit | 15 | ||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DKK dan UPTD | Unit | 211 | ||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor DKK dan UPTD | Unit | 20 | ||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK) | Tersedianya Barang dan Peralatan Kantor | Unit | 11 | ||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terpenuhinya Seragam Olah Raga PNS Kantor DKK dan UPTD | Paket | 1 | ||
Verifikasi Bantuan Hibah | Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah | Persentase | 100 | ||
Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan | 1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan 2. Terlaksananya Pelatihan SKP 3. Terlaksananya Pelatihan SPIP 4. Terlaksananya Sosialisasi Disiplin Pegawai | Orang | 400 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Amd
Pembina Tingkat I/IV B Penata/III C
NIP. 19650203 199203 1 014 NIP. 00000000 000000 0 003
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : xx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx xx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Pembina Tingkat I/IV B Penata Tingkat I/III D
NIP. 19650203 199203 1 014 NIP. 19760108 200604 2 015
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Manajemen Desentralisasi Kesehatan | 250.000.000 |
2 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | 50.000.000 |
3 | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah | 400.000.000 |
4 | Rapat β Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | 500.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx xx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Pembina Tingkat I/IV B Penata Tingkat I/III D
NIP. 19650203 199203 1 014 NIP. 19760108 200604 2 015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Manajemen Desentralisasi Kesehatan | Terselenggaranya Pembuatan Dokumen Profil, Form FKPK, Buku Saku Kesehatan dan LKjP | Buku | 180 |
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2016 - 2021 | Dokumen | 50 | ||
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah | Tersedianya Data β Data Kesehatan Yang Akurat dan Valid untuk Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan yang Terukur | Prosentase | 80 | ||
Rapat β Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat β Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Prosentase | 90 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
Drg. Xxxxxxxxxx, X.Xxx xx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Pembina Tingkat I/IV B Penata Tingkat I/III D
NIP. 19650203 199203 1 014 NIP. 19760108 200604 2 015
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : dr. Balerina JPP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Pembina Utama Muda /IV C Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19680711 199806 2 001
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas | 300.000.000 |
2 | Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3.325.000.000 |
3 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 500.000.000 |
4 | Peningkatan Gizi Masyarakat | 1.982.500.000 |
5 | Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak | 4.500.000.000 |
6 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus | 550.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Pembina Utama Muda /IV C Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19680711 199806 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Kelas I SD dan Setingkat Oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih(Guru UKS/Dokter Kecil) | Persentase | 100 |
Cakupan Desa Siaga Aktif | Persentase | 100 | |||
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (mendapat pelayanan kehamilan pal- ing sedikit 4 kali sesuai standar) | Persentase | 96 | ||
Cakupan Komplikasi | Persentase | 90 | |||
Kebidanan yang Ditangani | |||||
Cakupan Pertolongan | |||||
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki | Persentase | 96 | |||
Kompetensi Kebidanan | |||||
Cakupan Pelayanan Ibu | |||||
Nifas (masa 6 β 42 Jam | Persentase | 96 | |||
Pasca Persalinan) | |||||
Cakupan Neonatus (bayi | |||||
umur 0 -28 Hari) dengan | Persentase | 85 | |||
Komplikasi yang Ditangani | |||||
Cakupan Kunjungan Bayi | Persentase | 85 | |||
Cakupan Pelayanan | |||||
Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Balita (12 | Persentase | 85 | |||
β 59 Bulan) | |||||
Cakupan Pemberian | |||||
Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 β 24 | Persentase | 100 | |||
Bulan Keluarga Miskin | |||||
Cakupan Balita Gizi Buruk | |||||
Yang Mendapat | Persentase | 100 | |||
Perawatan | |||||
Cakupan Peserta KB Aktif | Persentase | 80 | |||
pada PUS |
Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Lansia | Persentase | 60 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Pembina Utama Muda /IV C Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19680711 199806 2 001
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxx Xxxxx, SST
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Pertama Pihak Kedua
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, SST
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 00000000 000000 0 003
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Operasional Kasus KDRT,KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas | 300.000.000 |
2 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 500.000.000 |
3 | Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak | 4.500.000.000 |
