内部监督管理 样本条款

内部监督管理. 公司监事会负责对定期的核数师报告和财务报表进行审核,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对股东大会负责。公司审核委员会负责就董事会外聘审计机构提出建议并对其工作进行监察;监察并检讨公司运营、财务实务、内部监控实践状况与制度设置;制定、检讨公司的企业管治政策及常规;监察并检讨董事、高管人员守法情况及其职业操守与持续专业发展情况。 同时,公司也制定了《内部审计管理制度》、《经济责任审计管理办法》、《工程项目审计管理办法》和《内控体系评价管理办法》等制度,设立了独立的审计部门,负责对子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价,提出整改方案并监督落实,将相关情况定期报告审核委员会。并结合内部监督情况,定期组织对内部控制的有效性进行评价,出具内部控制评价报告。

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  • 代理机构 中招国际招标有限公司甘肃分公司

  • 银行账号 福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号(即多个采购包将对应生成多个缴交账号)。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求,缴交相应的投标保证金。

  • 订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

  • 工程及材料機具設備之檢(試)驗 廠商請款之審核簽證。

  • 不列入基金费用的项目 基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用)、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律法规,以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用。

  • 保险金作为被保险人遗产时,必须提供可证明合法继承权的相关权利文件 以上证明和资料不完整的,我们将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

  • 合格的投标人 5.1 符合本招标文件规定的资格要求,并按照要求提供相关证明材料。 5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  • 场外交通 发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件,承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶,执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定,并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善并承担相关费用。