Visão Geral do Sistema
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Visão Geral do Sistema
Agenda
• Introdução
• SIPAC
• Requisições
• Vínculo Orçamentário
• Considerações Finais
• Esclarecimentos
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Introdução
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4
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SIG-UFPA
• Cooperação com a UFRN
• Adesão desde 2011
• Termo de Cooperação Anual
• Serviços:
• Suporte
• Cessão de Código-fonte
• Sistemas implantados:
• SIGAA, SIGRH, SIPAC, SIGADMIN, SIGED e SIGELEIÇÃO
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Módulos Implantados
Pesquisa
Lato Sensu
Técnico
Graduação
Stricto Sensu
SIGAA
Férias
Capacitação
Administração de Pessoal
SIGRH
Projetos/Convênios
Contratos
Protocolo
SIPAC
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Projetos em Andamento
EAD
• Migração de Dados
Residência em Saúde
• Migração de Dados
Avaliação Institucional
• Homologação
Orçamento, Compras, Almoxarifado, Patrimônio
• Treinamento
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Módulos Alvo
Banco de Vagas
Concursos
Atendimento ao Servidor
Serviços e Auxílios
Dependentes
Integração SIAPE
Cadastro
SIGRH
Restaurante
Infraestrutura
Bolsas
Auditoria e Controle
Interno
SIPAC
Vestibular
Ouvidoria
Planejamento Acadêmico
Assistência ao Estudante
Extensão
Técnico Integrado
Médio
Fundamental
Infantil
SIGAA
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Prioridades
• Comitês de Gestão:
• Responsáveis pelo planejamento de ações e tomadas de decisão sobre o sistema
• Comitê SIGAA
• Comitê SIPAC
• Comitê de Governança Digital
• Analisar e deliberar sobre:
• Prestação de Serviços
• Participação Social e Acesso à Informação
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SIPAC
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Para que serve o SIPAC?
• Gestão das Atividades Meio da instituição
• Integra totalmente a área administrativa desde a solicitação até o controle do orçamento distribuído internamente.
• Controla e gerencia compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos dentre outras funcionalidades.
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Como o SIPAC trabalha?
• Orientado a Requisições
• Cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização de qualquer despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente, neste sistema, antes mesmo de ser executada no SIAFI.
• Tipos de Requisições:
• Material, Serviços (PF e PJ), Suprimento de Fundos, Auxílio Financeiro ao Estudante, Curso/Concurso, Atividade de Campo, Diárias e Passagens, Hospedagem, Projetos, Manutenção de Infraestrutura, etc.
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Por que utilizar o SIPAC?
• Gestão Informatizada de todas as atividades administrativas da instituição e integrada com as informações acadêmicas e de recursos humanos.
• Melhoria na tomada de decisões da Administração Superior a partir de relatórios gerenciais mais detalhados.
• Alinhamento Estratégico
• PDI UFPA 2016-2025
• Assegurar a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
• Indicador: Percentual de Implantação dos sistemas SIG-
UFPA
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SIPAC – Portal Público xxxxx://xxxxx.xxxx.xx/xxxxxx
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SIPAC – Login xxxxx://xxxxx.xxxx.xx/xxxxx/
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SIPAC – Portal Administrativo
Menu Principal Acesso aos Módulos
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SIPAC – Módulos
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Requisições
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Definição
• Uma requisição é o registro de uma solicitação para a concretização de uma despesa desejada.
• Pode ser de diversos tipos:
• Diárias/Passagem, Hospedagem, Auxílio financeiro ao Estudante, Curso/Concurso, Suprimento de Fundos, Projetos, Material (Compra, SRP, Almoxarifado), Serviços (PF e PJ), Atividade de Campo, Material/Serviço Contratado, Infraestrutura, etc.
