ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2023//FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2023//FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2023//FMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023/FMS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.008/2023/FMS
Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Xxxxxxx 00 xx xxxx, xx 000, xxxxxx, Xxxxx Xxxx/XX, inscrito no CNPJ sob o nº 24.301.475/0001-86, neste ato representado pelo(a) seu(sua) PREFEITA Sra. XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXX, brasileiro(a), casada, prefeita, inscrito no CPF sob o nº. 000.000.000-00 e da cédula de identidade nº 4.772.472 SSP/PE, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, X/X xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx Xxxx/XX, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.491.419/0001-00, localizada no Rua Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx S/N, Bairro Centro, na Cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, CEP: 56.215.000, neste ato representado pelo(a) seu(sua) SECRETÁRIO(A), Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, brasileira, solteira, Tec. Enfermagem, portadora da cédula de identidade sob o nº 1319726933 - SDS/PE e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Xxxxxxx 00 xx xxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, CEP: 56.215.000, devidamente autorizada a firmar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da classificação das propostas de preços no Pregão Eletrônico/SRP n.º 008/2023/FMS, para formação da Ata de Registro de Preços nº. 014/2023/FMS, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, Medida Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório, RESOLVE registrar os preços para EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSFS – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COM ENTREGA PARCELADA, DURANTE 12(DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, conforme especificações/quantitativos do Anexo III e ata de registro de preços, constantes no Edital em epígrafe, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo a(s) empresa(s) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX –ME (XXXXXXXXXX XXXX),CNPJ: 00.262.690/0001-57, Pessoa jurídica de direito privado com endereço comercial na xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx00, xxxxxx xx Xxxxx Xxxx-XX, neste ato representada por Sra Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, brasileira, casada, portador(a) do CPF nº 000000000-00 n° do RG: 3776099 - SSP-PE, no uso das atribuições que lhe confere contrato social (indicação do instrumento que confere os poderes para representar a empresa na assinatura da Ata de Registro de Preços), classificada(s) com os respectivos objeto e preços conforme planilha em anexo. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura. A presente Ata será utilizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, como órgão gerenciador, na forma prevista no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº 008/2023/FMS, com as empresas que tiverem preços registrados, na forma prevista no citado Edital. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar,
deram-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que segue assinada pela SECRETÁRIA, Sra. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, bem como pelo representante da empresa com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no D.O.M. para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
A Administração não se obriga a solicitar o OBJETO registrado, somente fazendo-o conforme necessidades apresentadas.
O Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora constituirão parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, para EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSFS – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, com entrega parcelada, durante 12(doze) meses, CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações/quantitativos do Anexo II DO EDITAL COM PREÇOS INSCRITOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2023/FMS.
2. DOS PRAZOS
2.1 - Os produtos objeto do fornecimento desta Ata deverão ser entregues, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria/Fundo Municipais, a partir da solicitação oficial da mesma, a partir do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO e/ou assinatura da ATA/contrato.
2.2 - A referida autorização deverá ser emitida/assinada por servidor devidamente autorizado pelo gestor da Prefeitura Municipal/Fundo Municipal. A ordem somente terá validade se assinada por servidor (a) previamente designado.
2.3 - A CONTRATADA somente fará quaisquer entregas mediante o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente assinada e carimbada por servidor (a) previamente designada da PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL não contabilizará entregas sem o devido documento validado.
2.4 - A CONTRATADA deverá entregar o objeto nos termos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL.
2.5 -Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.
2.6.1- Quanto à entrega:
2.6.2 -O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Edital de licitação, na proposta da empresa vencedora do certame, nos locais indicados pela Secretaria requisitante.
2.6.3 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
2.6.4 -Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite do item acima.
2.6.5 -Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, impostos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos produtos cotados.
2.6.6 -Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do(s) item (ns) recebido e o local do recebimento;
2.6.7 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual.
