DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN TAHUN 2023
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ……………………..…………………………………..…..…..... i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..….….. ii
DAFTAR TABEL.……………………………………………………………...…….….. iii
DAFTAR GRAFIK ………………………………………………………......………….. iv
BAB I PENDAHULUAN | ||
A. Latar Belakang ……………….......………….....……………..……...... | I – 1 | |
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan......…....……………….………....... | I – 2 | |
X. Xxxxx dan Fungsi …….…………....…………..…………….….…........ | I – 3 | |
D. Isu Strategis… .…………………………..….............………………...... | I – 5 | |
E. Landasan Hukum……………………...…………..…………………...... | I – 9 | |
F. Sistematika ……………….....………………..……………………….... | I – 10 | |
BAB II | PERENCANAAN KINERJA | |
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu………………….……............. B. Perencanaan Strategis Setelah Reviu.................................................... | II – 11 II – 15 | |
BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA A Kerangka Pengukuran Kinerja ………………………………............. | III – 19 |
B Capaian Indikator Kinerja Utama ………………………………......... C Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis …………………………………………………………........ | III – 21 III – 25 |
BAB IV PENUTUP IV - 41
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel I.1 Sumber Daya Manusia I -3
Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja ………………………….......... II – 12 Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama …………………………………………………........ II – 13 Tabel II.3 Perjanjian Kinerja ………………………………………………..………….... II – 15 Tabel II.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu …….……............. II – 16 Tabel II.5 IKU, Formulasi pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil Reviu ……….......... II – 17 Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu ……………………………………………...... II – 18 Tabel III.1 Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ………..…............. III – 20 Tabel III.2 Pencapaian Kinerja Sasaran ………………...…………………………........... III – 20 Tabel III.3 Capaian IKU ……………………………………..………………………….... III – 23 Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja …………………...…………………………......... III – 25 Tabel III.5 Pencapaian Kinerja Sasaran ………………...…………………………......... III – 26 Tabel III.6 Pencapaian Target Misi …..…………………...…………………………........ III – 26 Tabel III.7 Katagori Pencapaian Indikator Sasaran ……...………………………..…........ III – 26 Tabel III.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis ……..……………………...……........ III – 28 Tabel IV.1 Capaian Indikator Kinerja …………………...………………………….......... IV - 41
KATA PENGANTAR
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
Laporan dan data Kinerja ini disusun dari data pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) tahun 2022.
Liwa, Januari 2023
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomr 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dengan tipe A yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tanggung jawab tersebut Dinas Kesehatan di bantu oleh 17 Unit Pelayanan Teknis yang terdiri dari satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), satu Instalasi Farmasi Kabupaten Lampung Barat dan 15 (Lima Belas) Puskesmas dengan status Rawat Inap yang terdapat di 15 (Lima Belas) Kecamatan . Adapun jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:
Tabel I.1 Sumber Daya Manusia
NO | JENIS TENAGA KESEHATAN | JUMLAH |
1 | DOKTER | 89 |
2 | DOKTER GIGI | 7 |
3 | PERAWAT | 365 |
4 | BIDAN | 481 |
5 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 19 |
6 | KESEHATAN MASYARAKAT | 18 |
7 | ATLM | 30 |
8 | NUTRISIONIS | 24 |
9 | TEKNIS KEFARMASIAN | 17 |
10 | APOTEKER | 26 |
11 | PROMKES | 18 |
12 | PERAWAT GIGI | 24 |
13 | EPIDEMIOLOG | 3 |
14 | RADIOGRAFER | 9 |
15 | PENATA ANASTESI | 3 |
16 | FISIOTERAPI | 2 |
X. Xxxxx dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :
Tugas dan Xxxxxx Kepala Dinas Untuk menyelenggarakan fungsi Dinas Kesehatan, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
5. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing- masing;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
7. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
8. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan dipimpin oleh xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Sp.B, Finac. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022
D. Isu Strategis
1. Kematian ibu dan bayi
Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu & bayi sehingga akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu & bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan kesehatan pada ibu & anak. Upaya tersebut antaralain;
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat;
b. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin di luar kuota;
c. Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program, dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini untuk ibu hamil/bersalin jadi lebih mudah terjangkau;
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan dan perawat di tingkat pekon;
e. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah & pusat terhadap program kesehatan ibu, bayi dan anak, antara lain melalui program BOK dan Jampersal yang digunakan untuk pemberian akses bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan;
x. Xxnyediaan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten terutama bagi ibu hamil yang rumah tinggalnya jauh dari fasyankes;
g. Meningkatkan jumlah persalinan di fasyankes serta menurunkan kasus komplikasi yang bisa menimbulkan kematian baik bagi ibu , bayi baru lahir & Ibu Xxxxx yang rumah tinggalnya jauh dari faskes;
h. Peningkatan sarana dan ketersediaan tenaga Spesialis Obstetri dan Gynecology serta Spesialis Anak pada fasyankes rujukan ( RSUD Xxxxxxxxx Xxxx);
i. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon;
j. Perbaikan sistem pencatatan & pelaporan program KIA (PWS KIA) serta mengoptimalkan; dan
x. Xxxxxx peran Perawat Pekon untuk mendukung penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Lampung Barat. Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan anak.
2. Kasus gizi buruk
Penanganan kasus gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian dari semua sektor terkait, karena persoalan gizi buruk merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan pangan, dan angka kemiskinan di Lampung Barat. Di sektor kesehatan pemantauan sejak hari pertama kehamilan serta pemantauan tumbuh kembang bayi balita merupakan upaya primer yang akan dapat menentukan ketepatan intervensi dan pencegahan munculkan gizi buruk pada bayi dan balita dada periode kehidupan berikutnya sehingga dapat mewujudkan generasi emas di masa depan.
3. Angka kesakitan akibat penyakit menular
Penyakit menular harus terus dilakukan pencegahan dan pengendalian yang melibatkan peran serta masyarakat dan juga perlu diwaspadainya kemungkinan untuk terjadinya re-emerging disease. Upaya dibidang kesehatan untuk mencegah munculnya masalah ini antaralain dengan
a. Melakukan pemantauan perkembangan penyakit di setiap harinya melalui pelaporan epidemiologi terhadap semua penyakit menular yang muncul di Kabupaten Lampung Barat,
b. Melakukan kegiatan Imunisasi dan Vaksinasi pada kelompok rentan
c. Melakukan upaya promosi kesehatan kepada seluruh masyarakat terkait Prilaku idup Bersih dan Sehat
Upaya diatas harus selau dilakukan dan di tingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya re-emerging disease. Upaya internal di bidang kesehatan tidak akan dapat memunculkan dampak yang signifikan jika tidak di ikuti dengan program program lain di sector eksternal yang selalu berwawasan kesehatan.
4. Meningkatnya angka kesakitan penyakit tidak menular (PTM)
Meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat berdampak pada terjadinya perubahan pola hidup yang cenderung tidak seimbang, hal tersebut dapat terjadi jika peningkatan taraf hidup tidak di ikuti dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. PTM merupakan ancaman tersendiri yang memiliki tingkat kejadian yang cenderung meningkat di setiap tahunnya. Pencegahan PTM tidak hanya menjadi ranah di bidang kesehatan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua sector diluar kesehatan, adapun dilingkup kesehatan upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan terkait pola hidup yang sehat sejak usia dini melalui penyuluhan, deteksi dini factor resiko melalui screening kesehatan usia 15- 45 tahun dan lansia minimal 1 kali dalam satu tahun, melakukan pemantauan masyarkat dengan resiko PTM setiap bulannya, serta dengan menjalankan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintahan pusat yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
5. Pembiayaan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Target Total Coverage JKN pada tahun 2022 adalah 307.818 Jiwa. Dalam relisasinya pada tahun 2022 tercatat 269.216 Jiwa masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang baru terdaftar sebagai peserta JKN atau 87,46 % dari total penduduk. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mencapai Total Coverage di tahun 2022 adalah dengan pendanaan PBI Daerah sejumlah 23.430 Jiwa.
Total Coverage JKN merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan. Sehingga segenap masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat mengakses pelayanan kesehatan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS dan akan berdampak dengan meningktnya kwalitas kesehatan masyarakat.
6. Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Pemenuhan SDM kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 antara lain:
a. Program beasiswa kedokteran untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
b. Penyediaan pendanaan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah,
c. Bekerjasama dengan lintas sector untuk perekrutan perawat pekon di Kabupaten Lampung Barat.
7. STBM
Menjadi salah satu sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Deklarasi Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten yang telah Open Defecation Free (ODF) bukan serta merta menghentikan upaya ini, akan tetapi peningkatan pilar ke 2 sampai dengan ke 5 di tahun berikutnya serta mempertahankan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten ODF merupakan upaya yang terus dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat. Upaya pemenuhan 5 pilar STBM di seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat akan memberikan dampak positif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan juga memiliki efek besar dalam upaya menurunkan angka kesakitan. Kegiatan STBM juga sejalan dengan program pemberian Piala Adipura serta program pemberian Piala Kabupaten Sehat.
E. Landasan Hukum
LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
F. Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV PENUTUP
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/ 019 /III.02/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017- 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders
pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG BARAT HEBAT”
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
a. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022 sebanyak Tujuh sasaran strategis.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :
Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | 149 | 139 | 130 | 121 | 110 |
Angka Kematian Neonatus (AKN) | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | |||
Persentase Baduta Stunting | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | |||
Persentase CDR (Case Detection Rate) | 70 | 53 | 58 | 71 | 78 | |||
Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | 0 | 41 | 38 | 34 | 30 |
B. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: 050/ 010 /IV.02/KPTS/2021 Tahun 2021 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | ||
ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA | ||||
1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | Menjadi indikaor Derajat kesehatan Nasional & Daerah | =Jumlah kematian ibu kehamilan, melahirkan dan | Laporan Program KIA |
nifas s/d 42 hari | ||||||
pp / Kelahiran | ||||||
Hidup *100.000 | ||||||
Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | Menjadi indikaor Derajat kesehatan Nasional & Daerah | =Jumlah kematian bayi usia s/d usia kurang dari 4 | Laporan Program KIA | ||
minggu atau 28 | ||||||
hari /1000 | ||||||
Kelahiran Hidup | ||||||
Persentase | % | Penatalaksaan giziburuk menjadikan protap untuk pencegahan ganguan keterbelakangan fisik&intelegensia | Jumlah balita | |||
Baduta Stunting | stunting / balita diukur *100%Jumlah | Laporan Program KIA | ||||
baduta stunting | ||||||
/ baduta diukur | ||||||
*100% |
Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | CDR TB merupakan indicator keberhasilan penanganan TBC di satu daerah | Jumlah kasus TBC diobati dan dilaporkan / jumlah perkiraan seluruh kasus TBC *100% | Laporan Program TB Kabupaten | ||
Persentase | % | Salah satu indicator PTM dan antisipasi pergeseran pola penyakit | Jumlah PTM seluruh kasus (baru+lama) / sasaran diatas 15 tahun *100% | Laporan Program PM PTM | ||
Angka | ||||||
Kesakitan | ||||||
Penyakit Tidak | ||||||
Menular |
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Perxxxxxxx Xxxxxxx sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | 110 |
Angka Kematian Neonatus (AKN) | 3,9 | ||
Persentase Baduta Stunting | 22 | ||
Persentase CDR (Case Detection Rate) | 78 | ||
Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | 30 |
1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022, sebagai berikut :
A. Rencana Strategis Hasil Reviu
Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kesehatan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Xxxxx reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :
Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
Tabel II.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | 149 | 139 | 130 | 121 | 110 |
Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | |||
Persentase Baduta Stunting | % | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | |||
Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | 70 | 53 | 58 | 71 | 78 | |||
Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | % | 0 | 41 | 38 | 34 | 30 |
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :
Dinas Kesehatan
Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun2022
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | KETERANGAN/XXXX XXXX |
1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | Menjadi indikaor Derajat kesehatanNasional & Daerah | =Jumlah kematian ibu kehamilan, melahirkan dan nifas s/d 42 hari pp / Kelahiran Hidup *100.000 | Laporan Program KIA | |
Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | Menjadi indikaor Derajat kesehatanNasional & Daerah | =Jumlah kematian bayi usia s/d usia kurang dari 4 minggu atau 28 hari /1000 Kelahiran Hidup | Laporan Program KIA | |||
Persentase Baduta Stunting | % | Penatalaksaan giziburuk menjadikan protap untukpencegahan ganguan keterbelakangan fisik&intelegensia | Jumlah balita stunting / balita diukur *100% Jumlah baduta stunting / baduta diukur *100% | Laporan Program KIA | |||
Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | CDR TB merupakan indicator keberhasilan penanganan TBC di satu daerah | Jumlah kasus TBC diobati dan dilaporkan / jumlah perkiraan seluruh kasus TBC *100% | Laporan Program TB Kabupaten | |||
Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | % | Salah satu indicator PTM dan antisipasipergeseran polapenyakit | Jumlah PTM seluruh kasus (baru+lama) / sasaran diatas 15 tahun *100% | Laporan Program PM PTM |
LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
II - 17
C. Perjanjian Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Tabel II.6 Perjanjian Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
NO | SASARAN STRATEGIS | IKU / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | 110 |
Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | 3,9 | ||
Persentase Baduta Stunting | % | 22 | ||
Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | 78 | ||
Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | % | 30 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan .
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
Tabel III.1
Skala Pengukuran Ordinal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Persentase | Predikat | Kode Warna |
< 100% | Tidak Tercapai | |
= 100% | Tercapai/ Sesuai Target | |
> 100% | Melebihi Target |
Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :
Tabel III.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
1 | Sangat Baik | > 90 | |
2 | Baik | 75.00 – 89.99 | |
3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | |
4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | |
5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 |
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab- sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 050/501/II.03/2019., telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Indikator kinerja :
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Persentase baduta stunting
4. Persentase CDR (Case Detection Rate) TBC
5. Persentase angka kesakitan Penyakit Tidak Menular
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/610/II.03/ 2020 tanggal 12 September 2020 dan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 050/610/II.03/ 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Dalam indikator kinerja utama terdapat dua kondisi yang berbeda dalam tatacara pengukuruan keberhasilan masing indikator, sehingga rumus pencapaian yang diterapkan berbeda, kedua rumus tersebut adalah :
a. Jika semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik maka dihitung dengan rumus :
Rumus = Realisasi
Rencana
X 100%
b. Jika semakin rendah realisasi menggambarkan semakin tinggi tingkat pencapaian maka dihitung dengan rumus :
Target – (Realisasi-Target)
Target
X 100%
Rumus =
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Kinerja Dinas Kesehatan terhadap target per tahun RPJMD diperoleh data sesuai tabel berikut :
Tabel III.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022
No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | 110 | 36,1 | 167,18% |
2 | Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | 3,9 | 1,1 | 171,79% |
3 | Persentase Baduta Stunting | % | 22 | 1,97 | 191,05 |
4 | Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | 78 | 37,66 | 48,28% |
5 | Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | % | 30 | 22 | 126,17% |
Sesuai RPJPMD 2018-2022 dan reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019, sehingga Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam pencapaian IKU dapat disampaikan sebagai berikut :
- Pencapaian Target Angka Kematian Ibu di bawah 110 / 100.000 KH (capaian 167,18%) masuk dalam kategori Sangat Baik, menjadi indkator bahwa Program dan Kegiatan di Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak telah menunjukan hasil yang memuaskan, kondisi ini terlihat dengan rendahnya kematian ibu di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022. Adanya Bidan Pekon dan Perawat pekon di hampir seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan AKI selain itu program bimbingan teknis terkait kesehatan ibu dan anak juga memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama secara tepat dan cepat kepada massyarakat yang membutuhkan. Adanya Program Ambulance Hebat di Kabupaten Lampung Barat juga memberikan dampak positif dalam hal kecepatan penanganan masalah kesehatan ibu dan anak tahun 2022.
- Pencapaian target Angka Kematian Bayi sesuai target RPJMD adalah sebesar 3,9 / 1.000 KH. Meskipun jika disandingkan dengan Renstra Dinas Kesehatan terdapat perbedaan indicator yang ditetapkan yaitu Reviu Renstra Dinas
Kesehatan menetapkan Angka Kematian Neonatus sebagai IKU. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar kematian Bayi (0-12 bulan) terjadi pada masa neonates ( 0-28 hari) sebagai percepatan upaya untuk menekan, mencegah kematian dengan deteksi, upaya preventif, keterpaduan pelaksanaan dan dengan dukungan penyediaan sarana–prasarana pelayanan kesehatan dalam pencegahan kematian bayi. Sepanjang tahun 2022 jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.084 dengan kasus kematian bayi sebanyak 8 kasus, dan 6 diantaranya masih berusia 0-28 hari (AKN), sehingga secara statistik AKN tercatat sebesar 1,1 / 1.000 KH Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022. Melihat data diatas nilai kinerja Indikator AKN Kabupaten Lampung Barat adalah 171,79% dengan kategori kinerja Sangat Baik.
- Indikator ke-4 yaitu Persentase baduta stunting dengan nilai 1,97 dengan nilai kinerja sebesar 191,05 % sehingga masuk dalam Kategori Kinerja Sangat Baik. Peran serta seluruh komponen internal dan eksternal memiliki dampak yang signifikan dalam penanganan kasus baduta stunting, salah satu peran sektor eksternal yaitu pemerintahan pekon ikut berperan aktif dalam pemantauan dan juga pemberian intervensi terkait temuan stunting di wilayahnya yang di buktikan dengan penganggaran intervensi terkait kesehatan minimal 8 % dari jumlah pendanaan APBDes.
- Persentase CDR TB Kabupaten Lampung Barat Capaian kinerja nyata indikator 4 "Persentase CDR (Case Detection Rate)" adalah sebesar 37,66 dari target sebesar 78 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 48,28 %, dengan kategori kinerja Sangat Kurang. Adanya perubahan sasaran SPM dari Tingkat Kementrian di ahir tahun memberikan dampak terhadap kurangnya pembagian kinerja capaian per bulan di seluruh UPT Dinas Kesehatan serta jejaringnya, selain itu belum optimalnya penjaringan terduga TB di fasyankes Kab Lampung Barat juga berdampak terhadap capaian indikator ini. Rencana untuk memperbaiki capaian ini adalah dengan Penguatan komitmen program TB baik lintas program dan lintas sektor sebagimana dalam peraturan yang berlaku, selaian itu juga penguatan penjaringan secara Pasif Aktif Terduga TB tetap harus dilakukan di seluruh faskes yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan capian 22% dari yang di perjanjikan dalam kinerja sebesar 30%. Nilai kinerja sebesar 126,17% dengan Kategori Kinerja Sangat Baik. Indikator ini menggambarkan persentase angka kesakitan PTM di Kabupaten Lampung Barat di bagi dengan jumlah penduduk usia diatas 15 Tahun. Capaian PTM ini akan memberikan gambaran kwalitas usia produktif dan lansia yang ada di Kabupaten Lampung Barat dalam kondisi sehat dan terpantau kondisinya. Indikator ini tercapai dengan beberapa upaya salah satunya aktifnya kegiatan Posbindu PTM Lansia yang terdapat di seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat.
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 8 sasaran.
Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan , dari sebanyak 8 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:
Tabel III.4 Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | 110 | 36,1 | 167,18% |
2 | Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | 3,9 | 1,1 | 171,79% |
3 | Persentase Baduta Stunting | % | 22 | 1,97 | 191,05% |
4 | Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | 78 | 37,66 | 48,28% |
5 | Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | % | 30 | 22 | 126,17% |
Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
1 | Melebihi/Melampaui Target | 80 % |
2 | Sesuai Target | 0.00 % |
3 | Tidak Mencapai Target | 20 % |
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari sebanyak 8 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Tabel III.6 Pencapaian target Misi
No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | |||||
Melampaui target | Sesuai Target | Belum Mencapai Target | ||||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | |||
1 | Misi 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0.00 | 1 | 20% |
Jumlah | 5 | 4 | 80% | 0 | 0.00 | 1 | 20% |
Dari sebanyak 8 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:
Tabel III.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No | Kategori | Jumlah Indikator | Persentase |
A. | Misi 1 | 5 | |
1 | Melebihi/Melampaui Target | 4 | 80 % |
2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 20 % |
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan- pembandingan antara lain :
• kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
• kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
• Xxxxxxx nyata dengan target akhir renstra.
• kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
• kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 8 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran 1
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Dinas Kesehatan
Tabel III.8
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | % | Tahun 2019 | % | Tahun 2020 | % | Tahun 2021 | % | Tahun 2022 | % | |||||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||||||
1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kelahiran Hidup | 149 | 0.00 | 139 | 51.8 | 37.20 | 130 | 72.1 | 180.20 | 121 | 145 | 80,17 | 110 | 36,1 | 167,18% | |
2 | Angka Kematian Neonatus (AKN) | Kelahiran Hidup | 4,7 | 0.00 | 4,5 | 3.6 | 80.00 | 4,3 | 2.3 | 183.00 | 4,1 | 3,8 | 107,32 | 3,9 | 1,1 | 171,79% | |
3 | Persentase Baduta Stunting | % | 30 | 0.00 | 28 | 29.9 | 100.00 | 26 | 8.2 | 267.00 | 24 | 5,57 | 176,79 | 22 | 1,97 | 191,05% | |
4 | Persentase CDR (Case Detection Rate) | % | 70 | 0.00 | 53 | 28.01 | 52.80 | 58 | 20.9 | 36.10 | 71 | 43,39 | 61,11 | 78 | 37,66 | 48,28% | |
5 | Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular | % | 0 | 0.00 | 41 | 46.9 | 100.00 | 38 | 26.7 | 142.30 | 34 | 24,08 | 129,18 | 30 | 22 | 126,17% |
LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022
III - 28
X. Xxxxxxx Xxxxxan Indikator Sasaran
1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
AKI menunjukkan kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Indonesia saat ini masih berada pada angka 305/100.000 KH dan untuk Provinsi Lampung pada angka 210/100.000 KH. Untuk capaian AKI di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.9
Perbandingan Terhadap Tahun Sebelumnya
Target 2022 | Realisasi | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
110 per 100.000 KH | 3,9 2 Kasus | 141 8 kasus | 72.1 4 kasus | 51,8 4 kasus | 88,7 5 kasus |
Perhitungan kematian ibu dapat dihitung berdasarkan jumlah kasus saja karena jumlah kelahiran hidup tidak sampai dengan 100.000 kelahiran. Terjadi penurunan kasus kematian ibu dibandingkan 4 tahun terahir. Faktor- faktor yang berkontribusi terhadap penurunan AKI di tahun 2022 ini adalah komitmen semua pihak dalam mendukung penurunan AKI dan AKB Kabupaten Lampung Barat. Selain hal tersebut ada beberapa faktor yang mendukung dalam penurunan AKI Kab Lampung Barat tahun 2022 adalah :
a. Tenaga Kesehatan Bidan telah ada di setiap pekon.
b. Ambulance Hebat sebagai sarana emergenci unit yang berjalan dengan baik.
c. Penambahan perawat pekon memberikan dampak terhadap persalinan 4 tangan di faskes kesehatan.
d. Perencanaan kehamilan yang tepat bagi keluarga produktif
e. Peningkatan pemahaman keluarga tentang proses kehamilan dan persalinan
f. Pemantauan dan Pelayanan Antenatal, Inpartu dan Pos natal bagi ibu hamil dan bersalin
g. Peningkatan akses layanan kesehatan kepada ibu hamil dan masyarakat
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat
i. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin di luar kuota.
j. Peningkatan kemampuan dasar obstetri bagi tenaga kesehatan dipuskesmas dan pekon
Upaya yang dapat dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah untuk menurunkan kembali AKI antara lain:
a. Meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya keluarga produktif terkait masalah kehamilan dan persaliann sehingga keluarga dapat cepat mengambil keputusan saat kondisi kegawatan maternal muncul dalam keluarga tersebut.
b. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pendeteksian ibu hamil terutama yang beresiko tinggi, kegiatan Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komlikasi (P4K) dengan melibatkan lintas sector terkait yang meliputi Peratin, Kader Kesehatan, Bidan Desa, TP PKK agar terbentuk satu tim yang dapat saling mendukung pelaksanaan program.
c. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan.
d. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.
e. Perbaikan sistem pencatatan & pelaporan program KIA ( PWS KIA)
2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per Seribu Kelahiran Hidup
Kematian Neonatal merupakan kasus kematian pada bayi dalam usia di bawah 28hari. Indikator ini dipilih karena masa neonatal merupakan fase awal dalam kehidupan sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang baik tentunya akan memberi kontribusi besar dalam mencegah kematian pada fase ini. Dalam penelitian lain juga menyatakan bahwa lebih 90% kematian bayi terjadi pada periode ini. Sebelumnya indicator pada variable ini mengacu pada Angka Kematian Bayi yang menggambarkan tingkat kematian bayi ( usia 0 – 12 bulan ) dalam periode satu tahun per 1.000 KH. Saat ini AKB nasional bearda pada 24 / 1.000 KH dan AKI Provinsi Lampung 22 / 1.000 KH sedangkan secara rinci data AKB dan AKN untuk Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada rincian di bawah ini .Angka Kematian Neonatal (AKN) diukur dengan menghitung jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
(KH). Pada tahun 2022 ditetapkan angka kematian bayi adalah 1,1 per 1000 KH.