4 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus | 550.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Pertama Pihak Kedua
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, SST
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 00000000 000000 0 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas | Tercapainya Jumlah Puskesmas Mampu Tatalaksana KDRT, KTP dan KIA serta Trafficking | |||
Kualitas dan | |||||
1 | Akses | Puskesmas | 27 | ||
Pelayanan | |||||
Kesehatan | |||||
Peningkatan | |||||
Pelayanan | Tercapainya Jumlah Anak | Anak | |||
Kesehatan bagi Anak | Berkebutuhan | Berkebutuhan | 60 | ||
Berkebutuhan | Khusus yang Dilayani | Khusus | |||
Khusus | |||||
Tercapainya Jumlah | |||||
SLB/Panti/Lapas Anak yang Dilakukan | Persentase | 100 | |||
Penjaringan Kesehatan | |||||
Tercapainya Pelayanan | |||||
Anak Berkebutuhan | Persentase | 100 | |||
Khusus dengan Jejaring | |||||
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Melaksnakan Program Kesehatan Lansia | Puskesmas | 27 | ||
Tercapainya Jumlah Panti | |||||
Wreda (Rumah Sehat | Persentase | 60 | |||
Lansia) yang Dibina | |||||
Tercapainya Pelayanan | Persentase | 60 | |||
Kesehatan Lansia | |||||
Tercapainya Puskesmas | Puskesmas | 27 | |||
Santun Lansia | |||||
Tercapainya Jumlah | |||||
Posyandu Lansia yang | Persentase | 50 | |||
Dibina | |||||
Peningkatan | Tercapainya Puskesmas | ||||
Kesehatan Ibu dan | yang Melaksnakan Kelas | Persentase | 90 | ||
Anak | Ibu Hamil |
Tercapainya Puskesmas yang Melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) | Persentase | 96 | |||
Tercapainya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan ANC Minimal 4 Kali (K4) | Persentase | 96 | |||
Tercapainya Pendataan Ibu Hamil Resiko Tinggi | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Terwujudnya ANC Terintegrasi XXX | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Tercapainya Kunjungan K1 | Persentase | 100 | |||
Tercapainya Kunjungan X0 | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Tercapainya Kespro Essensial Terxxxx | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Tercapainya KN 1 sesuai Standar | Persentase | 96 | |||
Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Neonatal Essensial sesuai Standar | Persentase | 100 | |||
Tercapainya Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan untuk Peserta Didik Kelas I | Persentase | 100 | |||
Tercapainya Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan untuk Peserta Didik Kelas VII dan X | Persentase | 100 | |||
Tercapainya Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja | Xxxxxxxxxx | 000 | |||
Tercapainya Jumlah Ibu Bersalin ditolong Tenaga Kesehatan yang Kompeten | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan SIDDTK | Persentase | 100 |
Tercapainya Pelayanan Kesehatan Bayi | Persentase | 96 | |||
Tercapainya Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Tercapainya KB Aktif | Persentase | 80 | |||
Tercapainya Komplikasi Neonatal yang Dixxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00 | |||
Tercapainya Komplikasi Obstetri yang Ditangani | Xxxxxxxxxx | 00 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Pertama Pihak Kedua
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, SST
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 00000000 000000 0 003
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Noorlaila, Amd.Kep
Jabatan : Kepala Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Promosi, Informasi dan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxxxxxx, Amd.Kep
Pembina /IV A Penata/III C
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 19730919 200003 2 005
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3.325.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Promosi, Informasi dan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxxxxxx, Amd.Kep
Pembina /IV A Penata/III C
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 19730919 200003 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | ||||
1 | Kualitas dan Akses Pelayanan | Tercapainya Rumah Tangga Ber β PHBS | Persentase | 65 | |
Kesehatan | |||||
Tercapainya Sekolah | Persentase | 75 | |||
Sehat | |||||
Tercapainya Tempat Kerja | Persentase | 75 | |||
Sehat | |||||
Tercapainya Kemitraan | Persentase | 75 | |||
Tercapainya Peran | |||||
Pemerintah dalam | Persentase | 65 | |||
Memfasilitasi PHBS | |||||
Tercapainya Kemampuan | |||||
dan Pengetahuan Masyarakat tentang | Persentase | 85 | |||
Hidup Sehat | |||||
Tercapainya Kader | |||||
Posyandu Mampu | |||||
Melakukan Upaya | Persentase | 95 | |||
Preventif dan Promotif | |||||
Berbasis Masyarakat | |||||
Terwujudnya Posyandu | Persentase | 95 | |||
Aktif Melakukan Kegiatan | |||||
Tercapainya Jumlah | |||||
Kebijakan Publik yang | Kebijakan | 3 | |||
Berwawasan Kesehatan | |||||
Tercapainya Kelurahan | |||||
yang Memiliki Kebijakan | Persentase | 50 | |||
PHBS | |||||
Tercapainya Kelurahan | |||||
yang Memanfaatkan Alokasi Dana Kelurahan | Persentase | 5 | |||
Minimal 10% untuk UKBM |
Tercapainya Jumlah Dunia usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan | Dunia Usaha | 6 | |||
Tercapainya Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Program Kesehatan | Organisasi Masyarakat | 3 | |||
Tercapainya Jumlah Tema/Pesan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat | Tema | 10 | |||
Tercapainya Jumlah Me- dia yang Dimanfaatkan untuk Menyampaikan Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat | Media | 4 | |||