2.6.8 -A entrega do objeto desta licitação será realizada no local indicado pela Secretaria Municipal de Administração e finanças de SANTA CRUZ, de acordo com o indicado pelo setor solicitante na autorização de fornecimento e sem nenhum ônus, onde o Fiscal do Contrato atestará e comprovará a qualidade e quantidade exigida para o referido OBJETO desta Ata.
2.6.9 -O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Edital, bem como no Anexo I- Termo de Referência do Edital, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento, pela contratada, da ordem de compra ou instrumento hábil equivalente, contados a partir do recebimento, pela contratada, da ordem ou solicitação de compra ou instrumento hábil equivalente;
2.6.9.1 - Os produtos, objeto do fornecimento desta Ata, deverão fazer-se acompanhar da nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega, bem como do termo de garantia contra defeitos, produtos vencidos ou não correspondentes ao solicitado. A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia de qualidade na aquisição de todos os produtos entregues e substituir, imediatamente após a notificação, aquele que apresentar qualquer problema sem implicar aumento no preço ofertado, sob pena de aplicação de sanção.
2.6.9.1.1 –O objeto deverá ter prazo de validade mínimo de 12(doze) meses a contar do recebimento definitivo.
2.6.10 - A entrega ocorrerá de modo parcelada, após a emissão da Ordem de fornecimento e de Empenho pela contratante;
2.6.11 -A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Edital será exclusiva do servidor autorizado, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto contratado, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.
2.6.12 -O objeto deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
2.6.13 - A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de Referência. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo.
2.7 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
2.7.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.
2.7.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
2.7.3 - Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos.
2.7.4 - O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações contidas no Anexo I- Termo de Referência do Edital será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 03(três) dias úteis, sem ônus para o órgão gerenciador/participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.
2.7.5 - A contratada garantirá a qualidade de cada unidade dos produtos fornecidos, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.
2.7.6 –O FORNECEDOR fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.
2.7.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.
2.8–O FORNECEDOR deverá realizar entrega do objeto contratado de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente as condições descritas neste instrumento.
3. DO PAGAMENTO
3.1 – O valor global para o fornecimento, objeto desta ATA é de R$ 71.767,00 (Setenta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais), e o valor unitário encontra-se na proposta financeira, que faz parte integrante desta ATA.
GÊNEROS ALIMENTICIOS | ||||||
tem | ESPECIFICAÇÃO | MARCA UN | D | QUAT UN | P. IT | P. TOTAL |
01 AÇÚCAR CRISTAL.ESPECIFICAÇÕES, ESPECIAL, ORIGEM VEGETAL: SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. EMBALAGEM
PRIMARIA QUALIDADE TRANSPARENTE, INCOLOR, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DADOS DE DENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PACOTE CONTENDO 1KG POR XXXXXX, FARDO COM 30KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
VITÓRIA KG
2.600 4,30 11.1180,00
02 ÁGUA MINERAL.ESPECIFICAÇÕES, SEM GÁS NATURAL POTÁVEL E NÃO GASOSA SEM GÁS. A ÁGUA MINERAL NATURAL DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE1,5 LITROS FABRICADOS EM POLIPROPILENO - PP, DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, AZUL CLARO SUPER TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 1,5L (HUM LITRO E MEIO) LITROS, RESISTENTES AO IMPACTO, DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, MUNIDOS DE LACRE DE NVIOLABILIDADE INTACTO, SEM VAZAMENTOS E MANCHAS E EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5LITROS, FARDO COM 06 UND. C/VALIDADE (MIN. 12 MESES).
03 ÁGUA MINERAL. ESPECIFICAÇÕES, SEM GÁS NATURAL POTÁVEL E NÃO GASOSA SEM GÁS. A ÁGUA MINERAL
NATURAL DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM GARRAFA DE500ML FABRICADOS EM POLIPROPILENO - PP, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, AZUL CLARO SUPER TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 500ML, RESISTENTES AO IMPACTO, DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, MUNIDOS DE LACRE DE INVIOLABILIDADE NTACTO, SEM VAZAMENTOS E MANCHAS E EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM GARRAFA DE 500ML, FARDO COM 12(DOZE) UNIDADES, C/VALIDADE (MIN. 12 MESES).
