Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
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Mês/Ano 8/2013
Página 1
Licitação: 01 DIRETA 4612 2013
Processo:
00005495
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2926 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA SISTEMA SEMAFÓRICO UN | 07/08/2013 | 09:51:48 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Total dos Itens | 600,00 | |||
Total Requisitante | 600,00 |
Licitação: 01 DIRETA 4617 2013
Processo:
00005505
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2927 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO
Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA DOR
UN 07/08/2013 09:52:11
1,00
1.500,00 1.500,00
Total dos Itens 1.500,00
Licitação: 01 DIRETA 5733 2013
Processo:
00006811
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 1.500,00
Contrato: Ano Contrato OS 2824 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.026
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293
Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
01/08/2013 13:11:26
1,00
220,00 220,00
Total dos Itens 220,00
Licitação: 01 DIRETA 5734 2013
Processo:
00006801
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 220,00
Contrato: Ano Contrato OS 2825 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.007
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239
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Mês/Ano 8/2013
Página 2
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
01/08/2013 13:12:03
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5735 2013
Processo:
00006802
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 2826 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.026
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN
01/08/2013 13:12:30
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 5736 2013
Processo:
00006803
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 2827 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.007
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
01/08/2013 13:13:13
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5737 2013
Processo:
00006804
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 2828 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.005
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
01/08/2013 13:13:53
1,00
240,00 240,00
Total dos Itens 240,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 3
Total Requisitante 240,00
Licitação: 01 DIRETA 5738 2013
Processo:
00006807
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2829 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.021
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
01/08/2013 13:16:39
1,00
260,00 260,00
Total dos Itens 260,00
Licitação: 01 DIRETA 5743 2013
Processo:
00006845
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 260,00
Contrato: Ano Contrato OS 2822 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 02.449.992/0056-38 504221 ELO VIVO EMPRESAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET UN
01/08/2013 08:55:34
6,00
59,90 359,40
Total dos Itens 359,40
Licitação: 01 DIRETA 5770 2013
Processo:
00006863
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 359,40
Contrato: Ano Contrato AF 5669 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.008 Fornecedor: 52.018.330/0001-08 | PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277 001501 DENAC | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
85805974 - TERMINAL COMPLETO | PC | 01/08/2013 | 2,00 | 196,00 | 392,00 |
75245906 - ALAVANCA DE MARCHA | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 258,00 | 258,00 |
Total dos Itens | 650,00 | ||||
Total Requisitante | 650,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5771 2013
Processo:
00006702
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5685 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 4
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS | BO | 02/08/2013 09:18:42 | 4,00 | 93,00 | 372,00 |
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS | BO | 02/08/2013 09:18:42 | 8,00 | 93,00 | 744,00 |
Total dos Itens | 1.116,00 | ||||
Total Requisitante | 1.116,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5772 2013
Processo:
00006627
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5687 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 Fornecedor: 07.968.003/0001-62 | PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129 056953 TOTE PECAS (SAF) | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
JOGO BRONZINA DE BIELA | UN | 01/08/2013 | 1,00 | 102,00 | 102,00 | |
BRONZINA MANCAL | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 241,00 | 241,00 | |
FILTRO DE ÁGUA | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | |
Total dos Itens | 385,00 | |||||
Total Requisitante | 385,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5773 2013
Processo:
00006897
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5666 Ano AF 2013
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 | 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT
01/08/2013 14:35:56 40,00
1,45 58,00
Fornecedor: 07.417.586/0001-33 | 056771 CANAL 1 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
Total dos Itens 58,00
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE UN
01/08/2013 14:36:33 40,00
6,80 272,00
Total dos Itens 272,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 5
Total Requisitante 330,00
Licitação: 01 DIRETA 5789 2013
Processo:
00006898
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5688 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.014.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GEL PARA PLANTIO DE MUDAS - BALDE 20 KG BD
01/08/2013
4,00
640,00 2.560,00
Total dos Itens 2.560,00
Licitação: 01 DIRETA 5790 2013
Processo:
00001805
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 2.560,00
Contrato: Ano Contrato AF 5689 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.005.000 Fornecedor: 04.909.350/0001-26 | PODER EXECUTIVO / EMEF XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 001268 LIDER SPORT | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
BOLA DE BASQUETE PRÉ-MIRIM | UN | 01/08/2013 | 3,00 | 24,90 | 74,70 | |
JOGO DE COLETES COM 12 UNIDADES | JG | 01/08/2013 | 4,00 | 54,00 | 216,00 | |
Total dos Itens | 290,70 | |||||
Fornecedor: 11.087.034/0001-81 | 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
RAQUETE PARA MESA DE TENI | PR | 01/08/2013 | 3,00 | 6,90 | 20,70 | |
BOLA PARA TÊNIS DE MESA | UN | 01/08/2013 | 10,00 | 1,50 | 15,00 | |
BOLA PARA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL | UN | 01/08/2013 | 10,00 | 31,50 | 315,00 | |
BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM E.V.A | UN | 01/08/2013 | 5,00 | 17,00 | 85,00 | |
BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 8 | UN | 01/08/2013 | 5,00 | 9,90 | 49,50 | |
BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 10 | UN | 01/08/2013 | 5,00 | 13,90 | 69,50 | |
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO Nº 3 | UN | 01/08/2013 | 3,00 | 30,90 | 92,70 | |
CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT | UN | 01/08/2013 | 5,00 | 3,50 | 17,50 | |
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM | UN | 01/08/2013 | 50,00 | 1,80 | 90,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
CORDA SINTÉTICA COLETIVA 4 MTS UN
01/08/2013
5,00
Página 6
3,80 19,00
Total dos Itens 773,90
Licitação: 01 DIRETA 5791 2013
Processo:
00006872
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 1.064,60
Contrato: Ano Contrato AF 5691 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45 | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 28,00 | 56,00 |
Total dos Itens | 56,00 | ||||
Total Requisitante | 56,00 |
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Licitação: 01 DIRETA 5792 2013
Processo:
00006273
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5692 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.003.000
PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ XXXXX - XXXX
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM | UN | 01/08/2013 | 4,00 | 3,50 | 14,00 |
Total dos Itens | 14,00 | ||||
Total Requisitante | 14,00 |
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR
Licitação: 01 DIRETA 5793 2013
Processo:
00006382
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5693 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.022.000
PODER EXECUTIVO / C.M.E.I XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
GRADE DE PROTEÇÃO PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45 | UN | 01/08/2013 | 1,00 | 456,00 | 456,00 |
Total dos Itens | 456,00 | ||||
Total Requisitante | 456,00 |
Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA
Licitação: 01 DIRETA 5794 2013
Processo:
00006913
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2842 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 7
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 XXXXXX XXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS UN
01/08/2013
4,00
180,00 720,00
Fornecedor:
14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT
Total dos Itens
720,00
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS | JG | 01/08/2013 | 20,00 | 4,90 | 98,00 |
Total dos Itens | 98,00 | ||||
Total Requisitante | 818,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5795 2013
Processo:
00006837
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2869 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.013.001.001.004
PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 16:02:55
1,00
65,00 65,00
Total dos Itens 65,00
Licitação: 01 DIRETA 5796 2013
Processo:
00006836
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 65,00
Contrato: Ano Contrato OS 2868 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.041
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 16:01:45
1,00
70,00 70,00
Total dos Itens 70,00
Licitação: 01 DIRETA 5797 2013
Processo:
00006835
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 70,00
Contrato: Ano Contrato OS 2867 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 8
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.032
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 16:00:56
1,00
170,00 170,00
Total dos Itens 170,00
Licitação: 01 DIRETA 5798 2013
Processo:
00006831
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 170,00
Contrato: Ano Contrato OS 2857 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.003
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:51:17
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5799 2013
Processo:
00006824
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 2858 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.011
PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139
Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 15:52:01
1,00
120,00 120,00
Total dos Itens 120,00
Licitação: 01 DIRETA 5800 2013
Processo:
00006825
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 120,00
Contrato: Ano Contrato AF 5725 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.023
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Mês/Ano 8/2013 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" | PC | 02/08/2013 15:49:36 1,00 | 23,10 | 23,10 |
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 | PC | 02/08/2013 15:49:36 2,00 | 15,00 | 30,00 |
Total dos Itens | 53,10 | |||
Total Requisitante | 53,10 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 9
Licitação: 01 DIRETA 5801 2013
Processo:
00006829
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5726 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.041 Fornecedor: 05.671.487/0001-58 | PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141 000169 PEDERTRUCK | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1 | PC | 02/08/2013 15:50:30 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 | PC | 02/08/2013 15:50:30 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1 | PC | 02/08/2013 15:50:30 1,00 | 22,00 | 22,00 | |
Total dos Itens | 57,00 | ||||
Total Requisitante | 57,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5802 2013
Processo:
00006832
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5719 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.013.001.001.002
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TAMPA DO TANQUE PRINCIPAL UN
02/08/2013 15:41:09
1,00
45,00 45,00
Total dos Itens 45,00
Licitação: 01 DIRETA 5803 2013
Processo:
00006830
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 45,00
Contrato: Ano Contrato AF 5720 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.009
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 10
CHAVETA COMANDO MB - 314/ | PC | 02/08/2013 15:41:59 | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
CHAVE ACIONAMENTO ABERTUR | UN | 02/08/2013 15:41:59 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
Total dos Itens | 130,00 | ||||
Total Requisitante | 130,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5804 2013
Processo:
00006823
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5716 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 Fornecedor: 00.283.992/0001-01 | PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL 000264 OXIBAURU | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TUBO OXIGENIO INDUSTRIAL | UN | 02/08/2013 15:37:33 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
TUBO ACETILENO INDUSTRIAL | UN | 02/08/2013 15:37:33 1,00 | 398,00 | 398,00 | |
Total dos Itens | 488,00 | ||||
Total Requisitante | 488,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5805 2013
Processo:
00006840
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2851 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.023
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:36:47
1,00
700,00 700,00
Total dos Itens 700,00
Licitação: 01 DIRETA 5806 2013
Processo:
00006841
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 700,00
Contrato: Ano Contrato OS 2850 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.016
PODER EXECUTIVO / XXXX COMPRESSOR LISO Nº 39
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:35:49
1,00
650,00 650,00
Total dos Itens 650,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 11
Total Requisitante 650,00
Licitação: 01 DIRETA 5807 2013
Processo:
00006711
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2866 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.082
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 16:00:08
1,00
55,00 55,00
Total dos Itens 55,00
Licitação: 01 DIRETA 5808 2013
Processo:
00006710
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 55,00
Contrato: Ano Contrato OS 2865 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.029
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 15:59:16
1,00
10,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 5809 2013
Processo:
00006709
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato OS 2864 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.005
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 15:57:20
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5810 2013
Processo:
00006735
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 2877 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 12
Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 16:09:45
1,00
160,00 160,00
Total dos Itens 160,00
Licitação: 01 DIRETA 5811 2013
Processo:
00006738
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 160,00
Contrato: Ano Contrato OS 2874 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.071 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ALINHAMENTO DE RODAS | UN | 02/08/2013 16:07:33 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 02/08/2013 16:07:33 2,00 | 8,00 | 16,00 | |
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN | 02/08/2013 16:07:33 2,00 | 5,00 | 10,00 | |
Total dos Itens | 46,00 | ||||
Total Requisitante | 46,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5812 2013
Processo:
00006739
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2873 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.053 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ALINHAMENTO DE RODAS | UN | 02/08/2013 16:06:50 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 02/08/2013 16:06:50 4,00 | 8,00 | 32,00 | |
Total dos Itens | 52,00 | ||||
Total Requisitante | 52,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5813 2013
Processo:
00006740
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2872 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.029
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 13
Mês/Ano 8/2013 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
ALINHAMENTO DE RODAS | UN | 02/08/2013 16:05:42 1,00 | 20,00 | 20,00 |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 02/08/2013 16:05:42 2,00 | 8,00 | 16,00 |
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN | 02/08/2013 16:05:42 2,00 | 5,00 | 10,00 |
Total dos Itens | 46,00 | |||
Total Requisitante | 46,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5814 2013
Processo:
00006743
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2871 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.064
PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
02/08/2013 16:05:00
1,00
10,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 5815 2013
Processo:
00006688
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato OS 2861 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.039
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256
Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ALINHAMENTO DE RODAS UN
02/08/2013 15:55:10
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 5816 2013
Processo:
00006786
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato AF 5733 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SENSOR PRESSÃO ÓLEO PC
02/08/2013 16:10:24
1,00
431,00 431,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 14
431,00
Licitação: 01 DIRETA 5817 2013
Processo:
00006787
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 431,00
Contrato: Ano Contrato AF 5734 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.062
PODER EXECUTIVO / XXXXXXXXXX/ONIBUS Nº 269
Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TUBO DE ESCAPE PC
02/08/2013 16:11:09
1,00
360,00 360,00
Total dos Itens 360,00
Licitação: 01 DIRETA 5819 2013
Processo:
00006774
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 360,00
Contrato: Ano Contrato OS 2879 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.036
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241
Fornecedor: 07.212.862/0001-27 000824 AUTO MECANICA CONTIEIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 16:12:37
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5820 2013
Processo:
00006777
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 2878 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.039
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 XXXX XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 16:11:52
1,00
52,00 52,00
Total dos Itens 52,00
Licitação: 01 DIRETA 5821 2013
Processo:
00006785
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 52,00
Contrato: Ano Contrato OS 2876 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 15
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.031
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214
Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 16:09:01
1,00
300,00 300,00
Total dos Itens 300,00
Licitação: 01 DIRETA 5822 2013
Processo:
00006796
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 300,00
Contrato: Ano Contrato AF 5718 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.011 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
CORREIA ALTERNADOR 8PK1445 | PC | 02/08/2013 15:40:23 1,00 | 49,80 | 49,80 | |
ESTICADOR CORREIA | UN | 02/08/2013 15:40:23 1,00 | 198,00 | 198,00 | |
Total dos Itens | 247,80 | ||||
Total Requisitante | 247,80 |
Licitação: 01 DIRETA 5823 2013
Processo:
00006780
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2859 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.005
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11
Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:53:41
1,00
110,00 110,00
Total dos Itens 110,00
Licitação: 01 DIRETA 5824 2013
Processo:
00006779
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 110,00
Contrato: Ano Contrato OS 2870 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.025
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57
Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 16:04:20
1,00
Página 16
586,00 586,00
Total dos Itens 586,00
Licitação: 01 DIRETA 5825 2013
Processo:
00006916
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 586,00
Contrato: Ano Contrato AF 5694 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA
Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA CIRÚRGICA 15 CM ROMBA/ROMBA | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 10,21 | 20,42 |
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 10,62 | 21,24 |
ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5 AMPOLAS 5 ML | CX | 01/08/2013 | 1,00 | 17,06 | 17,06 |
SORO RINGER C/ LACTATO SISTEMA FECHADO - FRASCO 1 LITRO | FR | 01/08/2013 | 3,00 | 3,51 | 10,53 |
SORO GLICOFISIOLÓGICO INJETÁVEL - FRASCO S. F. 1 LITRO | FR | 01/08/2013 | 3,00 | 3,61 | 10,83 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 100 ML | UN | 01/08/2013 | 3,00 | 1,54 | 4,62 |
CEFALEXINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS | CX | 01/08/2013 | 3,00 | 8,45 | 25,35 |
CETOPROFENO 100 MG/2 ML- AMPOLA 2 ML | AP | 01/08/2013 | 3,00 | 5,07 | 15,21 |
FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML | AP | 01/08/2013 | 3,00 | 0,46 | 1,38 |
RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML - FRASCO/SPRAY 20 ML | FR | 01/08/2013 | 5,00 | 3,38 | 16,90 |
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML | AP | 01/08/2013 | 15,00 | 0,22 | 3,30 |
TERMÔMETRO DIGITAL | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 9,38 | 18,76 |
EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS | UN | 01/08/2013 | 20,00 | 0,67 | 13,40 |
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 25G | UN | 01/08/2013 | 20,00 | 0,14 | 2,80 |
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 21G | UN | 01/08/2013 | 20,00 | 0,17 | 3,40 |
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 75 CM C/A | UN | 01/08/2013 | 24,00 | 3,20 | 76,80 |
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 75 CM C/A | UN | 01/08/2013 | 24,00 | 3,18 | 76,32 |
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1 75 CM C/A | UN | 01/08/2013 | 24,00 | 3,20 | 76,80 |
FIO DE NYLON MONOFILADO 0 45 CM C/A | UN | 01/08/2013 | 24,00 | 1,13 | 27,12 |
FIO DE NYLON MONOFILADO 2-0 45 CM C/A | UN | 01/08/2013 | 24,00 | 1,13 | 27,12 |
Total dos Itens | 469,36 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 17
Total Requisitante 469,36
Licitação: 01 DIRETA 5826 2013
Processo:
00006927
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5696 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 22,00 | 44,00 |
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG | UN | 01/08/2013 | 1,00 | 24,00 | 24,00 |
Total dos Itens | 68,00 | ||||
Total Requisitante | 68,00 |
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Licitação: 01 DIRETA 5827 2013
Processo:
00006778
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2852 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.006.001
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM XXXXXXX Nº 184
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA UN
02/08/2013 15:39:37
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 5828 2013
Processo:
00006781
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato AF 5732 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.032
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 XXXXXXXX XXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TERMINAL DE DIRECAO CURTO PC
02/08/2013 16:03:33
1,00
45,00 45,00
Total dos Itens 45,00
Licitação: 01 DIRETA 5829 2013
Processo:
00006776
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 45,00
Contrato: Ano Contrato AF 5717 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 18
Unidade Administrativa:
002.001.001.006.001
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM XXXXXXX Nº 184
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT UN
02/08/2013 15:38:46
1,00
110,00 110,00
Total dos Itens 110,00
Licitação: 01 DIRETA 5830 2013
Processo:
00006767
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 110,00
Contrato: Ano Contrato AF 5698 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 02.478.312/0001-30 502945 COLCHOES PERON
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
COLCHONETE REVESTIDO 100 X 60 X 3 CM UN
01/08/2013
2,00
25,00 50,00
Total dos Itens 50,00
Licitação: 01 DIRETA 5831 2013
Processo:
00006844
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 50,00
Contrato: Ano Contrato AF 5699 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL
Fornecedor: 00.248.356/0001-49 000583 XXXXX XXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ÓCULOS MULTIFOCAIS COMPLETOS UN
01/08/2013
1,00
150,00 150,00
Total dos Itens 150,00
Licitação: 01 DIRETA 5832 2013
Processo:
00006483
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 150,00
Contrato: Ano Contrato AF 5700 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 Fornecedor: 53.813.267/0001-64 | PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
TINTURA DE IODO 2% - FRASCO 30 ML | FR | 01/08/2013 | 2,00 | 2,95 | 5,90 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 19
5,90
Licitação: 01 DIRETA 5833 2013
Processo:
00006775
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 5,90
Contrato: Ano Contrato AF 5727 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.022.001.001.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PULVERIZADOR | UN | 02/08/2013 15:52:47 1,00 | 18,60 | 18,60 | |
ABRAÇADEIRA | PC | 02/08/2013 15:52:47 5,00 | 0,60 | 3,00 | |
Total dos Itens | 21,60 | ||||
Total Requisitante | 21,60 |
Licitação: 01 DIRETA 5834 2013
Processo:
00006867
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5701 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT. | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 56,70 | 113,40 |
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS | UN | 01/08/2013 | 4,00 | 14,00 | 56,00 |
Total dos Itens | 169,40 | ||||
Total Requisitante | 169,40 |
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Licitação: 01 DIRETA 5835 2013
Processo:
00006808
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5721 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.013
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
KITAO HOMOCINETICA PC
KIT REPARO HOMOCINETICA L PC
02/08/2013 15:42:45
02/08/2013 15:42:45
1,00
1,00
105,00 105,00
18,00 18,00
Total dos Itens 123,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 20
Total Requisitante 123,00
Licitação: 01 DIRETA 5836 2013
Processo:
00006806
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5722 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PORCA RODA MB C/ ARRUELA | PC | 02/08/2013 15:43:32 3,00 | 6,50 | 19,50 | |
PARAFUSO RODA TRASEIRA FO | PC | 02/08/2013 15:43:32 3,00 | 14,50 | 43,50 | |
Total dos Itens | 63,00 | ||||
Total Requisitante | 63,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5837 2013
Processo:
00006272
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5702 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.000.000.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
BATERIA 900 mAh PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA/FILMADORA REF. NP-FH 50 | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 54,90 | 109,80 |
Total dos Itens | 109,80 | ||||
Total Requisitante | 109,80 |
Licitação: 01 DIRETA 5838 2013
Processo:
00006926
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5703 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML UN
01/08/2013
2,00
35,80 71,60
Total dos Itens 71,60
Licitação: 01 DIRETA 5839 2013
Processo:
00006869
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 71,60
Contrato: Ano Contrato AF 5704 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 21
Unidade Administrativa: 002.009.002.001.000 | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI | ||||
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
TOALHA DE MESA MED. 140 X 250 CM | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 17,00 | 34,00 |
Total dos Itens | 34,00 | ||||
Total Requisitante | 34,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5840 2013
Processo:
00006800
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5723 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.020 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JUNTA FLANGE ESCAPE MB | PC | 02/08/2013 15:44:16 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
PARAFUSO | PC | 02/08/2013 15:44:16 3,00 | 3,80 | 11,40 | |
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI | PC | 02/08/2013 15:44:16 2,00 | 7,00 | 14,00 | |
Total dos Itens | 33,40 | ||||
Total Requisitante | 33,40 |
Licitação: 01 DIRETA 5841 2013
Processo:
00006772
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5705 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA Fornecedor: 08.443.089/0001-72 505819 ASAP | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PROTETOR DA OBJETIVA PARA AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO | UN | 01/08/2013 | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Total dos Itens | 350,00 | ||||
Total Requisitante | 350,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5842 2013
Processo:
00006797
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5724 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 22
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.004 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BUJAO DO CARTER | PC | 02/08/2013 15:45:10 1,00 | 18,00 | 18,00 | |
XXXXXXX XXXXXXXX | UN | 02/08/2013 15:45:10 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
Total dos Itens | 20,00 | ||||
Total Requisitante | 20,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5843 2013
Processo:
00006924
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5706 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CORDA EM NYLON TRANÇADA 16 MM | M | 01/08/2013 | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
CORDA EM NYLON TRANÇADA 10 MM | M | 01/08/2013 | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
Total dos Itens | 25,00 | ||||
Total Requisitante | 25,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5844 2013
Processo:
00005925
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2845 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.004.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN
01/08/2013
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 5845 2013
Processo:
00006744
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 2875 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.040
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 23
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CONSERTO PNEU | UN | 02/08/2013 | 16:08:16 1,00 | 10,00 | 10,00 |
Total dos Itens | 10,00 | ||||
Total Requisitante | 10,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5846 2013
Processo:
00006917
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2846 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 09.486.392/0001-15 502695 GRIFFON
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM UN
01/08/2013
1,00
3.024,00 3.024,00
Total dos Itens 3.024,00
Licitação: 01 DIRETA 5847 2013
Processo:
00006684
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 3.024,00
Contrato: Ano Contrato OS 2880 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.039
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256
Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 16:13:17
1,00
650,00 650,00
Total dos Itens 650,00
Licitação: 01 DIRETA 5848 2013
Processo:
00006725
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 650,00
Contrato: Ano Contrato OS 2862 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.032
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:55:52
1,00
870,00 870,00
Total dos Itens 870,00
Total Requisitante 870,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 24
Licitação: 01 DIRETA 5849 2013
Processo:
00006727
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2863 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.044
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:56:39
1,00
730,00 730,00
Total dos Itens 730,00
Licitação: 01 DIRETA 5850 2013
Processo:
00006729
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 730,00
Contrato: Ano Contrato OS 2853 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.032
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:45:58
2,00
15,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 5851 2013
Processo:
00006730
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato OS 2854 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.044
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:46:43
1,00
65,00 65,00
Total dos Itens 65,00
Licitação: 01 DIRETA 5852 2013
Processo:
00006731
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 65,00
Contrato: Ano Contrato OS 2855 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.045
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI | UN | 02/08/2013 | 15:47:59 1,00 | 65,00 | 65,00 |
Total dos Itens | 65,00 | ||||
Total Requisitante | 65,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 25
Licitação: 01 DIRETA 5853 2013
Processo:
00006814
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5707 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.010.001.000.000
PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML | LT | 01/08/2013 | 36,00 | 2,00 | 72,00 |
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE | UN | 01/08/2013 | 36,00 | 12,00 | 432,00 |
Total dos Itens | 504,00 | ||||
Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML | FD | 01/08/2013 | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
Total dos Itens | 30,00 | ||||
Total Requisitante | 534,00 |
Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1
Licitação: 01 DIRETA 5855 2013
Processo:
00006732
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2856 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.042
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
02/08/2013 15:48:55
1,00
35,00 35,00
Total dos Itens 35,00
Licitação: 01 DIRETA 5856 2013
Processo:
00100000
Ano Processo:
2013
Contrato: 102
Ano Contrato
2013
Total Requisitante 35,00
OS 2844 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 26
Fornecedor: 17.828.736/0001-55 505864 SOLUÇÃO LEVA E TRAZ SERVIÇOS E ASSESSORI
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | UN | 01/08/2013 | 1,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
Total dos Itens | 6.300,00 | ||||
Total Requisitante | 6.300,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5857 2013
Processo:
00006942
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5697 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.005.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLIC A) | UN | 01/08/2013 | 4.995,00 | 1,10 | 5.494,50 |
Total dos Itens | 5.494,50 | ||||
Total Requisitante | 5.494,50 |
Fornecedor: 03.754.929/0001-02 505529 COAGROSOL
Licitação: 01 DIRETA 5858 2013
Processo:
00005792
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5713 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 | PODER EXECUTIVO / C.M.E.I XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | ||||
Fornecedor: 11.493.553/0001-40 | 506050 TECKINOX | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
BANHEIRA INFANTIL | UN | 01/08/2013 | 2,00 | 505,00 | 1.010,00 |
Total dos Itens | 1.010,00 | ||||
Total Requisitante | 1.010,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5859 2013
Processo:
00006851
Ano Processo:
2013
Contrato: 100
Ano Contrato
2013
OS 2847 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.009.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL
Fornecedor: 18.518.081/0001-81 506051 XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM INFORMÁTICA | UN | 01/08/2013 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 27
6.000,00
Licitação: 01 DIRETA 5860 2013
Processo:
00006733