Tercapainya Jumlah tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Keterampilan Teknis Promosi Kesehatan | Persentase | 10 | |||
Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Promosi Kesehatan | Puskesmas | 27 | |||
Tercapainya Jumlah Pameran/Expo yang Diikuti | Pameran | 3 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Promosi, Informasi dan
Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxxxxxx, Amd.Kep
Pembina /IV A Penata/III C
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 19730919 200003 2 005
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxx Xxxxxxxxx, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx
Jabatan : Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Gizi Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, SKM
Pembina /IV A Penata/III C
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 19750225 199703 2 006
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Peningkatan Gizi Masyarakat | 1.982.500.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Gizi Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, SKM
Pembina /IV A Penata/III C
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 19750225 199703 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Gizi
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | |||||
1 | Kualitas dan Akses Pelayanan | Peningkatan Gizi Masyarakat | Tercapainya Balita Yang Ditimbang Berat Badannya | Persentase | 78 |
Kesehatan | |||||
Tercapainya Bayi Usia < 6 | |||||
Bulan yang Mendapatkan | Persentase | 71,5 | |||
ASI Eksklusif | |||||
Tercapainya Balita Gizi | |||||
Buruk Mendapatkan | Persentase | 100 | |||
Perawatan | |||||
Tercapainya Balita 6 β 59 | |||||
Bulan Mendapatkan | Persentase | 79 | |||
Kapsul Vitamin A | |||||
Tercapainya Ibu Hamil | |||||
yang Mendapatkan Tablet | |||||
Tambah Darah (TTD) | Persentase | 85 | |||
Minimal 90 Tablet Selama | |||||
Masa Kehamilan | |||||
Tercapainya Ibu Hamil | |||||
Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapatkan | Persentase | 22 | |||
Makanan Tambahan | |||||
Tercapainya Balita Kurus | |||||
yang Mendapat Makanan | Persentase | 50 | |||
Tambahan | |||||
Tercapainya Bayi Baru | Persentase | 55 | |||
Lahir Yang Mendapat IMD |
Tercapainya Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) | Persentase | 21 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Seksi Gizi Masyarakat
Xx. Xxxx Xxx Xxxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, SKM
Pembina /IV A Penata/III C
NIP. 19680711 199806 2 001 NIP. 19750225 199703 2 006
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Jabatan : Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : dr. Balerina JPP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang P2PL
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Pembina Utama Muda /IV C Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19620531 199603 2 002
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Penyehatan Lingkungan | 1.200.000.000 |
2 | Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok | 300.000.000 |
3 | Peningkatan Imunisasi | 300.000.000 |
4 | Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | 400.000.000 |
5 | Pemberantasan Penyakit Kulit /Kelamin/IMS/HIV/AIDS | 600.000.000 |
6 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) | 1.000.000.000 |
7 | Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana | 500.000.000 |
8 | Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD ) dan Zoonosis | 2.500.000.000 |
9 | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) | 500.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang P2PL
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Pembina Utama Muda /IV C Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19620531 199603 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | |||||
1 | Kualitas dan Akses Pelayanan | Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Fasilitas Sarana Air Bersih | Persentase | 90 |
Kesehatan | |||||
Cakupan Prosentase | |||||
Rekomendasi Penyusunan Dokumen AMDAL dan | Persentase | 31 | |||
UKL/UPL | |||||
Cakupan Penyehatan TTU | Persentase | 30 | |||
dan TPM | |||||
Cakupan Penyehatan TP2 | Persentase | 100 | |||
Pestisida | |||||
Tersedianya Fasilitas | |||||
Penunjang Kawasan | Persentase | 65 | |||
Tanpa Rokok (KTR) | |||||
Terealisasinya PERDA KTR | Perda | 1 | |||
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan Penemuan Kasus Baru BTA (+) | Persentase | < 40 | ||
Cakupan Penemuan dan | |||||
Penanganan Kasus Baru | Kasus | 800 | |||
HIV/AIDS | |||||
Cakupan Penemuan Kasus | Persentase | 70 | |||
Pneumonia | |||||
Cakupan Penemuan dan | |||||
Penanganan Penderita | Persentase | 100 | |||
Diare | |||||
Cakupan Penemuan dan | |||||
Penanganan Penderita | Persentase | 100 | |||
DBD | |||||
Cakupan Desa/Kelurahan | |||||
UCI dengan cakupan imunisasi secara lengkap | Persentase | 100 | |||
pada bayi β₯ 80% | |||||
Cakupan Angka | |||||
Penemuan AFP per 100.000 penduduk β€ 15 | Kasus | 2/100.000 anak | |||
tahun |
Cakupan Desa/Kelurahan | |||||
Mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) yang dixxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 000 | |||
< 24 Jam | |||||
Standarisasi dan | Meningkatnya Jumlah | ||||
Mutu Pelayanan | Posbindu PTM (Penyakit | Puskesmas | 26 | ||
Kesehatan | Tidak Menular) | ||||
Meningkatnya Jumlah | |||||
Penduduk Usia > 18 | |||||
Tahun yang diperiksa faktor resiko terhadap | Persentase | 30 | |||
Penyakit Tidak Menular | |||||
