RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA 2022
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................. | i | |
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. | I-1 | |
1.1. Xxxxx Xxxxxxxx ............................................................................... | I-1 | |
1.2. Landasan Hukum ........................................................................... | I-1 | |
1.3. Xxxxxx dan Tujuan ....................................................................... | I-3 | |
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... | I-4 | |
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022. | II-1 | |
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | ||
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah...................................... | II-1 | |
Tabel 2.1 ....................................................................................... | II-5 | |
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah............................. | II-30 | |
Tabel 2.2 ....................................................................................... | II-31 | |
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat | ||
Daerah........................................................................................... | II-33 | |
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..................................... | II-39 | |
Tabel 2.3 ....................................................................................... | II-40 | |
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............... | II-53 | |
Tabel 2.4 ....................................................................................... | II-54 | |
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH......................... | III-1 | |
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional........................................ 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................... 3.3 Program dan Kegiatan.................................................................... | III-1 III-1 III-3 | |
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | IV-1 | |
Tabel 4.1 ....................................................................................... | IV-2 | |
BAB V PENUTUP …………………………………………………………….... | V-1 |
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.
Rencana Kerja OPD Kemantren Kraton disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang teah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
14. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
1.3. XXXXXX DAN TUJUAN
Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai :
1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP dan LKPJ Tahun 2023.
Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini ditujukan untuk :
1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Kraton adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton Meningkat
Indikator Sasaran Kemantren Kraton Tahun 2021 adalah :
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan
Target Sasaran Kemantren Kraton adalah : 346,67
Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton tahun 2021 adalah 364,67 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Kraton adalah 105,19%.
Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.
Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Untuk mengukur kinerja Kemantren Kraton Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Kemantren Kraton adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN KRATON TAHUN 2017-2022
No. | Sasaran OPD | Target | Realisasi | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton | 300 | 306 | 320 | 341,67 | 346,67 | 351,67 | 251,33 | 362,33 | 353 | 350,67 | 364,67 |
Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021
Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.
Berikut data indikator Program beserta reviewnya:
1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD
Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Review |
2022 | |||||||
Target | 300 | 306 | 320 | 341,67 | 346,67 | 351,67 | 351,67 |
Realisasasi | 251.33 | 362.33 | 353 | 350,67 | 364,67 | - | - |
2. Tingkat Realisasi Program
Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat
Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Review | |
2021 | 2022 | |||||||
Target | 75,19 | 75,69 | 76,19 | 77,19 | 77,19 | 77,69 | 77,69 | 77,69 |
Realisasasi | 75,24 | 80,01 | 80,37 | 81,75 | - | - |
3. Tingkat Realisasi Program
Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton
Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat
Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Review | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||||||
Target | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | - | - | - |
Realisasasi | 29 | 25 | 26,77 | - | - | - | - | - | - |
4. Tingkat Realisasi Program
Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Indikator : Angka Swadaya Murni
Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Review 2021 2022 | |
Target | - | - | - | 429.601.667 | 429.601.667 | 429.601.667 | 429.601.667 | 429.601.667 |
Realisasasi | - | - | - | 985.272.500 | - | - |
5. Tingkat Realisasi Program
Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator : Jumlah pelanggaran Perda
Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Review | |
2021 | 2022 | |||||||
Target | - | - | - | - | 240 | 230 | 100 | 90 |
Realisasasi | - | - | - | - | - | - | - |
Pada Tahun 2021 Kemantren Kraton telah merencanakan dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sabagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan
c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten
Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 5.622.623.404 terealisir sebesar Rp. 5.2015.480.122,- ,- atau 92,76 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.
Dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target sebesar Rp. 603.137.199 terealisir sebesar Rp. 588.842.260,- atau sebesar 97.63%, hal ini karena adanya pengurangan peserta dalam pelatihan disebabkan karena masih dalam masa pandemi.
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 96.464.800 dan terealisasi Rp. 94.106.000 atau 97,55%. Hal ini disebabkan karena belanja fotocopy tdk digunakan sebesar yang dianggarkan, hanya sesuai kebutuhan saja.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Rp. 2.666.683.736 dan terealisir sebesar Rp. 2.581.285.309 atau 96,80 %, secara fisik kegiatan terealisasi 100 % tp secara keuangan tdk tercapai 100% dikarenakan . untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ada pengurangan peserta dikarenakan masih dalam masa pandemi. Dan juga untuk kegiatan fisik ada sisa anggaran karena adanya harga negosiasi harga.
Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2021 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 94,34%. Dan total diluar gaji dan TPP 95,91%
Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Yogyakarta
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:
1 | Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton | 346.67 poin |
No. | Sas ara n PD | Program/Kegiatan/S ub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (Output) | Form ula Indika tor Progr am | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada AKhir Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra SKPD s/d Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | Unit SKPD Penan ggung Jawab | Ket | |||||||||||
Target Kinerja dan dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021 | Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021 | |||||||||||||||||||
Fisik | Keuan gan | Fisik | Keu ang an | Fisik | Keuang an | Fisik | Keuang an | Fisik | Keuang an | Fisi k | Keu ang an | Fi si k | Keu ang an | Fi si k | Keu ang an | |||||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | - 1 8 | -19 | - 2 0 | -21 | -22 | -23 |
Ting kat perk emb ang an pem ban gun an Ke man tren Krat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Hasil penila xxx XXXX P oleh Inspe ktorat | A | 0,00 | A | 0,00 | A | 1.077.3 18.224, 00 | A | 1.077.3 18.224, 00 | A | 997.67 4.349,0 0 | 0,0 0% | 92,6 1% | Mantri Anom |
on men ingk at | |||||||||||||||||||||||
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||
1 | Penyusunan | 0,00 | 0,00 | 2.960.0 | 100, | 2.960.0 | 100, | 2.957.0 | 100 | 99,9 | |||||||||||||
Dokumen | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 00,00 | ,00 | 0% | ||||||||||||||||
Perencanaan | % | ||||||||||||||||||||||
Perangkat | Penyusunan | 0 | 0 | 2 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Daerah | Dokumen | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||
Perencanaan | % | ||||||||||||||||||||||
Perangkat | |||||||||||||||||||||||
Daerah | |||||||||||||||||||||||
2 | Koordinasi dan | 0,00 | 0,00 | 5.350.0 | 100, | 5.350.0 | 100, | 5.350.0 | 100 | 100, | |||||||||||||
Penyusunan | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 00,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
DPA-SKPD | % | ||||||||||||||||||||||
Koordinasi dan | 0 | 0 | 12 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Penyusunan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
