PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : XXX. XXXXXX FANSI ALDUS
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : XXXXXXXXXX G.L. XXXXX, SE, MA
Jabatan : BUPATI MANGGARAI
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Meningkatnya pengendalian penerapan | Persentase Perangkat Daerah yang | Persen | 58,54 |
sistem akuntabilitas kinerja | memiliki nilai SAKIP minimal B | |||
Persentase Perangkat Daerah yang | Persen | 100,00 | ||
Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor | ||||
61-80) | ||||
Persentase pelayanan keprotokolan dan | Persen | 100,00 | ||
komunikasi pimpinan bagi Kepala | ||||
Daerah dan Wakil Kepala Daerah | ||||
sesuai standar | ||||
Persentase pelayanan terhadap KDH, | Persen | 100,00 | ||
Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang | ||||
sesuai standar | ||||
2 | Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3.3151 (Sedang) |
Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 | ||
Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 | ||
Persentase penyaluran bansos tepat sasaran | Persen | 100,00 | ||
Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan | Persen | 100,00 | ||
Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani | Persen | 100,00 | ||
Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 | ||
Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 | ||
Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement | Persen | 70,00 | ||
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Persen | 60,00 | ||
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 40,00 | ||
Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan | Persen | 98,00 | ||
3 | Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik | Persen | 59,99 |
NO | PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS | ANGGARAN (Rp) | KET |
1 | Program Penunjang Urusan | 2.926.262.053,00 | APBD-P |
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |||
Kegiatan Kegiatan Perencanaan, | 9.221.000,00 | APBD-P | |
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | |||
Perangkat Daerah | |||
Kegiatan Penataan Organisasi | 308.927.000,00 | APBD-P | |
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan | 255.333.000,00 | APBD-P | |
Komunikasi Pimpinan | |||
Kegiatan Administrasi Keuangan dan | 750.360.553,00 | APBD-P | |
Operasional Kepala Daerah dan Wakil | |||
Kepala Daerah | |||
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat | 1.602.420.500,00 | APBD-P | |
Daerah | |||
2 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1.749.479.648,00 | APBD-P |
3 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 389.647.324,00 | APBD-P |
TOTAL | 5.065.389.025,00 | APBD-P |