CONTRATO Nº 20190612
CONTRATO Nº 20190612
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na XXX XXXXXXXXX XXXXXXX, X/X, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 29.710.485/0001-99, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do
CPF nº 000.000.000-00, residente na AV. XXXXXXX XXXXXX, e de outro lado a firma TEC NORTE SERVIÇOS & INCORPORADORA LTDA - EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 14.748.832/0001-03, estabelecida à XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, 000, XXXXXX, Xxxxxxx xx Xxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX XXXXXX XXXXXX, residente na XX XX, 000, CENTRO, Ipixuna do Pará-PA, CEP 68637-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes in tegrantes o Edital do Pregão nº 9/2019-171001 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAPREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
020189 | FILTRO RACOR R120LJ-10M | UNIDADE | 20,00 | 134,000 | 2.680,00 |
020461 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | UNIDADE | 10,00 | 250,000 | 2.500,00 |
020464 | FILTRO DE COMBUSTIVEL WK 962/13 | UNIDADE | 20,00 | 99,000 | 1.980,00 |
020996 | RETENTOR TRASEIRO | UNIDADE | 12,00 | 79,000 | 948,00 |
021306 | PNEU 215 ARO 17 | UNIDADE | 21,00 | 434,000 | 9.114,00 |
021403 | MACACO HID. 8T | UNIDADE | 8,00 | 238,000 | 1.904,00 |
021417 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA E OLEO | PEÇA | 20,00 | 145,000 | 2.900,00 |
APLICAÇÃO: Basculante 13-180 Worker | |||||
021419 | VIDRO DA JANELA LATERAL LADO MOTORISTA ONIBUS ESCOLA | PEÇA | 15,00 | 149,000 | 2.235,00 |
021420 | VIDRO DA PORTA ONIBUS ESCOLAR | PEÇA | 15,00 | 299,000 | 4.485,00 |
031371 | FILTRO LUBRIFICANTE | UNIDADE | 20,00 | 26,000 | 520,00 |
031376 | FILTRO DE AR | UNIDADE | 10,00 | 29,500 | 295,00 |
031377 | EMBREAGEM (DISCO, PLATRO) | KIT | 8,00 | 1.199,000 | 9.592,00 |
kit de embragem para veiculo linha leve | |||||
031378 | LANTERNA TRASEIRA LE | UNIDADE | 20,00 | 89,000 | 1.780,00 |
031379 | LANTERNA TRASEIRA LD | UNIDADE | 20,00 | 89,000 | 1.780,00 |
031632 | OLEO DE TRANSMISSAO SAE 90 - 20L | BALDE | 15,00 | 289,000 | 4.335,00 |
031730 | VALVULA TERMOSTATA MB 366 | UNIDADE | 15,00 | 88,000 | 1.320,00 |
032678 | BATERIA 150 AH. | UNIDADE | 12,00 | 634,000 | 7.608,00 |
032927 | FILTRO LUBRIFICANTE 960/1 | UNIDADE | 20,00 | 90,000 | 1.800,00 |
033444 | OLEO HD 40BD 20LT | LITRO | 15,00 | 234,000 | 3.510,00 |
033784 | JUNTA TAMPA VALVULA | UNIDADE | 12,00 | 74,000 | 888,00 |
033833 | CORREIA ALTERNADOR | UNIDADE | 20,00 | 59,000 | 1.180,00 |
033988 | PATIM DE FREIO TRAS/DIANT | PAR | 150,00 | 169,000 | 25.350,00 |
034164 | KIT EMBREAGEM | UNIDADE | 6,00 | 1.290,000 | 7.740,00 |
kit de embreagem para micronibus. | |||||
034977 | PNEU ARO 900 - 20 | UNIDADE | 24,00 | 1.157,000 | 27.768,00 |
Liso | |||||
035346 | FILTRO DE AR INTERNO. | UNIDADE | 15,00 | 112,000 | 1.680,00 |
036566 | FILTRO DE AR EXTERNO | PEÇA | 15,00 | 119,000 | 1.785,00 |
036852 | ROLAMENTO DE CENTRO | UNIDADE | 12,00 | 259,000 | 3.108,00 |
037048 | RETENTOR DO VOLANTE 11872 - P | UNIDADE | 12,00 | 239,000 | 2.868,00 |
037303 | LUVA CARDAN VOLVO NL 10/12 4X2/6X4 CR 5281X | UNIDADE | 15,00 | 188,000 | 2.820,00 |
037307 | SERVO EMBREAGEM VOLVO 80MM | UNIDADE | 12,00 | 559,000 | 6.708,00 |
037313 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO | UNIDADE | 12,00 | 82,000 | 984,00 |
037314 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | UNIDADE | 15,00 | 152,000 | 2.280,00 |
037318 | BUCHA MOLA TRASEIRA | UNIDADE | 40,00 | 30,000 | 1.200,00 |
037330 | SUPORTE ROLAMENTO CARDAN 45MM | UNIDADE | 12,00 | 88,000 | 1.056,00 |
037333 | RETENTOR CUBO TRASEIRO MB | UNIDADE | 15,00 | 74,000 | 1.110,00 |
037456 | PNEU ARO 900 - 20 - BORRACHUDO | UNIDADE | 12,00 | 1.200,000 | 14.400,00 |