DPA-SKPD | % | ||||||||||||||||||||||
3 | Koordinasi dan | 0,00 | 0,00 | 5.300.0 | 100, | 5.300.0 | 100, | 5.300.0 | 100 | 100, | |||||||||||||
Penyusunan | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 00,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
Laporan | % | ||||||||||||||||||||||
Capaian | Koordinasi dan | 0 | 0 | 10 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Kinerja dan | Penyusunan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||
Ikhtisar | Laporan | % | |||||||||||||||||||||
Realisasi | Capaian | ||||||||||||||||||||||
Kinerja SKPD | Kinerja dan | ||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||
Realisasi | |||||||||||||||||||||||
Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||
4 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 160.00 | 100, | 160.00 | 100, | 160.00 | 100 | 100, | |||||||||||||
Administrasi | 0,00 | 00% | 0,00 | 00% | 0,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
Pelaksanaan | % | ||||||||||||||||||||||
Tugas ASN | Penyediaan | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Administrasi | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||||||
Pelaksanaan | % | ||||||||||||||||||||||
Tugas ASN | |||||||||||||||||||||||
5 | Pelaksanaan | 0,00 | 0,00 | 160.00 | 100, | 160.00 | 100, | 160.00 | 100 | 100, | |||||||||||||
Penatausahaa | 0,00 | 00% | 0,00 | 00% | 0,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
n dan | % |
Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | ||||||||||||||||
6 | Koordinasi dan | 0,00 | 0,00 | 1.680.0 | 100, | 1.680.0 | 100, | 1.680.0 | 100 | 100, | |||||||||||||
Pelaksanaan | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 00,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
Akuntansi | % | ||||||||||||||||||||||
SKPD | Koordinasi dan | 0 | 0 | 7 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Pelaksanaan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Akuntansi | % | ||||||||||||||||||||||
SKPD | |||||||||||||||||||||||
7 | Koordinasi dan | 0,00 | 0,00 | 1.550.0 | 100, | 1.550.0 | 100, | 1.541.2 | 100 | 99,4 | |||||||||||||
Penyusunan | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 50,00 | ,00 | 4% | ||||||||||||||||
Laporan | % | ||||||||||||||||||||||
Keuangan | Koordinasi dan | 0 | 0 | 2 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Akhir Tahun SKPD | Penyusunan Laporan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 % | ||||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||||||||||
Akhir Tahun | |||||||||||||||||||||||
SKPD | |||||||||||||||||||||||
8 | Pengelolaan | 0,00 | 0,00 | 460.00 | 100, | 460.00 | 100, | 457.05 | 100 | 99,3 | |||||||||||||
dan Penyiapan | 0,00 | 00% | 0,00 | 00% | 0,00 | ,00 | 6% | ||||||||||||||||
Bahan | % | ||||||||||||||||||||||
Tanggapan Pemeriksaan | Pengelolaan dan Penyiapan | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 | ||||||||||||||||
Bahan | % | ||||||||||||||||||||||
Tanggapan | |||||||||||||||||||||||
Pemeriksaan | |||||||||||||||||||||||
9 | Koordinasi dan | 0,00 | 0,00 | 4.080.0 | 100, | 4.080.0 | 100, | 4.080.0 | 100 | 100, | |||||||||||||
Penyusunan | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 00,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
Laporan | % | ||||||||||||||||||||||
Keuangan | Koordinasi dan | 0 | 0 | 12 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Bulanan/Triwul | Penyusunan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||
anan/Semester an SKPD | Laporan Keuangan | % | |||||||||||||||||||||
Bulanan/Triwul | |||||||||||||||||||||||
anan/Semester | |||||||||||||||||||||||
an SKPD | |||||||||||||||||||||||
10 | Penyusunan | 0,00 | 0,00 | 600.00 | 100, | 600.00 | 100, | 600.00 | 100 | 100, | |||||||||||||
Pelaporan dan | 0,00 | 00% | 0,00 | 00% | 0,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
Analisis | % |
Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | ||||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||
11 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 15.044. | 100, | 15.044. | 100, | 15.011. | 100 | 99,7 | |||||||||||||
Komponen | 945,00 | 00% | 945,00 | 00% | 300,00 | ,00 | 8% | ||||||||||||||||
Instalasi | % | ||||||||||||||||||||||
Listrik/Peneran | Penyediaan | 0 | 0 | 5 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
gan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 % | ||||||||||||||||
Listrik/Peneran | |||||||||||||||||||||||
gan Bangunan | |||||||||||||||||||||||
Kantor | |||||||||||||||||||||||
12 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 82.946. | 100, | 82.946. | 100, | 80.264. | 100 | 96,7 | |||||||||||||
Peralatan dan | 527,00 | 01% | 527,00 | 01% | 962,00 | ,00 | 7% | ||||||||||||||||
Perlengkapan | % | ||||||||||||||||||||||
Kantor | Alat Tulis | 0 jenis | 0 | 50 | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
Kantor | jenis | jenis | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Bahan/alat- | 0 jenis | 0 | 4 jenis | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
alat/perlengkap | jenis | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||
an | % | ||||||||||||||||||||||
kantor/rumah | |||||||||||||||||||||||
tangga/kerja | |||||||||||||||||||||||
Peralatan | 0 jenis | 0 | 10 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Rumah Tangga | jenis | jenis | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
13 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 42.314. | 100, | 42.314. | 100, | 41.980. | 100 | 99,2 | |||||||||||||
Barang | 200,00 | 00% | 200,00 | 00% | 875,00 | ,00 | 1% | ||||||||||||||||
Cetakan dan | % | ||||||||||||||||||||||
Penggandaan | Barang | 0 jenis | 0 | 6 jenis | 100, | 100, | 100 | ||||||||||||||||
cetakan | jenis | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Penggandaan | 0 | 0 | 150.00 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
surat- | lembar | lemba | 0 | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
surat/dokumen | r | lembar | % | ||||||||||||||||||||
14 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 1.500.0 | 100, | 1.500.0 | 100, | 1.500.0 | 100 | 100, | |||||||||||||
Bahan Bacaan | 00,00 | 00% | 00,00 | 00% | 00,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
dan Peraturan | % | ||||||||||||||||||||||
Perundang- undangan | Buku Perundang- | 0 buku | 0 buku | 10 buku | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 |
undangan | % | ||||||||||||||||||||||
15 | Penyelenggara | 0,00 | 0,00 | 65.882. | 100, | 65.882. | 100, | 65.356. | 100 | 99,2 | |||||||||||||
an Rapat | 000,00 | 00% | 000,00 | 00% | 000,00 | ,00 | 0% | ||||||||||||||||
Koordinasi dan | % | ||||||||||||||||||||||
Konsultasi SKPD | Penyediaan Makanan dan | 0 os | 0 os | 3.780 os | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 | ||||||||||||||||
Minuman | % | ||||||||||||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||||||
16 | Pengadaan | 0,00 | 0,00 | 182.95 | 100, | 182.95 | 100, | 172.35 | 100 | 94,2 | |||||||||||||
Peralatan dan | 8.000,0 | 01% | 8.000,0 | 01% | 7.300,0 | ,00 | 1% | ||||||||||||||||
Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||
Komputer PC | 0 unit | 0 unit | 8 unit | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Printer | 0 unit | 0 unit | 7 unit | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
LCD Proyektor | 0 unit | 0 unit | 3 unit | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Layar | 0 unit | 0 unit | 2 unit | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Proyektor | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Kursi Rapat | 0 buah | 0 | 75 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
buah | buah | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Megaphone | 0 unit | 0 unit | 4 unit | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Thermometer | 0 unit | 0 unit | 4 unit | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
standing | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||||||
17 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 800.00 | 100, | 800.00 | 100, | 800.00 | 100 | 100, | |||||||||||||
Jasa Surat | 0,00 | 00% | 0,00 | 00% | 0,00 | ,00 | 00% | ||||||||||||||||
Menyurat | % | ||||||||||||||||||||||
Materai | 0 | 0 | 80 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
lembar | lemba | lembar | 00% | 00% | ,00 | ||||||||||||||||||
r | % | ||||||||||||||||||||||
18 | Penyediaan | 0,00 | 0,00 | 101.70 | 100, | 101.70 | 100, | 64.724. | 100 | 63,6 | |||||||||||||
Jasa | 0.000,0 | 00% | 0.000,0 | 00% | 147,00 | ,00 | 4% | ||||||||||||||||
KomunikasiSu | 0 | 0 | % |
mber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening Air | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | ||||||||||||||||
Pembayaran rekening listrik | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pembayaran rekening telepon | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0,00 | 0,00 | 363.80 7.092,0 0 | 100, 00% | 363.80 7.092,0 0 | 100, 00% | 357.36 2.248,0 0 | 100 ,00 % | 98,2 3% | |||||||||||||
Jasa Keamanan | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Jasa Kebersihan Kantor | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Naban | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemeliharaan Taman | 0 tahun | 0 tahun | 1 tahun | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Retribusi Kebersihan | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||||||