SANTA JOANA
SANTA JOANA
FARDO 150
FARDO 250
17,90 2.685,00
21,60 5.400,00
04 ÁGUA MINERAL;ESPECIFICAÇÕES, NATURAL POTÁVEL E NÃO GASOSA SEM GÁS. A ÁGUA MINERAL NATURAL DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS FABRICADOS EM POLIPROPILENO - PP, DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, AZUL CLARO SUPER TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, RESISTENTES AO IMPACTO, DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, MUNIDOS DE LACRE DE INVIOLABILIDADE NTACTO, SEM VAZAMENTOS E MANCHAS E EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, C/VALIDADE MIN. 12 MESES);
SANTA JOANA
UND
150
9,00 1.350,00
06 ARROZ PARBOILIZADO: ESPECIFICAÇÕES; GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO PARBOILIZADO POLIDO,
CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. PESO LIQUIDO 1KG POR PACOTE, CONTENDO NO FARDO 30X01KG. EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE E INTACTA, COM RÓTULO CONTENDO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
URBANO KG
2.000 5,00 10.000,00
07 AZEITE DE OLIVA;ESPECIFICAÇÕES; TIPO REFINADO, AROMA MESA,PROCEDÊNCIA ÓLEO OLIVAPRIMEIRA
QUALIDADE, EMBALAGEM LATA DE 500 ML, COMPLEMENTAÇÃO: TIPO: EXTRAVIRGEM, ACONDICIONADO EMEMBALAGEM CONTENDO ASDESCRIÇÕES DASCARACTERÍSTICAS DOPRODUTOVALIDADE MÍNIMA: 6 MESESAPÓS A ENTREGA.
GALLO
UND 50
36,00 1.800,00
08 AZEITONA, COR: VERDE, TIPO: N/D, APRESENTAÇÃO: N/D, TAMBAÚ UND 50 RECHEIO: N/A, MOLHO: N/A, FORNECIMENTO: EM
CONSERVA, EMBALAGEM LATA 100G. COMPLEMENTAÇÃO: EM CONSERVA,INTEIRAS, GRANDES, COM CAROÇO, MERSA EM SALMOURA, SEM TEMPERO; VALIDADE
4,10 205,00
MÍNIMA: 3 MESES APÓS A ENTREGA.
13 CALDO DE GALINHA, ESPECIFICAÇÕES; EB COM 12 UNIDADES, DE 125G CADA: VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGUE.
15 ADOÇANTE: ESPECIFICAÇÕES; ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML, ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE,
NGREDIENTE,SACARINA SÓDICA,COM BICO DOSADOR, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 36 MESES;
16 COLORÍFICO, CORANTE AMARELA EM PÓ, PRODUTO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ DE MILHO COM
URUCUM EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 100G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
17 CONDIMENTOS MISTO EM PÓ, CONDIMENTO MISTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PACOTE 97G A 100G.
NGREDIENTES: FUBÁ DE MILHO, SAL, COMINHO, PIMENTA DO REINO E CORANTE DE CARAMELO, PARA TEMPEROS DIVERSOS, COM IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE, E COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.
18 CREME DE LEITE UHT 200ML,ESPECIFICAÇÃO : CREME DE LEITE, INGREDIENTES GORDURA LÁCTEA - MÍNIMO
35%, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRA-PAK CAIXINHA), PRAZO VALIDADE 15 DIAS, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO;
19 CREMOGEMA; ESPECIFICAÇÕES; CREMOGEMA TRADICIONAL 200G É FONTE DE 9 VITAMINAS E MINERAIS, COMO FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E DO COMPLEXO
B. NUTRIENTES QUE ALÉM DE ESSENCIAIS NA NUTRIÇÃO, AJUDAM NA IMUNIDADE DO SEUPEQUENO. ALÉM DISSO, XXXXXXXXX É FORMULADA SEM GLÚTEN E SEM CORANTES ARTIFICIAIS, DEIXANDO O PRATINHO DOS SEUS FILHOS AINDA MELHORES.TRADICIONAL EMBALAGEM 200G. PRAZO VALIDADE 12 MESES;
22 FARINHA LÁCTEA, ESPECIFICAÇÕES; FARINHA LÁCTEA EM EMBALAGEM LATA COM 400G, ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM RESISTENTE, COM NFORMAÇÕES SOBRE VALOR NUTRICIONAL, GLÚTEN, FABRICAÇÃO, VALIDADE 12 MESES, APARTIR DA DATA DA ENTREGA.
