PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
. | |||
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 | |||
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR | |||
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : | |||
Nama | : | XXXXX XXXXX, S.H, MM | |
Jabatan | : | CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR | |
Selanjutnya disebut pihak pertama | |||
Nama | : | XXX XXXXX | |
Jabatan | : | BUPATI BOGOR | |
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua | |||
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang | |||
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan | |||
melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka | |||
pemberian penghargaan dan sanksi. | |||
Rancabungur, Oktober 2019 | |||
Pihak Kedua, | Pihak Pertama, | ||
BUPATI BOGOR | CAMAT RANCABUNGUR | ||
KABUPATEN BOGOR | |||
XXX XXXXX | XXXXX XXXXX, S.H, MM | ||
Pembina Tk.I, IV/b | |||
NIP. 19631018 199303 1 002 |
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||||
A. | UTAMA | |||||||||||
Meningkatkan Kinerja Pelayanan | - | Fasilitasi Penyelenggaraan | 7 | kegiatan | 1 | Program Fasilitasi Urusan | 244,050,000 | |||||
dan Koordinasi Kecamatan | Urusan Pemerintahan | 7 | desa | Pemerintahan Umum | ||||||||
Umum | 1 | Kegiatan Musabaqoh Tilawatil | 93,000,000 | Seksi PKM | ||||||||
Qur'an | ||||||||||||
2 | Penyelenggaraan Hari-Hari | 50,700,000 | Seksi PKM | |||||||||
Besar Keagamaan | ||||||||||||
3 | Peringatan Hari Besar | 70,320,000 | Seksi PKM | |||||||||
Nasional/Daerah Tingkat | ||||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
4 | Pembinaan Kesatuan Bangsa | 6,100,000 | Seksi Trantib | |||||||||
dan Perlindungan Masyarakat | ||||||||||||
5 | Pembinaan Ideologi | 3,480,000 | Seksi Trantib | |||||||||
Negara dan Kesatuan Bangsa | ||||||||||||
6 | Pembinaan Organisasi Sosial | 3,640,000 | Seksi PKM | |||||||||
Kemasyarakatan | ||||||||||||
7 | Penyelenggaraan Forum | 16,810,000 | Seksi Pemerintahan | |||||||||
Koordinasi Pimpinan Daerah | ||||||||||||
Tingkat Kecamatan | ||||||||||||
- | Fasilitasi dan Koordinasi | 17 | kegiatan | 2 | Program Peningkatan Kinerja | 505,647,000 | ||||||
Penyelenggaraan dan | 7 | desa | Kecamatan | |||||||||
Pelayanan Publik | 1 | Penyusunan Monografi | 2,940,000 | Seksi | ||||||||
Kecamatan | Perekonomian dan | |||||||||||
Pembangunan | ||||||||||||
2 | Penyelenggaraan Administrasi | 28,964,000 | Seksi Pelayanan | |||||||||
Kependudukan | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
3 | Penataan Administrasi | 6,120,000 | Seksi Pemerintahan | ||||||
Pertanahan | |||||||||
4 | Penyelenggaraan Pelayanan | 9,452,000 | Seksi Pelayanan | ||||||
Administrasi Terpadu | |||||||||
Kecamatan | |||||||||
5 | Penyelenggaraan Lomba-Lomba | 26,200,000 | Seksi PKM | ||||||
Tingkat Kecamatan, | |||||||||
Kabupaten, Provinsi dan | |||||||||
Nasional | |||||||||
6 | Pembinaan dan Pengawasan | 4,840,000 | Seksi PKM | ||||||
Wajib Belajar Pendidikan Dasar | |||||||||
dan Pendidikan Luar Sekolah | |||||||||
7 | Pembinaan Kesehatan | 5,800,000 | Seksi PKM | ||||||
Masyarakat | |||||||||
8 | Pembinaan Pemberdayaan | 4,530,000 | Seksi PKM | ||||||
Masyarakat | |||||||||
9 | Pembinaan Masalah Sosial | 4,360,000 | Seksi PKM | ||||||
10 | Pembinaan, Pengawasan, dan | 4,980,000 | Seksi | ||||||
Pengendalian Sumber Daya Alam | Perekonomian dan | ||||||||
Pembangunan | |||||||||
11 | Pembinaan dan Peningkatan | 5,106,000 | Seksi | ||||||
Peran Serta Masyarakat | Perekonomian dan | ||||||||
Dalam Perekonomian | Pembangunan | ||||||||
12 | Pembinaan Pelaksanaan | 5,030,000 | Seksi | ||||||
Pembangunan Swadaya | Perekonomian dan | ||||||||
Masyarakat | Pembangunan | ||||||||
13 | Pembinaan, Pelaksanaan, | 7,430,000 | Seksi | ||||||
Pengawasan, dan Pengendalian | Perekonomian dan | ||||||||
Penyelenggaraan Pembangunan | Pembangunan | ||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
14 | Penyelenggaraan Ketentraman | 325,700,000 | Seksi Trantib | |||||||
dan Ketertiban Umum | ||||||||||
15 | Penegakan Peraturan Daerah dan | 5,030,000 | Seksi Trantib | |||||||
Peraturan Bupati | ||||||||||
16 | Pemanfaatan Lahan Pekarangan | 14,165,000 | Seksi | |||||||
dan Penganekaragaman | Perekonomian dan | |||||||||
Konsumsi Pangan | Pembangunan | |||||||||
17 | Pembentukan Desa/Kelurahan | 45,000,000 | Seksi PKM | |||||||
Tangguh Bencana | ||||||||||
- | Pembinaan oleh | 2 | kegiatan | 4 | Program Pembinaan | 112,000,000 | ||||
Kecamatan | 7 | desa | Desa / Kelurahan | |||||||
1 | Pembinaan Administrasi | 107,000,000 | Seksi Pemerintahan | |||||||
Pemerintahan Desa / Kelurahan | ||||||||||
2 | Pembinaan Penyusunan | 5,000,000 | Seksi | |||||||
Dokumen Perencanaan | Perekonomian dan | |||||||||
Pembangunan Desa | Pembangunan | |||||||||