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 6.000,00
Contrato: Ano Contrato AF 5714 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.001 | PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224 | ||||
Fornecedor: | 61.812.517/0001-70 | 003777 J.D. | |||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CONEXÃO | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
PORTA INJETOR COM INJETOR | PC | 01/08/2013 | 4,00 | 1.700,00 | 6.800,00 |
SENSOR POSIÇÃO DO EIXO COMANDO | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
SENSOR DE ALTA PRESSÃO DIESEL | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 275,50 | 275,50 |
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR | PC | 01/08/2013 | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
Total dos Itens | 7.485,50 | ||||
Total Requisitante | 7.485,50 |
Licitação: 01 DIRETA 5861 2013
Processo:
00006770
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2849 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 Fornecedor: 05.618.501/0001-50 | PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA 505664 GRAFICA SAO LUIZ | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" UN
02/08/2013 14:13:418.000,00
0,08 78,00
Total dos Itens 78,00
Licitação: 01 DIRETA 5862 2013
Processo:
00006817
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 78,00
Contrato: Ano Contrato AF 5730 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.023 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
JOGO JUNTA CAMBIO | PC | 02/08/2013 15:54:45 1,00 | 15,00 | 15,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
RETENTOR TAMPA LATERAL CA UN
02/08/2013 15:54:45
1,00
Página 28
7,00 7,00
Fornecedor:
47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Total dos Itens
22,00
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA PC
02/08/2013 15:55:04
1,00
76,00 76,00
Total dos Itens 76,00
Licitação: 01 DIRETA 5863 2013
Processo:
00006782
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 98,00
Contrato: Ano Contrato AF 5728 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.019 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193 000828 OFICINA DO MIRO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
SELO DA CARCACA | UN | 02/08/2013 15:53:06 1,00 | 9,00 | 9,00 | |
JOGO BRONZINA DE BIELA | UN | 02/08/2013 15:53:06 1,00 | 14,00 | 14,00 | |
JOGO BRONZINA COMANDO STD | JG | 02/08/2013 15:53:06 1,00 | 23,00 | 23,00 | |
BRONZINA MANCAL | PC | 02/08/2013 15:53:06 1,00 | 65,00 | 65,00 | |
Total dos Itens | 111,00 | ||||
Total Requisitante | 111,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5864 2013
Processo:
00006948
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5729 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 Fornecedor: 00.018.745/0001-88 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL 502228 TINTORETO LETREIROS | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS UN
02/08/2013 15:54:21
3,00
45,00 135,00
Total dos Itens 135,00
Licitação: 01 DIRETA 5865 2013
Processo:
00006895
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 135,00
Contrato: Ano Contrato AF 5735 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 29
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN
05/08/2013 09:32:17 15,00
45,00 675,00
Total dos Itens 675,00
Licitação: 01 DIRETA 5866 2013
Processo:
00006941
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 675,00
Contrato: Ano Contrato AF 5736 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.005
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FLEXIVEL DIANTEIRO PC
05/08/2013 09:33:02
1,00
43,00 43,00
Total dos Itens 43,00
Licitação: 01 DIRETA 5867 2013
Processo:
00006940
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 43,00
Contrato: Ano Contrato AF 5737 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.006
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FILTRO DE AR PC
05/08/2013 09:39:54
1,00
65,00 65,00
Total dos Itens 65,00
Licitação: 01 DIRETA 5868 2013
Processo:
00006939
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 65,00
Contrato: Ano Contrato OS 2881 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.034
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283
Fornecedor: 000.000.000-00 001328 XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX - MECAN. CREPAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
05/08/2013 09:40:39
1,00
75,00 75,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 30
75,00
Licitação: 01 DIRETA 5869 2013
Processo:
00006938
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 75,00
Contrato: Ano Contrato OS 2882 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.002
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230
Fornecedor: 000.000.000-00 001328 XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX - MECAN. CREPAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
05/08/2013 09:41:27
1,00
470,00 470,00
Total dos Itens 470,00
Licitação: 01 DIRETA 5870 2013
Processo:
00006937
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 470,00
Contrato: Ano Contrato OS 2883 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.005
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
05/08/2013 09:42:13
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 5871 2013
Processo:
00006936
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 2884 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.034 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 05/08/2013 09:43:40 4,00 | 8,00 | 32,00 | |
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 05/08/2013 09:43:40 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 52,00 | ||||
Total Requisitante | 52,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5872 2013
Processo:
00006935
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2885 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 31
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.030 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
MONTAGEM PNEU | UN | 05/08/2013 09:44:17 2,00 | 8,00 | 16,00 | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 05/08/2013 09:44:17 2,00 | 8,00 | 16,00 | |
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 05/08/2013 09:44:17 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 52,00 | ||||
Total Requisitante | 52,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5873 2013
Processo:
00006934
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2886 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.051 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 05/08/2013 09:45:05 4,00 | 8,00 | 32,00 | |
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 05/08/2013 09:45:05 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 52,00 | ||||
Total Requisitante | 52,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5874 2013
Processo:
00006933
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2887 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.012
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
05/08/2013 09:45:56
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5875 2013
Processo:
00006932
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 2888 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 32
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.005
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 XXXX XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
05/08/2013 09:46:33
1,00
45,00 45,00
Total dos Itens 45,00
Licitação: 01 DIRETA 5876 2013
Processo:
00006928
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 45,00
Contrato: Ano Contrato OS 2889 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.030
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
05/08/2013 09:47:12
1,00
50,00 50,00
Total dos Itens 50,00
Licitação: 01 DIRETA 5877 2013
Processo:
00006930
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 50,00
Contrato: Ano Contrato OS 2890 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.008.001.017.021 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
MONTAGEM PNEU | UN | 05/08/2013 09:47:51 2,00 | 5,00 | 10,00 | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 05/08/2013 09:47:51 2,00 | 8,00 | 16,00 | |
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 05/08/2013 09:47:51 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 46,00 | ||||
Total Requisitante | 46,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5878 2013
Processo:
00006091
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5742 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 33
Unidade Administrativa:
002.015.002.008.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXXXX XXXXX
Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MEIA-CALÇA FIO 40 OU 80 TAMANHO M (NÚMERO 10) | UN | 05/08/2013 14:30:37 6,00 | 11,80 | 70,80 |
MEIA-CALÇA FIO 40 OU 80 TAMANHO G (NÚMERO 12) | UN | 05/08/2013 14:30:37 6,00 | 11,80 | 70,80 |
Total dos Itens | 141,60 | |||
Fornecedor: 69.241.297/0001-83 504126 CAPEZIO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 34 | PR | 05/08/2013 14:31:13 3,00 | 18,00 | 54,00 |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 35 | PR | 05/08/2013 14:31:13 13,00 | 18,00 | 234,00 |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 36 | PR | 05/08/2013 14:31:13 13,00 | 18,00 | 234,00 |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 33 | PR | 05/08/2013 14:31:13 4,00 | 18,00 | 72,00 |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 34 COR PRETA | PR | 05/08/2013 14:31:13 4,00 | 15,00 | 60,00 |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 35 COR PRETA | PR | 05/08/2013 14:31:13 4,00 | 15,00 | 60,00 |
SAPATILHA MEIA PONTA EM CORINO Nº 36 COR PRETA | PR | 05/08/2013 14:31:13 4,00 | 15,00 | 60,00 |
Total dos Itens | 774,00 | |||
Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
MEIA CANO ALTO TAMANHO 12 (NÚMERO 36) | PR | 05/08/2013 14:32:05 11,00 | 23,00 | 253,00 |
Total dos Itens | 253,00 | |||
Total Requisitante | 1.168,60 |
Licitação: 01 DIRETA 5879 2013
Processo:
00006931
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5746 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Fornecedor: 17.030.672/0001-42 | 505625 PEDERÁGUA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS | GL | 05/08/2013 | 14:33:48 6,00 | 5,00 | 30,00 |
Total dos Itens | 30,00 | ||||
Total Requisitante | 30,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 34
Licitação: 01 DIRETA 5880 2013
Processo:
00001557
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5747 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.010.001.004.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CAMISETA 100% ALGODÃO, GO UN
05/08/2013 14:34:51 45,00
14,30 643,50
Total dos Itens 643,50
Licitação: 01 DIRETA 5881 2013
Processo:
00002001
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 643,50
Contrato: Ano Contrato AF 5748 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA | SOCIAL | ||||
Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK | UN | 05/08/2013 | 14:36:00 6,00 | 13,80 | 82,80 |
CAMISETA EM MALHA FRIA - TAMANHO 01 A 06 | UN | 05/08/2013 | 14:36:00 50,00 | 9,90 | 495,00 |
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG | UN | 05/08/2013 | 14:36:00 50,00 | 12,90 | 645,00 |
Total dos Itens | 1.222,80 | ||||
Total Requisitante | 1.222,80 |
Licitação: 01 DIRETA 5882 2013
Processo:
00006798
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5751 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
UNDECANOATO DE TESTOSTERONA SOLUÇÃO OLEOSA INJETÁVEL 250 MG/ ML - AMPOLA 4 ML (NEBIDO)
AP 05/08/2013 15:28:08
3,00
266,59 799,77
Total dos Itens 799,77
Licitação: 01 DIRETA 5883 2013
Processo:
00006706
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 799,77
Contrato: Ano Contrato AF 5752 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 35
Unidade Administrativa:
002.015.002.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BUCHA DE NYLON S-12 | UN | 06/08/2013 09:04:54100,00 | 0,04 | 4,50 |
BUCHA S-8 | UN | 06/08/2013 09:04:54100,00 | 0,03 | 2,70 |
BUCHA EM NYLON S-10 | UN | 06/08/2013 09:04:54100,00 | 0,04 | 3,60 |
BUCHA EM NYLON S-6 | UN | 06/08/2013 09:04:54100,00 | 0,03 | 2,70 |
Total dos Itens | 13,50 | |||
Total Requisitante | 13,50 |
Licitação: 01 DIRETA 5884 2013
Processo:
00006828
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5753 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.004.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.0 X 30 UN
06/08/2013 09:21:37 90,00
0,03 2,70
Total dos Itens 2,70
Licitação: 01 DIRETA 5885 2013
Processo:
00006856
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 2,70
Contrato: Ano Contrato OS 2891 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.007.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXX XXXXX
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA | UN | 06/08/2013 09:22:48 | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
EMBREAGEM ROLETE DE RESISTÊNCIA REF. KONIKA EN000B211 | UN | 06/08/2013 09:23:39 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
Total dos Itens | 180,00 | ||||
Total Requisitante | 180,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5886 2013
Processo:
00006909
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2892 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 36
Unidade Administrativa:
002.015.002.007.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXX XXXXX
Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA | UN | 06/08/2013 09:24:27 | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
ROLETE DE CAPTAÇÃO/SEPARAÇÃO REF. BROTHER ROL008085DN | UN | 06/08/2013 09:26:26 | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Total dos Itens | 85,00 | ||||
Total Requisitante | 85,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5887 2013
Processo:
00003877
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2893 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.000
PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC | UN | 06/08/2013 09:27:17 | 14,00 | 40,00 | 560,00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 2 KG ABC | UN | 06/08/2013 09:27:17 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC | UN | 06/08/2013 09:27:17 | 2,00 | 40,00 | 80,00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC | UN | 06/08/2013 09:27:17 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC | UN | 06/08/2013 09:27:17 | 1,00 | 55,00 | 55,00 |
Total dos Itens | 755,00 | ||||
Total Requisitante | 755,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5888 2013
Processo:
00006945
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5770 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.001.000
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL
06/08/2013 10:08:59
6,00
5,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Total Requisitante 30,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 37
Licitação: 01 DIRETA 5889 2013
Processo:
00694666
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5769 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.001.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL
06/08/2013 10:07:59
2,00
5,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 5890 2013
Processo:
00006826
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato AF 5768 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.002 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PISTA RETENTOR VIRABREQUI | PC | 06/08/2013 09:54:43 1,00 | 42,90 | 42,90 | |
CORREIA | PC | 06/08/2013 09:54:43 1,00 | 59,00 | 59,00 | |
RETENTOR POLIA | UN | 06/08/2013 09:54:43 1,00 | 39,80 | 39,80 | |
Total dos Itens | 141,70 | ||||
Total Requisitante | 141,70 |
Licitação: 01 DIRETA 5891 2013
Processo:
00006882
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2895 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.059
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 09:59:36
1,00
90,00 90,00
Total dos Itens 90,00
Licitação: 01 DIRETA 5892 2013
Processo:
00006881
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 90,00
Contrato: Ano Contrato OS 2896 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 38
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.007
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:01:02
1,00
140,00 140,00
Total dos Itens 140,00
Licitação: 01 DIRETA 5893 2013
Processo:
00006880
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 140,00
Contrato: Ano Contrato OS 2897 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.034
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:02:20
1,00
230,00 230,00
Total dos Itens 230,00
Licitação: 01 DIRETA 5894 2013
Processo:
00006879
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 230,00
Contrato: Ano Contrato OS 2898 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.047
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:03:06
1,00
180,00 180,00
Total dos Itens 180,00
Licitação: 01 DIRETA 5895 2013
Processo:
00006833
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 180,00
Contrato: Ano Contrato OS 2902 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.044
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:07:06
1,00
80,00 80,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 39
80,00
Licitação: 01 DIRETA 5896 2013
Processo:
00006929
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 2903 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.032
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63
Fornecedor: 58.053.497/0001-96 500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:09:57
1,00
450,00 450,00
Total dos Itens 450,00
Licitação: 01 DIRETA 5897 2013
Processo:
00006922
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 450,00
Contrato: Ano Contrato OS 2905 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.019
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235
Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA UN
06/08/2013 10:17:05
1,00
90,00 90,00
Total dos Itens 90,00
Licitação: 01 DIRETA 5898 2013
Processo:
00006923
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 90,00
Contrato: Ano Contrato OS 2901 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.023
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:05:55
1,00
540,00 540,00
