CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO Nº 1005/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
Processo no 23068.023745/2020-10
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada UNIVERSIDADE, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.479.123/0001-43, neste ato representada por sua Pró-Reitora de Administração por delegação da Portaria nº. 542/2015-GR/UFES, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº. 467.174 — SSP-ES, CPF nº. 826.569.167- 04, e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST, doravante denominada FUNDAÇÃO DE
APOIO, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº. 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade
3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente CONTRATO segundo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONTRATO tem como objeto a regulamentação da atuação da fundação na prestação de apoio, planejamento e execução de ações que permitam a realização do projeto de pesquisa denominado “Avaliação do papel de células citotóxicas senescentes na imunopatologia da leishmaniose cutânea”, doravante denominado PROJETO, no âmbito do Acordo de Colaboração Acadêmica firmado, em modalidade contratual tripartite, entre a UNIVERSIDADE e a University College London, doravante denominada INSTITUIÇÃO PARCEIRA, com interveniência da FUNDAÇÃO DE APOIO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente CONTRATO terá a duração de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua assinatura.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Poderá haver prorrogação caso haja necessidade de dilação do prazo de execução do PROJETO, mediante Termo Aditivo a ser aprovado previamente pela UNIVERSIDADE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato é de modalidade não onerosa.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A Despesa Operacional Administrativa – DOA para a execução e gerenciamento do PROJETO serão pagos diretamente pela INSTITUIÇÃO PARCEIRA à FUNDAÇÃO DE APOIO conforme previsto no ACORDO DE COLABORAÇÃO ACADÊMICA referido na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Compete à FUNDAÇÃO DE APOIO:
I. Abrir uma conta bancária específica para a execução do projeto, uma conta de poupança para receber os saldos diários do projeto e, quando houver previsão de fundo de rescisão, uma conta de poupança específica para essa finalidade;
II. Receber em conta específica os recursos transferidos pela INSTITUIÇÃO PARCEIRA referentes ao PROJETO e mantê-los segregados;
III. Manter-se durante a vigência do CONTRATO nas mesmas condições de compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei;
IV. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as condições de seu registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia;
V. Adotar as providências cabíveis junto à instituição bancária para que o coordenador do projeto e o fiscal do contrato tenham acesso às informações da conta bancária, podendo consultar os dados e solicitar extrato de movimentação sem, contudo, ter a possibilidade de interferir em sua movimentação;
VI. Permitir o acesso dos órgãos e das entidades públicas concedentes ou contratantes e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal aos processos, aos documentos e às informações referentes aos recursos públicos recebidos e aos locais de execução do objeto do contrato;
VII. Divulgar e manter em sítio eletrônico na Internet, nos termos do artigo 4º-A da Lei nº 8.958/94:
a. A íntegra do presente instrumento contratual;
b. Relatórios semestrais de execução do PROJETO;
c. Relação de pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em razão do presente instrumento contratual;
d. Relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e jurídicas em decorrência do presente instrumento contratual;
e. Prestação de contas do PROJETO a que se vincula o presente instrumento contratual.
VIII. Elaborar relatório simplificado de gestão, com periodicidade semestral, a contar da data de assinatura do contrato, abrangendo a execução física e financeira do projeto, e encaminhá-lo ao coordenador do PROJETO para sua aprovação e anexação ao respectivo processo administrativo;
IX. Manter atualizadas as informações sobre a aplicação dos recursos do PROJETO;
X. Executar os serviços, compras e contratações estritamente de acordo com a Lei nº. 8.958/94 e suas regulamentações, incluindo o Decreto nº 7.423/2010 e o Decreto nº. 8.241/2014 e no que couber a Lei nº. 8.666/93, e de acordo com as normas e com as especificações fornecidas pela Coordenação do PROJETO;
XI. Não contratar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:
a. Servidor da UNIVERSIDADE que atue na direção da FUNDAÇÃO DE APOIO;
b. Ocupantes de cargos de direção superior da UNIVERSIDADE.
XII. Não contratar, sem licitação, pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista:
a. Dirigente da FUNDAÇÃO DE APOIO;
b. Servidor da UNIVERSIDADE;
c. Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de dirigente da FUNDAÇÃO DE APOIO ou de servidor da UNIVERSIDADE.