ARISCO UND
STÉVIA UND
MARATÁ UND
MARATÁ UND
TALACTA UND
MAIZENA UND
NESTLÉ UND
150
50
200
200
200
200
150
3,50 525,00
5,50 275,00
1,00 200,00
1,20 240,00
3,70 740,00
5,70 1.140,00
14,00 2.100,00
23 FÉCULA DE MANDIOCA, ESPECIFICAÇÕES; FÉCULA DE MANDIOCA ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO: DOCES,
BOLACHAS, BOLOS, ROSQUINHAS, SEQUILHOS, ETC. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA O TRADICIONAL PÃO DE QUEIJO.A FÉCULA DE MANDIOCA É UM CARBOIDRATO DO TIPO AMILÁCEO, PÓ FINO, DE COR BRANCA, CHEIRO E SABOR INODOROS. PRODUZ LEVE CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. É OBTIDO PELA EXTRAÇÃOAMILÁCEA DE RAÍZES DE MANDIOCA. EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO COM 1KG.PRAZO DE VALIDADE VÁLIDO POR 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO OBSERVADAS AS ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO
XXXXX
KG 100
8,50 850,00
28 KETSHUP,ESPECIFICAÇÕES, KETSUP TRADICIONAL. NGREDIENTES; TOMATE, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL, AMIDO
MODIFICADO, CONDIMENTOS, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO E AROMATIZANTE, CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM FRASCO
TAMBAÚ UND 50
4,50 225,00
COM 380 À 400G. APÓS ABERTO, CONSERVAR EM GELADEIRA NO MÁXIMO POR 2 MESES;
29 LEITE CONDENSADO;ESPECIFICAÇÕES: LEITE,APRESENTAÇÃO, LEITE, TIPO: CONDENSADO,
CATEGORIA: N/A, VITAMINA: N/A, PROCESSO: N/A, À BASE DE LEITE DE VACA INTEGRAL,TEXTURA HOMOGÊNEA, ESTERILIZADO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/INSPECIONADO PELO S.I.F. FORMA FORNECIMENTO EMBALAGEM COM 200G À 270G, VALIDADE MÍNIMA: 3 MESES APÓS A ENTREGA
TALACTA UND 50
4,60 230,00
31 MACARRÃO VITAMINADO;ESPECIFICAÇÕES; TIPO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO
AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS, E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS SUJIDADES, PARASITAS, ADMITIDA UMIDADE MÁXIMA 13%. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, ENTREGAR FARDO EMBALAGEM PLÁSTICO COM 20X500 GRAMAS, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA
UNIDADE REQUISITANTE.
MPERADO R
UND
2.000 3,00 6.000,00
32 MAIONESE;ESPECIFICAÇÕES; MAIONESE,SABOR: N/A, FORMULAÇÃO: TRADICIONAL, COMPLEMENTAÇÃO:
TRADICIONAL, 60 720 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. FORNECIMENTO: EMBALAGEM POTE PLÁSTICO COM 12/500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA: 3 MESES APÓS A ENTREGA;
34 AVEIA EM FLOCOS FINOS: ESPECIFICAÇÕES; AVEIA EM FLOCOS FINOS - PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO, PRODUZIDO SOB CONDIÇÕES HIGIÊNICAS
TECNICAMENTE RECOMENDADAS, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA, CONSTANDO O PRAZO DE VALIDADE, MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E DEMAIS DADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO O MÍNIMO DE 165G E MÁXIMO DE 500G. NÃO CONTER SÓDIO NEM AÇÚCAR. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. KG.