Tabel III.10
Perbandingan AKB terhadap tahun-tahun sebelumnya
Target 2022 | Realisasi | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
4,1 / 1000 KH | 1,4 / 1000 KH | 4,5 /1000 KH | 2,9 /1000 KH | 3,6 /1000 KH | 2,66/1000 KH |
8 Kasus | 25 kasus | 16 kasus | 21 kasus | 15 kasus |
Tabel III.11
Perbandingan AKN terhadap tahun-tahun sebelumnya
Targ et 202 2 | Realisasi | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
4,1 /1000 KH | 1,1 / 1000 KH 6 Kasus | 3,8 /1000 KH 20 kasus | 2,9 /1000 KH 16 kasus |
Pada tahun 2022 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.520 dengan kasus kematian neonatal sebanyak 6 kasus dari seluruh kematian bayi sebanyak 8 kasus sehingga secara statitik AKN tercatat sebesar 1,1 /
1.000 KH . Angka lebih rendah jika dibandingkan dengan target. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi pada periode neonatus atau usia 0-28 hari dengan sebab antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, aspirasi dan pneumonia sebagai penyebab kematian. Faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan ibu & anak yang berdampak pada meningkatnya kasus kematian secara garis besar:
a. Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya.
b. Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan anak antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah.
x. Xxxxx rendahnya pengetahuan & kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya.
Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian bayi:
a. Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan sesuai potensi dan nilai kedaerahan di setiap pekon
b. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin luar kuota.
c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan seperti pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.
d. Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan adanya kegiatan DAK Jampersal yang memberikan kemudahan akses untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan.
Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:
a. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan.
b. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.
c. Perbaikan sistem pencatatan & pelaporan program KIA (PWS KIA)
3. Persentase Baduta Stunting
Status gizi yaitu keadaan kesehatan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. Indikator ini merupakan penajaman dari indicator awal yang menyatakan bahwa 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Filosofi yang dapat diambil adalah dengan upaya penemuan dan intervensi terhadap baduta stunting maka kejadian wasting dan gizi buruk dapat dicegah, sehingga upaya perbaikan dan mempertahankan fungsi intelengensi balita dapat dilaksanakan sesuai harapan. Hal ini pun
sejalan dengan isu strategis pembangunan kesehatan dimana salah satunya adalah upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan target prevalensi stunting sebesar 19 % pada tahun 2024. Dimana saat ini baseline data stunting pada tahun 2018 sebesar 30,8% sehingga upaya pemilihan indicator menjadi sangat berasalan. Indikator yang umum digunakan untuk menilai status gizi balita adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indikator BB/U paling umum digunakan karena mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum, baik untuk mengatur status gizi akut dan kronis, berat badan dapat berfluktuasi, sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, dan dapat mendeteksi kegemukan (overweight).
Keadaan gizi masyarakat berdasarkan prevalensi balita gizi kurang dengan indikator BB/U, dengan kriteria:
a. 10% ke bawah : kategori baik (skor 1)
b. 10% - 15% : kategori masalah ringan (skor 2)
c. 15.1 – 20% : kategori masalah sedang (skor 3)
d. Di atas 20% : kategori masalah berat (skor 4)
Indikator BB/U adalah indikator status gizi secara individu, adapun target persentase balita gizi buruk indikator BB/U sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sebesar < 5 %. Xxxxxx adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan). Kasus gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya. Kasus gizi buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dibagi jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Kinerja penanganan kasus balita gizi buruk dinilai baik jika seluruh balita gizi buruk yang ditemukan mendapat
perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai tata laksana gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Untuk menekan kematian bayi atau balita, dan menurunkan prevalensi gizi kurang dan buruk, pemerintah menetapkan target bahwa semua balita gizi buruk dirawat. Sehingga target indikator Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%.
Tabel III.12
Perbandingan terhadap tahun-tahun sebelumnya
Target 2022 | Realisasi | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
22% | 1,97% | 5,57% | 8,2% | 29,9% |
Untuk lebih mengoptimalkan kerja program gizi, maka dengan adanya perubahan pada indikator sasaran yaitu dengan menjadikan baduta stunting yang sebagai focus intervensi diharapkan intervensi yang dilakukan akan lebih optimal. Sebagaimana diketahui bahwa intervensi stunting pada saat usia sebelum 2 tahun akan dapat memperbaiki fungsi perkembangan otak sampai dengan 90% dan intervensi diatas 5 tahun maka hanya akan dapat memperbaiki kondisi fisiknya saja.
Table III.13
Data stunting di Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2018 – 2022
N O | Tahun | Stunting | Prosentase | Target Nasional | Keterangan | |
Pendek | Sangat Pendek | |||||
1 | 2018 | 12,40 | 20,56 | 32,96 | 30% | Hasil Riskesdas KementrianKesehatan Tahun 2018 |
2 | 2019 | - | - | 22,23 | 28 % | Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019 |
4 | 2020 | - | - | 11,02 | 26 % | Hasil Entri EPPGBM bulanAgustus tahun 2020 |
5 | 2021 | - | - | 5,57 | 22% | Hasil Entri EPPGBM bulanAgustus tahun |
2021 | ||||||
6 | 2022 | - | - | 1,97 | 24% | Hasil Entri EPPGBM bulanAgustus tahun 2022 |
Faktor yang menentukan keberhasilan dan penghambat keberhasilan upayameningkatnya gizi masyarakat, antara lain:
1) Faktor penunjang keberhasilan
a. Adanya program & kegiatan dari pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan status gizi masyarakat
x. Xxxjalannya program perbaikan gizi antara lain pemberian obat gizi (tablet tambah darah pada ibu hamil, tambah darah remaja putri,pemberian kapsul vitamin A serta balita dan ibu nifas dan pemberian mineral mix untuk balita gizi buruk ) serta pemberian PMT untuk balita KEP dan ibu hamil KEK.
c. Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang memberikan daya ungkit terhadap program gizi dalam pemberian dan dukungan terhadap kegiatan penyediaan dana tranportasi untuk kegiatan luar gedung Puskesmas seperti penyuluhan gizi di posyandu, sekolah kelas ibu hamil dan pemberian PMT lokal dengan bahan baku lokal.
d. Kabupaten Lampung Barat memiliki 260 posyandu.
2) Faktor penghambat keberhasilan
a. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai gizi keluarga dan diperburuk dengan status ekonomi masyarakat sehingga meskipun ada kesadaran namun secara pembiayaan tidak mampu.
b. Jumlah posyandu yang masih sangat kurang dibandingkan target yang harusnya ada berpengaruh terhadap daya jangkau petugas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk balita.
c. Peran aktif masyarakat masih rendah dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk balita di posyandu.
d. Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa tenaga masih kurang dalam tata laksana gizi buruk.
e. Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program gizi di Lampung Barat.
f. Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang ada selama ini adalah bahwa masalah gizi di masyarakat adalah semata-mata tanggung jawab Dinas Kesehatan.
3) Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:
a. Melaksanakan pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk bagi petugaskesehatan di puskesmas.
b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, & kekurangan zat gizi mikro lainnya.
c. Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
d. Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.
e. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan posyandu.
f. Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tablet besi) dan balita (berupamakanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.
4. Persentase Case Detection Rate (TBC)
Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat didunia terutama negara-negara yang sedang berkembang. Penemuan pasien baru TBC adalah upaya penemuan pasien TBC baru yang ditemukan melalui beberapa metode pendukung diagnose yaitu :
- Labotorium BTA dengan specimen dahak penderita
- Pemeriksaan TCM (Test Cepat Molekuler ) dengan specimen dahak dengan tingkat sensitifitas dan spesisitas yang lebih baik terutam bagi pasien yang dicurigai menderita TBC yang resisten obat
- Pemeriksan dengan rontgen
- Mantox Test Untuk anak anak
CDR adalah proporsi jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan
dan diobati terhadap jumlah pasien baru TB BTA positif yang diperkirakan dalam satu wilayah. Target program Nasional dalam tercapainya penemuan pasien baru TB BTA positif minimal adalah 70%. Pencapaian CDR secara nasional saat ini sebesar 70% dan Provinsi di 54% untuk itu percepatan di tingkat kabupaten dilakukan untuk peningkatan cakupan dan kualitas layanan program TB Paru.
Pengukuran indicator kinerja program dihitung dengan rumus :
Pasien Baru X 100% Jumlah Perkiraan Pasien TBC
Tabel III.14
Perbandingan CDR terhadap tahun-tahun sebelumnya
Target 2021 | Realisasi | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
78% | 37,66% | 43.39% | 20.09% | 28,01% | 25.5% |
Angka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) tahun 2022 sebesar 37,66%, nilai ini menunjukkan adanya penurunan realisasi jika dibandingkan satu tahun kebelakang meskipun demikian nilai ini masih belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2022. Rendahnya realisasi ini dapat disebabkan oleh factor internal dan eksternal, antara lain :
Faktor Internal :
- Masih belum optimalnya penjaringan orang terduga TBC baik secara pasif dan aktif untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di fasyankes
- Masih belum kuatnya komitmen petugas di fasyankes tentang upaya penemuan dan pengobatan pasien TBC.
- Rendahnya Upaya Promosi Kesehatan terkait pemahaman masyarakat tentang prosedur pengobatan infeksi saluran nafas
Fakor Eksternal:
- Komitmen lintas sektor yang belum terwujud dalam sebuah pelaksnaan pncegahan dan pelacakan kasus TBC.
Faktor yang menentukan keberhasilan dan penghambat keberhasilan cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA (+), antara lain:
Faktor penunjang keberhasilan:
a. Proses penjaringan penderita oleh tenaga puskesmas.
b. Kemampuan petugas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dahak penderita.
c. Puskesmas memiliki laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan dahak.
d. Adanya program dan kegiatan yang mendukung sebagai upaya penemuan dan kesembuhan penderita penyakit TBC BTA (+) yang dibiayai pemerintah daerah.
e. Kesadaran, kepedulian dan pengetahuan masyarakat yang harus ditingkatkan.
Faktor penghambat keberhasilan :
a. Stigma di masyarakat mengenai penderita TB yang berdampak pada adanya rasa malu untuk melakukan pemeriksaan dan cenderung untuk menyembunyikan penyakitnya.
b. Suspect mengalami kesulitan saat ingin melakukan pemeriksaan karena kesulitan untuk mengeluarkan dahak.
c. Tidak semua tenaga Analis kesehatan yang ada di puskesmas terampil dalam melakukan pemeriksaan BTA.
Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:
a. Bimtek Pemeriksaan BTA bagi semua tenaga analis di Puskesmas
b. Melengkapi sarana prasarana yang mendukung program TB.
c. Penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa penyakit TB adalah penyakit menular yang dapat disembuhkan.
d. Peningkatan status ekonomi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan kasus penyakit TBC
e. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kebersihanlingkungan tempat tinggal.
f. Keterlibatan dan kerja sama lintas sektoral sangat dibutuhkan mencapai keberhasilan penanganan dan pengendalian penyakit TB tersebut
5. Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular
Penyakit Tidak Menular (PTM) saat ini telah menjadi penyebab kematian
tertinggi di dunia dengan 36 juta kematian setiap tahunnya, dimana sekitar
63 % kematian disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, penyakit pernafasan kronis dan diabetes. Ancaman PTM di wilayah Asia tenggara sebesar 8 juta kematian adalah 22% disebabkan oleh PTM. Meskipun perhitungan persentase angka PTM dilakukan pada semua jenis PTM namun intervensi utama dilakukan pada 2 jenis penyakit yakni Diabetes Melitus dan Hypertensi. Pada hasil pemeriksaan gula darah Riskesdas 2018 menunjukan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) mengalami kenaikan yang cukup memprihatinkan dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013 yang naik dari 6,9% menjadi 8,2% pada 2018, sedangkan untuk Hipertensi terjadi kenaikan dari 25,8 % menjadi 34,1
% pada hasil Riskesdas 2018. Secara nasional target prevalensi Hipertensi adalah 23,4% pada tahun 2019 dan Diabetes Mellitus sebesar 5,8%. Di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 cakupan dan pemeriksaan program tersaji pada tabel dibawah ini :
Tabel III.15
Capaian Hasil Pemeriksaan Hipertensi & Diabetes Mellitus Tahun 20201
N o | Jenis PTM | Target | Capaian | % |
1 | Hipertensi | 100 % (21.768) | 10.413 | 47,84 % |
2 | DM | 100 % (3.108) | 2.510 | 80,76 % |
Dipilihnya dua jenis penyakit tidak menular untuk intervensi yaitu Xxxxxxxxxx dan DM karena data menunjukan kedua penyakit inilah yang memberikan dampak yang besar terhadap kesakitan dan kematian. Sepanjang tahun 2022 berdasarkan hasil skrining berupa pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan gula darah tepi terhadap 10.413 jiwa usia produktif dijumpai bahwa 47,84 % mengalami hipertensi dan dari jumlah 2.510 jiwa yang di deteksi darah tepi didapat 80,76 % mengalami gejala DM.