XIII. Transferir ao patrimônio da UNIVERSIDADE, lavrando-se o respectivo Termo de Doação e de Responsabilidade, todos os materiais permanentes adquiridos com recursos financeiros do projeto, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do contrato e antes da apresentação da prestação de contas;
XIV. Apresentar, sempre que solicitado, as informações contábeis relacionadas ao PROJETO;
XV. Disponibilizar quaisquer informações quanto à execução deste instrumento contratual sempre que solicitado pela UNIVERSIDADE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
XVI. Realizar as despesas vinculadas a este CONTRATO, a partir de conta específica aberta para este fim, com obediência à planilha aprovada pela UNIVERSIDADE, parte integrante deste CONTRATO, sob pena de ser rejeitada a prestação de contas sem prejuízo de ressarcir o erário público;
XVII. Prestar contas parciais e disponibilizar quaisquer informações quanto à execução deste contrato sempre que solicitado pela UNIVERSIDADE ou pelo Coordenador do PROJETO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e a cada 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento jurídico, quando o prazo de vigência deste contrato ultrapassar 18 (dezoito) meses;
XVIII. Quando for o caso, responder aos relatórios de análise de prestação de contas, expedidos pela UNIVERSIDADE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;
XIX. Elaborar folha de pagamento específica para o pessoal contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que esteja diretamente vinculado ao PROJETO, anexando à prestação de contas sua cópia, bem assim cópia dos comprovantes de recolhimento de todos os encargos sociais;
XX. Executar os serviços objeto deste instrumento contratual com total obediência às cláusulas, de acordo com as leis e exigências das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a UNIVERSIDADE de quaisquer responsabilidades pela falta do cumprimento dessas leis e de suas exigências;
XXI. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos, sejam federais, estaduais ou municipais, sejam encargos sociais trabalhistas, previdenciários e administrativos e demais despesas diretas e indiretas devidas em decorrência deste CONTRATO, as quais serão contabilizadas à sua conta e contarão necessariamente da prestação de contas de que trata no item IX;
XXII. Cumprir o plano de trabalho e limitar o pagamento de despesas ao previsto nesse projeto e aos seus limites;
XXIII. Manter em boa ordem a devida escrituração contábil;
XXIV. Atender às notificações de má execução dos serviços contratados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como àquelas referentes ao descumprimento de qualquer obrigação contratual;
XXV. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à UNIVERSIDADE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste CONTRATO;
XXVI. Não realizar a subcontratação de serviços contínuos ou de manutenção destinados a atender as necessidades permanentes da UNIVERSIDADE;
XXVII. Aceitar os acréscimos e supressões ao valor do contrato que se fizerem necessários, de acordo com os limites e condições estabelecidos na legislação;
XXVIII. Não realizar despesas que, por serem tipicamente administrativas, não podem ser por ela realizadas;
XXIX. Efetuar pagamento de bolsas somente à pessoa física nominalmente listada no Projeto Básico. Caso não esteja nominalmente previsto, o servidor, ou docente, somente poderá receber a bolsa mediante a revisão do Projeto Básico, contendo a inclusão de seu nome, CPF, SIAPE e valor percebido, devidamente aprovado pelas instâncias colegiadas que o aprovaram originalmente;
XXX. Deliberar sobre o tratamento tributário a ser dispensado ao pagamento das bolsas, observando-se a legislação e normas vigentes à época, inclusive as orientações do Fisco;
XXXI. Caberá à FUNDAÇÃO DE APOIO exigir que todos os pagamentos de bolsas a docentes sejam efetuados concomitantes a assinatura de Declaração de não infringência do limite constitucional de remuneração previsto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal, podendo ser efetuado no Termo de Outorga de Bolsa;
XXXII. É vedado à FUNDAÇÃO DE APOIO a subcontratação parcial ou total do objeto deste CONTRATO;
XXXIII. Não realizar despesas que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido detalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia de cálculo nos termos do Acórdão nº. 9604/2017-TCU;
XXXIV. A FUNDAÇÃO DE APOIO compromete-se em realizar a guarda de todos documentos originais relativos à prestação de contas do PROJETO pelo período de 10 (dez) anos, contados do término do prazo para a apresentação da prestação de contas;
XXXV. Alertar por escrito o coordenador do projeto com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre o encerramento da vigência do contrato para que esse gestor adote as providências necessárias à conclusão do trabalho ou solicite a sua prorrogação;
XXXVI. A CONTRATADA encaminhará ao fiscal do contrato, ao coordenador do projeto e à PROAD a informação dos valores e a data dos recursos financeiros e materiais recebidos para execução projeto, além de comprovante de ressarcimento pelo uso de bens e serviços da UFES, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do respectivo crédito em conta corrente.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Compete à UNIVERSIDADE:
I. Permitir, mediante o ressarcimento previsto na SUBCLÁUSULA PRIMEIRA, inciso III, a utilização da sua infraestrutura, dos recursos humanos e dos equipamentos de que dispõe necessários à realização das atividades do PROJETO.
CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Em consonância com as determinações preconizadas na Resolução nº. 46/2019 do Conselho Universitário/UFES, na Portaria nº. 489/2006 do Gabinete do Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, na Decisão TCU nº. 764/2000 e no Acórdão nº. 140/2007 TCU Plenário, por este instrumento, fica estabelecido que:
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A COORDENAÇÃO do instrumento contratual ora avençado será de responsabilidade do Professor XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, CPF/MF 000.000.000-00 e matrícula SIAPE nº 17881609, lotado no Departamento de Patologia/CCS da CONTRATANTE, e consistirá nas atribuições a seguir aduzidas:
I. Tomar tempestivamente as medidas cabíveis para a execução das atividades constantes no PROJETO;
II. Solicitar à FUNDAÇÃO DE APOIO as providências necessárias ao bom e perfeito andamento do PROJETO;
III. Exigir da FUNDAÇÃO DE APOIO somente o que for previsto no PROJETO e respectivo CONTRATO;
IV. Zelar para que as atividades do PROJETO sejam executadas em conformidade com a lei e com as decisões e resoluções internas da UNIVERSIDADE;
V. Fiscalizar se a FUNDAÇÃO DE APOIO mantém, na rede mundial de computadores, sítio eletrônico que dê publicidade ao CONTRATO, nos termos do art. 4º-A da Lei n° 8.958/1994, no que elenca os incisos I a V. No caso de descumprimento, o Coordenador deve notificar a Diretoria de Projetos
Institucionais/DPI da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) para que sejam adotadas as medidas cabíveis para aplicação de penalidades previstas em contrato;
VI. Exercer a supervisão e decisão final sobre todas as atividades didáticas e demais ações vinculadas ao PROJETO;
VII. Zelar pela correta aplicação dos recursos, a fim de que a planilha orçamentária seja cumprida, bem assim para que se cumpram os dispositivos legais, aplicáveis às compras, e serviços contratados para execução do PROJETO;
VIII. Tomar as medidas cabíveis a fim de que da execução do PROJETO não resulte prejuízo às atividades ordinárias de seus docentes ou servidores técnico-administrativos, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 7.423/2010;
IX. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada pela FUNDAÇÃO DE APOIO e o montante de recursos por ela gerenciados;
X. Somente solicitar despesas concernentes ao PROJETO e em estrita observância ao Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho que compõe o PROJETO;
XI. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada pela FUNDAÇÃO DE APOIO e o montante de recursos por ela gerenciados;
XII. Avaliar a pertinência e, se for o caso, solicitar à FUNDAÇÃO DE APOIO que promova redução do limite previsto para sua Despesa Operacional Administrativa – DOA quando ocorrer:
a. Reorçamentação para redução do valor total a executar;
b. Diminuição do escopo ou amplitude do PROJETO;
c. Realização de valor total inferior em mais de 10% do valor total previsto.
XIII. Xxxxxxxx e deliberar quanto às solicitações apresentadas pela FUNDAÇÃO DE APOIO para aumentar o limite previsto para a remuneração;
XIV. Solicitar que a FUNDAÇÃO DE APOIO comprove a abertura de uma conta corrente e de uma conta poupança específica para movimentação dos recursos financeiros do PROJETO;
XV. Apoiar o Fiscal do contrato na realização de suas atividades;
XVI. Efetuar o recebimento dos materiais permanentes adquiridos na execução do PROJETO e firmar os Termos de Transferência e Responsabilidade, os quais constarão das prestações de contas futuras do referido PROJETO, mormente da prestação de contas final;
XVII. Encaminhar, em tempo hábil, a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES), as solicitações de modificação do PROJETO ou do CONTRATO que tenham por finalidade:
a. Designar novo Coordenador administrativo do PROJETO e Fiscal;
b. Alterar prazos de vigência ou de execução;
c. Modificar o Plano de Trabalho que compõe o PROJETO;
d. Alterar limite máximo permitido de ressarcimento da Despesa Operacional Administrativa – DOA da FUNDAÇÃO DE APOIO;
e. Modificar a amplitude ou escopo do projeto, observados os limites legais.
XVIII. Nos casos de revisão do orçamento, de modificação da amplitude e de alteração de escopo, encaminhar a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) as autorizações expedidas pelo mesmo órgão que aprovou o PROJETO inicial;
XIX. Prestar, a quem deva, contas do PROJETO e/ou exigir, de quem as deva, que elas sejam prestadas, sempre no tempo certo e conforme os regulamentos inerentes;
XX. Havendo, no âmbito do PROJETO, a existência de contrato, convênio ou instrumento congênere firmado entre a UNIVERSIDADE e outras instituições, exigir destas o cumprimento do pacto firmado, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a devida comunicação às instâncias competentes;
XXI. Receber o relatório simplificado de gestão elaborado pela fundação de apoio, abrangendo a execução física e financeira do projeto, anexá-lo ao processo, e após análise, caso entender cabível, deliberar pela sua aprovação;
XXII. Observar o disposto no art. 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn, informando a relação nominal de bolsistas no Projeto Básico, acompanhado do número de identificação funcional, carga horária de dedicação ao projeto, duração e valor da bolsa, sendo tal lista aprovada pelo Conselho Departamental, previamente à assinatura contratual. Havendo alteração dos bolsistas, deve ser submetida novamente à aprovação das instâncias que originalmente aprovaram o projeto;
XXIII. Abster-se de conceder as bolsas previstas no art. 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn, nos seguintes casos:
a. aos docentes e servidores técnico-administrativos que no projeto ou plano de trabalho do projeto aprovado pelo Conselho Departamental não estejam nominalmente identificados e não conste a carga horária de dedicação ao projeto e a duração e o valor da bolsa, conforme o disposto nos parágrafos § 1º e § 2º do artigo 15 da Resolução nº 46/2019 do CUn;
b. concomitantemente ao pagamento pela prestação de serviços de pessoas físicas e jurídicas pela mesma finalidade;
c. para o cumprimento de atividades regulares de magistério de graduação e pós-graduação nas instituições apoiadas;
d. aos servidores a título de retribuição pelo desempenho de funções comissionadas;
e. pela participação de servidores nos Conselhos das fundações de apoio;
f. cumulativamente com o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112/1990, pela realização de atividades remuneradas.