20 | Penyediaan Jasa PemeliharaanB iaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 62.344. 000,00 | 100, 00% | 62.344. 000,00 | 100, 00% | 46.387. 757,00 | 100 ,00 % | 74,4 1% | |||||||||||||
BBM dan pelumas | 0 unit | 0 unit | 12 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pembayaran Pajak kendaraan dinas | 0 unit | 0 unit | 12 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 0 tahun | 0 tahun | 1 tahun | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 38.750. 000,00 | 100, 00% | 38.750. 000,00 | 100, 00% | 33.187. 500,00 | 100 ,00 % | 85,6 5% |
Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga | 0 jenis | 0 jenis | 3 jenis | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemelihaaan Komputer | 0 unit | 0 unit | 16 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
22 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 96.971. 460,00 | 100, 00% | 96.971. 460,00 | 100, 00% | 96.456. 960,00 | 100 ,00 % | 99,4 7% | |||||||||||||
Pemeliharaan Rumah Dinas | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | 0 unit | 0 unit | 2 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100 ,00 % | 95,8 7% | |||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Tin ggi | San gat Ting gi | |||||||||||||||||||||
Tingkat perkem bangan pemba ngunan Kemant ren Kraton mening kat | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Jumla h NRR x nilai tertim bang dari 9 unsur x 25 | 77,69 poin | 823.15 5.599, 00 | 81,75 poin | 0,00 | 77,19 poin | 603.137. 199,00 | 77.1 9 poin | 603.137. 199,00 | 82.25 poin | 588.842. 260,00 | 106 ,56 % | 97,6 3% | Mantri Pamong Praja | |||||||
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |||||||||||||||||||||||
1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 206.15 1.000, 00 | 0,00 | 239.006. 750,00 | 99,9 9% | 239.006. 750,00 | 99,9 9% | 234.352 .000,00 | 100 ,00 % | 98,0 5% | beda nomen klatur dengan yang tahun 2020 |
Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Musrenbang | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kecamatan | % | ||||||||||||||||||||||
Kraton | |||||||||||||||||||||||
Dokumen | 3 | 3 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Musrenbang | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kelurahan | % | ||||||||||||||||||||||
Patehan, | |||||||||||||||||||||||
Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
Kadipaten, | |||||||||||||||||||||||
Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
Panembahan | |||||||||||||||||||||||
Evaluasi | 1 | 1 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Kelurahan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
Pengukuhan | 0 | 0 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
RT dan RW | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Se-Kecamatan | % | ||||||||||||||||||||||
Kraton | |||||||||||||||||||||||
Penyuluhan | 1 | 0 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Penguatan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kapasitas | % | ||||||||||||||||||||||
Pengurus | |||||||||||||||||||||||
Kampung | |||||||||||||||||||||||
Penyuluhan | 1 | 0 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Penguatan | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kapasitas RT/ | % | ||||||||||||||||||||||
RW | |||||||||||||||||||||||
Penyusunan | 1 | 1 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Data Monografi | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kelurahan | % | ||||||||||||||||||||||
Penyusunan | 3 | 3 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Profil | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kelurahan | % | ||||||||||||||||||||||
Patehan, | |||||||||||||||||||||||
Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
Kadipaten, | |||||||||||||||||||||||
Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
Panembahan | |||||||||||||||||||||||
Peringatan | 0 | 0 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
HUT | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 | |||||||||||||||||
Kemerdekaan | % | ||||||||||||||||||||||
RI | |||||||||||||||||||||||
Sosialisasi | 0 | 0 | 0 | 100, | 100, | 100 | |||||||||||||||||
Pemilihan RT | bulan | bulan | bulan | 00% | 00% | ,00 |
dan RW | % | ||||||||||||||||||||||
Integrasi Perencanaan Kewilayahan | 0 kel | 0 kel | 3 kel | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan | 0 kel | 0 kel | 3 kel | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | |||||||||||||||||||||||
2 | Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 94.705 .419,0 0 | 0,00 | 82.880. 419,00 | 100, 01% | 82.880. 419,00 | 100, 01% | 75.593. 876,00 | 100 ,00 % | 91,2 1% | beda nomen klatur dengan yang tahun 2020 | ||||||||||||
Bimtek UMKM dan Gapoktan | 0 hari | 0 hari | 3 hari | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec.Kraton | 0 hari | 0 hari | 2 hari | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan | 1 kali | 0 kali | 4 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |||||||||||||||||||||||
3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 27.481 .000,0 0 | 0,00 | 27.146. 085,00 | 100, 00% | 27.146. 085,00 | 100, 00% | 26.994. 000,00 | 100 ,00 % | 99,4 4% | beda nomenkl atur dengan yang tahun 2020 | ||||||||||||
Monitoring Penyuluhan Pemantauan | 0 bulan | 0 bulan | 11 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Perizinan | |||||||||||||||||||||||
Sosialisasi Pelayanan Perizinan | 0 bulan | 0 bulan | 1 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Verifikasi Perizinan Non Usaha | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 91.517 .180,0 0 | 0,00 | 91.584. 545,00 | 100, 00% | 91.584. 545,00 | 99,6 6% | 91.145. 984,00 | 99, 66 % | 99,5 2% | beda nomen klatur dengan yang tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Alat Peraga Playground | 0 bulan | 0 bulan | 1 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Sosialisasi Adminduk | 0 bulan | 0 bulan | 1 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Sosialisasi Jogja Smart Service | 0 bulan | 0 bulan | 1 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Operasional Paten | 0 bulan | 0 bulan | 11 bulan | 100, 00% | 97,7 3% | 97, 73 % | |||||||||||||||||
Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
5 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 403.30 1.000, 00 | 0,00 | 162.51 9.400,0 0 | 100, 01% | 162.51 9.400,0 0 | 100, 01% | 160.75 6.400,0 0 | 100 ,00 % | 98,9 2% | beda nomen klatur dengan yang tahun 2020 | ||||||||||||
Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota | 0 kelura han | 0 kelura han | 3 kelura han | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Festival Olah Raga Tradisional | 0 orang | 0 orang | 60 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan | 0 bulan | 0 bulan | 10 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Forum Xxx Xxxxxxxxxx Penanggulang an Kemiskinan Kecamatan Kraton | 0 orang | 0 orang | 32 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembin aan dan Penyegaran Pengadministr asian Kegiatan Kelompok PKK RT dan RW) | 0 kelura han | 0 kelura han | 3 kelura han | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota | 0 orang | 0 orang | 20 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pember dayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan | 0 orang | 0 orang | 100 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak Usia Dini Sejenis KecamatanKrat on | 0 SPS | 0 SPS | 40 SPS | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan.Kel urahan | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival | 0 orang | 0 orang | 15 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi | 0 orang | 0 orang | 33 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah | 0 hari | 0 hari | 3 hari | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pelatihan Mitigasi Bencana | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bidang Makanan Ringan, Packing dan Pemasaran | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Tuberculosis | 0 orang | 0 orang | 35 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Focus Group Discussion Tuberculosis | 0 orang | 0 orang | 35 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Stunting | |||||||||||||||||||||||
Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata | 0 kelura han | 0 kelura han | 3 kelura han | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Management Gandeng- Gendong | 0 orang | 0 orang | 35 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Obat Terlarang | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan Kec Kraton | 0 orang | 0 orang | 35 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019 | 0 orang | 0 orang | 35 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahan/ Kecil | 0 orang | 0 orang | 35 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Senam Lanjut Usia | 0 orang | 0 orang | 55 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Senam Rutin Senin | 0 kali | 0 kali | 15 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita | 0 orang | 0 orang | 60 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam,Bergi zi,Seimbang dan Aman | 0 orang | 0 orang | 20 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 99, 93 % | 97,4 3% | |||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Tin ggi | San gat Ting gi | |||||||||||||||||||||