Total dos Itens 540,00
Licitação: 01 DIRETA 5899 2013
Processo:
00006946
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 540,00
Contrato: Ano Contrato OS 2904 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 40
Unidade Administrativa:
002.001.001.006.006
PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ALINHAMENTO DE RODAS UN
06/08/2013 10:15:24
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 5900 2013
Processo:
00006905
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato OS 2894 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.006.006
PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LAVADA SIMPLES UN
06/08/2013 09:56:33
2,00
25,00 50,00
Total dos Itens 50,00
Licitação: 01 DIRETA 5901 2013
Processo:
00006878
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 50,00
Contrato: Ano Contrato OS 2899 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.009
PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:03:54
1,00
140,00 140,00
Total dos Itens 140,00
Licitação: 01 DIRETA 5902 2013
Processo:
00006876
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 140,00
Contrato: Ano Contrato OS 2900 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.001.003
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/08/2013 10:05:02
1,00
60,00 60,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 41
60,00
Licitação: 01 DIRETA 5903 2013
Processo:
00006995
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato AF 5756 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 | 501708 AGROPECUARIA POLIVET | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
BRINCO PARA BEZERRO | UN | 06/08/2013 | 09:31:10 20,00 | 1,20 | 24,00 |
Total dos Itens | 24,00 | ||||
Total Requisitante | 24,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5904 2013
Processo:
00006894
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5757 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.007.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SAUDE PUBLICA
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA
PAPEL VERGÊ PALHA 180 G/M² - PCT 50 FLS. | PT | 06/08/2013 09:32:16 1,00 | 8,45 | 8,45 |
PORTA-CRACHÁ EM PLÁSTICO TRANSPARENTE | UN | 06/08/2013 09:32:16130,00 | 0,48 | 62,40 |
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO | UN | 06/08/2013 09:32:16130,00 | 1,05 | 136,50 |
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS | CX | 06/08/2013 09:32:16 1,00 | 8,45 | 8,45 |
PAPEL VERGE SALMÃO, 180G/ | PT | 06/08/2013 09:32:16 2,00 | 8,45 | 16,90 |
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM | FL | 06/08/2013 09:32:16 3,00 | 0,55 | 1,65 |
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL | FL | 06/08/2013 09:32:16 2,00 | 0,55 | 1,10 |
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO | FL | 06/08/2013 09:32:16 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Total dos Itens | 236,00 | |||
Total Requisitante | 236,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5905 2013
Processo:
00006992
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5758 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.018.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 42
Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 40 M
06/08/2013 09:33:15 53,53
21,37 1.144,00
Total dos Itens 1.144,00
Licitação: 01 DIRETA 5906 2013
Processo:
00006419
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 1.144,00
Contrato: Ano Contrato AF 5760 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.008.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXXXX XXXXX
Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 30 | M | 06/08/2013 09:36:26 17,01 | 19,40 | 329,99 |
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 35 | M | 06/08/2013 09:36:26 8,40 | 12,85 | 108,00 |
Total dos Itens | 437,99 | |||
Total Requisitante | 437,99 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5907 2013
Processo:
00006990
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5761 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PEDRA SANITÁRIA UN
06/08/2013 09:38:17120,00
0,99 118,80
Total dos Itens 118,80
Licitação: 01 DIRETA 5908 2013
Processo:
00005864
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 118,80
Contrato: Ano Contrato AF 5762 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML GL
06/08/2013 09:39:05150,00
9,50 1.425,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 43
1.425,00
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML | FR | 06/08/2013 09:39:47 30,00 | 4,50 | 135,00 |
FILTRO DE PAPEL N-103 | UN | 06/08/2013 09:39:47100,00 | 2,27 | 227,00 |
Total dos Itens | 362,00 | |||
Total Requisitante | 1.787,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5909 2013
Processo:
00005490
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5764 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.022.000 Fornecedor: 05.971.158/0001-22 | PODER EXECUTIVO / C.M.E.I XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML | FR | 06/08/2013 | 09:46:15 10,00 | 4,50 | 45,00 |
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML | FR | 06/08/2013 | 09:46:15 10,00 | 3,00 | 30,00 |
Total dos Itens | 75,00 | ||||
Total Requisitante | 75,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5910 2013
Processo:
00006985
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5765 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN UN
06/08/2013 09:50:55
2,00
130,00 260,00
Total dos Itens 260,00
Licitação: 01 DIRETA 5911 2013
Processo:
00006045
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 260,00
Contrato: Ano Contrato AF 5766 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS | Página 44 | ||||
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML | FR | 06/08/2013 | 09:52:14 70,00 | 1,80 | 126,00 |
Total dos Itens | 126,00 | ||||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML | FR | 06/08/2013 | 09:52:53250,00 | 5,69 | 1.422,50 |
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM | RL | 06/08/2013 | 09:52:53240,00 | 2,39 | 573,60 |
Total dos Itens | 1.996,10 | ||||
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML | FR | 07/08/2013 | 09:58:36 20,00 | 4,46 | 89,20 |
Total dos Itens | 89,20 | ||||
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM - ROLO 7,5 MTS | RL | 06/08/2013 | 10:26:17100,00 | 2,19 | 219,00 |
Total dos Itens | 219,00 | ||||
Total Requisitante | 2.430,30 |
Licitação: 01 DIRETA 5912 2013
Processo:
00006988
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2911 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RECOLHIMENTO DE RRT UN
06/08/2013 16:38:08
1,00
67,09 67,09
Total dos Itens 67,09
Licitação: 01 DIRETA 5913 2013
Processo:
00005900
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 67,09
Contrato: Ano Contrato AF 5772 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.021.000
PODER EXECUTIVO / EMEI XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ESTRIBO 30 CM | UN | 06/08/2013 13:14:26 5,00 | 15,00 | 75,00 | |
CHAPA EM FERRO 1" X 1/4" COM 4 | FUROS | PR | 06/08/2013 13:14:26 2,00 | 17,50 | 35,00 |
CHAPA EM FERRO 1" X 1/4" COM 3 | FUROS | PR | 06/08/2013 13:14:26 5,00 | 15,50 | 77,50 |
Total dos Itens | 187,50 | ||||
Total Requisitante | 187,50 |
Mês/Ano 8/2013
Página 45
Licitação: 01 DIRETA 5914 2013
Processo:
00006918
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5773 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.004.003 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247 000828 OFICINA DO MIRO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TENSOR CORREIA DENTADA | PC | 06/08/2013 13:16:09 1,00 | 29,00 | 29,00 | |
CORREIA DENTADA | PC | 06/08/2013 13:16:09 1,00 | 29,00 | 29,00 | |
Total dos Itens | 58,00 | ||||
Total Requisitante | 58,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5915 2013
Processo:
00006843
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5774 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.055 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO JUNTA MOTOR | PC | 06/08/2013 13:16:55 1,00 | 490,00 | 490,00 | |
KIT MOTOR ELETRÔNICO | KI | 06/08/2013 13:16:55 4,00 | 230,00 | 920,00 | |
Total dos Itens | 1.410,00 | ||||
Total Requisitante | 1.410,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5916 2013
Processo:
00002879
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5776 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.003.000
PODER EXECUTIVO / EMEF PROF XXXXX XXXXXXX
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 46
Fornecedor: 47.960.950/0039-02 504379 MAGAZINE XXXXX XXX PRET
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO UN
06/08/2013 14:04:07
1,00
408,00 408,00
Total dos Itens 408,00
Licitação: 01 DIRETA 5917 2013
Processo:
00007005
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 408,00
Contrato: Ano Contrato AF 5777 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 | PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR | ||||
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27 | UN | 06/08/2013 | 14:08:09 6,00 | 5,50 | 33,00 |
Total dos Itens | 33,00 | ||||
Total Requisitante | 33,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5918 2013
Processo:
00007004
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5778 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.001.002.000.000
PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M UN
06/08/2013 14:09:08
4,00
4,25 17,00
Total dos Itens 17,00
Licitação: 01 DIRETA 5919 2013
Processo:
00006106
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 17,00
Contrato: Ano Contrato AF 5779 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.021.000
PODER EXECUTIVO / EMEI XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GRAMPO 1/2'' PC
06/08/2013 14:10:41 10,00
6,50 65,00
Total dos Itens 65,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 47
Total Requisitante 65,00
Licitação: 01 DIRETA 5920 2013
Processo:
00006810
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5780 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.007.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SAUDE PUBLICA
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 XXXXXXXX XXXXXXXXX E INFORMÁTICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO UN
06/08/2013 14:14:26150,00
0,90 135,00
Total dos Itens 135,00
Licitação: 01 DIRETA 5921 2013
Processo:
00005679
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 135,00
Contrato: Ano Contrato AF 5781 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA | SOCIAL | |||
Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM | UN | 06/08/2013 14:15:53 1,00 | 100,00 | 100,00 |
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL | M2 | 06/08/2013 14:15:53 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Total dos Itens | 900,00 | |||
Total Requisitante | 900,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5922 2013
Processo:
00007000
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2907 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 17.387.439/0001-11 506054 LOURDES FESTAS E EVENTOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO UN
06/08/2013 14:17:59
1,00
550,00 550,00
Total dos Itens 550,00
Licitação: 01 DIRETA 5923 2013
Processo:
00007002
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 550,00
Contrato: Ano Contrato OS 2908 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 48
Unidade Administrativa: 002.012.003.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA | ||||
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 | 002156 LOKATUDO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR | UN | 06/08/2013 | 14:19:17 1,00 | 51,00 | 51,00 |
Total dos Itens | 51,00 | ||||
Total Requisitante | 51,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5924 2013
Processo:
00006771
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2909 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.003.000
PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ XXXXX - XXXX
Fornecedor: 09.354.789/0001-53 502613 GRANART'S
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM UN
06/08/2013 14:21:52
1,00
34,00 34,00
Total dos Itens 34,00
Licitação: 01 DIRETA 5925 2013
Processo:
00007003
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 34,00
Contrato: Ano Contrato AF 5775 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.001.000.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor: 01.554.285/0001-75 504588 CERTISIGN
CONJUNTO LEITOR USB + CARTÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL | UN | 06/08/2013 13:48:54 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) | UN | 06/08/2013 13:58:02 | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
Total dos Itens | 385,00 | ||||
Total Requisitante | 385,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5926 2013
Processo:
00006271
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5796 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.005.000
PODER EXECUTIVO / CCI PROF XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM M2
07/08/2013 10:36:39
0,12
Página 49
140,83 16,90
Total dos Itens 16,90
Licitação: 01 DIRETA 5927 2013
Processo:
00006827
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 16,90
Contrato: Ano Contrato AF 5786 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.000.000.000
PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL
07/08/2013 09:37:52
3,00
5,00 15,00
Total dos Itens 15,00
Licitação: 01 DIRETA 5928 2013
Processo:
00005647
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 15,00
Contrato: Ano Contrato AF 5795 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.006.000
PODER EXECUTIVO / EMEF DO XXXXX XXXXX X. BERTOLINI
Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM M2
07/08/2013 10:35:19
0,42
140,00 58,80
Total dos Itens 58,80
Licitação: 01 DIRETA 5929 2013
Processo:
00006848
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 58,80
Contrato: Ano Contrato AF 5787 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.017.000.000.000
PODER EXECUTIVO / DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI´S
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA PR
07/08/2013 09:47:54 50,00
8,20 410,00
Fornecedor:
02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI´S E MATERIAIS
Total dos Itens
410,00
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
VASSOURÃO INDUSTRIAL 60 CM CERDAS EM NYLON UN
07/08/2013 10:34:18 12,00
Página 50
8,70 104,40
Total dos Itens 104,40
Licitação: 01 DIRETA 5930 2013
Processo:
00006883
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 514,40
Contrato: Ano Contrato AF 5793 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.002.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
TESOURA INOX MULTIUSO 19 CM CABO PLÁSTICO | UN | 07/08/2013 10:32:26 1,00 | 12,50 | 12,50 |
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM | M | 07/08/2013 10:32:26 3,00 | 2,40 | 7,20 |
PAPEL MANTEIGA | FL | 07/08/2013 10:32:26 30,00 | 0,28 | 8,40 |
Total dos Itens | 28,10 | |||
Total Requisitante | 28,10 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5931 2013
Processo:
00006888
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5788 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.002.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BALANÇA MECÂNICA PARA COZINHA CAP. 25 GR X 5 KG UN
07/08/2013 09:49:34
1,00
33,00 33,00
Total dos Itens 33,00
Licitação: 01 DIRETA 5932 2013
Processo:
00006921
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 33,00
Contrato: Ano Contrato OS 2925 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.029
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212
Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA UN
07/08/2013 09:36:09
1,00
450,00 450,00
Total dos Itens 450,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 51
Total Requisitante 450,00
Licitação: 01 DIRETA 5933 2013
Processo:
00006906
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2922 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.003
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281
Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
07/08/2013 09:33:39
1,00
200,00 200,00
Total dos Itens 200,00
Licitação: 01 DIRETA 5934 2013
Processo:
00006919
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 200,00
Contrato: Ano Contrato OS 2924 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.032
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219
Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA UN
07/08/2013 09:35:16
1,00
150,00 150,00
Total dos Itens 150,00
Licitação: 01 DIRETA 5935 2013
Processo:
00006920
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 150,00
Contrato: Ano Contrato OS 2923 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.034
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221
Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA UN
07/08/2013 09:34:34
1,00
120,00 120,00
Total dos Itens 120,00
Licitação: 01 DIRETA 5936 2013
Processo:
00006971
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 120,00
Contrato: Ano Contrato OS 2912 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.023
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 52
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:15:50
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Licitação: 01 DIRETA 5937 2013
Processo:
00006970
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 2913 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.011
PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:16:44
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Licitação: 01 DIRETA 5938 2013
Processo:
00006969
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 2914 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.027
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:18:15
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Licitação: 01 DIRETA 5939 2013
Processo:
00006968
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 2915 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.025
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:18:58
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 53
Total Requisitante 350,00
Licitação: 01 DIRETA 5940 2013
Processo:
00006967
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2916 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.025
