PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxx. X. XXXX XXXXX SLAMET, MM
Jabatan : CAMAT CIAWI KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : XXX XXXXX
Jabatan : BUPATI BOGOR
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yan telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam ran pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI BOGOR
XXX XXXXX
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A. | UTAMA | ||||
1 | Meningkatnya kinerja pelayanan | Fasilitasi | 6 | kegiatan | Program Fasilitasi Urusan |
Kecamatan | penyelenggaraan urusan | 13 | desa | Pemerintahan Umum | |
pemerintahan umum | Kegiatan Musabaqoh Tilawatil | ||||
Qur'an | |||||
Penyelenggaraan Hari-Hari | |||||
Besar Keagamaan | |||||
Peringatan Hari Besar Nasional/daerah | |||||
tingkat Kecamatan | |||||
Pembinaan Kesatuan Bangsa | |||||
dan Perlindungan Masyarakat | |||||
Pembinaan Ideologi Negara dan |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kesatuan Bangsa | |||||
Forum Koordinasi Pimpinan | |||||
Daerah di Tingkat Kecamatan | |||||
3 | Meningkatnya kinerja pelayanan | Fasilitasi dan koordinasi | 16 | kegiatan | Program Peningkatan Kinerja |
Kecamatan | penyelenggaraan | 13 | desa | Kecamatan | |
pemerintah dan | Penyusunan Monografi | ||||
Pelayanan Publik | Kecamatan | ||||
Penataan Administrasi Pertanahan | |||||
Pembinaan Kesehatan | |||||
Masyarakat | |||||
Pembinaan Masalah Sosial | |||||
Pembinaan Pemberdayaan | |||||
Masyarakat | |||||
Administrasi Kependudukan | |||||
Kecamatan | |||||
Pembinaan dan Pengawasan Wajib belajar | |||||
pendidikan dasar dan pendidikan luar | |||||
sekolah | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat | |||||
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan | |||||
Nasional | |||||
Penyelenggaraan Ketentraman | |||||
dan Ketertiban Umum | |||||
Penegakan Peraturan Daerah dan | |||||
Peraturan Bupati | |||||
Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan | |||||
Pengendalian Perekonomian dan | |||||
Pembangunan | |||||
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian | |||||
sumber daya alam | |||||
Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan | |||||
dan Pengendalian Penyelenggaraan | |||||
Pembangunan | |||||
Pengkoordinasian | |||||
Pelaksanaan Pembangunan | |||||
Swadaya Masyarakat | |||||
Penyelenggaraan Pelayanan | |||||
Admistrasi Terpadu Kecamatan | |||||
Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh | |||||
Bencana |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
koordinasi penjaringan | 3 | kegiatan | Program Penjariangan Aspirasi | ||
aspirasi masyarakat | 13 | desa | Masyarakat | ||
Penyelenggaraan Musrenbang | |||||
Tingkat Kecamatan | |||||
Penyelenggaraan Saba | |||||
Desa/Kelurahan | |||||
Penyelenggaraan Rapat | |||||
Minggon Kecamatan | |||||
Pembinaan oleh | 2 | kegiatan | Program Pembinaan | ||
kecamatan | 13 | desa | Desa/Kelurahan | ||
Pembinaan Administrasi | |||||
Pemerintahan Desa/Kelurahan | |||||
Pembinaan Penyusunan | |||||
Perencanaan Pembangunan Desa | |||||
1 | Meningkatnya akuntabilitas | Terpenuhinya kebutuhan | 10 | Kegiatan | Program Pelayanan |
Pemerintah Kabupaten Bogor | administrasi perkantoran | Administrasi Perkantoran | |||
Penyediaan Jasa | |||||
Komunikasi, Sumber Daya | |||||
Air dan Listrik | |||||
Penyediaan Jasa | |||||
Pemeliharaan dan Perizinan | |||||
Kendaraan Dinas/Operasional |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Penyediaan Jasa Kebersihan | |||||
Kantor | |||||
Penyediaan Alat Tulis Kantor | |||||
Penyediaan Makanan dan Minuman | |||||
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | |||||
Ke Dalam dan Luar Daerah | |||||
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip | |||||
SKPD | |||||
Penyediaan Pelayanan | |||||
Administrasi Kepegawaian | |||||
Penyediaan Pelayanan Administrasi | |||||
Barang | |||||
Penyediaan Pelayanan | |||||
Keamanan Kantor | |||||
Terpenuhinya kebutuhan | 3 | Kegiatan | Program Peningkatan Sarana | ||
sarana prasarana aparatur | dan Prasarana Aparatur | ||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung | |||||
Kantor | |||||
Pengadaan Kendaraan | |||||
Dinas/Operasional | |||||
1 | Kegiatan | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | |||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | |||||
Perlengkapannya | |||||
Terwujudnya | 8 | Kegiatan | Program Peningkatan | ||
pertanggungjawaban | Pengembangan Sistem Pelaporan | ||||
kinerja dan keuangan | Capaian Kinerja dan Keuangan | ||||