XXIV. Zelar pela NÃO ocorrência das seguintes práticas:
a. Subcontratação no todo ou em parte do objeto celebrado com a UNIVERSIDADE;
b. Utilização de contrato ou convênio para arrecadação de receitas ou execução de despesas desvinculadas de seu objeto;
c. Utilização de fundos de apoio institucional da FUNDAÇÃO DE APOIO ou mecanismos similares para execução direta de projetos;
d. Contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor da UNIVERSIDADE que atue na direção da FUNDAÇÃO DE APOIO ou de ocupantes de cargos de direção superior na UNIVERSIDADE;
e. Contratação, sem licitação, de pessoa jurídica que tenha, como proprietário, sócio ou cotista, dirigentes da UNIVERSIDADE e/ou da FUNDAÇÃO DE APOIO, bem como companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de dirigente ou de servidor da UNIVERSIDADE;
f. Utilizar recursos em finalidade diversa da prevista no PROJETO.
XXV. Realizar, no mínimo mensalmente, o acompanhamento dos valores ressarcidos pela fundação de apoio, à título de DEPE e ressarcimento à UFES, de acordo com a informação fornecida pela Contratada nos termos do inciso XXXVII, subcláusula primeira, da Cláusula Quarta deste instrumento, de modo a evitar/mitigar a ocorrência de atrasos nos ressarcimentos devidos.
XXVI. Informar à Diretoria de Projetos Institucionais – DPI/PROAD o montante de recursos financeiros e materiais arrecadados pelo projeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do respectivo crédito em conta corrente, conforme art. 42 da Resolução nº. 46/2019 do Conselho Universitário.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A FISCALIZAÇÃO do instrumento contratual ora avençado será de responsabilidade do Professor XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, CPF/MF 000.000.000-00 e matrícula SIAPE nº 2622289, lotado no Departamento de Morfologia/CCS da CONTRATANTE, e consistirá nas atribuições a seguir aduzidas:
I. Ler atentamente o CONTRATO, sanar as dúvidas havidas junto a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
II. Acompanhar a realização das atividades previstas no PROJETO, de forma que possibilite atestar nos documentos de cobrança (recibos, notas fiscais e afins), que os serviços e as entregas dos produtos foram realizados, e rejeitar os bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações;
III. Ao atestar os documentos de cobrança, adotar todas as ações necessárias e suficientes para garantir que:
a. os preços, quantitativos e demais dados do documento estão corretos;
b. a qualidade e quantidades estão adequadas ao especificado e às necessidades do PROJETO;
c. as respectivas despesas estão em conformidade com as previsões constantes no Cronograma de Desembolso arrolado no Plano de Trabalho que compõe o PROJETO.
IV. Solicitar que a FUNDAÇÃO DE APOIO comprove a abertura de uma conta corrente e de uma conta poupança específicas para movimentação dos recursos financeiros do PROJETO;
V. Zelar para que nenhum pagamento seja levado a débito na conta corrente específica do PROJETO sem que tenha sido solicitado pelo Coordenador do PROJETO e atestado pelo Fiscal;
VI. Fiscalizar a movimentação da conta corrente do PROJETO de forma a garantir que os recursos financeiros estejam adequadamente segregados;
VII. Quando houver fundo de rescisão, fiscalizar a abertura de conta poupança específica para esse fim vinculada ao PROJETO, de forma a garantir que os recursos financeiros estejam adequadamente segregados e os respectivos rendimentos financeiros apropriados ao PROJETO;
VIII. Verificar a compatibilidade da Despesa Operacional Administrativa – DOA cobrada pela FUNDAÇÃO DE APOIO e o montante de recursos por ela gerenciados, principalmente nos casos de reorçamentação para redução do valor do PROJETO;
IX. Quando for o caso, fiscalizar o cumprimento do convênio ou instrumento congênere firmado entre a UNIVERSIDADE e outras instituições que sejam relacionados ao CONTRATO com a FUNDAÇÃO DE APOIO;
X. Quando for o caso, solicitar formalmente ao Coordenador do PROJETO que interceda junto à FUNDAÇÃO DE APOIO para garantir o cumprimento de todas as cláusulas estabelecidas no CONTRATO;
XI. Solicitar adoção de medidas para correção de irregularidade verificada, exigindo o cumprimento dos regulamentos pertinentes;
XII. Comunicar imediatamente a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) todas as não conformidades havidas no âmbito do CONTRATO e não sanadas em tempo hábil;
XIII. Solicitar a quem de direito as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência e que forem necessárias à execução contratual;
XIV. Solicitar a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) a aplicação de penalidades quando houver descumprimento contratual não sanado em tempo hábil;
XV. Elaborar relatório de fiscalização e anexá-lo ao processo administrativo, no mínimo a cada 6 (seis) meses;
XVI. Ao final da execução do PROJETO, tomar ciência do teor da prestação de contas apresentada pela FUNDAÇÃO DE APOIO e, antes de fornecida à INSTITUIÇÃO PARCEIRA partícipe, proceder:
a. à verificação de que todos os bens permanentes adquiridos com os recursos do PROJETO foram doados à UNIVERSIDADE e patrimoniados pelo Departamento de Administração (DA/PROAD/UFES) e, em não havendo tais documentos, a solicitação ao gestor da FUNDAÇÃO DE APOIO da sua inclusão nos autos do processo;
b. à anotação, no processo, das observações necessárias para documentar os fatos relevantes havidos durante a execução contratual;