Dengan melihat masih cukup besarnya masalah kesehatan di Kabupaten Lampung Barat maka beberapa langkah strategis telah ditetapkan untuk mengendalikan peningkatan kasus yaitu :
- Pendataan sasaran
- Skrining usia produktif dengan melibatkan semua Fasyankes
- Penyelenggaran Posbindu PTM baik di Pekon maupun institusi
- Penyediaan logistic pemeriksaan
- Peningkatan kompetensi petugas
- Menyiapakan sistem informasi terpadu untuk semua fasyankes dan praktek mandiri tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Barat
X. Xxxxxxx Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
- Sumber Daya Manusia
Jenis Tenaga | ASN | Kebutuhan | Formasi ASN | abngka absolut kesenjangan | angka absolut pemenuhan | perentase pemenuhan |
Pengelola pengamatan penyakit dan imunisasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola program imunisasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengawas monitoring dan evaluasi imunisasi puskesmas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Epidemiolog kesehatan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Analis penanggulangan krisis kesehatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengadministrasi program pemberantasan penyakit menular | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Analis penyakit menular | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola program dan kegiatan | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0% |
Penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola penyakit tidak menular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis kesehatan kerja | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sanitarian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis penyuluhan dan layanan informasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Analis pemberdayaan masyarakat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Penyuluh kesehatan masyarakat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis pembayaran jaminan kesehatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengolah data pembayaran jaminan kesehatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Administrator kesehatan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Pengelola program dan laporan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola rujukan kesehatan | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
Analis penilaian dan akreditasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Analis pelayanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengelola profesi sumber daya manusia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Analis perencanaan sumber daya manusia aparatur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola perizinan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Penyuluh obat dan makanan | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Analis obat dan makanan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Apoteker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis rencana program dan kegiatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pranata barang dan jasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis perencanaan anggaran | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola bahan perencanaan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Analis data dan informasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Perencana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengelola gaji | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis keuangan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Bendahara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengadministrasi keuangan | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
Penyusun laporan keuangan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola barang milik negara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengelola dokumen dan informasi hukum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Petugas keamanan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pramu kebersihan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
disiplin sumber daya manusia aparatur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengemudi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengadministrasi umum | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Analis kesehatan ibu dan anak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pengelola program kesehatan keluarga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Pengelola program gizi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Analis gizi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Total | 35 | 79 | 4 | 40 | 4 |
Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa jenis pegawai yang dibutuhkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masih ada kekurangan berdasarkan jenis kepegawaian sebanyak 40 jenis pegawai.
- Sarana dan Prasarana
Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dan seluruh 15 UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :
• Puskesmas Rawat Inap | : 15 | Unit |
• Puskesmas Pembantu | : 37 | Unit |
• Puskesmas Keliling R 4 | : 19 | Unit |
• Ambulance | : 13 | Unit |
• Kendaraan R 4 (Dinkes) | : 12 | Unit |
• Kendaraan R 4 (Truk) | : 1 | Unit |
• Kendaraan R 2 (Dinkes) | : 48 | Unit |
• Kendaraan R 2 (Puskesmas) | : 148 | Unit |
- Pembiayaan
Tabel III. 16
Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan TA 2021
KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | BERTAMBAH/ | ||
(Rp) | (BERKURANG) | ||||
ANGGARAN | REALISASI | (Rp) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Organisasi | 1-02.0-00.0-00.02.0000 Dinas Kesehatan | ||||
1.02.00.0.00.00.4 | PENDAPATAN DAERAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 |
1.02.00.0.00.00.4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 02 | Retribusi Daerah | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 04.16 | Pendapatan BLUD | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 04.16.01 | Pendapatan BLUD | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 |
1.02.00.0.00.00.4.1. 04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 |
Jumlah Pendapatan | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 74,07 | |
BELANJA DAERAH | 137.227.670.530,00 | 122.882.196.460,00 | (00.000.000.000,00) | 89,55 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Belanja Operasi | 110.524.084.620,00 | 00.000.000.000,00 | (00.000.000.000,00) | 87,98 | |
Belanja Modal | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 96,04 | |
Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Belanja Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.02 | KESEHATAN | #REF! | 122.882.196.460,00 | #REF! | 0,00 |
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 92,38 |
1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 177.345.700,00 | 176.162.994,00 | (1.182.706,00) | 99,33 |
1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 90.947.900,00 | 90.201.694,00 | (746.206,00) | 99,18 |
1.02.01.2.01.01.5 | BELANJA DAERAH | 90.947.900,00 | 90.201.694,00 | (746.206,00) | 99,18 |
1.02.01.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 90.947.900,00 | 90.201.694,00 | (746.206,00) | 99,18 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.947.900,00 | 90.201.694,00 | (746.206,00) | 99,18 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 33.377.900,00 | 33.377.900,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 33.377.900,00 | 33.377.900,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.403.500,00 | 2.403.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.033.400,00 | 10.033.400,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14.736.000,00 | 14.736.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 57.570.000,00 | 56.823.794,00 | (746.206,00) | 98,70 |
1.02.01.2.01.01.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 57.570.000,00 | 56.823.794,00 | (746.206,00) | 98,70 |
1.02.01.2.01.01.5.1. | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 57.570.000,00 | 56.823.794,00 | (746.206,00) | 98,70 |
02.04.01.0005 | |||||
1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15.268.000,00 | 15.133.000,00 | (135.000,00) | 99,12 |
1.02.01.2.01.02.5 | BELANJA DAERAH | 15.268.000,00 | 15.133.000,00 | (135.000,00) | 99,12 |
1.02.01.2.01.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.268.000,00 | 15.133.000,00 | (135.000,00) | 99,12 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.268.000,00 | 15.133.000,00 | (135.000,00) | 99,12 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 11.018.000,00 | 11.018.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 11.018.000,00 | 11.018.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 895.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 935.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 4.250.000,00 | 4.115.000,00 | (135.000,00) | 96,82 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.250.000,00 | 4.115.000,00 | (135.000,00) | 96,82 |
1.02.01.2.01.02.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 4.250.000,00 | 4.115.000,00 | (135.000,00) | 96,82 |
1.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5 | BELANJA DAERAH | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 14.375.000,00 | 14.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.288.000,00 | 4.288.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.03.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 14.375.000,00 | 14.155.000,00 | (220.000,00) | 98,47 |
1.02.01.2.01.04.5 | BELANJA DAERAH | 14.375.000,00 | 14.155.000,00 | (220.000,00) | 98,47 |
1.02.01.2.01.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.375.000,00 | 14.155.000,00 | (220.000,00) | 98,47 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.375.000,00 | 14.155.000,00 | (220.000,00) | 98,47 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 4.250.000,00 | 4.030.000,00 | (220.000,00) | 94,82 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.250.000,00 | 4.030.000,00 | (220.000,00) | 94,82 |
1.02.01.2.01.04.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 4.250.000,00 | 4.030.000,00 | (220.000,00) | 94,82 |
1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 14.375.000,00 | 14.305.000,00 | (70.000,00) | 99,51 |
1.02.01.2.01.05.5 | BELANJA DAERAH | 14.375.000,00 | 14.305.000,00 | (70.000,00) | 99,51 |
1.02.01.2.01.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 14.375.000,00 | 14.305.000,00 | (70.000,00) | 99,51 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.375.000,00 | 14.305.000,00 | (70.000,00) | 99,51 |
Xxxxxxx Xxxxxx |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01 | 10.125.000,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.582.000,00 | 1.582.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.498.000,00 | 4.498.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 4.250.000,00 | 4.180.000,00 | (70.000,00) | 98,35 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.250.000,00 | 4.180.000,00 | (70.000,00) | 98,35 |
1.02.01.2.01.05.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 4.250.000,00 | 4.180.000,00 | (70.000,00) | 98,35 |
1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5 | BELANJA DAERAH | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.06.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.254.800,00 | 22.243.300,00 | (11.500,00) | 99,95 |
1.02.01.2.01.07.5 | BELANJA DAERAH | 22.254.800,00 | 22.243.300,00 | (11.500,00) | 99,95 |
1.02.01.2.01.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 22.254.800,00 | 22.243.300,00 | (11.500,00) | 99,95 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.254.800,00 | 22.243.300,00 | (11.500,00) | 99,95 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 10.864.800,00 | 10.864.800,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 10.864.800,00 | 10.864.800,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.769.800,00 | 3.769.800,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 10.690.000,00 | 10.678.500,00 | (11.500,00) | 99,89 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 10.690.000,00 | 10.678.500,00 | (11.500,00) | 99,89 |
1.02.01.2.01.07.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 10.690.000,00 | 10.678.500,00 | (11.500,00) | 99,89 |
1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 92,28 |
1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 92,27 |
1.02.01.2.02.01.5 | BELANJA DAERAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 92,27 |
1.02.01.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 92,27 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01 | Belanja Pegawai | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 95,92 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (000.000.000,00) | 97,62 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (000.000.000,00) | 98,36 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (000.000.000,00) | 99,30 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 466.490.200,00 | 260.064.200,00 | (206.426.000,00) | 55,75 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 1.903.231.519,00 | 1.838.008.438,00 | (65.223.081,00) | 96,57 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1.837.922.819,00 | 1.815.165.886,00 | (22.756.933,00) | 98,76 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 65.308.700,00 | 22.842.552,00 | (42.466.148,00) | 34,98 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 346.710.000,00 | 264.270.000,00 | (82.440.000,00) | 76,22 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 346.710.000,00 | 264.270.000,00 | (82.440.000,00) | 76,22 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 2.181.589.505,00 | 2.155.995.000,00 | (25.594.505,00) | 98,83 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 2.181.589.505,00 | 2.155.995.000,00 | (25.594.505,00) | 98,83 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 164.083.032,00 | 120.020.000,00 | (44.063.032,00) | 73,15 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 105.773.032,00 | 102.370.000,00 | (3.403.032,00) | 96,78 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 58.310.000,00 | 17.650.000,00 | (40.660.000,00) | 30,27 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 1.242.392.595,00 | 1.222.232.340,00 | (20.160.255,00) | 98,38 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1.228.199.495,00 | 1.212.672.900,00 | (15.526.595,00) | 98,74 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 14.193.100,00 | 9.559.440,00 | (4.633.660,00) | 67,35 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 77.280.678,00 | 15.778.006,00 | (61.502.672,00) | 20,42 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 16.850.478,00 | 15.778.006,00 | (1.072.472,00) | 93,64 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 60.430.200,00 | 0,00 | (60.430.200,00) | 0,00 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 376.770,00 | 329.778,00 | (46.992,00) | 87,53 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 341.570,00 | 322.158,00 | (19.412,00) | 94,32 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 35.200,00 | 7.620,00 | (27.580,00) | 21,65 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 8.502.230.109,00 | 7.688.238.329,00 | (813.991.780,00) | 90,43 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.02.01 | Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN | 8.502.230.109,00 | 7.688.238.329,00 | (813.991.780,00) | 90,43 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 8.502.230.109,00 | 7.688.238.329,00 | (813.991.780,00) | 90,43 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | 3.329.545.460,00 | 1.763.571.463,00 | (1.565.973.997,00) | 52,97 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 3.329.545.460,00 | 1.763.571.463,00 | (1.565.973.997,00) | 52,97 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 3.329.545.460,00 | 1.763.571.463,00 | (1.565.973.997,00) | 52,97 |