HELMANS UND
QUAKER UND
200
200
3,30 660,00
3,60 720,00
39 PÃO PARA SANDUÍCHE, ESPECIFICAÇÕES; PÃO DE SANDUÍCHE, INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, ÁGUA E
SAL, FERMENTO, ORANGO, FATIADO ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, PRODUZIDO PELO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO, PACOTES COM NO MÍNIMO DE 300G, VALIDADE MÍNIMA 10 DIAS;
BAUDUCCO PCT 100
6,50 650,00
40 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, ESPECIFICAÇÕES; TIPO CARNES VERMELHA, PRODUTO DE ORIGEM
VEGETAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PLÁSTICO, PACOTE COM 400G (CARNE DE SOJA), COMPOSIÇÃO: PROTEÍNA DESENGORDURADA DE SOJA 100%) NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E DERIVADOS. INFORMAÇÕES DE TRANSGENIA. POSSUI SOJA GMO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
CAMIL PCT 100 5,50 550,00
SENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
41 RAPADURA DE CANA DE AÇÚCAR, ESPECIFICAÇÕES: TRADICIONAL 100% NATURAL FEITO DA CANA-DE-
AÇÚCAR, EM BARRA DE 800G, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICO, FARDO COM 20 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES;
SERRA VERDE
UND 70
9,00 630,00
42 SAL REFINADO;ESPECIFICAÇÕES; IODADO PARA CONSUMO DOMESTICO, EMBALAGEM PLÁSTICO, DE 1KG,
QUE DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO COM 30X01KG. O SAL DEVE SER OBRIGATORIAMENTE IODADO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA, PARA O CONSUMO HUMANO, COM IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO
FABRICANTE, E PRAZO DE VALIDADE “O SAL NÃO TEM DATA DE VALIDADE”.
44 SAZON; ESPECIFICAÇÕES, EMBALAGEM PLÁSTICO DE 60G, PACOTE COM 12 UNIDADES: TEMPERO EM PÓ TIPO SAZON" OU SIMILAR SABORES VARIADOS (FEIJÃO,
SALADA, LEGUMES, ARROZ, MASSAS, PEIXES, CARNE E FRANGO) EMBALAGEM 60 GRAMAS COM 12 UNIDADES NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 12 MESES, APARTIR DA DATA DE ENTREGA.
45 SUCOS ADES.ESPECIFICAÇÕES; EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICO DE 1 LITRO: SUCO DE FRUTA NATURA
CONCENTRADO DIVERSOS SABORES EMBALADO EM GARRAFAS PET. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO E INTEGRAL. PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. NÃO DEVE CONTER GLÚTEN E NEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. RENDIMENTO DE PELO MENOS 4,5 LITROS PARA CADA 500 ML DE SUCO. A EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. ACEITÁVEIS COMO CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO.
