INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE LA ALCALDÍA DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2013, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, PRODUCTO DE LA AUDITORÍA INTERNA PRACTICADA A LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2012Informe De Auditoría Interna • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Neiva, de conformidad a las facultades señaladas en el artículo 267 de la Constitución Política, en la Ley 87 de 19931 y los decretos que lo reglamentan y lo modifican, y en cumplimiento al Plan de Acción de Control Interno previsto para la vigencia 2013, enmarcado en los roles de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento, realizó AUDITORIA INTERNA A LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE LA ALCALDÍA DE NEIVA EN LA VIGENCIA 2013, LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LA CONTRATACION DEL
ContractInforme De Auditoría Interna • November 22nd, 2016
Contract Type FiledNovember 22nd, 2016INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 3.0 Fecha: 22/04/2015 Código: CI-F-06 FECHA DE EMISION DEL INFORME 21/11/2016 Proceso: Gestión Administrativa, Tecnológica y Financiera/ Gestión de Contratación.Subproceso: "Auditoría al Ejercicio de la Supervisión de Contratos" Responsable del proceso:Supervisores del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda. Objetivo de la Auditoría:Verificar la conformidad del proceso de supervisión de contratos, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.Establecer la existencia de procesos y procedimientos de Control Interno que atañen al proceso Contractual de la Entidad. Alcance de la Auditoría:El periodo a evaluar será el correspondiente al mes de Enero de 2016 al 30 de Septiembre de 2016.La verificación se hará sobre contratos terminados en el periodo señalado. Las actividades a desarrollar se basarán en muestreo estadístico.Se aplicarán las técnicas de auditoría generalmente aceptadas. Criterios de la
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 27/2017Informe De Auditoría Interna • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020Evaluar la gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Energía y Minería, en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, verificando el cumplimiento de la normativa de Compre Trabajo Argentino y Precio Testigo, correspondientes al período 2016.