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Visão Geral
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Portal Administrativo
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Portal Administrativo
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Requisição x Unidade Requisitante
• Uma requisição sempre está associada a unidade do requisitor
• Unidade Requisitante
• Restrita a Centros de Custo (UFPA)
• Pró-Reitorias, Institutos, Núcleos e Campi
• Tipo Orçamentária deve ser atribuída ao perfil da unidade (SIGAdmin)
• Gestor responsável: CTIC
• Atendimento via Sagitta e Processos / Memorandos
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Portal Administrativo
Unidade Vigente do Usuário
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Requisição x Unidade Custo
• Uma requisição sempre está associada a duas unidades.
• Unidade requisitante (unidade do requisitor)
• Unidade de custo
• Existem casos em que a unidade de custo e a requisitante NÃO são iguais.
• Uma unidade requisitante solicita mas o débito da despesa será no orçamento da unidade de custo
• Casos Excepcionais
Ao solicitar que outra unidade faça o custeio da despesa, é necessário que seja feito um acordo entre as partes antes da efetiva solicitação no Sistema, para que não ocorra
processos negados por não autorização da unidade de custo. 27
Unidade Requisitante x Unidade Custo
• Regra Geral (=)
• Instituto de Ciências Biológicas requisita a compra de um microscópio novo.
• UR = Instituto de Ciências da Saúde
• UC = Instituto de Ciências da Saúde
• Excepcionalidades (≠)
• Campus de Altamira requisita auxílio financeiro para estudantes.
• UR = Campus de Altamira
• UC = Superintendência de Assistência Estudantil
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Unidade Requisitante x Unidade Custo
• Excepcionalidades (≠)
• Quando envolver remanejamento de orçamento.
• Instituto de Ciências Exatas e Naturais requisita compra de material de consumo na agenda de compras da UFPA.
• UR = Instituto de Ciências Exatas e Naturais
• UC = Agenda de Xxxxxxx
Para realizar remanejamento de orçamento, é necessário preencher um formulário de solicitação, disponível no site da PROPLAN. Mais informações sobre esse procedimento estão no Módulo Orçamento, slide 35.
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Operações
• Cadastrar
• Modificar
• Estornar
• Acompanhar
Unidade Requisitante
• Autorizar
Unidade de Custo
• Retornar
• Atender
Unidade de Atendimento
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Unidade Requisitante
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Cadastrar Requisição
• A requisição origina-se através da opção de Cadastrar Requisição.
• Por este fluxo, os dados necessários para a requisição são informados até que o usuário tem que decidir por duas opções:
• Gravar: a requisição é salva, porém não é encaminhada para o setor de atendimento, ou seja, ao setor que vai concretizar a despesa.
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Cadastrar Requisição
• Gravar e Enviar: a requisição solicita o vínculo orçamentário. Após a definição do centro de custo que irá arcar com a despesa da requisição, ela é encaminhada para o setor de atendimento.
• Este setor pode ser, por exemplo, a Diretoria de Compras e Serviços que irá atender a requisição de compra de material feita por um requisitor de uma unidade.
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Permissões
• Uma requisição pode ser cadastrada por qualquer tipo de usuário do SIPAC.
• Servidor, Contratado, Bolsista, etc.
• Porém, é necessário ter permissão de acesso para cadastrar requisições.
• Denominação: “Requisitor de XXX”
• Permissão deve ser atribuída individualmente ao perfil do
usuário (SIGAdmin)
• Gestor responsável: CTIC
• Atendimento via Sagitta e Processos / Memorandos
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Modificar Requisição
• Caso a requisição tenha sido apenas gravada, é possível que o usuário requisitante realize modificações na mesma, através da
opção Modificar Requisição.
• Por este fluxo, tem-se as seguintes opções:
• Enviar: a requisição é encaminhada para atendimento, passando pelo vínculo orçamentário.
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Modificar Requisição
• Atualizar: a requisição tem seus dados alterados e permanece em um status que permite futuras alterações. Não é enviada para atendimento ainda.
• Atualizar e Enviar: a requisição tem seus dados alterados e é encaminhada para atendimento, passando
pelo vínculo orçamentário.
• Remover: caso a requisição ainda não tenha sido enviada, ela pode ser removida da base de dados.
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Estornar
• Permite o cancelamento da requisição, porém suas informações são mantidas na base de dados.
