Common use of Resultaträkning Clause in Contracts

Resultaträkning. Nettoomsättningen är den enskilt största delen av intäkterna och utgörs till cirka 70 procent av avtals- intäkter direkt -eller indirekt hänförliga till huvudplatt- formen Litium Studio. Övriga 30 procent utgörs av licensintäkter samt konsultationer till partners (utbild- ning med mera). Ökningen mellan åren var cirka 5 procent, från 16 371 till 17 137 KSEK. Molntjänsten On Demand, som påbörjades 2014, har visat stark tillväxt och bidragit till ökningen. Den grundar sig på månads- avgifter och ger till skillnad från avtalsintäkter initialt en lägre intäkt, men beräknas över tid ge sammantaget större intäkter. Till intäkterna räknas även aktiverade utgifter för egen räkning, det vill säga för utveckling i egen regi. De var något lägre till följd av något lägre bemanning totalt sett under året. Emellertid var den totala nivån för aktiveringar relativt oförändrad jämfört med 2014 beroende på en högre andel externa utgifter. De största rörelsekostnadsposterna var Övriga externa kostnader, vilka minskade marginellt från 6 410 KSEK 2014 till 6 219 KSEK 2015. Personalkostnaderna för 2015 uppgick till 9 172 (10 010) KSEK. Minskningen berodde huvudsakligen på föräldraledigheter och vakanser. Avskrivningarna minskade också något 2015 och uppgick till 5 913 (6 143) KSEK. Rörelseresultatet förbättrades betydligt till följd av ovan- stående, från -1 790 KSEK 2014 till -502 KSEK 2015. Finansnettot uppgick 2015 totalt till -1 222 (1 172) KSEK. Av detta stod räntenettot för -1 174 och resultat från andelar i dotterbolag, -48 KSEK. Det sistnämnda avser nedskrivning av aktier i koncernföretag. En viss, om än marginell verksamhet, bedrivs i dotterbolagen Litium E-commerce AB med dess dotterbolag Litium E-store AB. Bolagen skall fusioneras in i moderbolaget under 2016.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus for Share Subscription

