SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KEGIATAN DI TRIWULAN KETERANGAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A PROGRAM PELAYANAN...Rencana Aksi • October 8th, 2019
Contract Type FiledOctober 8th, 2019No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KEGIATAN DI TRIWULAN KETERANGAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 Tersedianya Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Daerah Lain Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Daerah Lain Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 3 (tiga) Kali Kunjungan Kerja 1,306,060,000 - - - - 30 Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD guna membantu DPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Adanya 5 (lima) Orang Tim Ahli/Kelompok Pakar dan 6 (enam) Orang Tenaga Ahli Fraksi DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 12 (Dua Belas) Bulan 155,162,000 123,502,000 117,252,000 39,084,000 - G PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 31 Tersedianya Kebutuhan Pembahasan Rapat Evaluasi tentang APBD Perubahan TA 2019 dan APBD TA 2020 Kabupaten Lebong Terlaksananya Rapat Pembahasan ten
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA LEVEL 0 KKP TAHUN 2023Rencana Aksi • July 20th, 2023
Contract Type FiledJuly 20th, 2023SASARAN / INDIKATOR KINERJA ESELON IPENANGGUNG KEGIATAN PENDUKUNG ALOKASIANGGARAN SATUANKEGIATAN TARGETKEGIATAN TARGET OUTPUT BERKALA Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec BKIPM Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point 3,000,000 produk 2900 - - 725 - - 1450 - - 2175 - - 2900 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat 9 Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserapdunia usaha dan dunia industri / DUDI BRSDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih 175,412,578 orang 31490 - - 6298 - - 15745 - - 25822 - - 31490 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten orang 8291 - - 8531 - - 8342 - - 8291 - - 8291 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan KP, Pelatihan dan Penyuluhan KP NSPK 14 - - - - - - - - - - - 14 Tatakelola SDKP bertanggung jawab 10 WPPNRI yang melaksanakan
RENCANA AKSI SESUAI PERJANJIAN KINERJARencana Aksi • February 2nd, 2022
Contract Type FiledFebruary 2nd, 2022SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintah DaerahKabupaten / Kota 14 Bulan 100 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji danTunjangan ASN Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 14 Bulan 100 % Rp. 3.288.672.178,- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tingkat Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 100 % Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan BangunanKantor Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 100 % Rp. 3.000.000,- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tingkat Efektifitas Pelayanan AdministrasiPerkantoran 12 Bulan 100 % Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Penunjang Urusan PemerintahDaerah 12 Bulan 100 % Rp. 15.000.000,- Penyelenggaraan Rapa
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022Rencana Aksi • March 31st, 2022
Contract Type FiledMarch 31st, 2022NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROGRAM KEGIATAN TARGET TARGET KINERJA SASARAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) TW I TW II TW III TW IV 1 Menwujudkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas Peningkatan Keselamatan ibu dan bayi Menurunkan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Prgoram Pemenuhan Upaya Kesehatan Peroarangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.0 20.0 34.0 45.0 65.0 - Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga untuk menjaga kesehatan ibu hamil (fisik, mental dan sosial) 20,000,000 Menurunkan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup 70.0 40.0 55.0 60.0 70.0 - Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penatalaksanaan Asuhan Bayi Baru Lahir- Pembinaan Program Kesehatan Anak KePuskesmas/Desa 10,000,000 Peningakatan status gizi masyarakat Menurunkan Angka Gizi Buruk per 1000 penduduk 80.0 40.0 55.0 70.0 80.0 - Sosialisasi
RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TAHUN 2021Rencana Aksi • July 28th, 2022
Contract Type FiledJuly 28th, 2022NO SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N TARGET OUTPUT KINERJA(satuan) TARGET PAGU ANGGARAN (Rp) TARGET (Rp) Target Realisasi Kinerja (%) Target Realisasi Anggaran (%) JADWAL PELAKSANAAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV (BULAN) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 Meningkatnyakualitas implementasireformasi Cakupanpelayanan administrasiperangkat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/ KOTA 7.096.822.300 100 100 birokrasi daerah Perencanaan, Penganggaran Tersusunnya dan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 8 Laporan 74.000.000 100 100 Daerah Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunya dokumen Renstra dan Renja 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000