1.02.01.2.02.01.5.1. 02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 3.329.545.460,00 | 1.763.571.463,00 | (1.565.973.997,00) | 52,97 |
1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5 | BELANJA DAERAH | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.672.000,00 | 1.672.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.240.500,00 | 1.240.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.05.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 15.788.000,00 | 15.788.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5 | BELANJA DAERAH | 15.788.000,00 | 15.788.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.788.000,00 | 15.788.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.788.000,00 | 15.788.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 15.788.000,00 | 15.788.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 15.788.000,00 | 15.788.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.238.000,00 | 4.238.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.07.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5 | BELANJA DAERAH | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.08.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 51.649.000,00 | 48.239.000,00 | (3.410.000,00) | 93,40 |
1.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 28.939.000,00 | 28.539.000,00 | (400.000,00) | 98,62 |
1.02.01.2.05.05.5 | BELANJA DAERAH | 28.939.000,00 | 28.539.000,00 | (400.000,00) | 98,62 |
1.02.01.2.05.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 28.939.000,00 | 28.539.000,00 | (400.000,00) | 98,62 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.939.000,00 | 28.539.000,00 | (400.000,00) | 98,62 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 12.579.000,00 | 12.579.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 12.579.000,00 | 12.579.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.05.5.1. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.01.01.0024 | |||||
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.748.000,00 | 10.748.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 16.360.000,00 | 15.960.000,00 | (400.000,00) | 97,56 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 16.360.000,00 | 15.960.000,00 | (400.000,00) | 97,56 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.110.000,00 | 12.100.000,00 | (10.000,00) | 99,92 |
1.02.01.2.05.05.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 4.250.000,00 | 3.860.000,00 | (390.000,00) | 90,82 |
1.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.09.5 | BELANJA DAERAH | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.09.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.09.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.09.5.1. 02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.09.5.1. 02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | (3.000.000,00) | 70,00 |
1.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 12.710.000,00 | 12.700.000,00 | (10.000,00) | 99,92 |
1.02.01.2.05.10.5 | BELANJA DAERAH | 12.710.000,00 | 12.700.000,00 | (10.000,00) | 99,92 |
1.02.01.2.05.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 12.710.000,00 | 12.700.000,00 | (10.000,00) | 99,92 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.710.000,00 | 12.700.000,00 | (10.000,00) | 99,92 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.10.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 799.000,00 | 799.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.02.10.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 100,00 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan |
1.02.01.2.02.10.5.1. 02.01.01.0026 | Kantor- Bahan Cetak | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 8.500.000,00 | 8.490.000,00 | (10.000,00) | 99,88 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 8.500.000,00 | 8.490.000,00 | (10.000,00) | 99,88 |
1.02.01.2.05.10.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 8.500.000,00 | 8.490.000,00 | (10.000,00) | 99,88 |
1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 355.148.500,00 | 354.859.678,00 | (288.822,00) | 99,92 |
1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.01.5 | BELANJA DAERAH | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.01.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.01.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.01.5.1. 02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 13.648.000,00 | 13.648.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 47.265.500,00 | 47.265.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5 | BELANJA DAERAH | 47.265.500,00 | 47.265.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2 | BELANJA MODAL | 47.265.500,00 | 47.265.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 47.265.500,00 | 47.265.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 27.265.500,00 | 27.265.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.05.01.0005 | |||||
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 24.895.500,00 | 24.895.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 24.895.500,00 | 24.895.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.10 | Belanja Modal Komputer | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.02.5.2. 02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05.5 | BELANJA DAERAH | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05.5.1 | BELANJA OPERASI | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.05.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.01.2.06.05.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 101.500.000,00 | 101.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06.5 | BELANJA DAERAH | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.06.5.1. 02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.232.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5 | BELANJA DAERAH | 23.232.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5.1 | BELANJA OPERASI | 23.232.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.232.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 23.232.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 23.232.000,00 | 23.232.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5.1. 02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 8.832.000,00 | 8.832.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.08.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.003.000,00 | 164.714.178,00 | (288.822,00) | 99,82 |
1.02.01.2.06.09.5 | BELANJA DAERAH | 165.003.000,00 | 164.714.178,00 | (288.822,00) | 99,82 |
1.02.01.2.06.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 165.003.000,00 | 164.714.178,00 | (288.822,00) | 99,82 |
1.02.01.2.06.09.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 165.003.000,00 | 164.714.178,00 | (288.822,00) | 99,82 |
1.02.01.2.06.09.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 165.003.000,00 | 164.714.178,00 | (288.822,00) | 99,82 |
1.02.01.2.06.09.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 165.003.000,00 | 164.714.178,00 | (288.822,00) | 99,82 |
1.02.01.2.06.09.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 38.925.000,00 | 38.913.210,00 | (11.790,00) | 99,97 |
1.02.01.2.06.09.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 126.078.000,00 | 125.800.968,00 | (277.032,00) | 99,78 |
1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 277.911.080,00 | 224.309.494,00 | (53.601.586,00) | 80,71 |
1.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
1.02.01.2.08.01.5 | BELANJA DAERAH | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
1.02.01.2.08.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
1.02.01.2.08.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
1.02.01.2.08.01.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
1.02.01.2.08.01.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan |
1.02.01.2.08.01.5.1. 02.01.01.0027 | Kantor-Benda Pos | 3.750.000,00 | 3.741.000,00 | (9.000,00) | 99,76 |
1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 117.850.000,00 | 64.257.414,00 | (53.592.586,00) | 54,52 |
1.02.01.2.08.02.5 | BELANJA DAERAH | 117.850.000,00 | 64.257.414,00 | (53.592.586,00) | 54,52 |
1.02.01.2.08.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 117.850.000,00 | 64.257.414,00 | (53.592.586,00) | 54,52 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | 117.850.000,00 | 64.257.414,00 | (53.592.586,00) | 54,52 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 117.850.000,00 | 64.257.414,00 | (53.592.586,00) | 54,52 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 117.850.000,00 | 64.257.414,00 | (53.592.586,00) | 54,52 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 1.200.000,00 | 497.204,00 | (702.796,00) | 41,43 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 2.200.000,00 | 2.125.880,00 | (74.120,00) | 96,63 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 70.500.000,00 | 25.993.217,00 | (44.506.783,00) | 36,87 |
1.02.01.2.08.02.5.1. 02.02.01.0063 | Xxxxxxx Xxxxx/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 43.950.000,00 | 35.641.113,00 | (8.308.887,00) | 81,09 |
1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 156.311.080,00 | 156.311.080,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5 | BELANJA DAERAH | 156.311.080,00 | 156.311.080,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1 | BELANJA OPERASI | 156.311.080,00 | 156.311.080,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 01 | Belanja Pegawai | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 01.03.07 | Belanja Honorarium | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.011.080,00 | 45.011.080,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 27.011.080,00 | 27.011.080,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 27.011.080,00 | 27.011.080,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.181.000,00 | 4.181.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.612.000,00 | 2.612.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 11.683.200,00 | 11.683.200,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 4.334.880,00 | 4.334.880,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.02.01 | Belanja Xxxx Xxxxxx | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.08.04.5.1. 02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 457.540.000,00 | 450.311.010,00 | (7.228.990,00) | 98,42 |
1.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 386.080.000,00 | 378.851.010,00 | (7.228.990,00) | 98,13 |
1.02.01.2.09.01.5 | BELANJA DAERAH | 386.080.000,00 | 378.851.010,00 | (7.228.990,00) | 98,13 |
1.02.01.2.09.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 386.080.000,00 | 378.851.010,00 | (7.228.990,00) | 98,13 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 386.080.000,00 | 378.851.010,00 | (7.228.990,00) | 98,13 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 304.580.000,00 | 303.680.000,00 | (900.000,00) | 99,70 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 304.580.000,00 | 303.680.000,00 | (900.000,00) | 99,70 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Xxxxx Xxxxx dan Pelumas | 196.480.000,00 | 195.580.000,00 | (900.000,00) | 99,54 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 108.100.000,00 | 108.100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 16.500.000,00 | 10.196.010,00 | (6.303.990,00) | 61,79 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 16.500.000,00 | 10.196.010,00 | (6.303.990,00) | 61,79 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16.500.000,00 | 10.196.010,00 | (6.303.990,00) | 61,79 |
1.02.01.2.09.01.5.1. | Belanja Pemeliharaan | 65.000.000,00 | 64.975.000,00 | (25.000,00) | 99,96 |
02.03 | |||||
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 65.000.000,00 | 64.975.000,00 | (25.000,00) | 99,96 |
1.02.01.2.09.01.5.1. 02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 65.000.000,00 | 64.975.000,00 | (25.000,00) | 99,96 |
1.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 55.950.000,00 | 55.950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5 | BELANJA DAERAH | 55.950.000,00 | 55.950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 55.950.000,00 | 55.950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.950.000,00 | 55.950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.02.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.03 | Belanja Pemeliharaan | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.09.5.1. 02.03.03.0033 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.510.000,00 | 15.510.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5 | BELANJA DAERAH | 15.510.000,00 | 15.510.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 15.510.000,00 | 15.510.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.510.000,00 | 15.510.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1. | Belanja Bahan-Xxxxx Xxxxx dan Pelumas | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.01.01.0004 | |||||
1.02.01.2.09.10.5.1. 02.03 | Belanja Pemeliharaan | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1. 02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.09.10.5.1. 02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 76.238.000,00 | 75.861.750,00 | (376.250,00) | 99,51 |
1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 76.238.000,00 | 75.861.750,00 | (376.250,00) | 99,51 |
1.02.01.2.10.01.5 | BELANJA DAERAH | 76.238.000,00 | 75.861.750,00 | (376.250,00) | 99,51 |
1.02.01.2.10.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 76.238.000,00 | 75.861.750,00 | (376.250,00) | 99,51 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.238.000,00 | 75.861.750,00 | (376.250,00) | 99,51 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 18.888.000,00 | 18.888.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 18.888.000,00 | 18.888.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 15.330.000,00 | 15.330.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 41.930.000,00 | 41.930.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 23.930.000,00 | 23.930.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 22.880.000,00 | 22.880.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 15.420.000,00 | 15.043.750,00 | (376.250,00) | 97,56 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 15.420.000,00 | 15.043.750,00 | (376.250,00) | 97,56 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.920.000,00 | 6.819.750,00 | (100.250,00) | 98,55 |
1.02.01.2.10.01.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 8.500.000,00 | 8.224.000,00 | (276.000,00) | 96,75 |
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 91,12 |
1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 92,75 |
1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 288.026.900,00 | 287.651.000,00 | (375.900,00) | 99,87 |
1.02.02.2.01.01.5 | BELANJA DAERAH | 288.026.900,00 | 287.651.000,00 | (375.900,00) | 99,87 |