Resultaträkning. Nettoomsättningen Koncernens nettoomsättning för år 2012 uppgick till 148 (161) MSEK, en minskning om 13 MSEK. Minskningen i nettoomsättning beror främst på att Online Group har gått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning för sökmotoroptimering, vilket är den enskilt största delen negativt för omsättning, kassaflöde och resultat, men ger ett starkare kassaflöde och resultat i framtiden. 2011 innehöll även engångsef- fekter om cirka 6 MSEK samt att det i Stockholm under 2012 pågår en uppbyggnad av en ny försäljningsorganisa- tion som har medfört att införsäljningsprocessen till nya kunder har minskat jämfört med samma period föregående år. Engångseffekterna består i ändrad bedömning om när leverans kan ske i Storbritannien varför 40 procent, mot tidigare 30 procent, av intäkterna redovisas initialt från och utgörs till cirka 70 med tredje kvartalet 2011 och 60 procent av avtals- intäkter direkt -eller indirekt hänförliga till huvudplatt- formen Litium Studiounder kontrakts- perioden vilket gav en positiv engångseffekt om 2,5 MSEK. Övriga 30 procent utgörs av licensintäkter samt konsultationer till partners (utbild- ning med mera)Vidare avyttrades en delverksamhet om 3,6 MSEK. Ökningen mellan åren var cirka 5 procent, från 16 371 till 17 137 KSEK. Molntjänsten On Demand, som påbörjades 2014, har visat stark tillväxt och bidragit till ökningen. Den grundar sig Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade månads- avgifter och ger till skillnad från avtalsintäkter initialt en lägre intäkt, men beräknas över tid ge sammantaget större intäkter. Till intäkterna räknas även aktiverade utgifter för egen räkning, det vill säga för utveckling i egen regi. De var något lägre till följd av något lägre bemanning totalt sett under året. Emellertid var den totala nivån för aktiveringar relativt oförändrad jämfört med 2014 beroende på en högre andel externa utgifter. De största rörelsekostnadsposterna var Övriga övriga externa kostnader, vilka minskade marginellt från 6 410 KSEK 2014 personalkostnader, avskrivningar samt övriga rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2012 till 6 219 KSEK 201583,2 MSEK jämfört med 84,6 MSEK under motsvarande period Kommentarer till den finansiella utvecklingen föregående år. Vid periodens utgång hade Online Group 154 (132) anställda. Personalkostnaderna för 2015 ökade från 63,8 MSEK under 2011 till 64,3 MSEK under 2012. Ökningen beror huvudsakligen på ett ökat antal anställda. Avskriv- ningarna uppgick under perioden till 102,5 MSEK jämfört med 4,1 MSEK under motsvarande period föregående år, huvudsakligen hänförligt till goodwillnedskrivningar. Goodwillnedskrivningarna är huvudsakligen kopplade till avvecklingen av Circuit. Rörelseresultatet uppgick till 9 172 –101 (10 01010) KSEKMSEK och inkluderar nedskrivningar av tillgångar med 98 MSEK. Minskningen berodde huvudsakligen Den svenska kronans förstärkning i förhållande till framförallt det brittiska pundet påverkade omsättning och resultat negativt under perioden. Finansnettot i koncernen utgörs främst av räntekostna- der föräldraledigheter lån och vakanserrörelsekrediter. Avskrivningarna minskade också något 2015 De höga räntekostnaderna är en effekt av att refinansieringen av finansieringen av de tidigare ofinansierade tilläggsköpeskillingarna från 2007 har finansierats med dyrare lån. Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag om totalt cirka 209 (189) MSEK. Underskotten bedöms kunna utnyttjas de närmaste åren och därmed påverka kassaflö- det positivt. Det skattemässiga värdena av underskotten uppgår till cirka 46 MSEK och koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdragen med 3 MSEK. Resultatet efter skatt i kvarvarande verksamheter upp- gick till –115 (–5) MSEK. Resultat från avvecklade verksam- heten Circuit uppgick till 5 913 –1 (6 143–71) KSEKMSEK. Rörelseresultatet förbättrades betydligt till följd av ovan- stående, från -1 790 KSEK 2014 till -502 KSEK 2015. Finansnettot uppgick 2015 totalt till -1 222 Resultat per aktie efter utspädning var –0,93 (1 172–0,95) KSEK. Av detta stod räntenettot för -1 174 och resultat från andelar i dotterbolag, -48 KSEK. Det sistnämnda avser nedskrivning av aktier i koncernföretag. En viss, om än marginell verksamhet, bedrivs i dotterbolagen Litium E-commerce AB med dess dotterbolag Litium E-store AB. Bolagen skall fusioneras in i moderbolaget under 2016SEK.