(PTM) |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Pertama Pihak Kedua
Kepala Dinas Kepala Bidang P2PL
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Pembina Utama Muda/IV C Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19620531 199603 2 002
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxx Xxxxxxx, BSc
Jabatan : Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Jabatan : Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Xxx Xxnyehatan Lingkungan
Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr Xxxxx Xxxxxxx, BSc
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19631123 198703 1 005
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Penyehatan Lingkungan | 1.200.000.000 |
2 | Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok | 300.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Xxx Xxnyehatan Lingkungan
Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr Xxxxx Xxxxxxx, BSc
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19631123 198703 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | Tersusunnya Dokumen Perencanaan (DED ) Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan | ||||
Kualitas dan | |||||
1 | Akses | Penyehatan Lingkungan | Dokumen | 4 | |
Pelayanan | |||||
Kesehatan | |||||
Terlaksananya | |||||
Pemeriksaan Kualitas Air Minum Isi Ulang | Persentase | 85 | |||
(DAMIU) | |||||
Terlaksananya | |||||
Pemeriksaan Kualitas Alat Makan dan Minum | Persentase | 85 | |||
(TPM) | |||||
Terlaksananya | |||||
Pemeriksaan Kualitas Air | Persentase | 85 | |||
Bersih | |||||
Tercapainya Derajat | |||||
Kesehatan Petani | Persentase | 80 | |||
Pengguna Pestisida | |||||
Tercapainya Cakupan | |||||
Sertifikasi Penjamah | Persentase | 70 | |||
Makanan (TPM) | |||||
Terpenuhinya Sarana | |||||
dan Prasarana Inspeksi | Persentase | 20 | |||
Sanitasi (Sanitarian KIT) |
Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok | Tersedianya Duta Sebaya KSTR dan Kader KBM | Persentase | 100 | ||
Tersedianya Cakupan Media Pengumuman KSTR | Xxxxxxxxxx | 00 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Xxx Xxnyehatan Lingkungan
Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr Xxxxx Xxxxxxx, BSc
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19631123 198703 1 005
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxx, AMK
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Jabatan : Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Pengendalian dan Xxx Xxnyehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit
Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr Xxxxxxx, AMK
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19591206 198112 2 003
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta) | 1.000.000.000 |
2 | Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS/HIV/AIDS | 600.000.000 |
3 | Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Den- gue (DBD) dan Zoonosis | 2.500.000.000 |
4 | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) | 500.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Pengendalian dan Xxx Xxnyehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit
Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr Xxxxxxx, AMK
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19591206 198112 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Surveilance Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | Pencegahan dan | ||||
Kualitas dan | Penanggulangan Penyakit | ||||
1 | Akses | Menular (TB, ISPA, | Terlaksananya Monev | Kali | 4 |
Pelayanan | Kecacingan, Diare dan | ||||
Kesehatan | Kusta) | ||||
Tercapainya | |||||
Penemuan Kasus Baru | Persentase | 40 | |||
Penderita TB BTA (+) | |||||
Tercapainya Success | Persentase | 89 | |||
Rate (TB Diobati) | |||||
Tercapainya Penderita | |||||
TB yang Diobati Mengalami | Persentase | >85 | |||
Kesembuhan | |||||
Tercapainya | |||||
Pelaksanaan | |||||
Pemeriksaan | Persentase | 85 | |||
Kesehatan Penghuni | |||||
Lapas dan Rutin | |||||
Tercapainya Case | |||||
Notification Rate (per | Persentase | 125 | |||
100.000 Penduduk) | |||||
Terlaksananya | |||||
Pengobatan Pasien | Persentase | 70 | |||
dengan TB MDR | |||||
Pemberantasan Penyakit | Tercapainya Cakupan | Orang | 1500 | ||
Kulit/Kelamin/IMS/HIV/AIDS | Konseling dan Test | ||||
ODHA Baru yang | Persentase | 85 | |||
Mendapatkan ARV | |||||
Tercapainya | Orang | 2000 | |||
Pemeriksaan IMS | |||||
ODHA yang | |||||
Mendapatkan Terapi | Persentase | 100 | |||
Kotrimoksazol | |||||
ODHA yang | Persentase | 100 | |||
Discreening TB |
Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis | Tercapainya Penurunan Cakupan Angka Kesakitan DBD | Kasus | 1500 | ||
Tercapainya Penurunan Cakupan Angka Kematian DBD | Persentase | <1 | |||
Tercapainya Angka Bebas Jentik | Persentase | 90 | |||
Terlaksananya Fogging Focus dan Fogging Sebelum Masa Penularan | Persentase | 100 | |||
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) | Tercapainya Cakupan Posbindu | Persentase | 85 | ||
Tercapainya Cakupan Pemeriksaan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular | Orang | 1500 | |||
Tercapainya Cakupan Pemeriksaan IVA | Orang | 350 | |||
Tercapainya Cakupan Pemeriksaan CBE (Clinical Bresat Exami- nation) | Orang | 200 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Pengendalian dan Xxx Xxnyehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit
Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr Xxxxxxx, AMK