XVII. Comunicar a Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES), em tempo hábil, todos os atos ou fatos que impeçam o fiscal de exercer plenamente suas atribuições;
XVIII. Não suspender a realização de suas funções, exceto após previa nomeação de substituto ou após o aceite da abdicação por escrito da Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES);
XIX. Sempre que possível, observada a disponibilidade de tempo do Fiscal, atender às convocações da UNIVERSIDADE para participação em eventos de qualificação e atualização de conhecimentos referentes à fiscalização de contratos;
XX. Realizar, no mínimo mensalmente, o acompanhamento dos valores ressarcidos pela fundação de apoio, à título de DEPE e ressarcimento à UFES, de acordo com a informação fornecida pela Contratada nos termos do inciso XXXVII, subcláusula primeira, da Cláusula Quarta deste instrumento, de modo a evitar/mitigar a ocorrência de atrasos nos ressarcimentos devidos.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO DO CONTRATO
Em caso de descumprimento das determinações pactuadas neste CONTRATO e, no que couber à FUNDAÇÃO DE APOIO, pactuadas no ACORDO DE COLABORAÇÃO ACADÊMICA e no Plano de Trabalho que acompanham este instrumento contratual, a UNIVERSIDADE fica autorizada a aplicar à FUNDAÇÃO DE APOIO, por analogia, as penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, pelo atraso injustificado na execução, inexecução parcial ou total do objeto ou ainda erro de execução do objeto do PROJETO, no que lhe cabe, bem como pelo descumprimento de suas obrigações ajustadas neste instrumento.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com as disposições previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a FUNDAÇÃO DE APOIO, se descumprir as obrigações decorrentes do presente, ficará sujeita, a critério da Administração, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:
I. Advertência;
II. Multa de:
a. 1% (um por cento) sobre o valor total da Despesa Operacional Administrativa – DOA, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as especificações vigentes, quando os trabalhos de fiscalização dos serviços forem dificultados ou inexatamente informado pela FUNDAÇÃO DE APOIO;
b. 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Despesa Operacional Administrativa – DOA, em caso de atraso injustificado na execução do mesmo;
c. 5% (cinco por cento) sobre o valor total da Despesa Operacional Administrativa – DOA, em caso de inexecução total ou parcial do mesmo;
III. Impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo de até 02 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado à UNIVERSIDADE o pedido de reconsideração da decisão do Ministro de Estado no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas ao processo;
V. Se o valor total das multas aplicadas à FUNDAÇÃO DE APOIO atingir 10% (dez por cento) da Despesa Operacional Administrativa – DOA, o mesmo poderá ser rescindido, a juízo da CONTRATANTE;
VI. As multas e demais penalidades aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízos das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo e/ou judicial, quando for o caso;
VII. As penalidades aplicadas, após regular processo administrativo, serão obrigatoriamente registradas no SICAF;
VIII. Em quaisquer casos, a UNIVERSIDADE haverá de comunicar formalmente ao indiciado qual foi a falta cometida, indicando os dispositivos contratuais infringidos, abrindo-se prazo para apresentação de defesa.
IX. As penalidades acima são cumulativas entre si sem prejuízo ainda das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666 de 1993;
X. Todas as sanções previstas no item IX poderão ser aplicadas em dobro, em caso de comprovada reincidência de inadequações, apontadas pelo Coordenador do PROJETO;
XI. Passados mais de 180 (cento e oitenta) dias do término do PROJETO, ou mais de 60 (sessenta) dias da solicitação de qualquer diligência ou complementação pela Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) sem que haja resposta ou manifestação da FUNDAÇÃO DE APOIO ou do Coordenador, o fato será comunicado ao Conselho Universitário, que deliberará pela instauração de Tomada de Contas Especial, com eventual reparação de dano ao Erário;
XII. Todas as penalidades previstas são solidárias entre o Coordenador e a FUNDAÇÃO DE APOIO, exceto em caso de comprovação de responsabilidade exclusiva de algum deles.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A rescisão do CONTRATO poderá se dar nos casos previstos nos art. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93. Em especial, no caso de rescisão pelo que prevê esse art. 77, ficam resguardados os direitos da UNIVERSIDADE conforme determina esse diploma legal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
Aplicam-se a este CONTRATO o disposto nas Leis nº 8.666/93, nº 8.958/94, nos Decretos nº 7.023/10, 8.240/14 e 8.241/14 e regulamentações da Lei nº. 8.958/94, Resoluções específicas do Conselho Universitário da CONTRATANTE (Resolução n° 46/2019-CUn), em especial, aos casos nele omissos, os preceitos do Direito Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e das Disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A prestação de contas do PROJETO será fornecida pela FUNDAÇÃO DE APOIO, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento da vigência contratual.