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:19:55
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Licitação: 01 DIRETA 5941 2013
Processo:
00006966
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 2917 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.019
PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:21:00
1,00
200,00 200,00
Total dos Itens 200,00
Licitação: 01 DIRETA 5942 2013
Processo:
00006965
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 200,00
Contrato: Ano Contrato OS 2918 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.006.004
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
07/08/2013 09:21:45
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 5943 2013
Processo:
00006964
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 2921 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.006.005
PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 54
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
07/08/2013 09:32:54
1,00
25,00 25,00
Total dos Itens 25,00
Licitação: 01 DIRETA 5944 2013
Processo:
00006972
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 25,00
Contrato: Ano Contrato OS 2920 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.013
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161
Fornecedor: 000.000.000-00 001328 XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX - MECAN. CREPAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
07/08/2013 09:25:43
1,00
75,00 75,00
Total dos Itens 75,00
Licitação: 01 DIRETA 5945 2013
Processo:
00006963
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 75,00
Contrato: Ano Contrato AF 5785 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.001.001.006.005 Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO PALHETA LIMPADOR | PC | 07/08/2013 09:31:58 1,00 | 28,00 | 28,00 | |
LAMPADA H3 | PC | 07/08/2013 09:31:58 2,00 | 11,00 | 22,00 | |
Total dos Itens | 50,00 | ||||
Total Requisitante | 50,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5946 2013
Processo:
00006993
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5782 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.013
PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BUCHA PORTA PC
07/08/2013 09:22:30
8,00
3,50 28,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 55
XXXX XX XXXXX | PC | 07/08/2013 09:22:30 | 4,00 | 6,50 | 26,00 |
BATENTE PORTA DO FORD (T | PC | 07/08/2013 09:22:30 | 2,00 | 14,00 | 28,00 |
Total dos Itens | 82,00 | ||||
Total Requisitante | 82,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5947 2013
Processo:
00006994
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5783 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.001.001.007
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR PC
07/08/2013 09:23:17
6,00
28,00 168,00
Total dos Itens 168,00
Licitação: 01 DIRETA 5948 2013
Processo:
00006980
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 168,00
Contrato: Ano Contrato AF 5784 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.001.001.014 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
INTERRUPTOR ÓLEO | PC | 07/08/2013 09:23:59 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
CORREIA DENTADA | PC | 07/08/2013 09:23:59 1,00 | 39,00 | 39,00 | |
Total dos Itens | 59,00 | ||||
Total Requisitante | 59,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5949 2013
Processo:
00006981
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2919 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.032
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128
Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
07/08/2013 09:24:48
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 56
Total Requisitante 30,00
Licitação: 01 DIRETA 5950 2013
Processo:
00006793
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5803 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.000
PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 XXXXXX XXXXXXX (MACHAVESEPP)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
OLEO LUBRIFICANTE 10W30 FR
07/08/2013 13:21:03 48,00
9,96 478,08
Total dos Itens 478,08
Licitação: 01 DIRETA 5951 2013
Processo:
00007038
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 478,08
Contrato: Ano Contrato AF 5792 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 Fornecedor: 11.087.034/0001-81 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TROFÉU REF. 400673-PRT | UN | 07/08/2013 10:31:08 2,00 | 52,70 | 105,40 | |
TROFÉU REF. 400672-PRT | UN | 07/08/2013 10:31:08 2,00 | 72,50 | 145,00 | |
TROFÉU REF. 400671-PRT | UN | 07/08/2013 10:31:08 2,00 | 80,00 | 160,00 | |
Total dos Itens | 410,40 | ||||
Total Requisitante | 410,40 |
Licitação: 01 DIRETA 5952 2013
Processo:
00007035
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5790 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.013.003.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR MATADOURO MUNICIPAL
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8" | UN | 07/08/2013 10:29:47 | 4,00 | 0,20 | 0,80 |
XXXXXXX XXXX M-12 | UN | 07/08/2013 10:29:47 | 6,00 | 0,29 | 1,74 |
DISCO DE FREIO PARA TALHA ELÉTRICA 250A 1000 KG | UN | 07/08/2013 10:30:16 | 1,00 | 137,25 | 137,25 |
ELETROÍMÃ PARA TALHA ELÉTRICA 250A 1000 KG | UN | 07/08/2013 10:30:16 | 1,00 | 477,71 | 477,71 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 57
DISCO FIXO DO FREIO PARA TALHA ELÉTRICA 250A 1000 KG | UN | 07/08/2013 10:30:16 | 1,00 | 82,73 | 82,73 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE TALHA ELÉTRICA | UN | 07/08/2013 09:53:38 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE SERRA DE CARCAÇA | UN | 07/08/2013 09:53:38 | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Total dos Itens | 1.010,23 | ||||
Total Requisitante | 1.010,23 |
Licitação: 01 DIRETA 5953 2013
Processo:
00006991
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5804 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML FD | 07/08/2013 | 13:56:07 5,00 | 6,00 | 30,00 |
Total dos Itens | 30,00 | |||
Total Requisitante | 30,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5955 2013
Processo:
00006997
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5809 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.002.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR. | FR | 07/08/2013 14:03:17 1,00 | 2,95 | 2,95 |
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML | FR | 07/08/2013 14:03:17 1,00 | 2,39 | 2,39 |
QUEIJO RALADO | PT | 07/08/2013 14:03:17 10,00 | 1,85 | 18,50 |
Total dos Itens | 23,84 | |||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
TOMATE SALADA EXTRA AA | KG | 07/08/2013 14:03:53 2,00 | 0,99 | 1,98 |
XXXXXX XXXXXXXXX EM PEÇA | KG | 07/08/2013 14:03:53 0,80 | 15,90 | 12,72 |
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL | KG | 07/08/2013 14:03:53 2,00 | 1,49 | 2,98 |
FUBÁ FINO DE MILHO | PT | 07/08/2013 14:03:53 8,00 | 1,19 | 9,52 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 58
27,20
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ | 07/08/2013 14:04:29 | 4,00 | 3,89 | 15,56 |
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA | KG | 07/08/2013 14:04:29 | 4,00 | 9,99 | 39,96 |
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL | L | 07/08/2013 14:04:29 | 6,00 | 2,79 | 16,74 |
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG | KG | 07/08/2013 14:04:29 | 5,00 | 2,19 | 10,95 |
AZEITONA VERDE | KG | 07/08/2013 14:04:29 | 0,80 | 8,19 | 6,55 |
Total dos Itens | 89,76 | ||||
Total Requisitante | 140,80 |
Licitação: 01 DIRETA 5956 2013
Processo:
00006984
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5812 Ano AF 2013
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 | 056931 LUGGI PAPELARIA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR PRETO | UN | 07/08/2013 14:05:17 2,00 | 1,20 | 2,40 |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR BRANCO | UN | 07/08/2013 14:05:17 2,00 | 1,20 | 2,40 |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR AZUL | UN | 07/08/2013 14:05:17 6,00 | 1,20 | 7,20 |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR DA PELE | UN | 07/08/2013 14:05:17 3,00 | 1,20 | 3,60 |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR LARANJA | UN | 07/08/2013 14:05:17 6,00 | 1,20 | 7,20 |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR PINK | UN | 07/08/2013 14:05:17 2,00 | 1,20 | 2,40 |
FOLHA EM E.V.A. XXXX MED. 600 X 400 X | 2 MM COR VERMELHO | UN | 07/08/2013 14:05:17 7,00 | 1,20 | 8,40 |
Total dos Itens | 33,60 | ||||
Total Requisitante | 33,60 |
Unidade Administrativa:
002.009.002.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Licitação: 01 DIRETA 5957 2013
Processo:
00005630
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5813 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.005.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 59
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V | UN | 07/08/2013 | 14:06:07 36,00 | 39,00 | 1.404,00 |
Total dos Itens | 1.404,00 | ||||
Total Requisitante | 1.404,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5958 2013
Processo:
00006805
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2931 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO UN
07/08/2013 14:06:512.000,00
0,42 420,00
Total dos Itens 420,00
Licitação: 01 DIRETA 5959 2013
Processo:
00005641
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 420,00
Contrato: Ano Contrato AF 5816 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL
Fornecedor: 13.761.301/0001-80 506052 RELBIO RELOGIOS DE PONTO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO UN
08/08/2013 14:22:52
2,00
1.900,00 3.800,00
Total dos Itens 3.800,00
Licitação: 01 DIRETA 5960 2013
Processo:
00007062
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 3.800,00
Contrato: Ano Contrato OS 2933 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 XXXXXXXX SOM
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO UN
08/08/2013 14:21:58
1,00
2.300,00 2.300,00
Total dos Itens 2.300,00
Total Requisitante 2.300,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 60
Licitação: 01 DIRETA 5961 2013
Processo:
00088888
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2932 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.014.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Fornecedor: 02.473.673/0001-94 505276 ECOTEC SANITÁRIOS (MATRIZ)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS UN
08/08/2013 14:20:10
4,00
100,00 400,00
Total dos Itens 400,00
Licitação: 01 DIRETA 5962 2013
Processo:
00006697
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 400,00
Contrato: Ano Contrato OS 2934 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 10.366.801/0001-29 506047 REFRIGERAÇÃO PAIOL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA UN
08/08/2013 14:23:53
3,00
100,00 300,00
Total dos Itens 300,00
Licitação: 01 DIRETA 5963 2013
Processo:
00006692
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 300,00
Contrato: Ano Contrato AF 5817 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 57.935.280/0001-47 506060 LIBERMAC
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ETIQUETA ADESIVA BOPP MED. 80 X 30 MM - ROLO COM 1.000 UNID. RL
08/08/2013 14:24:41 50,00
31,87 1.593,50
Total dos Itens 1.593,50
Licitação: 01 DIRETA 5964 2013
Processo:
00006693
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 1.593,50
Contrato: Ano Contrato AF 5818 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
RECIPIENTE PLÁSTICO TIPO BISNAGA | UN | 08/08/2013 | 14:25:29 10,00 | 2,39 | 23,90 |
Total dos Itens | 23,90 | ||||
Total Requisitante | 23,90 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 61
Licitação: 01 DIRETA 5965 2013
Processo:
00007071
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5819 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM UN
08/08/2013 14:26:55500,00
0,43 216,00
Fornecedor:
66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Total dos Itens
216,00
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PREGO 18 X 27 KG
08/08/2013 14:29:05
2,00
5,30 10,60
Fornecedor:
38.799.060/0001-99 503965 CERÂMICA STANCARE
Total dos Itens
10,60
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM UN
08/08/2013 14:28:125.500,00
0,26 650,00
Total dos Itens 650,00
Licitação: 01 DIRETA 5966 2013
Processo:
00006816
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 876,60
Contrato: Ano Contrato AF 5823 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.001.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS
Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ | 08/08/2013 | 14:30:31 5,00 | 3,50 | 17,50 | |
Total dos Itens | 17,50 | |||||
Fornecedor: 96.442.595/0001-04 | 002417 BERBEL SUPERMERCADO |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 62
Mês/Ano 8/2013 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR. | LT | 08/08/2013 14:31:28 13,00 | 2,95 | 38,35 |
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR TUTTI-FRUTTI | CX | 08/08/2013 14:31:28 10,00 | 0,75 | 7,50 |
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LIMÃO | PT | 08/08/2013 14:31:28 4,00 | 2,35 | 9,40 |
CHÁ MATE - CAIXA 250 GR. | CX | 08/08/2013 14:31:28 5,00 | 4,15 | 20,75 |
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG | PT | 08/08/2013 14:31:28 3,00 | 5,75 | 17,25 |
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML | FR | 08/08/2013 14:31:28 10,00 | 4,20 | 42,00 |
MILHO PARA PIPOCA | PT | 08/08/2013 14:31:28 6,00 | 1,99 | 11,94 |
BANANA NANICA CLIMATIZADA | KG | 08/08/2013 14:31:28 10,00 | 1,09 | 10,90 |
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM | KG | 08/08/2013 14:31:28 10,00 | 1,49 | 14,90 |
LARANJA PÊRA A | KG | 08/08/2013 14:31:28 10,00 | 0,45 | 4,50 |
SALSICHA | KG | 08/08/2013 14:31:28 8,00 | 3,89 | 31,12 |
ERVILHA VERDE EM CONSERVA | LT | 08/08/2013 14:31:28 10,00 | 1,39 | 13,90 |
MOLHO DE TOMATE | UN | 08/08/2013 14:31:28 20,00 | 0,95 | 19,00 |
Total dos Itens | 241,51 | |||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA | CX | 08/08/2013 14:31:54 20,00 | 0,69 | 13,80 |
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO | PT | 08/08/2013 14:31:54 24,00 | 2,29 | 54,96 |
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML | FR | 08/08/2013 14:31:54 5,00 | 2,59 | 12,95 |
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS | GF | 08/08/2013 14:31:54 30,00 | 1,89 | 56,70 |
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML | FR | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 3,29 | 32,90 |
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL | LT | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 2,99 | 29,90 |
CENOURA EXTRA AA | KG | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 1,89 | 18,90 |
MELÃO AMARELO | KG | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 2,89 | 28,90 |
TOMATE SALADA EXTRA AA | KG | 08/08/2013 14:31:54 1,00 | 1,49 | 1,49 |
MAÇÃ NACIONAL FUJI | KG | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 2,89 | 28,90 |
PÊRA NACIONAL | KG | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 4,89 | 48,90 |
ALFACE | MÇ | 08/08/2013 14:31:54 24,00 | 1,89 | 45,36 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 63
TORRADA | PT | 08/08/2013 14:31:54 12,00 | 1,99 | 23,88 |
PÃO DE FORMA | PT | 08/08/2013 14:31:54 50,00 | 2,79 | 139,50 |
FERMENTO EM PO 250 G | UN | 08/08/2013 14:31:54 2,00 | 4,29 | 8,58 |
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG | KG | 08/08/2013 14:31:54 5,00 | 1,99 | 9,95 |
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR. | CX | 08/08/2013 14:31:54 10,00 | 6,29 | 62,90 |
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR. | PT | 08/08/2013 14:31:54 20,00 | 2,29 | 45,80 |
Total dos Itens | 664,27 | |||
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 250 GR. | EB | 08/08/2013 14:32:35 8,00 | 1,99 | 15,92 |
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO | PT | 08/08/2013 14:32:35 20,00 | 2,79 | 55,80 |
CARNE MOIDA BOVINA - MIOL | KG | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 8,99 | 89,90 |
PRESUNTO MAGRO FATIADO | KG | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 11,90 | 119,00 |
QUEIJO MUÇARELA FATIADO | KG | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 16,50 | 165,00 |
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR. | PT | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 1,19 | 11,90 |
MILHO VERDE EM CONSERVA | LT | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 1,49 | 14,90 |
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO | KG | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 3,69 | 36,90 |
BISCOITO DOCE COM RECHEIO | UN | 08/08/2013 14:32:35 10,00 | 2,19 | 21,90 |
Total dos Itens | 531,22 | |||
Total Requisitante | 1.454,50 |
Licitação: 01 DIRETA 5967 2013
Processo:
00006910
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5827 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GEL DE CARBOPOL KG
08/08/2013 14:33:38 45,00
9,70 436,50
Total dos Itens 436,50
Total Requisitante 436,50
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 64
Licitação: 01 DIRETA 5969 2013
Processo:
00006877
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5829 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.009.002.002.000 Fornecedor: 50.759.919/0001-31 | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ) | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
CAPA PARA CABELEIREIRO EM TAILETE | UN | 08/08/2013 | 14:35:16 20,00 | 19,70 | 394,00 | |
Total dos Itens | 394,00 | |||||
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 | 501705 LOJA KIM | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
ESPATULA PLÁSTICA | UN | 08/08/2013 | 14:35:56 1,00 | 2,50 | 2,50 | |
Total dos Itens | 2,50 | |||||
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 | 503302 TEKNOLUVAS EPI´S | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM | UN | 08/08/2013 | 14:36:34 30,00 | 4,80 | 144,00 | |
Total dos Itens | 144,00 | |||||
Total Requisitante | 540,50 |
Licitação: 01 DIRETA 5970 2013
Processo:
00007085
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5832 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E | JARDIN | |||
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
VENTOINHA REF. 90 F - 21 MM | UN | 08/08/2013 14:37:37 1,00 | 6,16 | 6,16 |
