Pengendalian Dokumen. 1. Dokumen asli Kebijakan Manajemen Risiko ini dikelola oleh Business Risk Control. 2. Salinan Kebijakan Manajemen Risiko ini disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Soft Copy Kebijakan Manajemen Risiko diarsipkan dalam sistem portal internal Bank Aladin dan dalam media penyimpanan digital lain seperti CD atau DVD. 4. Kebijakan Manajemen Risiko ini bersifat rahasia sehingga harus diperlakukan sesuai dengan sifatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku dan hanya digunakandalam lingkup Bank Aladin dan tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari Direktur Utama kecuali untuk keperluanproses audit oleh pihak eksternal atau atas permintaan dari Otoritas Pengawas.
Appears in 3 contracts
Samples: Risk Management Policy, Risk Management Policy, Risk Management Policy
Pengendalian Dokumen. 1. Dokumen asli Kebijakan Manajemen Risiko ini dikelola oleh Business Risk ControlDivisi Manajemen Risiko.
2. Salinan Kebijakan Manajemen Risiko ini disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Soft Copy Kebijakan Manajemen Risiko diarsipkan dalam sistem portal internal Bank Aladin dan dalam media penyimpanan digital lain seperti CD atau DVD.
4. Kebijakan Manajemen Risiko ini bersifat rahasia sehingga harus diperlakukan sesuai dengan sifatnya sebagaimana ketentuan yang berlaku dan hanya digunakandalam digunakan dalam lingkup Bank Aladin dan tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari Direktur Utama kecuali untuk keperluanproses keperluan proses audit oleh pihak eksternal atau atas permintaan dari Otoritas Pengawas.
Appears in 2 contracts
Samples: Risk Management Policy, Risk Management Policy