PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0000-000000 Fax. 0000-000000
E-mail: xxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxx.xx.xx, website : www.dinkes,xxxxxxxxx.xx.xx
PALEMBANG
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
Lampiran Perjanjian Kinerja
Nama SKPD Tahun Anggaran
: Dinas Kesehatan Kota Palembang
: 2016
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 1.1 | Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat | 1 | Cakupan desa siaga aktif | 70 % | |
2 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya | 100 % | ||||
2 | 2.1 | Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat | 1 | Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 63 % | |
3 | 3.1 | Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan | 1 | Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan | 1.40 US $ per pnddk | |
2 | Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO | 8 PKM | ||||
3 | Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi | 100 % | ||||
4 | Jumlah Puskesmas yang memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan | 40 PKM | ||||
4 | 4.1 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus | 1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 100 % | |
2 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di | 100 % | ||||
3 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | 100 % | ||||
4 | Cakupan Puskesmas Mengembangkan Pelayanan Penyakit Tidak Menular | 10 PKM |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | Cakupan Sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa | 110 Objek | ||||
6 | Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia | 4 PKM | ||||
7 | Jumlah Klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan | 16 Klinik | ||||
8 | Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan | 0 RS | ||||
9 | Penyediaan Alkes untuk RS Pratama | 100 % | ||||
5 | 5.1 | Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 1 | Cakupan Kelurahan UCI | 100 % | |
2 | AFP Rate 2/100.000 Penduduk yang <15 tahun | 100 % | ||||
3 | Cakupan Penemuan Penderita Pnemonia Balita | 100 % | ||||
4 | Cakupan Penemuan pasien baru BTA Positif | 100 % | ||||
5 | Cakupan penderita DBD yang ditangani | 50 per 100.000 penduduk | ||||
6 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare | 100 % | ||||
7 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100 % | ||||
6 | 6.1 | Meningkatnya kualitas lingkungan | 1 | Cakupan Tempat-tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan | 83 % | |
2 | Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat kesehatan | 83 % | ||||
3 | Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih | 93 % | ||||
7 | 7.1 | Meningkatkan Status Gizi Masyarakat | 1 | Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga | 100 % | |
2 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 % |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 8.1 | Meingkatnya kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduksi | 1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 91.5 % | |
2 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | 73 % | ||||
3 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) | 95 % | ||||
4 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | 80 % | ||||
5 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 90 % | ||||
6 | Cakupan Pelayanan Nifas | 91.5 % | ||||
7 | Cakupan Peserta KB Aktif | 72 % | ||||
8 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | 80 % | ||||
9 | Cakupan Kunjungan Bayi | 90 % | ||||
9 | 9.1 | Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor | 1 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | |
2 | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur | 100 % | ||||
3 | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 % | ||||
4 | Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten | 100 % | ||||
5 | Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % |
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
Lampiran Perjanjian Kinerja
Nama SKPD Tahun Anggaran
: Dinas Kesehatan Kota Palembang
: 2016
PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | ||
Jumlah Anggaran Tahun 2016 | Rp | 215,402,674,137.51 | ||
Jumlah Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 | Rp | 91,640,810,153.85 | ||
Jumlah Belanja Langsung | Rp | 123,761,863,983.66 | ||
01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 10,140,476,270.00 | |
02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 4,470,803,880.00 | |
03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp | 84,500,000.00 | |
05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp | 91,260,000.00 | |
06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp | 233,196,000.00 | |
15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Rp | 22,407,527,996.00 | |
16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp | 22,178,432,000.00 | |
17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Rp | 26,822,000.00 | |
18 | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | Rp | 48,997,500.00 | |
19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 1,131,000,000.00 | |
20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Rp | 827,360,000.00 | |
21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Rp | 229,255,500.00 | |
22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular | Rp | 803,059,000.00 | |
23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Rp | 1,466,370,950.00 | |
25 | Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya | Rp | 11,813,346,637.66 | |
26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru/ Rumah sakit Mata | Rp | 365,000,000.00 |
PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | ||
28 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Rp | 135,315,000.00 | |
29 | Program peningkatan Pelayanan Anak Balita | Rp | 179,029,000.00 | |
30 | Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Rp | 116,920,000.00 | |
31 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Rp | 81,630,000.00 | |
32 | Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak | Rp | 284,267,000.00 | |
33 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Rp | 46,647,295,250.00 | |
Palembang, 28 Januari 2016 | ||||
Walikota Palembang, | Kepala Dinas Xxxxxxxxx, | |||
XXXXXXXXX | Xx. XXXXX XXXXXXXX, M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA | |||
NIP. 195705271986121001 |
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
Lampiran Perjanjian Kinerja
Nama SKPD Tahun Anggaran
: Dinas Kesehatan Kota Palembang
: 2016
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 1.1 | Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat | 1 | Cakupan desa siaga aktif | 70 % | |
2 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya | 100 % | ||||
3 | Cakupan Pelaporan Registrasi kematian dan Penyebab Kematian | 100 % | ||||
2 | 2.1 | Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat | 1 | Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 63 % | |
3 | 3.1 | Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan | 1 | Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan | 1.40 US $ per pnddk | |
2 | Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO | 8 PKM | ||||
3 | Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi | 100 % | ||||
4 | Jumlah Puskesmas yang memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan | 40 PKM | ||||
5 | Cakupan Puskesmas dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 % | ||||
4 | 4.1 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus | 1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 100 % | |
2 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di | 100 % |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | 100 % | ||||
4 | Cakupan Puskesmas Mengembangkan Pelayanan Penyakit Tidak Menular | 10 PKM | ||||
5 | Cakupan Sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa | 110 Objek | ||||
6 | Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia | 4 PKM | ||||
7 | Jumlah Klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan | 16 Klinik | ||||
8 | Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan | 0 RS | ||||
9 | Penyediaan Alkes untuk RS Pratama | 100 % | ||||
5 | 5.1 | Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 1 | Cakupan Kelurahan UCI | 100 % | |
2 | AFP Rate 2/100.000 Penduduk yang <15 tahun | 100 % | ||||
3 | Cakupan Penemuan Penderita Pnemonia Balita | 100 % | ||||
4 | Cakupan Penemuan pasien baru BTA Positif | 100 % | ||||
5 | Cakupan penderita DBD yang ditangani | 50 per 100.000 penduduk | ||||
6 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare | 100 % | ||||
7 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | 100 % | ||||
6 | 6.1 | Meningkatnya kualitas lingkungan | 1 | Cakupan Tempat-tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan | 83 % | |
2 | Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat kesehatan | 83 % |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih | 93 % | ||||
7 | 7.1 | Meningkatkan Status Gizi Masyarakat | 1 | Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga | 100 % | |
2 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 % | ||||
8 | 8.1 | Meingkatnya kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduksi | 1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 91.5 % | |
2 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | 73 % | ||||
3 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) | 95 % | ||||
4 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | 80 % | ||||
5 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | 90 % | ||||
6 | Cakupan Pelayanan Nifas | 91.5 % | ||||
7 | Cakupan Peserta KB Aktif | 72 % | ||||
8 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | 80 % | ||||
9 | Cakupan Kunjungan Bayi | 90 % | ||||
9 | 9.1 | Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor | 1 | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | |
2 | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur | 100 % | ||||
3 | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 % | ||||
4 | Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten | 100 % | ||||
5 | Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 % |