• Ela tem o status alterado, indicando o seu cancelamento.
• Caso a requisição já tenha passado pelo vínculo orçamentário, as operações orçamentárias são desfeitas.
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Acompanhar
• Permite o acompanhamento de todas as requisições que já foram enviadas.
• Nessa operação, o requisitor tem várias opções, tais como:
• Ver o estado atualizado da requisição
• Ver a justificativa de retorno da requisição
• Visualizar detalhes da requisição
• Imprimir comprovante da requisição
• Etc.
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Acompanhamento
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Unidade de Custo
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Autorizar
• Em alguns casos uma requisição pode ficar no estado PENDENTE.
• Tipos de Pendência
• Orçamentária, Técnica, Material em SRP, etc.
• Dependendo do tipo de requisição o usuário tem várias opções para realizar o processo de autorização, podendo:
• Autorizar
• Negar
• Estornar/Cancelar
• Etc.
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Permissões
• Somente usuários responsáveis pela unidade podem autorizar requisições.
• Níveis de Reponsabilidade:
• Pró-reitor, Diretor, Diretor adjunto, Coordenador etc.
• Reponsabilidade deve ser cadastrada individualmente no perfil da unidade (SIGAdmin).
• Gestor responsável: CTIC
• Atendimento via Sagitta e Processos / Memorandos
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Unidade de Atendimento
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Unidade de Atendimento
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Atender
• Uma unidade de atendimento terá a função de analisar as requisições enviadas.
• Após essa análise, o atendente poderá:
• Retornar: caso constate que algum dado da requisição está incorreto. O atendente escreve uma justificativa para que o usuário requisitante faça as correções e a envia novamente para atendimento.
• Atender: após o efetivo atendimento da demanda o atendente registra no sistema para dar ciência ao requisitante.
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Fases
• Gravar/Enviar/Acompanhar: fase em que as unidades gravam, enviam e acompanham as suas requisições. As requisições que foram enviadas passam pelo Vínculo Orçamentário.
• Autorização: a autorização ocorre quando a unidade que requisitou não tem orçamento suficiente para atender a requisição ou quando se requisita a outra unidade.
• Atendimento: cada tipo de requisição tem os Gestores que são os responsáveis por efetivamente atender as requisições.
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Fases
Requisição/Fase | Gravar/Enviar/Acompanhar | Autorização | Atendimento |
Auxílio Financeiro ao Estudante | Unidade Requisitante | Unidade de Custo | DFC |
Atividade de Campo | Unidade Requisitante | Unidade de Custo | DFC |
Hospedagem | Unidade Requisitante | Unidade de Custo | DFC |
Curso/Concurso | Unidade Requisitante | Unidade de Custo | DFC |
Material | Unidade Requisitante | Unidade de Custo / DCS | DCS / CPL / Almoxarifado/DFC |
Projetos | Unidade Requisitante | Unidade de Custo | DCC |
Serviços | Unidade Requisitante | Unidade de Custo / PCU | DCS / CPL / PCU/DFC |
Suprimento de Fundos | Unidade Requisitante | Unidade de Custo | DFC |
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Vínculo Orçamentário
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Definição
• No envio da requisição para atendimento deve ser feito um contingenciamento (bloqueio) orçamentário no centro de custo que arcará com a despesa da requisição.
• Essa reserva do orçamento é feita para que no momento da concretização da despesa (empenho) haja recurso suficiente para custeá-la, visto que pode haver uma janela de tempo entre a solicitação e a formulação do empenho.
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Definição
• Caso a unidade requisitante não possua saldo orçamentário poderá solicitar para outra unidade, mediante a autorização de um gestor do orçamento dessa unidade.
• Portanto, permite-se um controle do orçamento dos centros de custos para os diversos tipos de requisições.
• Este fluxo é denominado de Vínculo Orçamentário de Requisições.
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Resumindo
• O vínculo orçamentário é o caminho pelo qual as requisições devem percorrer para que o sistema valide se a unidade requisitante em questão contém recursos suficientes para arcar com a despesa.