Tingkat perkem bangan pemba ngunan Kemant ren Kraton mening kat | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Pelanggaran Perda | Jumla h Pelan ggara n Perda | 230,00 kl | 0,00 | 0,00 | 240,00 kl | 96.464. 800,00 | 100 kl | 96.464. 800,00 | 38 kl | 94.106. 000,00 | 38, 00 % | 97,5 5% | Mantri Pamon g Praja | ||||||||
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |||||||||||||||||||||||
1 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh | 0,00 | 0,00 | 53.501. 700,00 | 99,9 9% | 53.501. 700,00 | 99,9 9% | 52.628. 000,00 | 100 ,00 % | 98,3 7% | |||||||||||||
Frekuensi Pengamanan | 0 kali | 0 kali | 11 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 |
Masyarakat | Masyarakat | % | |||||||||||||||||||||
Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Koordinasi Linmas Kecamatan | 0 kali | 0 kali | 6 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pengadaan Peralatan Operasional | 0 bulan | 0 bulan | 5 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 0 tabung apar | 0 tabun g apar | 43 tabung apar | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Jaga Warga | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | |||||||||||||||||||||||
2 | Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0,00 | 0,00 | 42.963. 100,00 | 100, 01% | 42.963. 100,00 | 100, 01% | 41.478. 000,00 | 100 ,00 % | 96,5 4% | |||||||||||||
Koordinasi Forkompimca | 0 kali | 0 kali | 11 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Operasi Ketertiban Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 11 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan PKL | 0 orang | 0 orang | 25 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Sosialisasi Pondokan | 0 orang | 0 orang | 20 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Fasilitasi PPKM | 0 kali | 0 kali | 32 kali | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100 ,00 % | 97,4 6% |
Predikat kinerja | San gat Tin ggi | San gat Ting gi | |||||||||||||||||||||
Tingkat perkem bangan pemba ngunan Kemant ren Kraton mening kat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Angka Swadaya Murni | Jumla h Swad aya Murni Masy araka t pada masin g- masin g Kelur ahan | 429.60 1.667, 00 rupiah | 0,00 | 98.52 7.250, 00 rupiah | 0,00 | 429.60 1.667, 00 rupiah | 2.666.6 83.736, 00 | 4296 0166 7 rupia h | 2.666.6 83.736, 00 | 9645 0300 0 rupia h | 2.581.2 85.309, 47 | 224 ,51 % | 96,8 0% | Mantri Pamon g Praja | |||||||
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan | 0,00 | 0,00 | 311.91 0.000,0 0 | 100, 00% | 311.91 0.000,0 0 | 100, 00% | 309.52 3.000,0 0 | 100 ,00 % | 99,2 3% | |||||||||||||
Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau | 0 lokasi | 0 lokasi | 1 lokasi | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda | 0 Unit | 0 Unit | 1 Unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah | 0 Unit | 0 Unit | 1 Unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH | 0 Unit | 0 Unit | 7 Unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Belanja Pemeliharaan PJU | 0 buah | 0 buah | 65 buah | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok | 0 Lokasi | 0 Lokas i | 1 Lokasi | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Belanja Modal Pembuatan SPAH | 0 unit | 0 unit | 7 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan | 0 dokum en | 0 doku men | 3 dokum en | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Gerobak Sampah | 0 Unit | 0 Unit | 2 Unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemasangan Kaca Cembung | 0 UNIT | 0 UNIT | 4 UNIT | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan | 0,00 | 0,00 | 548.24 0.000,0 0 | 100, 01% | 548.24 0.000,0 0 | 100, 01% | 495.54 6.692,4 7 | 100 ,00 % | 90,3 9% | |||||||||||||
1. Jasa Konsultasi Pengawasan | 0 Doku men | 0 Doku men | 2 Doku men | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
2. Jasa Konsultasi Perencanaan | 0 Doku men | 0 Doku men | 2 Doku men | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
3. Pelumpuran SPAH di Kampung Panembahan | 0 Titik | 0 Titik | 5 Titik | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
4. Pemasangan Cermin Cembung Kampung Panembahan | 0 Titik | 0 Titik | 4 Titik | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kampung Langenastran, Gamelan, Suryoputran, Panembahan | 0 Titik | 0 Titik | 110 Titik | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
dan Mangunnegara n | |||||||||||||||||||||||
6. Pembuatan Corblok Kampung Langenastran dan Gamelan | 0 m3 | 0 m3 | 35 m3 | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
7. Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil Kampung Langenastran | 0 Meter | 0 Meter | 6 Meter | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
8. Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di Kampung Gamelan, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx n, Suryoputran | 0 Titik | 0 Titik | 40 Titik | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
9. Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx n dan Suryoputran | 0 m2 | 0 m2 | 600 m2 | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
10. Penggantian Konblok RT 57 RW 15 | 0 m2 | 0 m2 | 90 m2 | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
3 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten | 0,00 | 0,00 | 478.98 6.730,0 0 | 100, 01% | 478.98 6.730,0 0 | 100, 01% | 458.68 1.000,0 0 | 100 ,00 % | 95,7 6% | |||||||||||||
Pemeliharaan Perbaikan Pos Ronda RW 01 | 0 unit | 0 unit | 2 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Modal Pengadaan Renovasi Fasilitas Umum dan Pompa Air RT.21 | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Pemasangan Ramp/Handriil | 0 meter | 0 meter | 200 meter | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Penggantian Pintu Kamar Mandi Umum | 0 unit | 0 unit | 9 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Taman/Tamani sasi | 0 unit | 0 unit | 15 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Penggantian Conblok/Conbl okisasi | 0 meter perseg i | 0 meter perse gi | 754 meter perseg i | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Pembuatan SPAH RT.10 | 0 unit | 0 unit | 3 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Pembuatan Sumur Peresapan (SPAH) RW.04 | 0 unit | 0 unit | 3 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Modal Pengadaan Pembuatan Tutup Selokan RT.11 | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Jasa Perencana dan Xxxxawasan | 0 bulan | 0 bulan | 0 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Gerobak sampah | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Pemasangan Kanopi Sumur Umum | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemeliharaan PJU | 0 unit | 0 unit | 20 unit | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul dan Kadipaten Kulon | 0 m2 | 0 m2 | 490 m2 | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
4 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten | 0,00 | 0,00 | 468.60 1.421,0 0 | 99,9 9% | 468.60 1.421,0 0 | 99,9 9% | 464.79 0.072,0 0 | 100 ,00 % | 99,1 9% | |||||||||||||
Pelatihan Budidaya Lele Cendol | 0 orang | 0 orang | 50 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Festival Pisungsung Ruwahan Kadipaten | 0 kegiat an | 0 kegiat an | 1 kegiat an | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan | 0 orang | 0 orang | 2 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pemilihan RT RW | 0 Lemba ga | 0 Lemb aga | 68 Lemba ga | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat | 0 orang | 0 orang | 142 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Fasilitasi Lembaga/Foru m Kemasyarakat an Kelurahan | 0 organi sasi | 0 organi sasi | 7 organi sasi | 100, 00% | 95,8 0% | 95, 80 % | |||||||||||||||||
Pra Musrenbang Kampung | 0 kampu ng | 0 kamp ung | 4 kampu ng | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
5 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 435.14 4.776,0 0 | 99,9 9% | 435.14 4.776,0 0 | 99,9 9% | 432.21 2.360,0 0 | 100 ,00 % | 99,3 3% |
Kelurahan Panembahan | 1. Fasilitasi lembaga/ forum kemasyarakata n kelurahan | 0 Lemba ga | 0 Lemb aga | 198 Lemba ga | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | ||||||||||||||||
2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) | 0 Lemba ga | 0 Lemb aga | 198 Lemba ga | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
4. Fasilitasi Posyandu (Antopometer/ Alat ukur bayi) | 0 Buah | 0 Buah | 18 Buah | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
5. Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan | 0 Orang | 0 Orang | 2 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
6. Lomba Administrasi antar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga se Kelurahan | 0 Orang | 0 Orang | 30 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
8. Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan) | 0 Orang | 0 Orang | 20 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
9. Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan Kampung | 0 Orang | 0 Orang | 75 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Sayur (2 Kegiatan) | |||||||||||||||||||||||
10. Pelatihan Membuat Roti & Kue Tradisional (2 Kegiatan) | 0 Orang | 0 Orang | 20 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
11. Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran dan kegiatanawat daruratan | 0 Orang | 0 Orang | 18 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
12. Pelatihan Pembuatan Pakan ternak | 0 Orang | 0 Orang | 18 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
13. Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan membuat bakso (2 Kegiatan) | 0 Orang | 0 Orang | 20 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
14. Pelatihan Ternak Lele Cendol | 0 Orang | 0 Orang | 20 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
15. Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Panembahan | 0 Lemba ga | 0 Lemb aga | 96 Lemba ga | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
16. Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Sambah | 0 Orang | 0 Orang | 18 Orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pra Musrenbang Kampung | 0 kampu ng | 0 kamp ung | 5 kampu ng | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
6 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 423.80 0.809,0 0 | 99,9 9% | 423.80 0.809,0 0 | 99,9 9% | 420.53 2.185,0 0 | 100 ,00 % | 99,2 3% |
Kelurahan Patehan | Pelatihan Pembuatan Makanan Bagi Kelompok P2WKSS | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | ||||||||||||||||
Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga | 0 orang | 0 orang | 25 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi Kelompok P2WKSS | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Difabel dan Keluarga | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Paugeran Xxxxx Xxxxxx | 0 orang | 0 orang | 50 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan | 0 orang | 0 orang | 95 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Parenting Kampung Patehan | 0 orang | 0 orang | 95 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Parenting Kampung Taman | 0 orang | 0 orang | 95 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Bimtek Posyandu On Line | 0 orang | 0 orang | 45 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pelatihan PPGD | 0 orang | 0 orang | 55 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga Bagi KMS | 0 orang | 0 orang | 94 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % |
Kelompok P2WKSS | |||||||||||||||||||||||
Jasa Fasilitator Kemasyarakat an Kelurahan | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Fasilitasi Lembaga/Foru m Kemasyarakat an Kelurahan | 0 lemba ga | 0 lemba ga | 12 lemba ga | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisuryan, Patehan, Taman) | 0 kampu ng | 0 kamp ung | 3 kampu ng | 100, 00% | 100, 00% | 100 ,00 % | |||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100 ,00 % | 97,1 9% | |||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Tin ggi | San gat Ting gi | |||||||||||||||||||||
Total anggaran dari seluruh program | 4.443.6 03.959, 00 | 4.443.6 03.959, 00 | 4.261.9 07.918, 47 | ||||||||||||||||||||
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) | 99, 99 % | 95,9 1% | |||||||||||||||||||||
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) | Sang at Tingg i | Sanga t Tinggi | |||||||||||||||||||||
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : Tertib terhadap Prokes; Dilakukan evaluasi secara berkala; Koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan (RT, RW, LPMK Kampung, dan Toko Masyarakat) |
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : Pandemi masih berlangsung banyak kegiatan yang tertunda atau dikurangi jumlah peserta dan banyak kegiatan yang dihapus diperubahan anggaran |
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : - |
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : Lebih cermat dalam perencanaan ploting tatkala kegiatan sehingga bisa terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan. |
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kemantren Kraton mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Kraton, dalam segi SDM masih jauh dari harapan karena banyak formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Kraton adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.
II-30
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
No. | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | Relaisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||||||
Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
1 | Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Kraton | 300 | 306 | 320 | 341,67 | 346,67 | 351,67 | 251,33 | 362,33 | 353 | 350,67 | 364,67 | 351,67 | |||
2 | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
3 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4 | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 75,19 | 75,69 | 76,19 | 77,19 | 77,19 | 77,69 | 75,24 | 80,01 | 80,37 | 81,75 | 85,25 | 77,69 | |||
6 | Tingkat Swadaya Masyarakat | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 29 | 25 | 26,77 | - | - | - |
7 | Angka Swadaya Murni | - | - | - | 429,601,667 | 429,601,667 | 429,601,667 | - | - | - | 985.272.500 | 964.503.000 | 429,601,667 | |||
8 | Jumlah pelanggaran Perda | - | - | - | - | 100 | 90 | - | - | - | - | 38 | 90 |
.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut :
1) Efisien : memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
2) Cepat : memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
3) Akuntabel : dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
4) Murah : biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
5) Transparan : segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
6) Non diskriminatif : tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai,
mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.
Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Kraton terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan upaya sebagai berikut :
1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standard Operating Procedure)
Kemantren Kraton telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (Focus Group Discussion), kemudian dilanjtkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima
Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Kraton telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain: layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas play ground di ruang tunggu pelayanan.
3) Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat Kemantren Kraton memperoleh informasi dengan berbagai media sarana. Hotline berupa aplikasi Whatsapp yang terhubung dengan berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Kraton. Xxxxxxx juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT / RW se- Kemantren Kraton, jadi ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline kemantren. Informasi tersebut misalnya : pengumuman untuk berpartisipasi dalam memsukseskan survey yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, informasi adanya kegiatan atau usaha di wilayah Kemantren Kraton yang diwajibkan memiliki kajian lingkungan dan memerlukan partisipasi atau masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tentang vaksin, informasi perizinan pada Mal Pelayanan Publik, infomasi layanan dokumen kependudukan dan informasi-informasi lainnya akan di sebar luaskan lewat hotline kemantren, dengan harapannya Ketua RT/RW akan menyampaikan kepada warganya.
4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.
2. Pengelolaan Pengaduan
Isu strategis kedua yaitu pengelolaan pengaduan yang akan menjadi feedback bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kemantren Kraton. Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai media antara lain : melalui media UPIK (JSS), melalui surat dan melalui kotak pengaduan/datang langsung ke kantor Kemantren Kraton. Pengaduan yang masuk selanjutnya diproses sesuai dengan SOP yang sudah ada.
Tingkat responsivitas dalam pengelolaan pengaduan pada Kemantren Kraton masuk kategori baik karena di respon kurang dari 3 hari, sedangkan penyelesaian masalah yang melebihi 3 hari dikarenakan salah kategori atau permasalahan terkait dengan bangunan gedung atau permasalahan lainnya yang memerlukan koordinasi dengan OPD lain. Untuk pengaduan yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan atau ketugasan dari kemantren maka pengaduan tersebut akan diteruskan kepada yang memiliki kewenangan atau ketugasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Isu strategis ketiga yaitu terkait kewenangan Mantri Pamong Praja dan jajaran dibawahnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
Dalam era reformasi struktural, untuk kemudahan berusaha maka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Selain itu aturan yang menghambat kemudahan berusaha juga terus dipangkas dan di saat yang sama prosedur berusaha dan investasi juga terus dipermudah. Hal ini bertujuan untuk mendukung iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB).Hal tersebut berarti negara Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan.
Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balaikota Kota Timoho.Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Kraton :
Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren Kraton
NO | Regulasi Baru | Regulasi Lama | Hasil Produk Hukum |
1. | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja | Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta | Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi |
2. | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja | 1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan | 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja 2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung, |
daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019. 2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggaraka n Izin Mendirikan Bangunan | ukuran maksimal 1 m², dan tidak bersponsor dari produk tertentu. 3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja 4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan |
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.
Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
5. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian
Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.
6. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.
Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepadaMantri Pamong Praja.
7. Keterbukaan Informasi Publik
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik
untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.
Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah
Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Yogyakarta
Nama OPD : Kemantren Kraton
Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | |||||||||
No | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
KEMANTREN KRATON | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | |||||||||
UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||
KECAMATAN | 6.870.079.530 | 6.870.079.530 | |||||||||
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat | A | 6.102.858.965 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat | A | 6.102.858.965 | |||
01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai | 19 dokumen | 9.300.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai | 19 dokumen | 9.300.000 |
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 2.300.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 2.300.000 | |
2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 975.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 975.000 | |
3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 975.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 975000 | |
4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 675.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 675000 | |
5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 675.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 675000 |
6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 5 Laporan | 3.100.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 5 Laporan | 3.100.000 | |
7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 600.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 600.000 | |
02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai | 53 laporan | 4.507.457.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai | 53 laporan | 4.507.457.000 | |||
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 29 Orang/bul an | 4.501.027.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 29 Orang/bul an | 4.501.027.000 | |
3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Dokumen | 160.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Dokumen | 160.000 | |
4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 4 Dokumen | 1.500.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 4 Dokumen | 1.500.000 | |
5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 650.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 650.000 |
6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 340.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 340.000 | |
7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 3.480.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 3.480.000 | |
8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 300.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 300.000 | |
03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai | 28 laporan | 4.540.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai | 28 laporan | 4.540.000 | |||
1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 1.200.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 1.200.000 | |
2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 300.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 300.000 | |
3 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Laporan | 840.000 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Laporan | 840.000 |
5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 1.600.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 1.600.000 | |
6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 300.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 300.000 | |
7 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 300.000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 300.000 | |
04 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai | 2 laporan | 1.400.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai | 2 laporan | 1.400.000 | |||
5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 1.400.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 1.400.000 | |
05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai | 12 laporan | 189.862.788 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai | 12 laporan | 189.862.788 | |||
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Paket | 20.777.750 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Paket | 20.777.750 | |
2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Paket | 82.649.988 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Paket | 82.649.988 |
3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 8 Paket | 5.878.450 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 8 Paket | 5.878.450 | |
5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Paket | 29.150.600 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Paket | 29.150.600 | |
6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 4 Dokumen | 200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 4 Dokumen | 200.000 | |
9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 51.206.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 51206.000 | |
06 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai | 29 unit | 504.643.370 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai | 29 unit | 504.643.370 | |||
5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 48 Unit | 43.267.700 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 48 Unit | 43.267.700 | |
6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 28 Unit | 380.925.600 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 28 Unit | 380.925.600 | |
7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 80 Unit | 80.450.070 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 80 Unit | 80.450.070 |
07 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai | 12 laporan | 588.630.807 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai | 12 laporan | 588.630.807 | |||
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 1.300.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 1.300.000 | |
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 104.400.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 104.400.000 | |
4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 482.930.807 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 482.930.807 | |
08 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai | 31 unit | 297.025.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai | 31 unit | 297.025.000 | |||
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 14 Unit | 79.650.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 14 Unit | 79.650.000 | |
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 13 Unit | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 13 Unit | 0 |
6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Unit | 20.375.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Unit | 20.375.000 | |
9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 7 Unit | 197.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 7 Unit | 197.000.000 | |
2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarkat | 85,5 | 262.913.065 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarkat | 85,5 | 262.913.065 | |||
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate | 2 dokumen | 134.960.419 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate | 2 dokumen | 134.960.419 | ||||
1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 134.960.419 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 2 Dokumen | 134.960.419 | |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan | 100% | 118.952.646 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan | 100% | 118.952.646 |
1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 29.110.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 29.110.000 | |
2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 98.842.646 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 98.842.646 | |
3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Angka Swadaya Total | 748.539.000 | 410.427.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Angka Swadaya Total | 748.539.000 | 410.427.000 | |||
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat | 31 lembaga | 108.190.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat | 31 lembaga | 108.190.000 | ||||
1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 7 Laporan | 108.190.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 7 Laporan | 108.190.000 | |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri | 4 dokumen | 43.853.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri | 4 dokumen | 43.853.000 | ||||
Tersusunnya Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu | 4 dokumen | Tersusunnya Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu | 4 dokumen |
1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 30 Lembaga Masyarakat | 39.188.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 30 Lembaga Masyarakat | 39.188.000 | |
2 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 4.665.000 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 4 Laporan | 4.665.000 | |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri | 4 dokumen | 108.242.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri | 4 dokumen | 108.242.000 | ||||
1 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 30 Lembaga Masyarakat | 61.742.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 30 Lembaga Masyarakat | 61.742.000 | |
4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 46.500.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 46.500.000 | |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM | 1 dokumen | 17,600,000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM | 1 dokumen | 17,600,000 | ||||
3 | Pembinaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 17.600.000 | Pembinaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 17600000 |
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya | 30 orang | 132.542.000 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya | 30 orang | 132.542.000 | ||||
Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau | 1 Kampung | Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau | 1 Kampung | ||||||||
3 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 30 Keluarga | 14.175.000 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 30 Keluarga | 14.175.000 | |
7 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 50 Keluarga | 31.322.500 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 50 Keluarga | 31.322.500 | |
8 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 40 Keluarga | 14.100.000 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 40 Keluarga | 14.100.000 |
10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 50 Keluarga | 72.944.500 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 50 Keluarga | 72.944.500 | |
4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Pelanggaran Perda | 85 kali | 61.220.500 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Pelanggaran Perda | 85 kali | 61.220.500 | |||
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah operasi ketertiban | 12 kali | 61.220.500 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah operasi ketertiban | 12 kali | 61.220.500 | ||||
1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 61.220.500 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 12 Laporan | 61.220.500 | |
5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi | 100% | 32.660.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi | 100% | 32.660.000 | |||
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah | 12 kali | 32.660.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah | 12 kali | 32.660.000 |
Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | 3 lembaga | Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | 3 lembaga | ||||||||
2 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 60 Orang | 4.410.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 60 Orang | 4.410.000 | |
8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 28.250.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 28.250.000 | |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.836.002.916 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3.836.002.916 | ||||||||
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan | 74 unit | 595.839.520 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan | 74 unit | 595.839.520 | |
2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan | 30 Pokmas / Ormas | 540.142.966 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan | 30 Pokmas / Ormas | 540.142.966 | |
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 154 unit | 837.013.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 154 unit | 837.013.002 |
2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 30 Pokmas / Ormas | 679.729.172 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 30 Pokmas / Ormas | 679.729.172 | |
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten | 60 Unit | 616.898.156 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten | 60 Unit | 616.898.156 | |
2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten | 30 Pokmas / Ormas | 566.380.100 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten | 30 Pokmas / Ormas | 566.380.100 |
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Kraton juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4.
