内部控制和风险管理. 审核集团总部内部控制流程的建设、设置及执行情况,评价内控和风险管控情况,提出改进措施。负责编制集团风险管理评估报告,跟进评估报告整改事项的落实。汇总分析内部控制和风险管理信息,监控总部及附属公司重大风险。
独立财务顾问的保荐机构资格 本公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问,华泰联合证券有限责任公司经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资格。
特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
振替法附則 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
评审内容 评审因素 类型 评审标准 分值
利用中止等 7第 18 条(利用中止).............................................................7
专用条款 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
独立财务顾问 签署日期:二〇二一年七月
契約条項 別添契約書案,規則及び特例規則による。
伤残的评定原则 4.1 确定伤残类别:评定伤残时,应根据人体的身体结构与功能损伤情况确定所涉及的伤残类别。 4.2 确定伤残等级:应根据伤残情况,在同类别伤残下,确定伤残等级。 4.3 确定保险金给付比例:应根据伤残等级对应的百分比,确定保险金给付比例。
核子反應、核子輻射或放射性污染 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。