I. O Coordenador, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento da vigência contratual encaminhará a referida prestação de contas, acompanhada de Relatório de Cumprimento de Objeto, de acordo com o art. 47 da Resolução nº. 46/2019-CUn e com as orientações contidas no Manual de Prestação de Contas de Contratos com Fundação de Apoio elaborado pela Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES);
II. A Diretoria de Projetos Institucionais da UNIVERSIDADE (DPI/PROAD/UFES) fará a análise técnico- contábil da prestação de contas, determinando as correções necessárias e, por fim, encaminhará seu parecer técnico-contábil, juntamente com os autos, à instância pertinente.
III. A instância pertinente, exercendo sua competência, analisará a prestação de contas e deliberará sobre sua aprovação em caráter final.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O Coordenador e, se pertinente, a UNIVERSIDADE, apresentarão, quando solicitados, demonstrativo contábil-financeiro parcial de todas as receitas e despesas, acompanhado da relação dos bens, assim como a listagem dos discentes concludentes e bolsistas, quando for o caso.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: A prestação de contas do PROJETO poderá ser apresentada de forma simplificada pelo Coordenador do Projeto e pela FUNDAÇÃO DE APOIO, contendo:
I. Cópia do protocolo de entrega da prestação de contas financeira ao parceiro financiador;
II. Termo de compromisso de apresentar à Diretoria de Projetos Institucionais/DPI da UNIVERSIDADE a aprovação final da prestação de contas, bem como todas e quaisquer notificações pertinentes do parceiro financiador;
III. Relatório Final de Cumprimento do Objeto acompanhado da ata da reunião de aprovação na mesma instância que aprovou o projeto inicial, bem como do comprovante de aprovação da respectiva Pró-Reitoria; e
IV. Termo de Doação e de Responsabilidade à Universidade de todos os bens permanentes adquiridos no projeto;
V. Comprovantes de recolhimento das parcelas devidas à Universidade a título de ressarcimento pela utilização da infraestrutura, ativos tangíveis e intangíveis;
VI. Extrato de movimentação bancária dos recursos do projeto acompanhado de declaração de que absolutamente todos os recursos recebidos para execução do projeto foram contabilizados nessa conta.
SUBCLÁUSULA QUARTA: Fica ressalvado o direito da UNIVERSIDADE de exigir a prestação de contas final no modelo completo, quanto julgar pertinente.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
A UNIVERSIDADE providenciará, sem ônus para a FUNDAÇÃO DE APOIO, a publicação do extrato do presente CONTRATO no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
É competente o Foro da Justiça Federal, Seção do Espírito Santo, cidade de Vitória, para dirimir as questões decorrentes do presente CONTRATO ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordados, as partes declaram ter lido e conferido o presente instrumento, que firmam em 01 (uma) via para um só efeito.
Vitória/Espírito Santo.
XXXXXX XXXXXXXX
Assinado de forma digital por
XXXXXXX
Assinado digitalmente por XXXXXXX XXXXXX XXXXX: 37671740730
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009306866,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=28160083000103, OU=AR CDLVITORIA, CN=XXXXXXX XXXXXX XXXXX:
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
BIONDO FILHO:37671740730
XXXXX XXXXXXXX
Dados: 2021.10.06 17:49:46 -03'00'
37671740730
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2021.09.20 07:37:24-03'00'
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XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
Pró-Reitora de Administração Superintendente da FEST
Reconheço a responsabilidade a mim conferida por meio da Cláusula Quinta deste CONTRATO:
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX
Coordenador
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Fiscal
PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS* | EM R$ | ||
RECEITAS | PREVISTO | ||
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO | R$ | 660.687,85 | |
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO | |||
TOTAL DA RECEITA | R$ | 660.687,85 | |
DESPESAS | ORIENTAÇÃO | VALOR | |
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | R$ | 73.856,00 | |
3.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | |||
3.1.1 – Coordenação Geral | Preencher o ANEXO 1 | R$ | - |
3.1.2 – Equipe Administrativa | Preencher o ANEXO 2 | R$ | - |
3.1.3 – Estagiários | Preencher o ANEXO 3 | R$ | - |
3.1.4 – Diárias | Preencher o ANEXO 4 | R$ | - |
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros | Preencher o ANEXO 5 | R$ | - |
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4) | Corresponde ao valor de 20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4 | R$ | - |
SUBTOTAL | R$ | - | |
3.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | |||
3.2.1 – Atividades Didáticas (X horas x VALOR hora/aula) | Preencher o ANEXO 6 | R$ | - |
3.2.2 – Estagiários | Preencher o ANEXO 7 | R$ | - |
3.2.3 – Diárias | Preencher o ANEXO 8 | R$ | 73.856,00 |
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros | Preencher o ANEXO 9 | R$ | - |
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) | Corresponde ao valor de 20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3 | R$ | - |
SUBTOTAL | R$ | 73.856,00 | |
3.3 - BOLSAS | |||
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa | Preencher o ANEXO 10 | R$ | 260.640,00 |
3.3.2 – Bolsa de Extensão | Preencher o ANEXO 11 | R$ | - |
SUBTOTAL | R$ | 260.640,00 | |
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO) | R$ | - | |
4.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | |||