II-54
Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta
No | Tgl Usul | Pengusul | Profil | Urusan | Usulan | Permasal ahan | Alamat | Kecam atan | Kelurah an | Usul Ke | SKPD Tujua n Awal | SKPD Tujua n Akhir | Rekomen dasi Bappeda (Mitra OPD) | Kategor i Usulan | Rekomendasi SKPD | Status |
62009137a 8a7f | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.22.KRA TON] Usulan Strategis | Penataan Kampung Inklusif (Guiding Block & Pembuatan Taman Vertikal) V: 1 paket A: 40.000.000 | Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 Paket | Koefisien : 1 Paket | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 40000000 | |||||||||||||||
620091846 6c50 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.22.KRA TON] Usulan Strategis | Penataan Jalur Wisata & Penataan SarPras Pendukung Pariwisata V: 1 paket A: 145.000.00 0 | Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Xxxxxxxxx sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 Paket | Koefisien : 1 Paket | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 145000000 |
620091de1 f424 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.22.KRA TON] Usulan Strategis | Pembuatan Lorong Sayur V: 1 paket A: 15.000.000 | Kampung Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 Paket | Koefisien : 1 Paket | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 15000000 | |||||||||||||||
620097cbd ebba | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.21.KRA TON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah | Pengadaan Alat Pengolaha n Sampah Organik V: 1 unit A: 15.000.000 | Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 1 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 15000000 | |||||||||||||||
620098668 0215 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [13.14.KRA TON] Pelatihan Kepariwisat aan di wilayah | Pelatihan Pemandu Wisata V: 20 orang x 2 hari A: 9.995.000 | Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | ||||||||||||||||
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 20 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 9995000 | |||||||||||||||
620098d43 b20a | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [13.14.KRA TON] Pelatihan Kepariwisat aan di wilayah | Pelatihan Story Telling V: 20 orang x 2 hari A: 9.995.000 | Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 20 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 9995000 |
620099819 38fc | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.14.KRA TON] Cermin Tikungan di wilayah | Pemasanga n Cermin Cembung V: 17 titik A: 46.325.000 | Tersebar di Seluruh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 titik | Koefisien : 17 titik | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 46325000 | |||||||||||||||
62009b96c 33c0 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Perbaikan jalan konblok V: 500 m2 A: 155.325.00 0 | RT 1, RT 4, RT 5 Kampung Nagdisurya n, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 meter2 | Koefisien : 500 meter2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 155325000 |
62009c5c7 5efa | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.12.KRA TON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | Pelatihan menari klasik V: 6 x 20 orang A: 1.080.000 | Kampung Taman, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 kali | Koefisien : 6 kali | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 1080000 | |||||||||||||||
62009e7ea 8ff0 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.05.KRA TON] Pemasangan CCTV di wilayah | Pengadaan CCTV V: 4 set A: 92.000.000 | Tersebar di Seluruh Kampung Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 set | Koefisien : 4 set | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 92000000 | |||||||||||||||
62009e887 321a | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [26.22.KRA TON] Usulan Strategis | Pembuatan ruang terbuka publik untuk masyarakat Kampung Patehan A : 200.000.00 0 | Kampung Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisian tidak sesuai dengan Kamus Usulan (paket), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 M2 | Koefisien : 342 M2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 200000000 | |||||||||||||||
62009f67e 4482 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.12.KRA TON] Pelatihan Budaya yang | Latihan Karawitan V : 6 x 20 orang A : 1.080.000 | Kampung Taman, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
bersifat Rutin di wilayah | dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | |||||||||||||||
Koefisien : 0 kali | Koefisien : 6 kali | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 1080000 | |||||||||||||||
62009fa22 80fe | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Konblokis asi V: 20m2 A: 5.995.000 | RT 05 / RW 02, Kampung Kadipaten Kidul, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 meter persegi | Koefisien : 20 meter persegi | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 5995000 | |||||||||||||||
6200a02d6 6c5d | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.03.KRA TON] Pemeliharaa n pos ronda di wilayah | Pembangu nan Pos Ronda V: 1 unit A: 4.087.500 | RT 02 / RW 01, Kampung Kadipaten Kidul, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (m2), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 1 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 4087500 |
6200a0df5 1b40 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Konblokis asi V: 40m2 A: 11.990.000 | Gang Melati, Kampung Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 m2 | Koefisien : 40 m2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 11990000 | |||||||||||||||
6200a23b6 cb2d | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.13.KRA TON] Pelatihan/Ge lar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah | Pelatihan Busana Jawa V : 30 orang A : 3.725.000 | Kampung Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 30 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 3725000 |
6200a3d21 d898 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.06.KRA TON] Pembanguna n SPAH di wilayah | Pelumpura n SPAH V: 7 titik A: 7.630.000 | RT 17, RT 18, RT 19 / RW 05, Kampung Kadipaten Kulon, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 titik | Koefisien : 7 titik | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 7630000 | |||||||||||||||
6200a518a cf93 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [13.17.KRA TON] Pelatihan Kerajinan di wilayah | Pelatihan Tehnologi Batik Kombinasi Shibori / Jumputan Warga Kampung Langenastr an V : 20 Orang A : Rp 10.057.500 ,- | Kampung Langenastr an, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pelatihan Teknologi Batik kombinasi shibori/jumputan warga Kampung Langenastran | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 20 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 10057500 |
6200a530a efa5 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.13.KRA TON] Pelatihan/Ge lar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah | Pelatihan MC Jawa untuk Karang Taruna V : 30 orang A : 4.225.000 | Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 30 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 4225000 | |||||||||||||||
6200a53d8 4d8c | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.06.KRA TON] Pembanguna n SPAH di wilayah | Pembuatan SPAH V: 2 unit A: 6.540.000 | RT 25 / RW 07, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan dengan Kamus Usulan (titik), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 2 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 6540000 |
6200a5a5b e4f6 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.14.KRA TON] Pelatihan Kepariwisat aan di wilayah | Pelatihan untuk Pemandu Wisata Tamansari V : 2 x 30 orang A : 7.050.000 | Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 60 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 7050000 | |||||||||||||||
6200a5efa ca75 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.06.KRA TON] Pembanguna n SPAH di wilayah | Pembuatan SPAH V: 3 unit A: 9.810.000 | RT 27, RT 29, RT 30 / RW 08, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 3 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 9810000 |
6200a675b 5721 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.14.KRA TON] Pelatihan Kepariwisat aan di wilayah | Pelatihan Pembuatan Paket Wisata V : 30 0rang A : 3.725.000 | Kampung Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 30 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 3725000 | |||||||||||||||
6200a68ba 815c | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.06.KRA TON] Pembanguna n SPAH di wilayah | Pembuatan SPAH V: 1 unit A: 5.450.000 | RT 32 / RW 09, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, koefisien | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruska n ke OPD | ||||||||||||||||
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 1 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 5450000 | |||||||||||||||
6200a6f99 b4f3 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [13.16.KRA TON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah | Ruangan Terbuka Hijau dan Lorong Sayur V : 40 Orang A : Rp 17.080.000 ,- | RW 14 Kampung Panembaha n dan RW 16 Kampung Mangunne garan, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Penghijauan Kampung Sayur RW 14 Kampung Panembahan dan RW 16 Kampung Mangunnegaran | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 40 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 17080000 |
6200a7406 ec07 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [13.13.KRA TON] Pelatihan/Ge lar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah | Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa/ Pranata Acara V : 10 Orang A : Rp 6.055.000, - | Kampung Gamelan, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Jumlah peserta minimal 20 orang, anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa/Pranata acara | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 10 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 6055000 | |||||||||||||||