1.02.02.2.01.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 288.026.900,00 | 287.651.000,00 | (375.900,00) | 99,87 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 288.026.900,00 | 287.651.000,00 | (375.900,00) | 99,87 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 288.026.900,00 | 287.651.000,00 | (375.900,00) | 99,87 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 107.176.900,00 | 106.951.000,00 | (225.900,00) | 99,79 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 23.100.000,00 | 23.029.000,00 | (71.000,00) | 99,69 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 84.076.900,00 | 83.922.000,00 | (154.900,00) | 99,82 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 180.850.000,00 | 180.700.000,00 | (150.000,00) | 99,92 |
1.02.02.2.01.01.5.1. 02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 180.850.000,00 | 180.700.000,00 | (150.000,00) | 99,92 |
1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 5.449.620.000,00 | 5.413.727.171,00 | (35.892.829,00) | 99,34 |
1.02.02.2.01.09.5 | BELANJA DAERAH | 5.449.620.000,00 | 5.413.727.171,00 | (35.892.829,00) | 99,34 |
1.02.02.2.01.09.5.1 | BELANJA OPERASI | 456.670.000,00 | 452.173.600,00 | (4.496.400,00) | 99,02 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 456.670.000,00 | 452.173.600,00 | (4.496.400,00) | 99,02 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 38.166.000,00 | 36.166.000,00 | (2.000.000,00) | 94,76 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 38.166.000,00 | 36.166.000,00 | (2.000.000,00) | 94,76 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.01.01.0024 | Kantor-Alat Tulis Kantor | 15.703.000,00 | 00.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 16.388.000,00 | 14.388.000,00 | (2.000.000,00) | 87,80 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 231.000.000,00 | 230.215.000,00 | (785.000,00) | 99,66 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 231.000.000,00 | 230.215.000,00 | (785.000,00) | 99,66 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Xxxx Xxxxxx Rekayasa Lainnya | 126.000.000,00 | 125.651.000,00 | (349.000,00) | 99,72 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 105.000.000,00 | 104.564.000,00 | (436.000,00) | 99,58 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.03 | Belanja Pemeliharaan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 77.504.000,00 | 75.792.600,00 | (1.711.400,00) | 97,79 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 77.504.000,00 | 75.792.600,00 | (1.711.400,00) | 97,79 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 34.254.000,00 | 32.542.600,00 | (1.711.400,00) | 95,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43.250.000,00 | 43.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.09.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.09.5.2 | BELANJA MODAL | 4.992.950.000,00 | 4.961.553.571,00 | (31.396.429,00) | 99,37 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.950.000,00 | 71.914.000,00 | (7.036.000,00) | 91,09 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 18.410.000,00 | 14.714.000,00 | (3.696.000,00) | 79,92 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 18.410.000,00 | 14.714.000,00 | (3.696.000,00) | 79,92 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 18.410.000,00 | 14.714.000,00 | (3.696.000,00) | 79,92 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.10 | Xxxxxxx Modal Komputer | 60.540.000,00 | 57.200.000,00 | (3.340.000,00) | 94,48 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 60.540.000,00 | 57.200.000,00 | (3.340.000,00) | 94,48 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 48.000.000,00 | 45.390.000,00 | (2.610.000,00) | 94,56 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 12.540.000,00 | 11.810.000,00 | (730.000,00) | 94,18 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.914.000.000,00 | 4.889.639.571,00 | (24.360.429,00) | 99,50 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 4.914.000.000,00 | 4.889.639.571,00 | (24.360.429,00) | 99,50 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 4.914.000.000,00 | 4.889.639.571,00 | (24.360.429,00) | 99,50 |
1.02.02.2.01.09.5.2. 03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 4.914.000.000,00 | 4.889.639.571,00 | (24.360.429,00) | 99,50 |
1.02.02.2.01.13 | Xxxxadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 00.000.000.000,00 | 14.021.118.218,00 | (27.259.182,00) | 99,81 |
1.02.02.2.01.13.5 | BELANJA DAERAH | 00.000.000.000,00 | 14.021.118.218,00 | (27.259.182,00) | 99,81 |
1.02.02.2.01.13.5.1 | BELANJA OPERASI | 120.409.400,00 | 120.070.523,00 | (338.877,00) | 99,72 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.409.400,00 | 120.070.523,00 | (338.877,00) | 99,72 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 16.295.400,00 | 16.295.400,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 16.295.400,00 | 16.295.400,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.272.000,00 | 4.272.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8.873.400,00 | 8.873.400,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 57.750.000,00 | 57.533.000,00 | (217.000,00) | 99,62 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 57.750.000,00 | 57.533.000,00 | (217.000,00) | 99,62 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | 31.500.000,00 | 31.400.000,00 | (100.000,00) | 99,68 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.02.08.0019 | Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 26.250.000,00 | 00.000.000,00 | (117.000,00) | 99,55 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 46.364.000,00 | 46.242.123,00 | (121.877,00) | 99,74 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 46.364.000,00 | 46.242.123,00 | (121.877,00) | 99,74 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 34.254.000,00 | 34.142.473,00 | (111.527,00) | 99,67 |
1.02.02.2.01.13.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.110.000,00 | 12.099.650,00 | (10.350,00) | 99,91 |
1.02.02.2.01.13.5.2 | BELANJA MODAL | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (00.000.000,00) | 99,81 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.327.968.000,00 | 1.305.247.695,00 | (22.720.305,00) | 98,29 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 175.000.000,00 | 169.573.695,00 | (5.426.305,00) | 96,90 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 175.000.000,00 | 169.573.695,00 | (5.426.305,00) | 96,90 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 175.000.000,00 | 169.573.695,00 | (5.426.305,00) | 96,90 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 66.550.000,00 | 51.172.000,00 | (15.378.000,00) | 76,89 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 66.550.000,00 | 51.172.000,00 | (15.378.000,00) | 76,89 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 66.550.000,00 | 51.172.000,00 | (15.378.000,00) | 76,89 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.10 | Belanja Modal Komputer | 286.418.000,00 | 285.795.000,00 | (623.000,00) | 99,78 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 286.418.000,00 | 285.795.000,00 | (623.000,00) | 99,78 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan | 263.120.000,00 | 262.750.000,00 | (370.000,00) | 99,86 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 23.298.000,00 | 23.045.000,00 | (253.000,00) | 98,91 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.13 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 800.000.000,00 | 798.707.000,00 | (1.293.000,00) | 99,84 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.13.01 | Belanja Modal Sumur | 800.000.000,00 | 798.707.000,00 | (1.293.000,00) | 99,84 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 02.13.01.0002 | Belanja Modal Sumur Pemboran | 800.000.000,00 | 798.707.000,00 | (1.293.000,00) | 99,84 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000,00) | 99,97 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 04.03 | Belanja Modal Instalasi | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000,00) | 99,97 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 04.03.05 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000,00) | 99,97 |
1.02.02.2.01.13.5.2. 04.03.05.0009 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000,00) | 99,97 |
1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 5.831.707.000,00 | 5.088.994.523,00 | (742.712.477,00) | 87,26 |
1.02.02.2.01.14.5 | BELANJA DAERAH | 5.831.707.000,00 | 5.088.994.523,00 | (742.712.477,00) | 87,26 |
1.02.02.2.01.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.200,00 | 0,00 | (3.200,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200,00 | 0,00 | (3.200,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 3.200,00 | 0,00 | (3.200,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.200,00 | 0,00 | (3.200,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.200,00 | 0,00 | (1.200,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.2 | BELANJA MODAL | 5.831.703.800,00 | 5.088.994.523,00 | (742.709.277,00) | 87,26 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.831.703.800,00 | 5.088.994.523,00 | (742.709.277,00) | 87,26 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 19.533.472,00 | 0,00 | (19.533.472,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 19.533.472,00 | 0,00 | (19.533.472,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.03.03.0010 | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara | 19.533.472,00 | 0,00 | (19.533.472,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 5.707.725.780,00 | 5.002.697.373,00 | (705.028.407,00) | 87,65 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 5.707.725.780,00 | 5.002.697.373,00 | (705.028.407,00) | 87,65 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 2.994.856.944,00 | 2.373.008.053,00 | (621.848.891,00) | 79,24 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 1.630.065.741,00 | 1.608.547.000,00 | (21.518.741,00) | 98,68 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0006 | Belanja Modal Alat Kedokteran THT | 32.478.120,00 | 27.904.000,00 | (4.574.120,00) | 85,92 |
Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0008 | Penyakit Dalam | 7.500.000,00 | 6.640.000,00 | (860.000,00) | 88,53 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak | 719.040.045,00 | 686.267.800,00 | (32.772.245,00) | 95,44 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung | 189.828.930,00 | 166.946.300,00 | (22.882.630,00) | 87,95 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 133.956.000,00 | 133.384.220,00 | (571.780,00) | 99,57 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 104.444.548,00 | 86.297.150,00 | (18.147.398,00) | 82,62 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.08.01 | Xxxxxxx Modal Unit Alat Laboratorium | 104.444.548,00 | 86.297.150,00 | (18.147.398,00) | 82,62 |
1.02.02.2.01.14.5.2. 02.08.01.0014 | Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi | 104.444.548,00 | 86.297.150,00 | (18.147.398,00) | 82,62 |
1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat Vaksin | 2.364.928.778,00 | 1.681.066.621,00 | (683.862.157,00) | 71,08 |
1.02.02.2.01.16.5 | BELANJA DAERAH | 2.364.928.778,00 | 1.681.066.621,00 | (683.862.157,00) | 71,08 |
1.02.02.2.01.16.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.364.928.778,00 | 1.681.066.621,00 | (683.862.157,00) | 71,08 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 01.03.07 | Belanja Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | 2.364.928.778,00 | 1.681.066.621,00 | (683.862.157,00) | 71,08 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 2.330.978.778,00 | 1.647.936.894,00 | (683.041.884,00) | 70,70 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.330.978.778,00 | 1.647.936.894,00 | (683.041.884,00) | 70,70 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 806.000,00 | 806.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5.095.300,00 | 5.095.300,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.01.01.0029 | |||||
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 2.321.550.478,00 | 1.638.508.594,00 | (683.041.884,00) | 70,58 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 33.250.000,00 | 32.429.727,00 | (820.273,00) | 97,53 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 33.250.000,00 | 32.429.727,00 | (820.273,00) | 97,53 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.110.000,00 | 12.110.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.950.000,00 | 1.200.000,00 | (750.000,00) | 61,54 |
1.02.02.2.01.16.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 19.190.000,00 | 19.119.727,00 | (70.273,00) | 99,63 |
1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 1.824.451.075,00 | 1.155.008.251,00 | (669.442.824,00) | 63,31 |
1.02.02.2.01.17.5 | BELANJA DAERAH | 1.824.451.075,00 | 1.155.008.251,00 | (669.442.824,00) | 63,31 |
1.02.02.2.01.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.824.451.075,00 | 1.155.008.251,00 | (669.442.824,00) | 63,31 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 01.03.07 | Belanja Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | 1.824.451.075,00 | 1.155.008.251,00 | (669.442.824,00) | 63,31 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 1.802.961.075,00 | 1.134.296.351,00 | (668.664.724,00) | 62,91 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.802.961.075,00 | 1.134.296.351,00 | (668.664.724,00) | 62,91 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.795.288.085,00 | 1.126.630.051,00 | (668.658.034,00) | 62,75 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.397.300,00 | 4.391.300,00 | (6.000,00) | 99,86 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 690,00 | 0,00 | (690,00) | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 21.140.000,00 | 20.361.900,00 | (778.100,00) | 96,32 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 21.140.000,00 | 20.361.900,00 | (778.100,00) | 96,32 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.950.000,00 | 1.200.000,00 | (750.000,00) | 61,54 |
1.02.02.2.01.17.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 19.190.000,00 | 19.161.900,00 | (28.100,00) | 99,85 |
1.02.02.2.01.17.5.2 | BELANJA MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.2. 02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.2. 02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.2. 02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.2. | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.07 | |||||
1.02.02.2.01.17.5.2. 02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.01.17.5.2. 02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | 89,93 |
1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 3.215.300.000,00 | 2.956.941.800,00 | (258.358.200,00) | 91,96 |
1.02.02.2.02.01.5 | BELANJA DAERAH | 3.215.300.000,00 | 2.956.941.800,00 | (258.358.200,00) | 91,96 |
1.02.02.2.02.01.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.215.300.000,00 | 2.956.941.800,00 | (258.358.200,00) | 91,96 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.116.300.000,00 | 2.857.941.800,00 | (258.358.200,00) | 91,71 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 821.285.000,00 | 792.626.800,00 | (28.658.200,00) | 96,51 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 821.285.000,00 | 792.626.800,00 | (28.658.200,00) | 96,51 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.707.500,00 | 8.707.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 7.151.000,00 | 7.078.800,00 | (72.200,00) | 98,99 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 187.093.000,00 | 187.093.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 6.125.000,00 | 5.875.000,00 | (250.000,00) | 95,92 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 570.208.500,00 | 541.872.500,00 | (28.336.000,00) | 95,03 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 2.277.465.000,00 | 2.047.765.000,00 | (229.700.000,00) | 89,91 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 2.277.465.000,00 | 2.047.765.000,00 | (229.700.000,00) | 89,91 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.515.000,00 | 9.515.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 2.267.950.000,00 | 2.038.250.000,00 | (229.700.000,00) | 89,87 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 05 | Belanja Hibah | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.01.5.1. 05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 512.110.925,00 | 215.000.000,00 | (297.110.925,00) | 41,98 |