CHAVE MODELO S-3 | UN | 08/08/2013 14:37:37 1,00 | 104,57 | 104,57 |
CHAVE CS-301D ALAVANCA METÁLICA 6 A | UN | 08/08/2013 14:37:37 1,00 | 15,10 | 15,10 |
ROLAMENTO 6204 ZZC3 NTN | UN | 08/08/2013 14:37:37 1,00 | 14,63 | 14,63 |
ROLAMENTO 6205 ZZC3 NTN | UN | 08/08/2013 14:37:37 1,00 | 16,17 | 16,17 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FURADEIRA DE BANCADA | UN | 08/08/2013 14:38:07 1,00 | 103,00 | 103,00 |
Total dos Itens | 259,63 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 65
Total Requisitante 259,63
Licitação: 01 DIRETA 5971 2013
Processo:
00007090
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5837 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.006 Fornecedor: 52.018.330/0001-08 | PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129 001501 DENAC | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO KITS MOTOR | JG | 08/08/2013 15:25:53 1,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO | JG | 08/08/2013 15:25:53 1,00 | 550,00 | 550,00 | |
BOMBA OLEO MOTOR | PC | 08/08/2013 15:25:53 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
Total dos Itens | 3.450,00 | ||||
Total Requisitante | 3.450,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5972 2013
Processo:
00006764
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5838 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 100 CM UN
08/08/2013 16:34:19
2,00
29,50 59,00
Total dos Itens 59,00
Licitação: 01 DIRETA 5973 2013
Processo:
00007007
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 59,00
Contrato: Ano Contrato AF 5839 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.005.001.000
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA
Fornecedor: 07.779.095/0001-32 501433 LACTOSOJA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BAUNILHA | L | 09/08/2013 09:46:42 20,00 | 7,50 | 150,00 |
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR MORANGO | L | 09/08/2013 09:46:42 20,00 | 7,50 | 150,00 |
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BANANA | L | 09/08/2013 09:46:42 20,00 | 7,50 | 150,00 |
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR CREME HOLANDÊS | L | 09/08/2013 09:46:42 20,00 | 7,50 | 150,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 66
600,00
Licitação: 01 DIRETA 5974 2013
Processo:
00007101
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 600,00
Contrato: Ano Contrato AF 5840 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 16.976.362/0001-52 | 505530 FAZENDA MONTE ALEGRE | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
FENO - FARDO 10 KG | FD | 09/08/2013 | 09:47:38150,00 | 7,40 | 1.110,00 |
Total dos Itens | 1.110,00 | ||||
Total Requisitante | 1.110,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5975 2013
Processo:
00006998
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2936 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.005.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 44.705.580/0001-98 001739 RELOGIO DE PONTO BAURU
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO UN
09/08/2013 09:48:25
1,00
345,00 345,00
Total dos Itens 345,00
Licitação: 01 DIRETA 5976 2013
Processo:
00007015
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 345,00
Contrato: Ano Contrato OS 2937 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.000.000.000
PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 XXXXXXXX XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA UN
09/08/2013 09:49:20
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5977 2013
Processo:
00007023
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 2938 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 67
Unidade Administrativa:
002.015.001.019.000
PODER EXECUTIVO / XXXX XXXXXXXX LRHS NETO-INATIVO
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE SOLDA UN
09/08/2013 09:50:09
1,00
200,00 200,00
Total dos Itens 200,00
Licitação: 01 DIRETA 5978 2013
Processo:
00007094
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 200,00
Contrato: Ano Contrato OS 2939 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN
09/08/2013 09:50:58
1,00
210,00 210,00
Total dos Itens 210,00
Licitação: 01 DIRETA 5979 2013
Processo:
00006989
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 210,00
Contrato: Ano Contrato AF 5841 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL
Fornecedor: 44.705.580/0001-98 001739 RELOGIO DE PONTO BAURU
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS BB
09/08/2013 09:51:34 12,00
20,00 240,00
Total dos Itens 240,00
Licitação: 01 DIRETA 5980 2013
Processo:
00005732
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 240,00
Contrato: Ano Contrato OS 2940 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO UN
09/08/2013 10:31:50
2,00
282,50 565,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 68
565,00
Licitação: 01 DIRETA 5981 2013
Processo:
00007019
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 565,00
Contrato: Ano Contrato AF 5842 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.003.000
PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ XXXXX - XXXX
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS XXXXXXX
LIXEIRA PARA CALÇADA CAP. 470 LITROS | UN | 09/08/2013 15:16:48 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Total dos Itens | 400,00 | |||
Total Requisitante | 400,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5982 2013
Processo:
00006986
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5848 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.009.002.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TECIDO DE FELTRO | M | 09/08/2013 16:59:55 1,50 | 8,28 | 12,42 |
FIO ENCERADO ARTESANATO 1 MM | M | 09/08/2013 16:59:55 24,00 | 0,40 | 9,60 |
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO TAM. MÉDIO | UN | 12/08/2013 16:01:16 10,00 | 2,70 | 27,00 |
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO | UN | 12/08/2013 16:01:16 10,00 | 0,03 | 0,30 |
Total dos Itens | 49,32 | |||
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
CONTAS ACRILICA GRANDE | UN | 09/08/2013 15:19:03180,00 | 0,10 | 18,00 |
Total dos Itens | 18,00 | |||
Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
LINHA Nº 10 - CARRETEL 457 MTS | UN | 09/08/2013 15:18:11 1,00 | 4,00 | 4,00 |
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS | NV | 09/08/2013 15:18:11 5,00 | 4,20 | 21,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 69
25,00
Licitação: 01 DIRETA 5983 2013
Processo:
00006962
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 92,32
Contrato: Ano Contrato OS 2949 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
12/08/2013 08:18:07
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 5984 2013
Processo:
00006960
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 2950 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.008
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
12/08/2013 08:18:57
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5985 2013
Processo:
00006956
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 2951 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.053
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
12/08/2013 08:20:28
1,00
15,00 15,00
Total dos Itens 15,00
Licitação: 01 DIRETA 5986 2013
Processo:
00006947
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 15,00
Contrato: Ano Contrato AF 5851 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 70
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.001
PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224
Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BOMBA DE ALTA PRESSÃO PC
12/08/2013 08:13:40
1,00
4.000,00 4.000,00
Total dos Itens 4.000,00
Licitação: 01 DIRETA 5987 2013
Processo:
00006961
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 4.000,00
Contrato: Ano Contrato AF 5852 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.060 Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
RELÊ DE PISCA 1104 | PC | 12/08/2013 08:21:14 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
LÂMPADA 1034 | PC | 12/08/2013 08:21:14 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
Total dos Itens | 17,00 | ||||
Total Requisitante | 17,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5988 2013
Processo:
00006959
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5856 Ano AF 2013
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
REGULADOR | PC | 12/08/2013 08:25:40 1,00 | 130,00 | 130,00 | |
ROLAMENTO 6003 | PC | 12/08/2013 08:25:40 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
LUVA DO ROLAMENTO | PC | 12/08/2013 08:25:40 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
ROLAMENTO B1799 | PC | 12/08/2013 08:25:40 1,00 | 25,00 | 25,00 | |
Total dos Itens | 173,00 | ||||
Total Requisitante | 173,00 |
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.008
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210
Licitação: 01 DIRETA 5989 2013
Processo:
00006958
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5855 Ano AF 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 71
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.041
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RELÊ PISCA PC
12/08/2013 08:24:02
1,00
15,00 15,00
Total dos Itens 15,00
Licitação: 01 DIRETA 5990 2013
Processo:
00006957
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 15,00
Contrato: Ano Contrato AF 5854 Ano AF 2013
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO PALHETA LIMPADOR | PC | 12/08/2013 08:23:05 1,00 | 28,00 | 28,00 | |
PALHETA | PR | 12/08/2013 08:23:05 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
Total dos Itens | 43,00 | ||||
Total Requisitante | 43,00 |
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.053
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206
Licitação: 01 DIRETA 5991 2013
Processo:
00006955
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5853 Ano AF 2013
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
INTERRUPTOR DE RÉ | PC | 12/08/2013 08:22:02 1,00 | 34,00 | 34,00 | |
LAMPADA 1141 | PC | 12/08/2013 08:22:02 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
Total dos Itens | 38,00 | ||||
Total Requisitante | 38,00 |
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.053
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206
Licitação: 01 DIRETA 5992 2013
Processo:
00006979
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5850 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.072
PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 72
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ROLHA CILINDRO MESTRE | PC | 12/08/2013 | 08:11:53 1,00 | 4,50 | 4,50 |
Total dos Itens | 4,50 | ||||
Total Requisitante | 4,50 |
Licitação: 01 DIRETA 5993 2013
Processo:
00007016
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5849 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.019.001.001.002
PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANGUEIRA BOMBA DAGUA PC
12/08/2013 08:10:52
1,00
69,00 69,00
Total dos Itens 69,00
Licitação: 01 DIRETA 5994 2013
Processo:
00007013
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 69,00
Contrato: Ano Contrato OS 2947 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.020
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
12/08/2013 08:15:36
3,00
150,00 450,00
Total dos Itens 450,00
Licitação: 01 DIRETA 5995 2013
Processo:
00007011
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 450,00
Contrato: Ano Contrato OS 2948 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.020
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
12/08/2013 08:17:21
2,00
150,00 300,00
Total dos Itens 300,00
Total Requisitante 300,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 73
Licitação: 01 DIRETA 5996 2013
Processo:
00007009
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2946 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA UN
12/08/2013 08:14:27
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 5997 2013
Processo:
00007008
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 2945 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.013.001.001.007
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
12/08/2013 08:09:39
1,00
897,00 897,00
Total dos Itens 897,00
Licitação: 01 DIRETA 5999 2013
Processo:
00007140
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 897,00
Contrato: Ano Contrato OS 2942 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 000.000.000-00 506062 DR. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS UN | 09/08/2013 | 15:31:11 1,00 | 370,00 | 370,00 |
Total dos Itens | 370,00 | |||
Total Requisitante | 370,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6000 2013
Processo:
00007139
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2943 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.007.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA
Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 74
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CONFECÇÃO DE FICHA BRANCA PARA CATALOGAÇÃO DE LIVROS | UN | 09/08/2013 | 15:32:353.000,00 | 0,01 | 68,00 |
Total dos Itens | 68,00 | ||||
Total Requisitante | 68,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6001 2013
Processo:
00007138
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2944 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX UN
09/08/2013 15:33:29
1,00
190,00 190,00
Total dos Itens 190,00
Licitação: 01 DIRETA 6003 2013
Processo:
00007142
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 190,00
Contrato: Ano Contrato AF 5846 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
BARBANTE 85% ALGODÃO Nº 12 - ROLO COM 355 MTS RL | 09/08/2013 | 15:34:29 10,00 | 8,00 | 80,00 |
Total dos Itens | 80,00 | |||
Total Requisitante | 80,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6004 2013
Processo:
00007145
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5882 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
BOTA PVC BRANCA CANO CURTO | PR | 12/08/2013 | 16:37:02 1,00 | 29,90 | 29,90 |
Total dos Itens | 29,90 | ||||
Total Requisitante | 29,90 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 75
Licitação: 01 DIRETA 6005 2013
Processo:
00007144
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5859 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM KG
12/08/2013 09:33:14 20,00
19,90 398,00
Total dos Itens 398,00
Licitação: 01 DIRETA 6006 2013
Processo:
00007148
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 398,00
Contrato: Ano Contrato AF 5857 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E | JARDIN | ||||
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 1" | UN | 12/08/2013 | 09:13:41 70,00 | 0,20 | 14,00 |
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2" | UN | 12/08/2013 | 09:13:41 70,00 | 0,35 | 24,50 |
Total dos Itens | 38,50 | ||||
Total Requisitante | 38,50 |
Licitação: 01 DIRETA 6007 2013
Processo:
00006707
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5858 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.006.000 Fornecedor: 54.266.051/0001-99 | PODER EXECUTIVO / EMEF DO XXXXX XXXXX X. BERTOLINI 000465 SERRALHERIA IRMÃOS XXXXXXX | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PORTÃO EM FERRO REDONDO MED. 95 | X 180 CM | UN | 12/08/2013 09:14:46 1,00 | 175,00 | 175,00 |
PORTÃO EM FERRO REDONDO MED. 88 | X 160 CM | UN | 12/08/2013 09:14:46 1,00 | 175,00 | 175,00 |
Total dos Itens | 350,00 | ||||
Total Requisitante | 350,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6008 2013
Processo:
00007056
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2952 Ano OS 2013
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 76
Unidade Administrativa:
002.009.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 XXXXXXXX XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN
12/08/2013 09:15:30
9,00
5,00 45,00
Total dos Itens 45,00
Licitação: 01 DIRETA 6009 2013
Processo:
00007149
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 45,00
Contrato: Ano Contrato OS 2953 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 04.177.256/0001-20 | 506064 LABORCARE | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL | UN | 12/08/2013 | 09:16:29 1,00 | 20,00 | 20,00 |
Total dos Itens | 20,00 | ||||
Total Requisitante | 20,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6011 2013
Processo:
00554111
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2954 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.008.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXXXX XXXXX
Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN
12/08/2013 09:17:29
1,00
380,00 380,00
Total dos Itens 380,00
Licitação: 01 DIRETA 6012 2013
Processo:
00002898
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 380,00
Contrato: Ano Contrato OS 2955 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.005.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN
12/08/2013 09:18:55
1,00
380,00 380,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 77
380,00
Licitação: 01 DIRETA 6013 2013
Processo:
00004120
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 380,00
Contrato: Ano Contrato OS 2956 Ano OS 2013
Unidade Administrativa: 002.015.001.002.000 | PODER EXECUTIVO / CCI XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | ||||
Fornecedor: 14.184.492/0001-27 | 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | UN | 12/08/2013 | 09:20:19 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Total dos Itens | 350,00 | ||||
Total Requisitante | 350,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6014 2013
Processo:
00006420
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5881 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.008.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXXXX XXXXX
Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA M2
12/08/2013 16:36:18 31,00
60,33 1.870,23
Total dos Itens 1.870,23
Licitação: 01 DIRETA 6015 2013
Processo:
00004041
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 1.870,23
Contrato: Ano Contrato AF 5880 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.005.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Fornecedor: 02944599001119 501401 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA.