4.1.1 – Pessoal Celetista | Preencher o ANEXO 12 | R$ | - |
4.1.2 – Encargos Sociais | Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.1.1 | R$ | - |
4.1.3 – Fundo de Rescisão | Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.1.1 | R$ | - |
4.1.4 – Vale Transporte | Preencher o ANEXO 13 | R$ | - |
4.1.5 – Vale Alimentação | Preencher o ANEXO 14 | R$ | - |
SUBTOTAL | R$ | - | |
4.2 - ATIVIDADES FIM DO PROJETO | |||
4.2.1 – Pessoal Celetista | Preencher o ANEXO 15 | R$ | - |
4.2.2 – Encargos Sociais | Corresponde ao valor de 37,10% sobre o 4.2.1 | R$ | - |
4.2.3 – Fundo de Rescisão | Corresponde ao valor de 40,40% sobre o 4.2.1 | R$ | - |
4.2.4 – Vale Transporte | Preencher ANEXO 16 | R$ | - |
4.2.5 – Vale Alimentação | Preencher ANEXO 17 | R$ | - |
SUBTOTAL | R$ | - | |
5 – PESSOA JURÍDICA | R$ | 326.191,85 | |
5.1 – Material de Consumo | Preencher o ANEXO 18 | R$ | 161.262,00 |
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional | Preencher o ANEXO 19 | R$ | 16.500,00 |
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Importado | Preencher o ANEXO 20 | R$ | - |
5.4 – Despesas Acessórias de Importação | Preencher o ANEXO 21 | R$ | 12.000,00 |
5.5 – Despesas com Transporte (combustível, pedágio,etc) | Preencher o ANEXO 22 | R$ | 15.000,00 |
5.6 – Passagens | Preencher o ANEXO 23 | R$ | 41.000,00 |
5.7 – Hospedagem | Preencher o ANEXO 24 | R$ | - |
5.8 – Alimentação | Preencher o ANEXO 25 | R$ | 2.400,00 |
5.9 – Divulgação e Publicidade | Preencher o ANEXO 26 | R$ | - |
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria | Preencher o ANEXO 27 | R$ | - |
5.11 – Custo Operacional da Fundação | R$ | 66.088,00 | |
5.12 – Adequações de Instalação ou Obras | Preencher o ANEXO 28 | R$ | - |
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | Preencher o ANEXO 29 | R$ | 11.941,85 |
SUBTOTAL | R$ | 326.191,85 | |
6 – OUTRAS DESPESAS | R$ | - | |
6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão | Isento | ||
6.2 – Ressarcimento à UFES | Isento | ||
6.3 – Reserva Técnica de Contingência | Isento | ||
SUBTOTAL | R$ | - | |
7 – RESUMO DAS DESPESAS | |||
7.1 – Pessoa Física (sem vínculo) | R$ | 73.856,00 | |
7.2 – Pessoa Física (com vínculo) | R$ | - | |
7.3 – Bolsas | R$ | 260.640,00 | |
7.4 – Pessoa Jurídica | R$ | 326.191,85 | |
7.5 – Outras Despesas | R$ | - | |
TOTAL DA DESPESA | R$ | 660.687,85 |
ANEXO 1 - Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
R$ - | |||
TOTAL | R$ - |
ANEXO 2 - Equipe Administrativa (Rubrica 3.1.2) | ||||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 3 - Estagiários (Rubrica 3.1.3) | ||||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 4 - Diárias (Rubrica 3.1.4) | ||||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 5 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
TOTAL | R$ - |
ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1) | ||||
Atividade | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 7 - Estagiários (Rubrica 3.2.2) | ||||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 8 - Diárias (Rubrica 3.2.3) | |||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total |
Participantes do projeto (CNPq Brasil) | 15 | R$ 320,00 | R$ 4.800,00 |
Participantes do projeto (CNPq Exterior R$5,83) | 32 | R$ 2.158,00 | R$ 69.056,00 |
R$ - | |||
TOTAL | R$ 73.856,00 |
ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
TOTAL | R$ - |
ANEXO 10 - Bolsa de Pesquisa (Rubrica 3.3.1) | |||||||
Nome | CPF | SIAPE | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
Xxxxxx X. X. Xxxxx | 049555026-44 | 17017881609 | UFES | 36 | R$ 3.500,00 | R$ | 126.000,00 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 72303450659 | não | não | 36 | R$ 1.870,00 | R$ | 67.320,00 |
A definir | 36 | R$ 1.870,00 | R$ | 67.320,00 | |||
R$ | - | ||||||
R$ | - |
TOTAL | R$ 260.640,00 |
ANEXO 11 - Bolsa de Extensão (Rubrica 3.3.2) | |||||||
Nome | CPF | SIAPE | Instituição de Origem | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total | |
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
R$ | - | ||||||
TOTAL | R$ | - |
Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.
ANEXOS 12-17 - RUBRICA 4: PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO)
Observação: Nas tabelas abaixo, a ausência de indicação de nomes e respectivos pagamentos a serem feitos deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 12 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1) | ||||||
Nome | Função | CPF | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos | |
não possui atualmente | R$ | - | ||||
não possui atualmente | R$ | - | ||||
não possui atualmente | R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 13 - Vale Transporte (Rubrica 4.1.4) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | |
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 14 - Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | |
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1) | |||||||
Nome | Função | CPF | Critério de seleção | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos | |
não possui atualmente | R$ | - | |||||
não possui atualmente | R$ | - | |||||
não possui atualmente | R$ | - | |||||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 16 - Vale Transporte (Rubrica 4.2.4) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | |
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
TOTAL | R$ | - |
ANEXO 17 - Vale Alimentação (Rubrica 4.2.5) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total | |
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
não possui atualmente | R$ | - | ||
TOTAL | R$ | - |
Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.