1.02.02.2.02.02.5 | BELANJA DAERAH | 512.110.925,00 | 215.000.000,00 | (297.110.925,00) | 41,98 |
1.02.02.2.02.02.5.1 | BELANJA OPERASI | 512.110.925,00 | 215.000.000,00 | (297.110.925,00) | 41,98 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 512.110.925,00 | 215.000.000,00 | (297.110.925,00) | 41,98 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 33.750.000,00 | 0,00 | (33.750.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 33.750.000,00 | 0,00 | (33.750.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 33.750.000,00 | 0,00 | (33.750.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 468.360.925,00 | 215.000.000,00 | (253.360.925,00) | 45,90 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.02.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx | 253.360.925,00 | 0,00 | (253.360.925,00) | 0,00 |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.02.01.0014 | 253.360.925,00 | 0,00 | (253.360.925,00) | 0,00 | |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.02.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 1.780.878.588,00 | 1.682.105.444,00 | (98.773.144,00) | 94,45 |
1.02.02.2.02.06.5 | BELANJA DAERAH | 1.780.878.588,00 | 1.682.105.444,00 | (98.773.144,00) | 94,45 |
1.02.02.2.02.06.5.1 | BELANJA OPERASI | 1.780.878.588,00 | 1.682.105.444,00 | (98.773.144,00) | 94,45 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02 | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa | 1.680.878.588,00 | 1.582.105.444,00 | (98.773.144,00) | 94,12 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 560.693.588,00 | 477.612.944,00 | (83.080.644,00) | 85,18 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 560.693.588,00 | 477.612.944,00 | (83.080.644,00) | 85,18 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 288.266.688,00 | 220.476.044,00 | (67.790.644,00) | 76,48 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.591.000,00 | 6.591.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.475.000,00 | 2.400.000,00 | (75.000,00) | 96,97 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 30.928.900,00 | 30.219.400,00 | (709.500,00) | 97,71 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 231.307.000,00 | 216.801.500,00 | (14.505.500,00) | 93,73 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 38.500.000,00 | 38.000.000,00 | (500.000,00) | 98,70 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx/Reklame, Film, dan Pemotretan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.02.01.0055 | |||||
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 500.000,00 | 0,00 | (500.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 1.081.685.000,00 | 1.066.492.500,00 | (15.192.500,00) | 98,60 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.081.685.000,00 | 1.066.492.500,00 | (15.192.500,00) | 98,60 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 959.585.000,00 | 953.870.000,00 | (5.715.000,00) | 99,40 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 122.100.000,00 | 112.622.500,00 | (9.477.500,00) | 92,24 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.06.5.1. 05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 846.666.000,00 | 698.899.000,00 | (147.767.000,00) | 82,55 |
1.02.02.2.02.10.5 | BELANJA DAERAH | 846.666.000,00 | 698.899.000,00 | (147.767.000,00) | 82,55 |
1.02.02.2.02.10.5.1 | BELANJA OPERASI | 846.666.000,00 | 698.899.000,00 | (147.767.000,00) | 82,55 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 846.666.000,00 | 698.899.000,00 | (147.767.000,00) | 82,55 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 169.841.000,00 | 166.738.500,00 | (3.102.500,00) | 98,17 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 169.841.000,00 | 166.738.500,00 | (3.102.500,00) | 98,17 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 144.246.000,00 | 144.155.000,00 | (91.000,00) | 99,94 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01.01.0029 | Xxxxxxx Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23.910.000,00 | 21.148.500,00 | (2.761.500,00) | 88,45 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 46.230.000,00 | 46.230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 41.230.000,00 | 41.230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 630.595.000,00 | 485.930.500,00 | (144.664.500,00) | 77,06 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 630.595.000,00 | 485.930.500,00 | (144.664.500,00) | 77,06 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 601.695.000,00 | 467.530.500,00 | (134.164.500,00) | 77,70 |
1.02.02.2.02.10.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 28.900.000,00 | 18.400.000,00 | (10.500.000,00) | 63,67 |
1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 302.836.000,00 | 298.356.000,00 | (4.480.000,00) | 98,52 |
1.02.02.2.02.11.5 | BELANJA DAERAH | 302.836.000,00 | 298.356.000,00 | (4.480.000,00) | 98,52 |
1.02.02.2.02.11.5.1 | BELANJA OPERASI | 302.836.000,00 | 298.356.000,00 | (4.480.000,00) | 98,52 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | 302.836.000,00 | 298.356.000,00 | (4.480.000,00) | 98,52 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 267.451.000,00 | 263.351.000,00 | (4.100.000,00) | 98,47 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 267.451.000,00 | 263.351.000,00 | (4.100.000,00) | 98,47 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.438.000,00 | 1.438.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.228.000,00 | 3.228.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 100,00 |
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01.0038 | Lainnya | 257.500.000,00 | 000.000.000,00 | (0.000.000,00) | 98,41 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 35.135.000,00 | 35.005.000,00 | (130.000,00) | 99,63 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 35.135.000,00 | 35.005.000,00 | (130.000,00) | 99,63 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7.785.000,00 | 7.700.000,00 | (85.000,00) | 98,91 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.11.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 17.000.000,00 | 16.955.000,00 | (45.000,00) | 99,74 |
1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 144.894.500,00 | 133.221.304,00 | (11.673.196,00) | 91,94 |
1.02.02.2.02.12.5 | BELANJA DAERAH | 144.894.500,00 | 133.221.304,00 | (11.673.196,00) | 91,94 |
1.02.02.2.02.12.5.1 | BELANJA OPERASI | 144.894.500,00 | 133.221.304,00 | (11.673.196,00) | 91,94 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.894.500,00 | 133.221.304,00 | (11.673.196,00) | 91,94 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 111.529.500,00 | 100.691.804,00 | (10.837.696,00) | 90,28 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 111.529.500,00 | 100.691.804,00 | (10.837.696,00) | 90,28 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 104.000.000,00 | 93.162.304,00 | (10.837.696,00) | 89,58 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.064.500,00 | 3.064.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.01.01.0052 | |||||
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 2.500.000,00 | 2.250.000,00 | (250.000,00) | 90,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 30.865.000,00 | 30.279.500,00 | (585.500,00) | 98,10 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 30.865.000,00 | 30.279.500,00 | (585.500,00) | 98,10 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.515.000,00 | 9.515.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.12.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 17.000.000,00 | 16.414.500,00 | (585.500,00) | 96,56 |
1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 7.140.691.600,00 | 6.770.063.655,00 | (370.627.945,00) | 94,81 |
1.02.02.2.02.14.5 | BELANJA DAERAH | 7.140.691.600,00 | 6.770.063.655,00 | (370.627.945,00) | 94,81 |
1.02.02.2.02.14.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.083.691.600,00 | 6.716.663.655,00 | (367.027.945,00) | 94,82 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.083.691.600,00 | 6.716.663.655,00 | (367.027.945,00) | 94,82 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 2.615.211.600,00 | 2.366.178.540,00 | (249.033.060,00) | 90,48 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.615.211.600,00 | 2.366.178.540,00 | (249.033.060,00) | 90,48 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 371.820.000,00 | 266.522.340,00 | (105.297.660,00) | 71,68 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 22.275.000,00 | 22.215.000,00 | (60.000,00) | 99,73 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 150.996.600,00 | 141.418.700,00 | (9.577.900,00) | 93,66 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 16.875.000,00 | 16.875.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 109.830.000,00 | 60.867.000,00 | (48.963.000,00) | 55,42 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 18.240.000,00 | 18.188.000,00 | (52.000,00) | 99,71 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 112.500.000,00 | 112.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 480.343.000,00 | 480.343.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 1.329.257.000,00 | 1.244.174.500,00 | (85.082.500,00) | 93,60 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 2.963.625.000,00 | 2.847.320.000,00 | (116.305.000,00) | 96,08 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 2.935.625.000,00 | 2.819.320.000,00 | (116.305.000,00) | 96,04 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 2.828.925.000,00 | 2.712.800.000,00 | (116.125.000,00) | 95,90 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 106.700.000,00 | 106.520.000,00 | (180.000,00) | 99,83 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 1.504.855.000,00 | 1.503.165.115,00 | (1.689.885,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.504.855.000,00 | 1.503.165.115,00 | (1.689.885,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 23.440.000,00 | 21.872.365,00 | (1.567.635,00) | 93,31 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.417.315.000,00 | 1.417.192.750,00 | (122.250,00) | 99,99 |
1.02.02.2.02.14.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 64.100.000,00 | 64.100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.14.5.2 | BELANJA MODAL | 57.000.000,00 | 53.400.000,00 | (3.600.000,00) | 93,68 |
1.02.02.2.02.14.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 57.000.000,00 | 53.400.000,00 | (3.600.000,00) | 93,68 |
1.02.02.2.02.14.5.2. 02.10 | Belanja Modal Komputer | 57.000.000,00 | 53.400.000,00 | (3.600.000,00) | 93,68 |
1.02.02.2.02.14.5.2. | Belanja Modal Komputer Unit | 57.000.000,00 | 53.400.000,00 | (3.600.000,00) | 93,68 |
02.10.01 | |||||
1.02.02.2.02.14.5.2. 02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 54.000.000,00 | 50.400.000,00 | (3.600.000,00) | 93,33 |
1.02.02.2.02.14.5.2. 02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4.187.799.100,00 | 3.997.147.524,00 | (190.651.576,00) | 95,45 |
1.02.02.2.02.15.5 | BELANJA DAERAH | 4.187.799.100,00 | 3.997.147.524,00 | (190.651.576,00) | 95,45 |
1.02.02.2.02.15.5.1 | BELANJA OPERASI | 4.187.799.100,00 | 3.997.147.524,00 | (190.651.576,00) | 95,45 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.187.799.100,00 | 3.997.147.524,00 | (190.651.576,00) | 95,45 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 1.609.425.100,00 | 1.527.266.024,00 | (82.159.076,00) | 94,90 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.609.425.100,00 | 1.527.266.024,00 | (82.159.076,00) | 94,90 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.508.000,00 | 3.496.000,00 | (12.000,00) | 99,66 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 4.544.000,00 | 4.102.000,00 | (442.000,00) | 90,27 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 96.968.000,00 | 93.990.900,00 | (2.977.100,00) | 96,93 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 45.270.000,00 | 45.270.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 960.593.100,00 | 913.440.624,00 | (47.152.476,00) | 95,09 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 494.607.000,00 | 463.031.500,00 | (31.575.500,00) | 93,62 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 275.654.000,00 | 275.654.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 48.554.000,00 | 48.554.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 9.054.000,00 | 9.054.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 213.100.000,00 | 213.100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 208.900.000,00 | 208.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 2.302.720.000,00 | 2.194.227.500,00 | (108.492.500,00) | 95,29 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 2.302.720.000,00 | 2.194.227.500,00 | (108.492.500,00) | 95,29 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50.170.000,00 | 47.143.500,00 | (3.026.500,00) | 93,97 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 2.218.550.000,00 | 2.113.780.000,00 | (104.770.000,00) | 95,28 |
1.02.02.2.02.15.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 34.000.000,00 | 33.304.000,00 | (696.000,00) | 97,95 |
1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 933.146.500,00 | 861.028.000,00 | (72.118.500,00) | 92,27 |
1.02.02.2.02.17.5 | BELANJA DAERAH | 933.146.500,00 | 861.028.000,00 | (72.118.500,00) | 92,27 |
1.02.02.2.02.17.5.1 | BELANJA OPERASI | 933.146.500,00 | 861.028.000,00 | (72.118.500,00) | 92,27 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 933.146.500,00 | 861.028.000,00 | (72.118.500,00) | 92,27 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 309.456.500,00 | 293.338.500,00 | (16.118.000,00) | 94,79 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 309.456.500,00 | 293.338.500,00 | (16.118.000,00) | 94,79 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.182.000,00 | 3.008.000,00 | (174.000,00) | 94,53 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 6.161.000,00 | 2.715.000,00 | (3.446.000,00) | 44,07 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.637.500,00 | 10.637.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 288.601.000,00 | 276.103.000,00 | (12.498.000,00) | 95,67 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
Belanja Xxxx Xxxxxx |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.02.01 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 617.790.000,00 | 561.789.500,00 | (56.000.500,00) | 90,94 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 617.790.000,00 | 561.789.500,00 | (56.000.500,00) | 90,94 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 74.290.000,00 | 24.077.500,00 | (50.212.500,00) | 32,41 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 530.750.000,00 | 525.800.000,00 | (4.950.000,00) | 99,07 |
1.02.02.2.02.17.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 12.750.000,00 | 11.912.000,00 | (838.000,00) | 93,43 |