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19591206 198112 2 003
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxx S, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Surveilance Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxxxx Xxxxx X, MMr
Jabatan : Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Surveilance Wabah & Bencana Xxx Xxnyehatan Lingkungan
Xx. Xxxxxx Xxxxx K, MMr Xxxxxxxx S, SKM
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19660209 198703 1 008
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Peningkatan Imunisasi | 300.000.000 |
2 | Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana | 500.000.000 |
3 | Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | 400.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Surveilance Wabah & Bencana Xxx Xxnyehatan Lingkungan
Xx. Xxxxxx Xxxxx K, MMr Xxxxxxxx S, SKM
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19660209 198703 1 008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Surveilance Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Peningkatan Imunisasi | Tersedianya Logistik Imunisasi | Persentase | 100 |
Terlaksananya Penyimpanan Vaksin Sesuai SOP | Persentase | 100 | |||
Tersedianya Chold Chain di Sarana Kesehatan | Xxxxxxxxxx | 000 | |||
Terlaksananya PIN (Pekan Imunisasi Nasional) POLIO | Xxxxxxxxxx | 000 | |||
Terlaksananya Swithcing Vaksin Polio | Persentase | 100 | |||
Terlaksananya Crash Program Campak | Persentase | 100 | |||
Terlaksananya Pemeliharaan Chold Chain di IFK dan Puskesmas | Persentase | 100 | |||
Terlaksananya Imunisasi Bayi, Siswa SD,Anak, WUS, Calon Pengantin dan Ibu Hamil | Persentase | 100 | |||
Terdokumentasinya Data Kasus Ikutan Pasca Imnunisasi | Xxxxxxxxxx | 000 | |||
Tercapainya Kelurahan UCI | Persentase | 100 | |||
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana | Terinvestigasi Kejadian Bencana | Persentase | 100 | ||
Terlacaknya Kasus Pra KLB | Persentase | 100 | |||
Tersedianya Obat - Obatan untuk Penanggulangan KLB | Persentase | 100 |
Tercapainya Pemeriksaan Sampel KLB/Bencana | Persentase | 100 | |||
Terdatanya Kasus Potensial KLB | Persentase | 100 | |||
Terlacaknya Kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) | Persentase | 100 | |||
Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | Peningkatan Jejaring Surveilance Kota Balikpapan | Persentase | 100 | ||
Terlaksananya Uji Kerentanan Vektor | Persentase | 50 | |||
Pengiriman Spesimen/Sampel untuk Konfirmasi Laboratorium | Persentase | 100 | |||
Terambilnya Serum Kasus Campak | Persentase | 40 | |||
Teridentifikasi Jentik dari Pemetaan Breeding Place Nyamuk Malaria | Persentase | 100 | |||
Tercapainya Persentase Ketepatan Laporan Mingguan dan Bulanan | Persentase | 80 | |||
Tercapainya Persentase Kelengkapan Laporan Mingguan dan Bulanan | Persentase | 90 | |||
Terlaksananya Respon Alert | Persentase | 100 | |||
Tersusunnya Buletin Epidemiologi | Buletin | 52 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Kepala Seksi Surveilance Wabah & Bencana Xxx Xxnyehatan Lingkungan
Xx. Xxxxxx Xxxxx K, MMr Xxxxxxxx S, SKM
Pembina/IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620531 199603 2 002 NIP. 19660209 198703 1 008
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, X.Xxx
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : dr. Balerina JPP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Dr. Balerina JPP, MM Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt
Pembina Utama Muda /IV C Pembina / IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19630329 199001 2 002
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD | 350.000.000 |
2 | Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan | 695.000.000 |
3 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI) | 3.116.760.000 |
4 | Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya) | 5.017.430.000 |
5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( Bantuan Keuangan Provinsi) | 1.060.000.000 |
6 | Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Labkesda | 7.452.276.500 |
7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK) | 525.950.000 |
8 | Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari | 110.820.000 |
9 | Penambahan Ruang Puskesmas (DAK) | 758.383.500 |
10 | Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan | 2.621.900.000 |
11 | Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | 188.120.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Dr. Balerina JPP, MM Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt
Pembina Utama Muda /IV C Pembina / IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19630329 199001 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Mutu dan Memenuhi Ketentuan Perijinan | Persentase | 80 |
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Cakupan Masyarakat yang Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan | Persentase | 100 | ||
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | Cakupan Jenis Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi dan Memenuhi Formasi | Persentase | 100 | ||
Cakupan Puskesmas Terakreditasi | Puskesmas | 18 | |||
Cakupan UPTD menjadi PPK - BLUD | Puskesmas | 27 | |||
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Cakupan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar Minimal | Persentase | 95 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Dr. Balerina JPP, MM Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt
Pembina Utama Muda /IV C Pembina / IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19630329 199001 2 002
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxxxxx, SKM, MSc, PH
Jabatan : Kepala Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi Daya Kesehatan
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt Xxxxxxxxxx, SKM, MSc, PH
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19640829 198812 1 001
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan | 695.000.000 |
2 | Pengelolaan, Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan | 188.120.000 |
3 | Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2016) | 796.950.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi Daya Kesehatan
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt Xxxxxxxxxx, SKM, MSc, PH
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19640829 198812 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya Akreditasi Puskesmas | Puskesmas | 10 |
Pengelolaan, Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan | Tercapainya Sarana dan Tenaga Kesehatan yang Ber - Ijin | Perijinan | 1500 | ||
Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2016) | Terlaksananya Akreditasi Puskesmas | Puskesmas | 8 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi Daya Kesehatan
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt Xxxxxxxxxx, SKM, MSc, PH
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19640829 198812 1 001
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ika Hartatik, Bsc
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Pengembangan Tenaga & Daya Kesehatan Sarana
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt Ika Hartatik, Bsc
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19640124 198803 2 005
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya | 5.017.430.000 |
2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bankeuprov) | 1.060.000.000 |
3 | Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Laboratorium Kesehatan Daerah | 7.452.276.500 |
4 | Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari | 110.820.000 |
5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) | 525.950.000 |
6 | Penambahan Ruang Puskesmas (DAK) | 758.383.500 |
7 | Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan | 2.621.900.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Pengembangan Tenaga & Daya Kesehatan Sarana
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt Ika Hartatik, Bsc
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19640124 198803 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya | Terlaksananya Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Unit | 15 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bankeuprov) | Terlaksananya Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling | Unit | 4 | ||
Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Laboratorium Kesehatan Daerah | Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Laboratorium Kesehatan Daerah | Unit | 2 | ||
Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari | Terlaksananya Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari | Paket | 1 | ||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) | Terlaksananya Pengadaan Mobil Ambulance Transport dan Mobil Puskesmas Keliling | Unit | 2 | ||
Penambahan Ruang Puskesmas (DAK) | Terlaksananya Penambahan Ruangan Puskesmas Karang Joang | Unit | 1 | ||
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan | Terlaksananya Pelatihan yang Bersertifikasi bagi PNS dan Non PNS | Orang | 174 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Pengembangan Tenaga, Sarana Daya Kesehatan dan Prasarana
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, X.Xxx, Apt Ika Hartatik, Bsc
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19640124 198803 2 005
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxxxxxx
Xxxxxxx : Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, Apt, X.Xxx
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan Daya Kesehatan
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, Apt, M.Kes Xxxxxxx
Xxxxxxx/IV A Penata /III C
NIP. 19630329 199001 2 002 NIP. 19640512 198803 1 019
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD | 350.000.000 |
2 | Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI) | 3.116.760.000 |
3 | Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK) 2016 | 4.019.660.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan Daya Kesehatan
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, Apt, M.Kes Xxxxxxx
Xxxxxxx/IV A Penata /III C
NIP. 19630329 199001 2 002 NIP. 19640512 198803 1 019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Moni- toring Evaluasi Puskesmas BLUD | Terlaksananya Penerapan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD | Puskesmas | 27 |
Terlaksananya Sosialisasi BPJS Kesehatan di FKTP dan FKTL serta Workshop JKN | Orang | 600 | |||
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI) | Tercapainya Universal Coverage | Persentase | 90 | ||
Terlaksananya Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin | Jiwa | 12.500 | |||
Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK) 2016 | Terlaksananya Pembayaran Jampersal bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan | Jiwa | 2.404 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan Daya Kesehatan
Dra. P. Xxxxxxxxxxxxxx, Apt, M.Kes Xxxxxxx
Xxxxxxx/IV A Penata /III C
NIP. 19630329 199001 2 002 NIP. 19640512 198803 1 019