ANEXOS 18-29 - RUBRICA 5: PESSOA JURÍDICA
ANEXO 18 - Material de Consumo (Rubrica 5.1) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Consumíveis plásticos (Frascos, Tubos, Sorológicas,Tips, etc) | 1 | R$ | 22.212,00 | R$ | 22.212,00 |
Material de Coleta de Sangue ( Tubos, bisturi, punch, etc...) | 3 | R$ | 2.000,00 | R$ | 6.000,00 |
EPI (Luvas, máscara, etc...) | 3 | R$ | 2.000,00 | R$ | 6.000,00 |
Material para Imunohistoquímica (LâminaPolYCat, Navalha, etc) | 3 | R$ | 3.000,00 | R$ | 9.000,00 |
Material para Cultura (Filtros, CellStrainer, Membrana, etc...) | 3 | R$ | 3.000,00 | R$ | 9.000,00 |
Anticorpos e Inibidores | 3 | R$ | 14.000,00 | R$ | 42.000,00 |
Reagentes e kits Biologia Molecular (Trizol, Enzimas, Iniciadores, etc) | 3 | R$ | 8.000,00 | R$ | 24.000,00 |
Reagentes e kits Citometria de Fluxo (Sol. De Lavagem, Calibração, Enzimas, etc) | 3 | R$ | 3.000,00 | R$ | 9.000,00 |
Reagentes para Cultivo Celular (Ficoll, Meios de cultura, Antibiótico, etc) | 3 | R$ | 7.000,00 | R$ | 21.000,00 |
Nitrogênio e Co2 | 3 | R$ | 4.000,00 | R$ | 12.000,00 |
material de escritório papel A4, canetas, lápis etc | 3 | R$ | 350,00 | R$ | 1.050,00 |
TOTAL | R$ | 161.262,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 18 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 19 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Computador com Processador Core™ i7-9700,Placa NVIDIA, Quadro P400 2GB, 32 GB RAM, 2HDs de 1TB com mous | 1 | R$ | 16.500,00 | R$ | 16.500,00 |
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 16.500,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 19 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 20 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado (Rubrica 5.3) | ||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
TOTAL | R$ | - |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 20 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 21- Despesas Acessórias de Importação (Rubrica 5.4) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Serviços de importação | 3 | R$ | 4.000,00 | R$ | 12.000,00 |
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
*Outros | R$ | - | |||
TOTAL | R$ | 12.000,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 22 - Despesas com Transporte (Rubrica 5.5) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Currier | 3 | R$ | 5.000,00 | R$ | 15.000,00 |
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
TOTAL | R$ | 15.000,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 23 - Passagens (Rubrica 5.6) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Brasil- Inglaterra | 3 | R$ | 8.000,00 | R$ | 24.000,00 |
Brasil - EUA | 2 | R$ | 6.000,00 | R$ | 12.000,00 |
Brasil - Brasil | 5 | R$ | 1.000,00 | R$ | 5.000,00 |
*Outros | R$ | - | |||
TOTAL | R$ | 41.000,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 25 - Alimentação (Rubrica 5.8) | |||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | ||
Cofee Break | 12 | R$ | 200,00 | R$ | 2.400,00 |
R$ | - | ||||
R$ | - | ||||
*Outros | R$ | - | |||
TOTAL | R$ | 2.400,00 |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 26 - Divulgação e Publicidade (Rubrica 5.9) | ||||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa | |
R$ | - | |||
R$ | - | |||
R$ | - | |||
*Outros | R$ | - | ||
TOTAL | R$ | - |
*Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 26 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:
ANEXO 27 - Serviços Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.10) | |||
Empresa/Serviço | CNPJ | Critério de Seleção | Valor |
TOTAL | R$ - |
OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 28 - Adequação de Instalação ou Obras (Rubrica 5.12) | |||
Empresa/Serviço | CNPJ | Critério de Seleção | Valor |
TOTAL | R$ - |
OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.
ANEXO 29 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13) | ||||
Empresa/Serviço | CNPJ | Critério de Seleção | Valor | |
Tradução e Revisão de Artigos Científicos | Melhor cotação | R$ | 900,00 | |
Manutenção de Ar Condicionado, Freezer,etc | Melhor cotação | R$ | 3.041,85 | |
Manutenção de Equipamentos | Carta de Exclusividade | R$ | 8.000,00 | |
TOTAL | R$ | 11.941,85 |
OBS: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a serem feitos a eles deverá ser devidamente justificada.
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX - SIAPE 1788160
Departamento de Patologia - DPA/CCS Em 18/09/2021 às 15:26
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/000000?xxxxXxxxxxxxX
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX GUIMARAES - SIAPE 2622289
Departamento de Morfologia - DM/CCS Em 18/09/2021 às 16:10
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/000000?xxxxXxxxxxxxX