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TECIDO EM MALHA VISCOLYCRA LISO KG
12/08/2013 16:34:49
4,00
25,90 103,60
Fornecedor:
67.228.965/0001-07 503011 ELIZUR
Total dos Itens
103,60
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TECIDO EM MALHA LIGANETE ESTAMPADO (ZEBRA) M
12/08/2013 10:46:50
5,00
12,90 64,50
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Total dos Itens
Página 78
64,50
Licitação: 01 DIRETA 6016 2013
Processo:
00007037
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 168,10
Contrato: Ano Contrato AF 5879 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Fornecedor: 96.442.595/0001-04 002417 BERBEL SUPERMERCADO | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
BANANA NANICA UN | 12/08/2013 | 16:33:08 6,00 | 1,19 | 7,14 |
Total dos Itens | 7,14 | |||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT | 12/08/2013 | 10:27:18 35,00 | 1,39 | 48,65 |
MAÇÃ NACIONAL FUJI KG | 12/08/2013 | 10:27:18 4,00 | 2,99 | 11,96 |
MEXERICA KG | 12/08/2013 | 10:27:18 6,00 | 1,69 | 10,14 |
Total dos Itens | 70,75 |
Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN
12/08/2013 10:30:45 35,00
8,00 280,00
Total dos Itens 280,00
Licitação: 01 DIRETA 6017 2013
Processo:
00007156
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 357,89
Contrato: Ano Contrato AF 5864 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MOUSE PAD UN
12/08/2013 15:00:54 30,00
8,50 255,00
Total dos Itens 255,00
Total Requisitante 255,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 79
Licitação: 01 DIRETA 6018 2013
Processo:
00007072
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2968 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.032
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 XXXXXXXX XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO UN
13/08/2013 07:45:56
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6019 2013
Processo:
00007097
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 2979 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.010
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
13/08/2013 08:00:14
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 6020 2013
Processo:
00007041
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato OS 2963 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.020
PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:25:09
1,00
380,00 380,00
Total dos Itens 380,00
Licitação: 01 DIRETA 6021 2013
Processo:
00007039
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 380,00
Contrato: Ano Contrato OS 2964 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.027
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI | UN | 13/08/2013 | 07:36:56 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Total dos Itens | 350,00 | ||||
Total Requisitante | 350,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 80
Licitação: 01 DIRETA 6022 2013
Processo:
00007043
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2981 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.005
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11
Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 08:04:13
1,00
95,00 95,00
Total dos Itens 95,00
Licitação: 01 DIRETA 6023 2013
Processo:
00007055
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 95,00
Contrato: Ano Contrato OS 2974 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.007
PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130
Fornecedor: 11.508.052/0001-90 506053 RETIFICA DE MOTORES NOVA VITÓRIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:54:03
1,00
1.700,00 1.700,00
Total dos Itens 1.700,00
Licitação: 01 DIRETA 6024 2013
Processo:
00007075
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 1.700,00
Contrato: Ano Contrato AF 5889 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.001.000
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA UN
13/08/2013 07:49:17
2,00
1,70 3,40
Total dos Itens 3,40
Total Requisitante 3,40
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 81
Licitação: 01 DIRETA 6025 2013
Processo:
00007096
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5887 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.029 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
RETENTOR PINHAO FORD/VM | PC | 13/08/2013 07:41:36 1,00 | 29,80 | 29,80 | |
AMIANTO | M | 13/08/2013 07:41:36 2,00 | 8,00 | 16,00 | |
VEDADOR SILICONE CINZA | PC | 13/08/2013 07:41:36 1,00 | 12,00 | 12,00 | |
Total dos Itens | 57,80 | ||||
Total Requisitante | 57,80 |
Licitação: 01 DIRETA 6026 2013
Processo:
00007095
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5888 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.008
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO UN
13/08/2013 07:42:26
1,00
34,80 34,80
Total dos Itens 34,80
Licitação: 01 DIRETA 6027 2013
Processo:
00007107
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 34,80
Contrato: Ano Contrato AF 5890 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.016 Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LAMPADA 1141 | PC | 13/08/2013 07:59:22 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
LÂMPADA 1034 | PC | 13/08/2013 07:59:22 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
CHAVE DE LUZ | UN | 13/08/2013 07:59:22 1,00 | 157,00 | 157,00 | |
Total dos Itens | 163,00 | ||||
Total Requisitante | 163,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 82
Licitação: 01 DIRETA 6028 2013
Processo:
00007117
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5892 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.003.001.023 Fornecedor: 07.968.003/0001-62 | PODER EXECUTIVO / PA XXXXXX XXXXXXXX 00 XXX Xx 00 000000 XXXX XXXXX (XXX) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JUNTA | UN | 13/08/2013 08:02:41 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
ANEL - 60K40026 | UN | 13/08/2013 08:02:41 1,00 | 6,80 | 6,80 | |
MOLA | PC | 13/08/2013 08:02:41 1,00 | 6,80 | 6,80 | |
13801349 - ESFERA 3/8 | PC | 13/08/2013 08:02:41 1,00 | 3,80 | 3,80 | |
GUARNICAO | PC | 13/08/2013 08:02:41 1,00 | 40,00 | 40,00 | |
Total dos Itens | 65,40 | ||||
Total Requisitante | 65,40 |
Licitação: 01 DIRETA 6029 2013
Processo:
00007116
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5893 Ano AF 2013
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 | 056953 TOTE PECAS (SAF) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
COLA HS112 ( 50 G ) | PC | 13/08/2013 08:03:23 2,00 | 12,00 | 24,00 | |
CUPILHA | PC | 13/08/2013 08:03:23 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
PINO | PC | 13/08/2013 08:03:23 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
CONTRA PINO | PC | 13/08/2013 08:03:23 1,00 | 2,03 | 2,03 | |
CUPILHA CONTRA PINO 3/32 X 1.1/2 | PC | 13/08/2013 08:03:23 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
Total dos Itens | 39,03 | ||||
Total Requisitante | 39,03 |
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.025
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57
Licitação: 01 DIRETA 6030 2013
Processo:
00007115
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5886 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.009
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 83
Mês/Ano 8/2013 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
PEDAL ACELERADOR | PC | 13/08/2013 07:40:51 1,00 | 29,80 | 29,80 |
ALAVANCA ACELERADOR - 712 | PC | 13/08/2013 07:40:51 1,00 | 34,80 | 34,80 |
PINO ACELERADOR | PC | 13/08/2013 07:40:51 1,00 | 4,50 | 4,50 |
SUPORTE PEDAL ACELERADOR | PC | 13/08/2013 07:40:51 1,00 | 8,50 | 8,50 |
CABO ACELERADOR VW 14-150 | UN | 13/08/2013 07:40:51 1,00 | 54,80 | 54,80 |
Total dos Itens | 132,40 | |||
Total Requisitante | 132,40 |
Licitação: 01 DIRETA 6031 2013
Processo:
00007121
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5885 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.017.001.001.005 Fornecedor: 10.203.653/0001-21 | PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ESTATOR | PC | 13/08/2013 07:37:41 1,00 | 58,00 | 58,00 | |
JOGO DE ESCOVAS | PC | 13/08/2013 07:37:41 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
PLACA DIODO | PC | 13/08/2013 07:37:41 1,00 | 42,00 | 42,00 | |
Total dos Itens | 110,00 | ||||
Total Requisitante | 110,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6032 2013
Processo:
00007122
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5891 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.025
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 | 056953 TOTE PECAS (SAF) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
14457281 - ANEL SILICONE | PC | 13/08/2013 08:01:47 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
75202655 - JUNTA P. HIDRAULICO | PC | 13/08/2013 08:01:47 1,00 | 7,00 | 7,00 | |
75202574 - JUNTA PISTÃO HIDRÁULICO | PC | 13/08/2013 08:01:47 1,00 | 7,00 | 7,00 | |
ABRAÇADEIRA | PC | 13/08/2013 08:01:47 1,00 | 11,67 | 11,67 | |
Total dos Itens | 31,67 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 84
Total Requisitante 31,67
Licitação: 01 DIRETA 6033 2013
Processo:
00007128
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2969 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.001.000
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 XXXXXXXX XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN
13/08/2013 07:48:08
1,00
5,00 5,00
Total dos Itens 5,00
Licitação: 01 DIRETA 6034 2013
Processo:
00007126
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 5,00
Contrato: Ano Contrato OS 2965 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.014.002.001.005
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 138
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
13/08/2013 07:38:30
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 6035 2013
Processo:
00007125
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 2972 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.029
PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:52:03
1,00
250,00 250,00
Total dos Itens 250,00
Licitação: 01 DIRETA 6036 2013
Processo:
00007124
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 250,00
Contrato: Ano Contrato OS 2971 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.009
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 85
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:51:16
1,00
50,00 50,00
Total dos Itens 50,00
Licitação: 01 DIRETA 6037 2013
Processo:
00007123
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 50,00
Contrato: Ano Contrato OS 2970 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.016
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:50:29
1,00
50,00 50,00
Total dos Itens 50,00
Licitação: 01 DIRETA 6038 2013
Processo:
00007120
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 50,00
Contrato: Ano Contrato OS 2966 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.005
PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN
13/08/2013 07:39:21
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6039 2013
Processo:
00007119
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 2967 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.010
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:40:04
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 86
Total Requisitante 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6040 2013
Processo:
00007118
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2973 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.017
PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA DO LUIZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:53:17
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Licitação: 01 DIRETA 6041 2013
Processo:
00007100
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 2978 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.001.032
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158
Fornecedor: 000.000.000-00 001328 XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX - MECAN. CREPAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
13/08/2013 07:58:19
1,00
100,00 100,00
Total dos Itens 100,00
Licitação: 01 DIRETA 6042 2013
Processo:
00007109
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 100,00
Contrato: Ano Contrato OS 2980 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.016
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
13/08/2013 08:00:57
1,00
25,00 25,00
Total dos Itens 25,00
Licitação: 01 DIRETA 6043 2013
Processo:
00007105
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 25,00
Contrato: Ano Contrato OS 2975 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.016
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 87
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
13/08/2013 07:55:22
2,00
30,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6044 2013
Processo:
00007099
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 2976 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.009
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
13/08/2013 07:56:05
2,00
35,00 70,00
Total dos Itens 70,00
Licitação: 01 DIRETA 6045 2013
Processo:
00007098
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 70,00
Contrato: Ano Contrato OS 2977 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.012.003.001.023
PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
13/08/2013 07:56:50
1,00
130,00 130,00
Total dos Itens 130,00
Licitação: 01 DIRETA 6046 2013
Processo:
00006987
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 130,00
Contrato: Ano Contrato AF 5863 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.011.035
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229
Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
6Q1721503-M - PEDAL DO ACELERADOR PC
12/08/2013 14:31:28
1,00
150,00 150,00
Total dos Itens 150,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 88
Total Requisitante 150,00
Licitação: 01 DIRETA 6047 2013
Processo:
00007060
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5865 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.006.000
PODER EXECUTIVO / EMEF DO XXXXX XXXXX X. BERTOLINI
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA | UN | 12/08/2013 15:12:43 | 1,00 | 76,00 | 76,00 |
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA | UN | 12/08/2013 15:12:43 | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
FECHADURA TIPO TAMBOR | UN | 12/08/2013 15:12:43 | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
Total dos Itens | 146,00 | ||||
Total Requisitante | 146,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6048 2013
Processo:
00003213
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5866 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.004.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS
CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS | UN | 12/08/2013 | 15:16:13 90,00 | 30,20 | 2.718,00 |
Total dos Itens | 2.718,00 | ||||
Fornecedor: 66.969.908/0001-16 506068 VESTIMENTA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CAMISETA MALHA PV MEIA MANGA VERDE MUSGO COM SILK MANGA E CO STAS | UN | 12/08/2013 | 16:32:32126,00 | 21,21 | 2.672,46 |
CAMISETA MALHA PV MEIA MANGA VERDE MUSGO COM SILK NA MANGA | UN | 12/08/2013 | 16:32:32 9,00 | 19,90 | 179,10 |
Total dos Itens | 2.851,56 | ||||
Total Requisitante | 5.569,56 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6049 2013
Processo:
00007170
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5867 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 89
Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG SC
12/08/2013 15:18:41
1,00
33,00 33,00
Fornecedor:
07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET
Total dos Itens
33,00
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG | SC | 12/08/2013 15:19:20 1,00 | 46,50 | 46,50 |