037516 | FILTRO DIESEL | UNIDADE | 20,00 | 106,000 | 2.120,00 |
038058 | ÓLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL W 140/M. | BALDE | 15,00 | 358,000 | 5.370,00 |
Balde de 20 Litros | |||||
038425 | VALVULA REGULADOR DE PRESSÃO VOLVO M/B | UNIDADE | 12,00 | 459,000 | 5.508,00 |
038529 | XXXXX XXXXX TRAÇÃO VOLKS TH 166X C/REBITE | JOGO | 13,00 | 189,000 | 2.457,00 |
038865 | LONA DE FREIO DIANTEIRO | UNIDADE | 20,00 | 210,000 | 4.200,00 |
038866 | LONA DE FREIO TRASEIRO | UNIDADE | 20,00 | 238,000 | 4.760,00 |
039761 | BUCHA MANGA DO EIXO INFERIOR | PEÇA | 12,00 | 85,000 | 1.020,00 |
039777 | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA INTERNA 26MM | PEÇA | 15,00 | 20,000 | 300,00 |
041174 | FILTRO SECADOR | UNIDADE | 20,00 | 146,000 | 2.920,00 |
041434 | JUNTA DO CARTER | UNIDADE | 12,00 | 74,000 | 888,00 |
041757 | TURBINA DO MOTOR J4039339. | UNIDADE | 13,00 | 1.000,000 | 13.000,00 |
RETROESCAVADEIRA 580M CASE. | |||||
042836 | FILTRO DE LUBRIFICANTE TECFIL PSL 962 | UNIDADE | 20,00 | 73,000 | 1.460,00 |
042920 | PNEU 900X20 | UNIDADE | 20,00 | 1.128,000 | 22.560,00 |
042928 | VIDRO DA JANELA LADO DIREITO - ÔNIBUS ESCOLAR | UNIDADE | 15,00 | 149,000 | 2.235,00 |
042941 | CHAVE DE RODA | UNIDADE | 12,00 | 169,000 | 2.028,00 |
042942 | FILTRO DE LUBRIFICANTE | UNIDADE | 10,00 | 42,000 | 420,00 |
043004 | SAPATA DE FREIO | UNIDADE | 14,00 | 118,000 | 1.652,00 |
053911 | PNEU MOTO TITAN 110/90-17. | UNIDADE | 4,00 | 268,000 | 1.072,00 |
053912 | PNEU MOTO TITAN 90/90-19 R34. | UNIDADE | 4,00 | 230,000 | 920,00 |
054147 | BUCHAS DAS MOLAS DIANTEIRA | UNIDADE | 25,00 | 26,000 | 650,00 |
054157 | COXIM MOTOR DIANTEIRO | UNIDADE | 15,00 | 229,000 | 3.435,00 |
054158 | CRUZETA DO EIXO CARDAN | UNIDADE | 15,00 | 149,000 | 2.235,00 |
054160 | EIXO S TRASEIRO ESQUERDO | UNIDADE | 10,00 | 529,000 | 5.290,00 |
054161 | EIXO S TRASEIRO DIREITO | UNIDADE | 10,00 | 270,000 | 2.700,00 |
054163 | ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR | UNIDADE | 8,00 | 129,000 | 1.032,00 |
054164 | FILTRO AR ARS 9839 | UNIDADE | 15,00 | 280,000 | 4.200,00 |
054165 | FILTRO AR CA 5626PU | UNIDADE | 15,00 | 280,000 | 4.200,00 |
054166 | FILTRO DE ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA | UNIDADE | 30,00 | 43,000 | 1.290,00 |
054167 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR | UNIDADE | 30,00 | 90,000 | 2.700,00 |
054168 | FILTRO LUBRICANTE DIESEL 962/13 | UNIDADE | 20,00 | 105,000 | 2.100,00 |
054169 | FILTRO DIESEL FS 1015 | UNIDADE | 20,00 | 125,000 | 2.500,00 |
054170 | FILTRO SECADOR AR APU OAL 12 | UNIDADE | 20,00 | 140,000 | 2.800,00 |
054180 | KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA DO CARDAN | UNIDADE | 12,00 | 79,000 | 948,00 |
054181 | KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA SPL 90 | UNIDADE | 12,00 | 59,000 | 708,00 |
054182 | KIT CAIXA DO SATELITE DIFERENCIAL | UNIDADE | 6,00 | 999,000 | 5.994,00 |
054183 | KIT TRAMBULADOR | UNIDADE | 20,00 | 69,000 | 1.380,00 |
054185 | MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE OLEO DO MOTOR | UNIDADE | 9,00 | 79,000 | 711,00 |
054186 | PARABRISA DIREITO LAMINADO | UNIDADE | 9,00 | 999,000 | 8.991,00 |
054187 | PARABRISA ESQUERDO LAMINADO | UNIDADE | 6,00 | 999,000 | 5.994,00 |
054188 | PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA ONIBUS | UNIDADE | 500,00 | 24,000 | 12.000,00 |
054189 | PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ONIBUS | UNIDADE | 500,00 | 24,000 | 12.000,00 |
054190 | PIVO DE DIREÇÃO ÔNIBUS | UNIDADE | 75,00 | 179,000 | 13.425,00 |
054206 | REPARO EM VÁLVULA REGULADOR DE PRESSÃO ÔNIBUS | UNIDADE | 15,00 | 89,000 | 1.335,00 |
054207 | REPARO VÁLVULA RELE MODERNA ÔNIBUS | UNIDADE | 15,00 | 198,000 | 2.970,00 |
