重大融资决策管理制度. 在筹资业务方面,公司制定了《招商局港口集团股份有限公司内部控制办法 -筹资》,对于在发行股票(通过股权激励等方式增加股本的业务操作另行规定)、债券、银行借款或其他形式融集资金的活动中的岗位职责、筹资审批、筹资执行控制、筹资偿付控制、筹资分析和监督检查等方面进行了详细规定。
其他资质要求 合同包1(1):无
法律适用及争议解决 11.1 本协议的生效、解释、履行及争议解决等事项,均适用中国法律。
认购人承诺 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:
内部审计 第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします (1) 日割計算後基本料金 (定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)/30 (備 考)
技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
询问提起与受理 供应商对政府采购活动有疑问或有异议的,可通过以下方式进行询问:
其他費用 作業項目 說明 單位 單價 金額 起迄年月 其他費用小計(二)