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xx. Xxxxx Reswanendra
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : dr. Balerina JPP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxxx Reswanendra
Pembina Utama Muda /IV C Pembina / IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19660511 200003 1 002
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat | 662.005.500 |
2 | Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan | 730.900.000 |
3 | Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) | 250.000.000 |
4 | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/ Konsumen di Bidang Obat dan Makanan | 500.000.000 |
5 | Pembayaran Klaim Visum Polres | 200.000.000 |
6 | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | 495.161.000 |
7 | Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji | 327.500.000 |
8 | Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga | 400.000.000 |
9 | Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA | 350.000.000 |
10 | Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat | 600.000.000 |
11 | Pengadaan Peralatan Kesehatan | 2.400.000.000 |
12 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial | 5.250.000.000 |
13 | Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) | 2.500.000.000 |
14 | Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) | 2.120.580.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxxx Reswanendra
Pembina Utama Muda /IV C Pembina / IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19660511 200003 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | |||||
1 | Kualitas dan Akses Pelayanan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan | Persentase | 100 |
Kesehatan | |||||
Cakupan Pasien | |||||
Masyarakat Miskin di | |||||
Fasilitas Pelayanan | |||||
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Kesehatan Dasar (Puskesmas/Balai | Persentase | 63,87 | ||
Pengobatan/Praktek | |||||
Bersama dan | |||||
Perorangan) | |||||
Cakupan Pasien | |||||
Masyarakat Miskin di | |||||
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan | Persentase | 7,18 | |||
(Rumah | |||||
Sakit/BKMM/BKPM/BKIM) | |||||
Upaya Kesehatan | Cakupan Pembinaan | Persentase | 14 | ||
Masyarakat | BATRA | ||||
Cakupan Sosialisasi BATRA | Puskesmas | 27 | |||
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | Cakupan Ketersediaan Obat Generik dan Alkes di Puskesmas | Persentase | 100 | ||
Cakupan Penggunaan | |||||
Obat Rasional di | Persentase | 90 | |||
Puskesmas | |||||
Cakupan Pelayanan | |||||
Informasi Obat di | Puskesmas | 11 | |||
Puskesmas | |||||
Standarisasi dan Mutu | Cakupan Puskesmas yang | Puskesmas | 27 | ||
Pelayanan Kesehatan | Melayani Kesehatan Jiwa | ||||
Cakupan Puskesmas yang | |||||
Melayani Kesehatan | Puskesmas | 27 | |||
NAPZA | |||||
Cakupan Puskesmas yang | Puskesmas | 27 | |||
Melayani Kesehatan Haji |
Cakupan K3 di RS | Persentase | 70 | |||
Cakupan Puskesmas Perawatan dengan Pelayanan 24 Jam | Puskesmas | 7 | |||
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kota | Sarana Kesehatan | 19 | |||
Cakupan Puskesmas yang Melayani Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja | Puskesmas | 27 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dr. Balerina JPP, MM Xx. Xxxxx Reswanendra
Pembina Utama Muda /IV C Pembina / IV A
NIP. 19590420 198812 2 001 NIP. 19660511 200003 1 002
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Abia, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Dasar & Rujukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxxx Reswanendra
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Dasar & Rujukan
Xx. Xxxxx Reswanendra Abia, SKM
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19630425 198603 2 002
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat | 662.005.500 |
2 | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | 495.161.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Dasar & Rujukan
Xx. Xxxxx Reswanendra Abia, SKM
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19630425 198603 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Peningkatan | Tercapainya Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pembinaan tentang Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat | ||||
Meningkatnya | Kapasitas Kinerja | ||||
Kualitas dan | Puskesmas Dalam | ||||
1 | Akses | Rangka | Puskesmas | 27 | |
Pelayanan | Meningkatkan | ||||
Kesehatan | Kesehatan | ||||
Masyarakat | |||||
Tercapainya Pelaksanaan | |||||
Penilaian Puskesmas | Puskesmas | 3 | |||
Berprestasi | |||||
Tercapainya Pelaksanaan | |||||
Penilaian Tenaga | Orang | 12 | |||
Kesehatan Teladan | |||||
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | Tercapainya Pelayanan Kegawatdaruratan SPGDT 119 | Kasus | 150 | ||
Tercapainya Pelayanan | |||||
Gawat Darurat Level I pada Strata I Sarana | Persentase | 100 | |||
Kesehatan | |||||
Tercapainya Pelayanan | Kegiatan | 100 | |||
P3K |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Dasar & Rujukan
Xx. Xxxxx Reswanendra Abia, SKM
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19630425 198603 2 002
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Apt
Jabatan : Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxxx Reswanendra
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Farmasi
Xx. Xxxxx Reswanendra Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Apt
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19671029 199803 2 003