PAIZÃO KG
AJINOMOTO UND
SIS UND
70
100
80
0,90 63,00
4,30 430,00
11,00 880,00
46 SUCOS REFRESCO EM PÓ, ESPECIFICAÇÕES; SUCO ARTIFICIAL REFRESCO EM PÓ, ADOÇADO, DIVERSOS
SABORES, EMBALAGEM COM CAIXA, COM 15X300G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES;
47 TORRADAS INTEGRAIS, ESPECIFICAÇÕES; TORRADAS NTEGRAIS, PREPARAÇÕES À BASE DE CEREAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, POLIDEXTROSE, FÉCULA DE MANDIOCA, AMIDO, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA (INS 322) E ESTEAROILLACTILATO DE SÓDIO (INS 481I), ESPESSANTE: GOMA GUAR (INS 412) E MELHORADOR DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO (INS 300). CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, CEVADA E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, AVEIA, TRITICALE, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO- PARÁ, GERGELIM, LEITE DE VACA E OVOS. A VALIDADE MENCIONADA REFERE-SE AO PRODUTO AINDA FECHADO, DESDE QUE, CONSERVADO EM LOCAL SECO, FRESCO E NODORO, CONSUMIR LOGO APÓS ABERTO. EMBALAGEM COM 160G, VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS;
BRASIL SUK CXAC/1 10
5UND
BAUDUCCO PCT 50
15,00 150,00
7,00 350,00
48 TORRADAS LIGHT, ESPECIFICAÇÕES; SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, TORRADA
LIGHT COM 50% AO MENOS DE GORDURA UMA TORRADA CROCANTE, LEVE E GOSTOSA,INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
BAUDUCCO PCT 70
7,00 490,00
GORDURA VEGETAL, SAL, GLÚTEN EM PÓ, EXTRATO DE MALTE E EMULSIFICANTES: ESTEAROILLACTILATO DE SÓDIO (INS 481 I) E LECITINA DE SOJA (INS 322). CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, CEVADA E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, AVEIA, TRITICALE, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, GERGELIM, LEITE E OVOS. A VALIDADE MENCIONADA REFERE-SE AO PRODUTO AINDA FECHADO, DESDE QUE, CONSERVADO EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. CONSUMIR LOGO APÓS ABERTO. EMBALAGEM PACOTE COM 160G. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS;
SUB TOTAL R$
50.718,00
MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO
TEM | ESPECIFICAÇÕES | MARCA | UND | QUATI | P. UNIT. | P. TOTAL |
50 | ÁCIDO MURIÁTICO; ESPECIFICAÇÕES; TENSOATIVO NÃO | LIMP | UND | 30 | 8,00 | 240,00 |
ÔNICO, EMBALAGEM FRASCO1000 ML. | FACIL | |||||
55 | CERA LIQUIDA;ESPECIFICAÇÕES; PARA POLIMENTO, NCOLOR, SECAGEM RÁPIDA, PARA APLICAÇÃO PISOS DE | POLITRIZ | CXAC/1 2UND | 45 | 58,00 | 2.610,00 |
CERÂMICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE EMBALAGEM 750ML, | ||||||
CAIXA 12X750ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE. | ||||||
56 | COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL, ESPECIFICAÇÕES; | PRA | PCT | 300 | 3,50 | 1.050,00 |
CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCA OU | FESTA | C/50UN | ||||
TRANSLÚCIDA, MEDINDO ENTRE 12 A 13 CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DE SER ISENTO DE MATERIAIS | D | |||||
ESTRANHOS, RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, REBARBAS | ||||||
OU ARESTAS. EMBALADAS HERMETICAMENTE EM SACOS | ||||||
PLÁSTICOS E REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS | ||||||
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE, | ||||||
EMBALAGEM PLÁSTICO PACOTE COM 50 UNIDADES; | ||||||
63 | GUARDANAPO;ESPECIFICAÇÕES; DE PAPEL, MEDINDO | BLUE RIO | UND | 300 | 1,90 | 570,00 |
APROXIMADAMENTE 14X14CM, NA COR BRANCA, COM | ||||||
EMBALAGEM PACOTES COM 100UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO | ||||||
FABRICANTE, COM DADOSDE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO | ||||||
66 | LIMPADOR PARA CERÂMICA: MARCA DE REFERENCIA AZULIM, SANOL, VEJA OU SIMILAR,ESPECIFICAÇÕES; | VEJA | CXA C/12UN | 30 | 100,00 | 3.000,00 |
LIMPADOR INSTANTÂNEO CONCENTRADO, PARA LIMPEZA | D | |||||
PESADA, MULTIUSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, | ||||||
TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, ÉTER | ||||||
GLICÓLICO, ÁLCOOL E PERFUME, TUBO COM 500 ML, COM | ||||||
TAMPA E BICO ECONÔMICO. INDICADO PARA REMOVER GORDURAS, FULIGEM, POEIRA, PARA LIMPEZA DE COZINHA, | ||||||
BANHEIROS, PIAS E AZULEJOS, EMBALAGEM CAIXA COM | ||||||
12X500ML | ||||||
72 | PAPEL FILME EM POLIETILENO – ESPECIFICAÇÕES; | WINDS | CX | 05 | 90,00 | 450,00 |