6200a76d1 c071 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.02.KRA TON] Pembanguna n dan Pemeliharaa n Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapan nya di wilayah | Penggantia n Pintu MCK V: 5 unit A: 8.720.000 | RT 34 / RW 09, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 5 unit |
Anggaran : 0 | Anggaran : 8720000 | |||||||||||||||
6200a78ba 9a92 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [13.13.KRA TON] Pelatihan/Ge lar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah | Pelatihan Jemparing an untuk Generasi Muda V : 10 Orang A : Rp 7.125.000, - | Kampung Gamelan, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Jumlah peserta minimal 20 orang, anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pelatihan Jemparingan untuk generasi Muda Kampung Gamelan | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 10 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 7125000 | |||||||||||||||
6200a7eb3 62dd | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [26.21.KRA TON] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah | Pelatihan Pengolaha n Sampah Organik V : 6 RW A : Rp 15.000.000 ,- | RW 03, 06, 08, 10, 14, 18, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pelatihan Pengolahan Sampah Organik RW 03, 06, 08, 10, 14, 18 | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 RW | Koefisien : 6 RW |
Anggaran : 0 | Anggaran : 15000000 | |||||||||||||||
6200a80b0 9a4a | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.02.KRA TON] Pembanguna n dan Pemeliharaa n Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapan nya di wilayah | Rehab atap dan pintu MCK dan Gudang RT 32 - luas 7m x 4m tinggi 1 x 1.8m V: 1 paket A: 13.080.000 | RT 32 / RW 09, Kampung Kadipaten Wetan, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (unit), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 paket | Koefisien : 1 paket | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 13080000 | |||||||||||||||
0000x0000 6e64 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [13.17.KRA TON] Pelatihan Kerajinan di wilayah | Pelatihan Batik Tulis/ Sibori Kampung Xxxxxxxxxx n dan Kampung Mangunne garan V : 20 Orang A : Rp 10.087.500 | Kampung Xxxxxxxxxx n dan Kampung Mangunne garan, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pelatihan Batik Tulis/Sibori Kampung Suryoputran dan Kampun Mangunnegaran | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 20 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 10087500 |
6200a8ad7 1c06 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.06.KRA TON] Pembanguna n SPAH di wilayah | Pembuatan SPAH V: 2 titik A: 6.540.000 | RT 37 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 titik | Koefisien : 2 titik | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 6540000 | |||||||||||||||
6200a9251 a4f2 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Konblokis asi - 20m x 0.5m V: 10m2 A: 2.997.500 | RT 35 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 m2 | Koefisien : 10 m2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 2997500 | |||||||||||||||
6200a9524 e996 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.14.KRA TON] Pelatihan Kepariwisat aan di wilayah | Pembuatan Peta Potensi Wisata V : 20 orang A : 2.250.000 | Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 20 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 2250000 |
6200a9748 b82e | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Konblokis asi - 20m x 1m V: 20m2 A: 5.995.000 | RT 37 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Xxxxxxxxx sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 m2 | Koefisien : 20 m2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 5995000 | |||||||||||||||
6200a9d6e 7bc6 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Konblokis asi - 30m x 1.5m V: 45m2 A: 13.488.750 | RT 37 / RW 10, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 m2 | Koefisien : 45 m2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 13488750 | |||||||||||||||
6200a9f48 425b | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.17.KRA TON] Pelatihan Kerajinan di wilayah | Pelatihan Batik Ecoprint V : 30 orang A : 20.975.000 | Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | ||||||||||||||||
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 30 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 20975000 | |||||||||||||||
6200aa2ba b8c5 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [26.03.KRA TON] Pemeliharaa n pos ronda di wilayah | Pengadaan Pos Ronda V : 3x3 m | Kampung Panembaha n dan Kampung Langenastr an, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (m2), anggaran disesuaik an dengan harga satuan pada Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Rekomendasi tidak sesuai dengan kamus | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 Meter | Koefisien : 9 Meter | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 0 |
6200aa3be 9bc0 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.17.KRA TON] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah | Pengadaan tensimeter, timbangan balita, pengukur tinggi badan bayi V: 15 set A: 22.500.000 | Semua RW di Seluruh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Terdapat kesalahan input Kode Usulan (Pengada an Tensi Meter [26.15], Pengadaa n Timbanga n Digital [26.16]), anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 set | Koefisien : 15 set | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 22500000 | |||||||||||||||
6200aa7a6 310e | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [26.02.KRA TON] Pembanguna n dan Pemeliharaa n Mandi Cuci Kakus | Pompa Air, Tandon Air, Pipa dan Listrik V : 1 Paket | RT 47 RW 12, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Bukan Kewenangan Kemantren, rekomendasi ke PUPKP | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
(MCK) umum dan kelengkapan nya di wilayah | Usulan (Unit), diteruska n ke OPD | |||||||||||||||
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 1 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 0 | |||||||||||||||
6200aa9ed 627b | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.13.KRA TON] Peningkatan dan pemeliharaa n jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah | Konblokis asi V: 20m2 A: 5.995.000 | RT 41 / RW 12, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 m2 | Koefisien : 20 m2 | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 5995000 | |||||||||||||||
6200aaf3c e48f | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.02.KRA TON] Pembanguna n dan Pemeliharaa n Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dan kelengkapan nya di wilayah | Pemasanga n Kanopi untuk sumur umum V: 1 unit A: 16.350.000 | RT 45 / RW 13, Kampung Ngasem, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : disetujui | Usulan disetujui |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 1 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 16350000 |
6200ab5fa 1ac0 | 2/7/20 22 | KELURAH AN KADIPAT EN | Lurah Kadipat en | Kecam atan | [26.11.KRA TON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah | Penggantia n lampu PJU Lingkunga n & biaya pasang lampu V: 90 titik A: 10.800.000 | Tersebar di Seluruh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta | Kraton | Kadipat en | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien sudah sesuai dengan Kamus Usulan, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 titik | Koefisien : 90 titik | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 10800000 | |||||||||||||||
6200abfe1 e0d2 | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [26.14.KRA TON] Cermin Tikungan di wilayah | Pengadaan / Pemasanga n Kaca Cermin Cembung V : 3 Unit A : Rp 5.400.000, - | Kampung Panembaha n dan Kampung Mangunne garan, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Koefisien tidak sesuai dengan Kamus Usulan (titik), diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pengadaa/Pemasanga n Kaca Cermin Cembung Kampun Panembahan, dan Kampung Mangunnegaran | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 unit | Koefisien : 3 unit | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 5400000 | |||||||||||||||
6200ac521 c5af | 2/7/20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXX | Lurah Panemb ahan | Kecam atan | [26.06.KRA TON] Pembanguna n SPAH di wilayah | Pengadaan / Pembuatan SPAH V ; 14 Titik A : Rp 60.200.000 ,- | Langenastr an, Suryoputra n, Kota Yogyakarta | Kraton | Panemb ahan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Pengadaan pembuatan SPAH di Kampung Langenastran, Suryoputran | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | ||||||||||||||||
Koefisien : 0 Titik | Koefisien : 14 Titik | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 60200000 | |||||||||||||||
6200ae8b5 65a8 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.01.KRA TON] Pelatihan pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah | Pencegaha n Stunting V : 2 x 30 orang A : 6.650.000 | Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 orang | Koefisien : 60 orang | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 6650000 |
6200af11c 4da5 | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.02.KRA TON] Senam Lansia di wilayah | Pelaksaan senam lansia di wilayah V : 4 x 30 A : 6.400.000 | Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |
Koefisien : 0 kali | Koefisien : 4 kali | |||||||||||||||
Anggaran : 0 | Anggaran : 6400000 | |||||||||||||||
6200aff77 706b | 2/7/20 22 | KELURAH AN PATEHAN | Lurah Patehan | Kecam atan | [13.03.KRA TON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah | Kader trampil merawat ODGJ V : 30 orang A : 3.325.000 | Kampung Patehan, Kota Yogyakarta | Kraton | Patehan | Kabupaten/ Kota | Keman tren Kraton | Keman tren Kraton | Rekomen dasi : Anggaran melebihi harga satuan di Kamus Usulan, cermati kembali ketersedia an anggaran sesuai dengan kemampu an keuangan daerah, diteruska n ke OPD | NON BELAN JA TRANS FER | Rekomendasi : Disetujui | Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat en/Kota |