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) | 250.000.000 |
2 | Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan | 500.000.000 |
3 | Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA | 350.000.000 |
4 | Pengadaan Peralatan Kesehatan | 2.400.000.000 |
5 | Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) | 2.500.000.000 |
6 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial | 5.250.000.000 |
7 | Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) | 2.120.580.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Farmasi
Xx. Xxxxx Reswanendra Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Apt
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19671029 199803 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Farmasi
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
Meningkatnya | Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) | Tercapainya Persentase Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Obat Tradisional | |||
Kualitas dan | |||||
1 | Akses | Persentase | 18,50 | ||
Pelayanan | |||||
Kesehatan | |||||
Peningkatan | Tercapainya Persentase Obat, Makanan Minuman yang Memenuhi Standart | ||||
Pengawasan | |||||
Keamanan Pangan dan | |||||
Bahan Berbahaya Ser- ta Pemberdayaan | Persentase | 65 | |||
Masyarakat/Konsumen | |||||
di Bidang Obat dan | |||||
Makanan | |||||
Terawasinya/Terpantaunya | |||||
Makanan dan Obat β Obatan yang Beredar di | Sarana | 300 | |||
Kota Balikpapan | |||||
Tercapainya Persentase | |||||
Jumlah RS Pemerintah | |||||
yang Melaksanakan | Persentase | 55 | |||
Pelayanan Kefarmasian | |||||
sesuai Standart | |||||
Tercapainya Persentase | |||||
Kesesuaian Obat di RS Terhadap Formularium | Persentase | 55 | |||
Obat Nasional | |||||
Tercapainya Persentase | |||||
Kesesuaian Obat untuk | |||||
Faskes Tk. I Terhadap | Persentase | 75 | |||
Formularium Obat | |||||
Nasional | |||||
Tercapainya Penggunaan | |||||
Obat Rasional di | Persentase | 98,40 | |||
Puskesmas | |||||
Tercapainya Jumlah | |||||
Puskesmas dengan | |||||
Menerapkan | Puskesmas | 11 | |||
Pelayanan Informasi Obat | |||||
(PIO) |
Tercapainya Persentase Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standart | Persentase | 45 | |||
Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA | Tercapainya Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan NAPZA | Puskesmas | 5 | ||
Pengadaan Peralatan Kesehatan | Tercapainya Persentase Puskesmas yang Memiliki Peralatan Kesehatan sesuai Standart | Persentase | 75 | ||
Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) | |||||
Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial | Tercapainya kebutuhan obat daftar essensial | Xxxxxxxxxx | 00 | ||
Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) | Tercapainya kebutuhan obat dan BMHP (DAK) | Persentase | 75 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Farmasi
Xx. Xxxxx Reswanendra Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Apt
Pembina /IV A Pembina/IV A
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19671029 199803 2 003
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drg. Xxxxx Xxxx
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama Nama : Xx. Xxxxx Reswanendra
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Khusus
Xx. Xxxxx Reswanendra Drg. Xxxxx Xxxx
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19770117 200604 1 014
RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2016
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan | 730.900.000 |
2 | Pembayaran Klaim Visum Polres | 200.000.000 |
3 | Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji | 327.500.000 |
4 | Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga | 400.000.000 |
5 | Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat | 600.000.000 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Khusus
Xx. Xxxxx Reswanendra Drg. Xxxxx Xxxx
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19770117 200604 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Kepala Seksi Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No | Sasaran Strategis | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan | Tercapaianya Cakupan Anak Sekolah dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | Anak/PAUD (Orang) | 2.700 |
Anak SD (Orang) | 2.160 | ||||
Ibu Hamil (Orang) | 135 | ||||
Lansia (Orang) | 270 | ||||
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji | Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Jamaah Calon Haji | Orang | 700 | ||
Tercapainya Penerapan e - BKJH | Puskesmas | 20 | |||
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga | Tercapainya Jumlah Pekerja Formal dan Non Formal yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang (Non Formal) | 600 | ||
SKPD (Formal) | 1 | ||||
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat | Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Mampu Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Jiwa | Puskesmas | 27 | ||
Terlaksananya Pengiriman Pasien Jiwa Ke Rumah Sakit Jiwa | Orang | 100 | |||
Terlaksananya Operasi Katarak | Orang | 50 |
Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Mampu Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Mata | Puskesmas | 27 |
Balikpapan, 08 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Khusus
Xx. Xxxxx Reswanendra Drg. Xxxxx Xxxx
Pembina /IV A Penata Tingkat I/III D
NIP. 19660511 200003 1 002 NIP. 19770117 200604 1 014