- | Koordinasi penjaringan | 3 | kegiatan | 3 | Program Penjaringan Aspirasi | 137,070,000 | ||||
aspirasi masyarakat | 7 | desa | Masyarakat | |||||||
1 | Penyelenggaraan Musrenbang | 25,275,000 | Seksi | |||||||
Tingkat Kecamatan | Perekonomian dan | |||||||||
Pembangunan | ||||||||||
2 | Penyelenggaraan Saba | 90,525,000 | Seksi Pemerintahan | |||||||
Desa / Kelurahan | ||||||||||
3 | Penyelenggaraan Rapat | 21,270,000 | Seksi Pemerintahan | |||||||
Minggon Kecamatan | ||||||||||
B. | PENUNJANG | |||||||||
1 | Meningkatnya akuntabilitas | - | Terpenuhinya Pelayanan | 11 | Kegiatan | 1 | Program Pelayanan | 268,664,600 | ||
Pemerintah Kabupaten Bogor | Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 9,600,000 | Subag Umum dan | |||||||
Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | |||||||||
2 | Penyediaan Jasa | 4,200,000 | Subag Umum dan | |||||||
Pemeliharaan dan Perizinan | Kepegawaian | |||||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | ||||||||||
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 47,551,000 | Subag Umum dan | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 10,250,000 | Subag Umum dan | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||
5 | Penyediaan Barang Cetakan | 2,760,000 | Subag Umum dan | |||||||
dan Penggandaan | Kepegawaian | |||||||||
6 | Penyediaan Bahan Logistik | 1,800,000 | Subag Umum dan | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||
7 | Penyediaan Makanan dan | 74,400,000 | Subag Umum dan | |||||||
Minuman | Kepegawaian | |||||||||
8 | Pelayanan Dokumentasi dan | 2,000,000 | Subag Umum dan | |||||||
Arsip SKPD | Kepegawaian | |||||||||
9 | Penyediaan Pelayanan | 34,200,000 | Subag Umum dan | |||||||
Administrasi Kepegawaian | Kepegawaian | |||||||||
10 | Penyediaan Pelayanan | 2,075,000 | Subag Umum dan | |||||||
Administrasi Barang | Kepegawaian | |||||||||
11 | Penyediaan Pelayanan | 79,828,600 | Subag Umum dan | |||||||
Keamanan Kantor | Kepegawaian | |||||||||
- | Terpenuhinya Kebutuhan | 4 | Kegiatan | 2 | Program Peningkatan Sarana | 31,106,200 | ||||
Sarana Prasarana Aparatur | dan Prasarana Aparatur | |||||||||
1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 5,000,000 | Subag Umum dan | |||||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 21,306,200 | Subag Umum dan | |||||||
Kendaraan Dinas /Operasional | Kepegawaian |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||
3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 3,000,000 | Subag Umum dan | |||||||
Peralatan Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 1,800,000 | Subag Umum dan | |||||||
Peralatan Kantor | Kepegawaian | |||||||||
- | Terwujudnya Keseragaman | 1 | Kegiatan | 3 | Program Peningkatan | 10,500,000 | ||||
Aparatur | Disiplin Aparatur | |||||||||
1 | Pengadaan Pakaian Dinas | 10,500,000 | Subag Umum dan | |||||||
Beserta Perlengkapannya | Kepegawaian | |||||||||
- | Terwujudnya Pertanggung | 8 | Kegiatan | 4 | Program Peningkatan | 133,591,200 | ||||
jawaban Kinerja dan | Pengembangan Sistem | |||||||||
Keuangan SKPD | Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||||||||
Keuangan | ||||||||||
1 | Penyusunan Laporan Capaian | 42,140,000 | Subag Program | |||||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | dan Keuangan | |||||||||
Kinerja SKPD | ||||||||||
2 | Penyusunan Pelaporan | 3,000,000 | Subag Program | |||||||
Keuangan Semesteran | dan Keuangan | |||||||||
3 | Penyusunan Pelaporan | 3,601,200 | Subag Program | |||||||
Keuangan Akhir Tahun | dan Keuangan | |||||||||
4 | Penyusunan Perencanaan | 10,150,000 | Subag Program | |||||||
Anggaran | dan Keuangan | |||||||||
5 | Penatausahaan Keuangan | 41,350,000 | Subag Program | |||||||
SKPD | dan Keuangan | |||||||||
6 | Publikasi Kinerja SKPD | 20,000,000 | Subag Program | |||||||
dan Keuangan | ||||||||||
7 | Penyusunan Renja SKPD | 6,750,000 | Subag Program | |||||||
dan Keuangan | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |
UNIT PENANGGUNG JAWAB | |||||||
8 | Penyusunan Rencana Strategis | 6,600,000 | Subag Program | ||||
SKPD | dan Keuangan | ||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
1,442,629,000
8
1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 244,050,000 |
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan | Rp. | 505,647,000 |
3 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat | Rp. | 137,070,000 |
4 Program Pembinaan Desa / Kelurahan | Rp. | 112,000,000 |
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 268,664,600 |
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 31,106,200 |
7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 10,500,000 |
8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 133,591,200 |
Capaian Kinerja dan Keuangan |
MENYETUJUI MENGETAHUI
BUPATI BOGOR CAMAT RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR
XXX XXXXX XXXXX XXXXX, S.H, MM