ENCOLHÍVEL DE BAIXA DENSIDADE, LISOTRANSPARENTE | C/25UN | |||||
PARA EMBALAGEM, ATÓXICO E INODORO, 550MM DELARGURA E 012MM DE ESPESSURA, ROLO COM 5KG, | D | |||||
CAIXA COM 25 UNIDADES; | ||||||
73 | PAPEL HIGIÊNICO, ESPECIFICAÇÕES; TIPO ESPECIAL SEM | FAMILIAR | FDC/64 | 120 | 90,00 | 10.800,0 |
PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, | UND | 0 | ||||
FIBRAS 100% NATURAIS, NA COR EXTRA BRANCO, PICOTADO, GOLFRADO MEDINDO 30MX10CM-FOLHA DUPLA, | ||||||
NÃO RECICLÁVEL, FARDO CONTENDO 16 PACOTES, | ||||||
PACOTES CONTENDO 04 ROLOS. | ||||||
76 | PRATO DESCARTÁVEL, ESPECIFICAÇÕES; EM PLÁSTICO | MARATÁ | PCT | 100 | 3,99 | 399,00 |
NÃORECICLADO, BRANCO LEITOSO, FUNDO, | C/10UN | |||||
APROXIMADAMENTE 26CM, PACOTECOM 10 UNIDADE; | D | |||||
78 | SABÃO EM BARRA NEUTRO, ESPECIFICAÇÕES; SABÃO | YPÊ | CXA | 40 | 25,00 | 1.000,00 |
BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL INORGÂNICO, ÁGUA, COADJUVANTE, EMOLIENTE E PIG, TIPO: NEUTRO, | C/10UN D | |||||
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PERFUME, |
EMBALAGEM CAIXA COM 1X10UND DE 500GK | |||||
84 | SHAMPOO;ESPECIFICAÇÕES; PARA CABELO (HIGIENE PESSOAL); CATEGORIA: UNISSEX; FRAGRÂNCIA: NEUTRO; | SEDA UND | 30 | 9,50 | 285,00 |
TIPO CABELO: CABELO NORMAL; COMPOSIÇÃO PRINCIPAL: | |||||
VITAMINA B5; EMBALAGEM FRASCO DE 500ML, CAIXA COM | |||||
12UNIDADES. | |||||
90 | MARMITEX DE ISOPOR, ESPECIFICAÇÃO: MARMITEX DE | PRAFESTA PCT | 30 | 21,50 | 645,00 |
SOPOR DESCARTÁVEL, PARA ALIMENTOS, COM TAMPA EPS, TM-104, DE 187MM X 65MM, CAPACIDADE DE 1100 ML. | |||||
MAIS PRATICIDADE PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR | |||||
ALIMENTOS, EMBALAGEM PLÁSTICO COM 50UNIDADES. | |||||
SUB TOTAL R$ | 21.049,00 | ||||
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO R$ | 71.767,00 |
3.2–O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças após o efetivo fornecimento dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo funcionário responsável da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente fornecido.
3.2.1 – A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos produtos.
3.2.2 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota de xxxxxxx.
3.3 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.
3.4 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria de Administração e Finanças, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:
3.4.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual.
3.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal.
3.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DEBITO RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991.
3.4.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal.
3.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943
3.5 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.
3 .6 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico- financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.
3.7 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = TX
I = (6 / 100):365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
4. DO PRAZO DE VALIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses,contado a partir do ato homologatório, nos termos do art. 12 do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.
5. DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO
5.1 - Assinar a presente Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho, no prazo máximo de 06 (seis) DIAS, contados da respectiva convocação.
5.2 - Informar, no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, quanto à aceitação ou não do OBJETO para outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste.
5.3 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes do fornecimento e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;
5.4 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao fornecimento, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
5.5 - Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento realizado, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante;
5.6 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
5.7 - Manter, durante o prazo de validade e o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas no Edital de Pregão Eletrônico/SRP Nº. 008/2023-FMS.