SKPD | Penyusunan Laporan Capaian | ||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | |||||
Kinerja SKPD | |||||
Penyusunan Pelaporan | |||||
Keuangan Semesteran | |||||
Penyusunan Pelaporan | |||||
Keuangan Akhir Tahun | |||||
Penyusunan Perencanaan | |||||
Anggaran | |||||
Penatausahaan Keuangan SKPD | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Publikasi Kinerja SKPD | |||||
Penyusunan Renstra SKPD | |||||
Penyusunan Renja SKPD | |||||
JUMLAH ANGGARAN Rp. 1,476,115,000
PROGRAM 7 (Tujuh)
1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintah Umum | Rp. | 155,526,500 |
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 493,062,500 |
3 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat | Rp. | 119,882,500 |
4 Program Pembinaan Desa/Kelurahan | Rp. | 107,095,000 |
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 387,188,000 |
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 52,867,500 |
7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 15,000,000 |
8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 145,493,000 |
Capaian Kinerja dan Keuangan |
Menyetujui BUPATI BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | |
VOLUME | SATUAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
XXX XXXXX
.
g gka
CIBINONG, Oktober 2019 Pihak Pertama, CAMAT CIAWI
KABUPATEN BOGOR
Xxx. X. XXXX XXXXX SLAMET, MM
Pembina, IV/a
NIP. 196801261988031003
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
155,526,500 | |
88,235,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
28,019,500 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
16,985,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
4,797,000 | Seksi Trantib |
2,850,000 | Seksi Trantib |
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
14,640,000 | Seksi Pemertintahan |
493,062,500 | |
1,383,000 | Seksi Pemerintahan |
7,965,000 | Seksi Pemerintahan |
2,610,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
68,232,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
3,445,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
42,134,000 | Seksi Pelayanan |
3,930,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
27,971,000 | Seksi Pemberdayaan dan |
Kesejahteraan | |
Masyarakat | |
226,993,000 | Seksi Trantib |
3,869,000 | Seksi Trantib |
10,067,000 | Seksi Perekonomian |
dan Pembangunan | |
8,557,500 | Seksi Perekonomian |
dan Pembangunan | |
37,193,000 | Seksi Perekonomian |
dan Pembangunan | |
4,645,000 | Seksi Perekonomian |
dan Pembangunan | |
10,778,000 | Seksi Pelayanan |
33,290,000 | Seksi Pembedayaan |
dan Kesejahteraan |
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
Masyarakat | |
119,882,500 | |
14,260,000 | Seksi Perekonomian |
dan Pembangunan | |
80,192,500 | Seksi Pemerintahan |
25,430,000 | Seksi Pemerintahan |
107,095,000 | |
102,555,000 | Seksi Pemerintahan |
4,540,000 | Seksi Pemerintahan |
387,188,000 | |
69,600,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
11,500,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
53,622,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
12,681,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
49,600,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
21,600,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
4,890,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
75,089,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
11,206,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
77,400,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
52,867,500 | |
1,750,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian |
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
16,117,500 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
35,000,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
15,000,000 | |
15,000,000 | Sub Bag Umum dan |
Kepegawaian | |
145,493,000 | |
60,299,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
2,120,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
2,384,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
5,954,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
45,007,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan |
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
24,000,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
3,002,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
2,727,000 | Sub Bag Program dan |
Keuangan | |
Mengetahui, CAMAT CIAWI
KABUPATEN BOGOR
ANGGARAN (Rp) | UNIT PENANGGUNG JAWAB |
6 | 7 |
Xxx. X. XXXX XXXXX SLAMET, MM
Pembina, IV/a
NIP. 196801261988031003