1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 112.341.000,00 | 112.295.500,00 | (45.500,00) | 99,96 |
1.02.02.2.02.18.5 | BELANJA DAERAH | 112.341.000,00 | 112.295.500,00 | (45.500,00) | 99,96 |
1.02.02.2.02.18.5.1 | BELANJA OPERASI | 112.341.000,00 | 112.295.500,00 | (45.500,00) | 99,96 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.341.000,00 | 112.295.500,00 | (45.500,00) | 99,96 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 47.611.000,00 | 47.611.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 47.611.000,00 | 47.611.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 241.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 665.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 45.530.000,00 | 45.530.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. | Belanja Jasa Kantor | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.02.01 | |||||
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 1.730.000,00 | 1.684.500,00 | (45.500,00) | 97,37 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.730.000,00 | 1.684.500,00 | (45.500,00) | 97,37 |
1.02.02.2.02.18.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.730.000,00 | 1.684.500,00 | (45.500,00) | 97,37 |
1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 123.374.200,00 | 123.238.700,00 | (135.500,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.19.5 | BELANJA DAERAH | 123.374.200,00 | 123.238.700,00 | (135.500,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.19.5.1 | BELANJA OPERASI | 123.374.200,00 | 123.238.700,00 | (135.500,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.374.200,00 | 123.238.700,00 | (135.500,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 79.524.200,00 | 79.524.000,00 | (200,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 79.524.200,00 | 79.524.000,00 | (200,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12.487.000,00 | 12.487.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 46.027.200,00 | 46.027.000,00 | (200,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.19.5.1. | Belanja Sewa Hotel | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00 |
02.02.05.0043 | |||||
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 38.800.000,00 | 38.664.700,00 | (135.300,00) | 99,65 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 38.800.000,00 | 38.664.700,00 | (135.300,00) | 99,65 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30.300.000,00 | 30.281.900,00 | (18.100,00) | 99,94 |
1.02.02.2.02.19.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 8.500.000,00 | 8.382.800,00 | (117.200,00) | 98,62 |
1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 3.521.485.200,00 | 2.991.616.200,00 | (529.869.000,00) | 84,95 |
1.02.02.2.02.20.5 | BELANJA DAERAH | 3.521.485.200,00 | 2.991.616.200,00 | (529.869.000,00) | 84,95 |
1.02.02.2.02.20.5.1 | BELANJA OPERASI | 3.521.485.200,00 | 2.991.616.200,00 | (529.869.000,00) | 84,95 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.521.485.200,00 | 2.991.616.200,00 | (529.869.000,00) | 84,95 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 476.200.200,00 | 432.611.200,00 | (43.589.000,00) | 90,85 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 476.200.200,00 | 432.611.200,00 | (43.589.000,00) | 90,85 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 36.000.000,00 | 20.800.000,00 | (15.200.000,00) | 57,78 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 8.925.000,00 | 7.660.000,00 | (1.265.000,00) | 85,83 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.905.000,00 | 3.690.000,00 | (215.000,00) | 94,49 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 95.942.700,00 | 92.341.700,00 | (3.601.000,00) | 96,25 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 330.677.500,00 | 307.369.500,00 | (23.308.000,00) | 92,95 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 45.150.000,00 | 45.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 3.000.135.000,00 | 2.513.855.000,00 | (486.280.000,00) | 83,79 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 3.000.135.000,00 | 2.513.855.000,00 | (486.280.000,00) | 83,79 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25.500.000,00 | 25.366.000,00 | (134.000,00) | 99,47 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.669.685.000,00 | 2.268.689.000,00 | (400.996.000,00) | 84,98 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 302.950.000,00 | 217.800.000,00 | (85.150.000,00) | 71,89 |
1.02.02.2.02.20.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 489.249.000,00 | 473.394.900,00 | (15.854.100,00) | 96,76 |
1.02.02.2.02.23.5 | BELANJA DAERAH | 489.249.000,00 | 473.394.900,00 | (15.854.100,00) | 96,76 |
1.02.02.2.02.23.5.1 | BELANJA OPERASI | 465.249.000,00 | 449.394.900,00 | (15.854.100,00) | 96,59 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 365.249.000,00 | 349.394.900,00 | (15.854.100,00) | 95,66 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 109.479.000,00 | 99.681.500,00 | (9.797.500,00) | 91,05 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 109.479.000,00 | 99.681.500,00 | (9.797.500,00) | 91,05 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 794.000,00 | 0,00 | (794.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 25.652.000,00 | 24.968.000,00 | (684.000,00) | 97,33 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01.0029 | Xxxxxxx Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 27.324.000,00 | 27.324.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52.459.000,00 | 44.139.500,00 | (8.319.500,00) | 84,14 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 180.350.000,00 | 180.000.000,00 | (350.000,00) | 99,81 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02.01.0004 | Honorarium Xxx Xxlaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02.01.0014 | 117.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) | 0,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 75.420.000,00 | 69.713.400,00 | (5.706.600,00) | 92,43 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 75.420.000,00 | 69.713.400,00 | (5.706.600,00) | 92,43 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.920.000,00 | 5.627.500,00 | (1.292.500,00) | 81,32 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 43.000.000,00 | 42.988.000,00 | (12.000,00) | 99,97 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 25.500.000,00 | 21.097.900,00 | (4.402.100,00) | 82,74 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.1. 05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.2 | BELANJA MODAL | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.2. 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.2. 02.10 | Belanja Modal Komputer | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.2. 02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.23.5.2. 02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 390.355.500,00 | 385.687.316,00 | (4.668.184,00) | 98,80 |
1.02.02.2.02.24.5 | BELANJA DAERAH | 390.355.500,00 | 385.687.316,00 | (4.668.184,00) | 98,80 |
1.02.02.2.02.24.5.1 | BELANJA OPERASI |
390.355.500,00 | 000.000.000,00 | (0.000.000,00) | 98,80 | ||
1.02.02.2.02.24.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.355.500,00 | 65.687.316,00 | (4.668.184,00) | 93,36 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 5.055.500,00 | 5.055.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.055.500,00 | 5.055.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 845.000,00 | 845.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 643.500,00 | 643.500,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 60.550.000,00 | 55.881.816,00 | (4.668.184,00) | 92,29 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 60.550.000,00 | 55.881.816,00 | (4.668.184,00) | 92,29 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15.570.000,00 | 11.687.500,00 | (3.882.500,00) | 75,06 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 40.380.000,00 | 39.594.316,00 | (785.684,00) | 98,05 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 05 | Belanja Hibah | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.24.5.1. 05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan | |||||
1.02.02.2.02.24.5.1. 05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2.494.729.200,00 | 2.444.390.500,00 | (50.338.700,00) | 97,98 |
1.02.02.2.02.25.5 | BELANJA DAERAH | 2.494.729.200,00 | 2.444.390.500,00 | (50.338.700,00) | 97,98 |
1.02.02.2.02.25.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.494.729.200,00 | 2.444.390.500,00 | (50.338.700,00) | 97,98 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.494.729.200,00 | 2.444.390.500,00 | (50.338.700,00) | 97,98 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 361.194.200,00 | 329.791.010,00 | (31.403.190,00) | 91,31 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 361.194.200,00 | 329.791.010,00 | (31.403.190,00) | 91,31 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 81.000.000,00 | 52.489.750,00 | (28.510.250,00) | 64,80 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6.605.000,00 | 6.055.000,00 | (550.000,00) | 91,67 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 5.115.000,00 | 4.773.900,00 | (341.100,00) | 93,33 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 24.882.000,00 | 24.881.100,00 | (900,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 18.034.240,00 | 18.034.240,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 11.640.000,00 | 11.640.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 25.520.000,00 | 23.710.560,00 | (1.809.440,00) | 92,91 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 176.136.000,00 | 175.944.500,00 | (191.500,00) | 99,89 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.01.01.0067 | Belanja Pakaian Penyelamatan | 10.761.960,00 | 10.761.960,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.02.01.0029 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 30.350.000,00 | 30.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 30.350.000,00 | 30.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 2.099.685.000,00 | 2.080.749.490,00 | (18.935.510,00) | 99,10 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 2.099.685.000,00 | 2.080.749.490,00 | (18.935.510,00) | 99,10 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.771.505.000,00 | 1.771.006.000,00 | (499.000,00) | 99,97 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 289.800.000,00 | 272.124.000,00 | (17.676.000,00) | 93,90 |
1.02.02.2.02.25.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 38.380.000,00 | 37.619.490,00 | (760.510,00) | 98,02 |
1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 7.818.030.000,00 | 6.722.578.350,00 | (1.095.451.650,00) | 85,99 |
1.02.02.2.02.26.5 | BELANJA DAERAH | 7.818.030.000,00 | 6.722.578.350,00 | (1.095.451.650,00) | 85,99 |
1.02.02.2.02.26.5.1 | BELANJA OPERASI | 7.818.030.000,00 | 6.722.578.350,00 | (1.095.451.650,00) | 85,99 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.818.030.000,00 | 6.722.578.350,00 | (1.095.451.650,00) | 85,99 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 116.183.000,00 | 116.182.100,00 | (900,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 116.183.000,00 | 116.182.100,00 | (900,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 17.145.000,00 | 17.145.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 76.978.000,00 | 76.977.100,00 | (900,00) | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 14.160.000,00 | 14.160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.02 | Belanja Jasa | 7.641.672.000,00 | 6.546.376.550,00 | (1.095.295.450,00) | 85,67 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.02.01 | Belanja Xxxx Xxxxxx | 60.840.000,00 | 59.057.550,00 | (1.782.450,00) | 97,07 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.26.5.1. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 9.840.000,00 | 8.057.550,00 | (1.782.450,00) | 81,89 |
02.02.01.0063 | |||||
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 7.580.832.000,00 | 6.487.319.000,00 | (1.093.513.000,00) | 85,58 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 7.580.832.000,00 | 6.487.319.000,00 | (1.093.513.000,00) | 85,58 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 60.175.000,00 | 60.019.700,00 | (155.300,00) | 99,74 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 60.175.000,00 | 60.019.700,00 | (155.300,00) | 99,74 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 38.925.000,00 | 38.909.700,00 | (15.300,00) | 99,96 |
1.02.02.2.02.26.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 21.250.000,00 | 21.110.000,00 | (140.000,00) | 99,34 |
1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 109.750.000,00 | 28.476.000,00 | (81.274.000,00) | 25,95 |
1.02.02.2.02.28.5 | BELANJA DAERAH | 109.750.000,00 | 28.476.000,00 | (81.274.000,00) | 25,95 |
1.02.02.2.02.28.5.1 | BELANJA OPERASI | 109.750.000,00 | 28.476.000,00 | (81.274.000,00) | 25,95 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.750.000,00 | 28.476.000,00 | (81.274.000,00) | 25,95 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 106.400.000,00 | 25.126.000,00 | (81.274.000,00) | 23,61 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 106.400.000,00 | 25.126.000,00 | (81.274.000,00) | 23,61 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 97.750.000,00 | 19.976.000,00 | (77.774.000,00) | 20,44 |
1.02.02.2.02.28.5.1. 02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 8.650.000,00 | 5.150.000,00 | (3.500.000,00) | 59,54 |
1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 20.500.000,00 | 20.399.000,00 | (101.000,00) | 99,51 |
1.02.02.2.02.29.5 | BELANJA DAERAH | 20.500.000,00 | 20.399.000,00 | (101.000,00) | 99,51 |
1.02.02.2.02.29.5.1 | BELANJA OPERASI | 20.500.000,00 | 20.399.000,00 | (101.000,00) | 99,51 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.500.000,00 | 20.399.000,00 | (101.000,00) | 99,51 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01 | Belanja Barang | 6.810.000,00 | 6.810.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 6.810.000,00 | 6.810.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.475.000,00 | 5.475.000,00 | 0,00 | 100,00 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 13.690.000,00 | 13.589.000,00 | (101.000,00) | 99,26 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 13.690.000,00 | 13.589.000,00 | (101.000,00) | 99,26 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.190.000,00 | 5.187.000,00 | (3.000,00) | 99,94 |
1.02.02.2.02.29.5.1. 02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 8.500.000,00 | 8.402.000,00 | (98.000,00) | 98,85 |
1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 2.415.140.250,00 | 1.988.189.089,00 | (426.951.161,00) | 82,32 |
1.02.02.2.02.33.5 | BELANJA DAERAH | 2.415.140.250,00 | 1.988.189.089,00 | (426.951.161,00) | 82,32 |
1.02.02.2.02.33.5.1 | BELANJA OPERASI | 2.415.140.250,00 | 1.988.189.089,00 | (426.951.161,00) | 82,32 |
1.02.02.2.02.33.5.1. 01 | Belanja Pegawai | 1.098.201.171,00 | 910.634.765,00 | (187.566.406,00) | 82,92 |
1.02.02.2.02.33.5.1. 01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 1.098.201.171,00 | 910.634.765,00 | (187.566.406,00) | 82,92 |
1.02.02.2.02.33.5.1. 01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.098.201.171,00 | 910.634.765,00 | (187.566.406,00) | 82,92 |
1.02.02.2.02.33.5.1. 01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.098.201.171,00 | 910.634.765,00 | (187.566.406,00) | 82,92 |
Belanja Xxxxxx dan Jasa |