054208 | RETENTOR DA POLIA ÔNIBUS | UNIDADE | 15,00 | 74,000 | 1.110,00 |
054209 | ROLAMENTO 580/572 | UNIDADE | 12,00 | 169,000 | 2.028,00 |
054210 | ROLAMENTO 594/592 | UNIDADE | 12,00 | 189,000 | 2.268,00 |
054211 | ROLAMENTO AGULHAS ALAVANCA CAMBIO | UNIDADE | 12,00 | 120,000 | 1.440,00 |
054213 | ROLAMENTO CARDAN 50MM OR 632R | UNIDADE | 12,00 | 199,000 | 2.388,00 |
054214 | ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO | UNIDADE | 12,00 | 160,000 | 1.920,00 |
054215 | ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO | UNIDADE | 12,00 | 170,000 | 2.040,00 |
054216 | ROLAMENTO DO CUBO DE RODA TRASEIRO INTERNO | UNIDADE | 12,00 | 120,000 | 1.440,00 |
054217 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN 45MM | UNIDADE | 12,00 | 140,000 | 1.680,00 |
054218 | ROLAMENTO K3782/3720 | UNIDADE | 12,00 | 128,000 | 1.536,00 |
054219 | ROLAMENTO KHM 210249/11 | UNIDADE | 12,00 | 133,000 | 1.596,00 |
054220 | ROLETE PATIM FREIO | UNIDADE | 12,00 | 44,000 | 528,00 |
054221 | SEMI EIXO | UNIDADE | 8,00 | 690,000 | 5.520,00 |
054222 | SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR | UNIDADE | 15,00 | 45,000 | 675,00 |
054223 | SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR | UNIDADE | 12,00 | 178,000 | 2.136,00 |
054224 | SENSOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR ÔNIBUS | UNIDADE | 12,00 | 159,000 | 1.908,00 |
054225 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS | UNIDADE | 12,00 | 655,000 | 7.860,00 |
054226 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS | UNIDADE | 12,00 | 719,000 | 8.628,00 |
054232 | TERMINAL DE DIREÇÃO N 221 ÔNIBUS | UNIDADE | 12,00 | 148,000 | 1.776,00 |
054240 | VALVULA RELE ÔNIBUS | UNIDADE | 15,00 | 279,000 | 4.185,00 |
054241 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM ÔNIBUS | UNIDADE | 15,00 | 259,000 | 3.885,00 |
054243 | REPARO CUICA 30X30 | UNIDADE | 15,00 | 44,000 | 660,00 |
054244 | SOLENOIDE PARADA MOTOR ÔNIBUS | UNIDADE | 15,00 | 480,000 | 7.200,00 |
VALOR GLOBAL R$ | 405.096,00 |
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 405.096,00 (quatrocentos e cinco mil, noventa e seis reais).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2019-171001 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2019-171001, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 06 de Novembro de 2019 extinguindo-se em 06 de Novembro de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2019-171001.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0901.123620093.2.047 Manutenção do Programa Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subeleme nto 3.3.90.30.39, no valor de R$ 113.113,00, Exercício 2019 Atividade 0901.123610093.2.039 Manutenção do Programa Transporte Escolar - FME , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 167.632,00, Exercício 2019 Atividade 0902.121220015.2.050 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 122.359,00, Exercício 2019 Atividade 0901.121220037.2.036 Manut. da Sec. Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 1.992,00 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2019-171001, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
IPIXUNA DO PARÁ - PA, 06 de Novembro de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPIXUNA
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPIXUNA DO
DO PARA:29710485000199 PARA:29710485000199
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ(MF) 29.710.485/0001-99
CONTRATANTE
TEC NORTE SERVICOS E INCORPORADORA LTDA EPP:14748832000103
Assinado de forma digital por TEC NORTE SERVICOS E INCORPORADORA LTDA EPP:14748832000103
TEC NORTE SERVIÇOS & INCORPORADORA LTDA - EPP CNPJ 14.748.832/0001-03
CONTRATADO(A)
XXXXXXX XXXXXXX DA
Assinado de forma digital
Testemunhas:
CUNHA:82775931200 por XXXXXXX XXXXXXX DA
1.
CUNHA:82775931200
2.