• Há quatro caminhos que podem ser seguidos no vínculo orçamentário:
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Caminhos do Vínculo Orçamentário
Orçamento da Unidade
• Utiliza orçamento distribuído para a unidade requisitante
Empenhos Estimados
• Utiliza recurso de um empenho estimativo existente para a unidade requisitante
Orçamento de Convênio
• Utiliza recurso vinculado a um convênio da unidade requisitante
Solicitar Autorização
• Solicita autorização parcial ou total para que outra unidade arque
com a despesa
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Vínculo Orçamentário
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Orçamento da Unidade
• Utiliza o orçamento próprio da unidade para arcar com a despesa.
• Orçamento não vinculado a convênios.
• Selecionando esta opção, o valor da requisição será contingenciado na unidade requisitante.
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Orçamento de Convênio
• Utiliza o orçamento de algum convênio para arcar com a despesa.
• Caso a unidade requisitante seja beneficiada com orçamento do convênio, poderá selecionar esta opção realizando um contingenciamento em células vinculadas ao convênio.
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Empenhos Estimados
• Utiliza o saldo de um empenho estimativo para arcar com a despesa.
• Caso o empenho estimativo cadastrado seja da mesma natureza da despesa da requisição e a unidade tenha saldo neste empenho, pode-se utilizar essa opção.
• Entende-se que já possui orçamento reservado para a natureza da despesa em questão.
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Solicitar Autorização
• Este caminho ocorre quando a unidade requisitante não possui saldo orçamentário suficiente para arcar com a despesa ou deseja solicitar que outra unidade arque com a despesa da requisição.
• Nesta situação, a requisição ficará pendente de envio para atendimento até que o gestor da unidade para qual foi solicitada autorização realize o processo de autorização.
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Autorizações Orçamentárias
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Autorizações Orçamentárias
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Opções de Autorização
• Negar:
• Não autoriza a requisição, indicando que não há orçamento para atendê-la.
• A requisição é finalizada não podendo ser mais utilizada.
• Caso tenha tido algum contingenciamento parcial, o mesmo é estornado.
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Opções de Autorização
• Desbloquear:
• Não autoriza a requisição, indicando que não há orçamento para atendê-la.
• É feito um desbloqueio da requisição, dando a possibilidade da unidade requisitante solicitar para outra unidade.
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Opções de Autorização
• Autorizar Orçamento:
• O autorizador informará a célula orçamentária por onde irá autorizar a despesa.
• É realizado um contingenciamento do valor autorizado na célula escolhida para autorização.
• Caso a unidade da célula selecionada seja diferente da unidade de custo da requisição, a mesma é alterada para a unidade na qual foi autorizada despesa.
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Opções de Autorização
• Alterar Unidade de Custo:
• Alteração da unidade de custo da solicitação de autorização para que o gestor de orçamento desta unidade prossiga com o processo de autorização.
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Considerações Finais
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Bloqueio de Requisições
• O cadastro de uma requisição tem como pré- requisito que a unidade requisitante NÃO esteja bloqueada por não recebimento de processos.
• RECOMENDAÇÃO:
• Analisar todos os processos atuais que estão bloqueando a unidade, podendo optar por:
• Receber
• Devolver
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Bloqueio de Requisições
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Consulta de Processos
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Consulta de Processos
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Consulta de Processos
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Processo Administrativo
• Mudança de paradigma
• Requisições 🡪 Processos
• Formalização de processos é obrigatória
• Requisições e Processos devem estar associados
• Requisição gera Processo Virtual
• Processo Virtual precisa ser tramitado por um Processo Físico
• Protocolo Central é a única Unidade Protocoladora da UFPA
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Processo Administrativo
• Fluxo Administrativo no SIPAC
• Requisitor envia requisição e gera dois documentos:
• Comprovante da Requisição e Capa do Processo
• Requisitor anexa demais documentos necessários para sua demanda
• Termo de Referência, Comprovantes, etc.
• Requisitor solicita formalização do processo físico no Protocolo Central
• Primeira tramitação sempre será para o Arquivo Central
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SIPAC
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Dúvidas? Perguntas?
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