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG | SC | 12/08/2013 15:19:20 5,00 | 30,00 | 150,00 |
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG | SC | 12/08/2013 15:19:20 11,00 | 34,50 | 379,50 |
Total dos Itens | 576,00 | |||
Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
XXXXXXX XXXXXX - SACO 50 KG | SC | 12/08/2013 16:31:27 2,00 | 35,20 | 70,40 |
Total dos Itens | 70,40 | |||
Total Requisitante | 679,40 |
Licitação: 01 DIRETA 6050 2013
Processo:
00007167
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5875 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS | UN | 12/08/2013 16:25:10 1,00 | 8,90 | 8,90 | |
TELEFONE COMUM DE MESA | UN | 12/08/2013 15:20:18 1,00 | 35,00 | 35,00 | |
Total dos Itens | 43,90 | ||||
Total Requisitante | 43,90 |
Licitação: 01 DIRETA 6051 2013
Processo:
00007161
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5870 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.004.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS XXXXXXX
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 90
Mês/Ano 8/2013 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
PORTÃO EM METALON 2 FOLHAS MED. 250 X 235 CM | UN | 12/08/2013 15:21:23 1,00 | 700,00 | 700,00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO | UN | 12/08/2013 15:22:03 1,00 | 150,00 | 150,00 |
Total dos Itens | 850,00 | |||
Total Requisitante | 850,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6052 2013
Processo:
00007157
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2958 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.000.000
PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA
Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN
12/08/2013 15:23:13
1,00
180,00 180,00
Total dos Itens 180,00
Licitação: 01 DIRETA 6053 2013
Processo:
00007163
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 180,00
Contrato: Ano Contrato OS 2959 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 XXXXXX XXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS UN
12/08/2013 15:24:13
1,00
180,00 180,00
Total dos Itens 180,00
Licitação: 01 DIRETA 6054 2013
Processo:
00007165
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 180,00
Contrato: Ano Contrato OS 2960 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL UN
12/08/2013 15:26:30
1,00
1.500,00 1.500,00
Total dos Itens 1.500,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 91
Total Requisitante 1.500,00
Licitação: 01 DIRETA 6056 2013
Processo:
00007169
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2962 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE UN
12/08/2013 15:28:11
1,00
480,00 480,00
Total dos Itens 480,00
Licitação: 01 DIRETA 6057 2013
Processo:
00007040
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 480,00
Contrato: Ano Contrato AF 5874 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA | SOCIAL | |||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS | GF | 12/08/2013 16:24:26 6,00 | 1,95 | 11,70 |
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE | CT | 12/08/2013 16:24:26 1,00 | 33,90 | 33,90 |
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO | CT | 12/08/2013 16:24:26 1,00 | 33,90 | 33,90 |
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO | CT | 12/08/2013 16:24:26 1,00 | 33,90 | 33,90 |
Total dos Itens | 113,40 | |||
Total Requisitante | 113,40 |
Licitação: 01 DIRETA 6058 2013
Processo:
00007172
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5872 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS
Fornecedor: 09.023.701/0001-10 502884 MIL PLACAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA NUMERAÇÃO PREDIAL UN
12/08/2013 16:05:33114,00
9,50 1.083,00
Total dos Itens 1.083,00
Total Requisitante 1.083,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 92
Licitação: 01 DIRETA 6059 2013
Processo:
00002730
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5894 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.001.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL 30 LITROS COM TAMPA UN
13/08/2013 08:23:40 12,00
32,00 384,00
Total dos Itens 384,00
Licitação: 01 DIRETA 6060 2013
Processo:
00007180
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 384,00
Contrato: Ano Contrato AF 5909 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.012.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN | ||||
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 X 0,6 CM UN | 13/08/2013 | 10:07:33 3,00 | 49,90 | 149,70 |
Total dos Itens | 149,70 | |||
Total Requisitante | 149,70 |
Licitação: 01 DIRETA 6061 2013
Processo:
00007079
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2982 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.008
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE GUINCHO UN
13/08/2013 13:15:38
1,00
200,00 200,00
Total dos Itens 200,00
Licitação: 01 DIRETA 6062 2013
Processo:
00007078
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 200,00
Contrato: Ano Contrato OS 2983 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.008
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 93
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO | UN | 13/08/2013 | 13:18:01 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Total dos Itens | 60,00 | ||||
Total Requisitante | 60,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6063 2013
Processo:
00006953
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2984 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.005
PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191
Fornecedor: 56.127.160/0001-50 500498 AUTO PEÇAS PEDERNEIRAS LTDA - ME
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
13/08/2013 13:19:41
1,00
350,00 350,00
Total dos Itens 350,00
Licitação: 01 DIRETA 6064 2013
Processo:
00006952
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 2985 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.023
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
13/08/2013 13:20:46
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 6065 2013
Processo:
00006951
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 2986 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.039
PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN
13/08/2013 13:21:34
1,00
500,00 500,00
Total dos Itens 500,00
Total Requisitante 500,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 94
Licitação: 01 DIRETA 6066 2013
Processo:
00006950
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2987 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.006
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN | 13/08/2013 13:23:06 | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
LENTES | PC | 13/08/2013 13:24:18 | 1,00 | 7,50 | 7,50 |
LAMPADA 69 | PC | 13/08/2013 13:24:18 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
SOQUETE ISOLADO | PC | 13/08/2013 13:24:18 | 1,00 | 5,80 | 5,80 |
SENSOR TEMPERATURA | UN | 13/08/2013 13:24:18 | 1,00 | 79,00 | 79,00 |
Total dos Itens | 154,30 | ||||
Total Requisitante | 154,30 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6067 2013
Processo:
00007082
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2988 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.033
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN | 13/08/2013 13:25:26 | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
BIELA | UN | 13/08/2013 13:26:21 | 1,00 | 26,00 | 26,00 |
INDUZIDO | PC | 13/08/2013 13:26:21 | 1,00 | 268,00 | 268,00 |
JOGO DE ESCOVAS | PC | 13/08/2013 13:26:21 | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
SUPORTE DE ESCOVA | PC | 13/08/2013 13:26:21 | 1,00 | 58,00 | 58,00 |
Total dos Itens | 438,00 | ||||
Total Requisitante | 438,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6068 2013
Processo:
00007189
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5921 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.014.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 95
Mês/Ano 8/2013 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À DIREITA | UN | 13/08/2013 | 13:27:49 1,00 | 115,00 | 115,00 |
Total dos Itens | 115,00 | ||||
Total Requisitante | 115,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6069 2013
Processo:
00007197
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5913 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS
Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS | BA | 13/08/2013 10:54:26 25,00 | 9,79 | 244,75 |
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS | BA | 13/08/2013 10:54:26 38,00 | 15,30 | 581,40 |
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS | BA | 13/08/2013 10:54:26 15,00 | 21,52 | 322,80 |
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS | UN | 13/08/2013 10:54:26 6,00 | 214,00 | 1.284,00 |
Total dos Itens | 2.432,95 | |||
Total Requisitante | 2.432,95 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6070 2013
Processo:
00007199
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5914 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.022.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS | BA | 13/08/2013 10:58:15 25,00 | 9,79 | 244,75 |
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS | BA | 13/08/2013 10:58:15 12,00 | 15,30 | 183,60 |
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS | BA | 13/08/2013 10:58:15 35,00 | 21,52 | 753,20 |
Total dos Itens | 1.181,55 | |||
Total Requisitante | 1.181,55 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6071 2013
Processo:
00007186
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5915 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.012.004.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 96
Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS UN
13/08/2013 10:59:37 20,00
214,00 4.280,00
Total dos Itens 4.280,00
Licitação: 01 DIRETA 6072 2013
Processo:
00007066
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 4.280,00
Contrato: Ano Contrato AF 5922 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.061 Fornecedor: 07.474.044/0001-00 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262 503929 ROLAMAR | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS | UN | 13/08/2013 14:58:11 1,00 | 145,00 | 145,00 | |
PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS | UN | 13/08/2013 14:58:11 1,00 | 145,00 | 145,00 | |
Total dos Itens | 290,00 | ||||
Total Requisitante | 290,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6073 2013
Processo:
00007054
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5923 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.011.045 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272 000828 OFICINA DO MIRO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
VALVULA TERMOSTATICA | UN | 13/08/2013 14:58:44 1,00 | 49,00 | 49,00 | |
CAPA CORREIA DENTADA INFE | UN | 13/08/2013 14:58:44 1,00 | 24,00 | 24,00 | |
Total dos Itens | 73,00 | ||||
Total Requisitante | 73,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6075 2013
Processo:
00007209
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 2990 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.021.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA
Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO UN
13/08/2013 15:49:26
6,00
Página 97
148,00 888,00
Total dos Itens 888,00
Licitação: 01 DIRETA 6076 2013
Processo:
00006239
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 888,00
Contrato: Ano Contrato OS 3012 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.000.000
PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU | UN | 19/08/2013 14:48:20 | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU | UN | 19/08/2013 14:48:20 | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
Total dos Itens | 940,00 | ||||
Total Requisitante | 940,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6077 2013
Processo:
00007211
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato OS 3013 Ano OS 2013
Unidade Administrativa:
002.017.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS
Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU UN
19/08/2013 14:49:09
1,00
280,00 280,00
Total dos Itens 280,00
Licitação: 01 DIRETA 6078 2013
Processo:
00006375
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 280,00
Contrato: Ano Contrato AF 5924 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.015.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF XXXXXXX XXXXXX-GUAIANÁS Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDO | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
XXXXX FIXO EM LONA MED. 10,05 X 0,7 X 210 MTS UN | 13/08/2013 | 15:51:31 1,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
Total dos Itens | 1.680,00 | |||
Total Requisitante | 1.680,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 98
Licitação: 01 DIRETA 6079 2013
Processo:
00007210
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5925 Ano AF 2013
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 Fornecedor: 07.417.586/0001-33 | PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA 056771 CANAL 1 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
REFRIGERANTE - GARRAFA 290 ML | GF | 13/08/2013 | 15:52:20 24,00 | 2,00 | 48,00 | |
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE | UN | 13/08/2013 | 15:52:20 24,00 | 12,00 | 288,00 | |
Total dos Itens | 336,00 | |||||
Total Requisitante | 336,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6080 2013
Processo:
00007212
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5926 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.018.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES
Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN
13/08/2013 15:53:16
4,00
8,00 32,00
Total dos Itens 32,00
Licitação: 01 DIRETA 6081 2013
Processo:
00007223
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 32,00
Contrato: Ano Contrato AF 5927 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.001.002.000.000
PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fornecedor: 15.207.765/0001-74 505372 MIO INFORMÁTICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 | UN | 14/08/2013 09:57:50 | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 | UN | 14/08/2013 09:57:50 | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP | UN | 14/08/2013 09:57:50 | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
1025 | |||||
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 | UN | 14/08/2013 09:57:50 | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
Total dos Itens | 1.110,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 8/2013
Página 99
Total Requisitante 1.110,00
Licitação: 01 DIRETA 6082 2013
Processo:
00007077
Ano Processo:
2013
Contrato: Ano Contrato AF 5928 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.008
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
VALVULA TERMOSTATICA UN
14/08/2013 10:04:14
1,00
210,00 210,00
Total dos Itens 210,00
Licitação: 01 DIRETA 6083 2013
Processo:
00007086
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 210,00
Contrato: Ano Contrato AF 5929 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.000
PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO PALHETA LIMPADOR PC
14/08/2013 10:11:07
4,00
32,00 128,00
Total dos Itens 128,00
Licitação: 01 DIRETA 6084 2013
Processo:
00007084
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 128,00
Contrato: Ano Contrato AF 5930 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.008.001.017.000
PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO PALHETA LIMPADOR PC
14/08/2013 10:13:43
4,00
32,00 128,00
Total dos Itens 128,00
Licitação: 01 DIRETA 6085 2013
Processo:
00007221
Ano Processo:
2013
Total Requisitante 128,00
Contrato: Ano Contrato AF 5931 Ano AF 2013
Unidade Administrativa:
002.015.002.008.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXXXX XXXXX