5.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
5.9 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultantes do objeto desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/93.
5.10 –Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.
6. DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 5º, VII do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.
b) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 008/2023/FMS.
c) Fiscalizar o OBJETO na forma estabelecida no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 008/2023-FMS e seus anexos. Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único responsável pelo fornecimento A(s) SECRETARIA(S) reserva(m)-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os PRODUTOS entregues e aceitos pela Administração.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 - Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
7.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Xxxxxxx, sem prejuízo para as demais penalidades;
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades;
d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais penalidades;
e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Xxxxxxx, pela recusa injustificada do objeto nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades;
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.
7.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela PMSC-PE.
7.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.
7.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do Município de SANTA CRUZ, através de Guia de Recolhimento fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda da PMSC - PE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração da PMSC - PE reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
7.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem fornecer o objeto.
7.7 - Para as penalidades previstas nesta ATA será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.
8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pela Secretaria, doravante Sra. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx; CPF: 000.000.000-00, matricula: 1.692-1, portaria nº 056/2018, nos termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.
8.2 – Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:
I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
III – Encaminhar à SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à Secretaria ou Fundo Municipal.
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Xxx, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível,medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento;
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
8.3 - O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:
a) termo da Ata/Contrato;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
e) proposta do Fornecedor/Contratada;
f) relação de faturas recebidas e pagas;
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.
8.4 - O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.
8.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 9.2 da Ata.
8.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.
8.4.3 - Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.
8.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.
9. DA GESTÃO DA ATA
9.1 – A gestão da presente Ata de Registro de Preços será realizada por servidor (a) designado (a) pela Secretaria, doravante Sr. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx; CPF:000.000.000-00; matricula nº 1732; portaria nº 223/2019;
9.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições:
a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como da Ata, dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;
b) Coordenar a atividade do Fiscal da Ata/Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento;
c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo da Ata/Contrato;
d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal da Ata/Contrato;
e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:
e.1) alteração contratual ou da Ata, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo restante da Ata/Contrato será insuficiente para atender as expectativas de utilização;
e.2) cancelamento da Ata/rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração, e;
e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 (sete) meses do término da vigência da Ata/Contrato, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a Administração;
f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com antecedência mínima de 04 (quatro) meses do término da Contrato/Ata, da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;
g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos do Fornecedor referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;
h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;
i) Notificar formalmente o Fornecedor/Prestador quando forem constatados inadimplementos da Ata/Contrato, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;
j) Submeter os casos de inadimplementos da Ata/Contrato à unidade de acompanhamento, mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, o Fornecedor não apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da Ata/Contrato;
k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal da Ata/Contrato, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos da Ata e/ou da contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;
l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar;
m) Formalizar todo e qualquer entendimento com o Fornecedor/Prestador ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da Ata/Contrato, para acompanhar a execução da Ata/contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e
9.2.2 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte.
9.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser atendida, o Gestor da Ata/Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
10.1 A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor/prestador obedecerão à disciplina do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.
11. DO FUNDAMENTO LEGAL
11.1 A presente Ata de Registro de Preços regula-se, pela Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e respectivas alterações, Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018,Decreto Federal n° 10.0024/2019 e Lei 10.520/02e demais legislações pertinentes.
12. DOS CASOS OMISSOS
12.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Administração, aplicando-se as demais disposições constantes no Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal n° 10.0024/2019 e Lei 10.520/02, Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e demais diplomas legais pertinentes que fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de transcrições.
13. DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 A publicação da presente Ata de Registro de Preços deverá ser providenciada em extrato no Diário Oficial do Município, como condição indispensável para sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, de acordo com o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº. 8.666/93.
14. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de OURICURI, Estado de Pernambuco, para dirimir as questões derivadas desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias, e igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, que deverá ser publicada no D.O.M., para que surta seus efeitos, jurídicos obrigando-se por si e seus sucessores.
SANTA CRUZ– PE, 28 de dezembro de 2023.