Appears in 1 contract

Samples: Subscription Agreement

Resultaträkning. Nettoomsättningen är ökade med 47,2 MSEK till 159,1 (111,9) eller 42,2% under de tre första kvartalen jämfört med motsvarande period under 2012. Ökningen av nettoom- sättning kommer dels genom förvärven men även genom organisk tillväxt. Bolaget har under perioden påbörjat den enskilt största delen korsförsäljning som i framtiden ytterligare kommer att för- stärka intäkten. Intäkterna kommer till stor del av repetitiva intäkter och Bolaget har ett kundtapp på under 10 procent under perioden. Hosting-intäkterna och utgörs till cirka 70 under tredje kvartalet 2013 utgör 50 procent av avtals- intäkter direkt -eller indirekt hänförliga till huvudplatt- formen Litium Studio. Övriga 30 omsättningen medan 50 procent utgörs av licensintäkter samt konsultationer till partners (utbild- ning med mera)onlinemarknadsföring. Ökningen mellan åren var cirka 5 procent, från 16 371 till 17 137 KSEK. Molntjänsten On Demand, som påbörjades 2014, har visat stark tillväxt och bidragit till ökningen. Den grundar sig Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade månads- avgifter och ger till skillnad från avtalsintäkter initialt en lägre intäkt, men beräknas över tid ge sammantaget större intäkter. Till intäkterna räknas även aktiverade utgifter för egen räkning, det vill säga för utveckling i egen regi. De var något lägre till följd av något lägre bemanning totalt sett under året. Emellertid var den totala nivån för aktiveringar relativt oförändrad jämfört med 2014 beroende på en högre andel externa utgifter. De största rörelsekostnadsposterna var Övriga övriga externa kostnader, vilka minskade marginellt från 6 410 KSEK 2014 personalkostnader, avskrivningar samt övriga rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2013 till 6 219 KSEK 201574,1 MSEK jämfört med 58,4 MSEK under motsvarande period föregående år. Ökningen beror framför allt på ökade kost- nader för sålda varor eftersom försäljningen ökat så kraf- tigt. Ökningen i övriga kostnader är ändå lägre än ökningen av omsättningen vilket beror på ökade synergier inom vårt hosting-segment. Vid periodens utgång hade Online Group 159 (144) anställda. Personalkostnaderna ökade från 47,4 MSEK under delårsperioden 2012 till 51,6 MSEK under mot- svarande period 2013. Ökningen av personalkostnader beror på de förvärv bolaget gjort under delårsperioden men Bolaget har även erhållit synergieffekter som gjort att personalkostnaderna inte har ökat i proportion till tillväx- ten. I dotterbolaget Getupdated AB har personalstyrkan reducerats med 33 procent under första halvåret men ändå har försäljningen ökat. I det franska dotterbolaget har vi minskat personalstyrkan i säljteamet med mer än 50 pro- cent men säljer ändå bättre än någonsin. Genom förvärven av hostingbolagen har totalt 39 personer tillkommit. Trots detta har Online Group endast 15 personer mer i personal- styrkan än föregående delårsperiod januari till september 2012. Inom hosting är synergierna många och minskningen av personalstyrkorna i de förvärvade bolagen har i flera fall påbörjats redan före sammanslagning har ägt rum och därefter fortsatt. Avskrivningarna uppgick under perioden till 4,3 MSEK jämfört med 3,3 MSEK under motsvarande period föregå- ende år. Rörelseresultatet ökade till 28,8 (4,4) MSEK för 2015 perio- den, vilket innebar att rörelsemarginalen förbättrades från 3,9% till 18,1%. Resultatförbättringen kommer dels av förvärven men även genom synergieffekter. Alla förvärvade hostingbolag har bra lönsamhet och kassaflöde. Typiskt för hosting är goda marginaler på alla befintliga kunder. Ökad försäljning till större kunder ger bättre marginaler på affärerna inom online marknadsföring bland annat via kors- försäljning på befintliga hostingkunder. Minskade personal- styrkan inom alla segment och bolag bidrar också till det förbättrade resultatet. Resultatet efter finansnetto uppgick till 9 172 21,9 (10 010–4,5) KSEKMSEK. Minskningen berodde huvudsakligen på föräldraledigheter och vakanser. Avskrivningarna minskade också något 2015 och Finansnettot för den aktuella perioden 2013 uppgick till 5 913 (6 143) KSEK–6,8 MSEK jämfört med –8,8 MSEK under samma delårsperiod 2012. Rörelseresultatet förbättrades betydligt till följd Online Group har höga räntekostnader på grund av ovan- stående, från -1 790 KSEK 2014 till -502 KSEK 2015. Finansnettot uppgick 2015 totalt till -1 222 (1 172) KSEK. Av detta stod räntenettot för -1 174 och resultat från andelar i dotterbolag, -48 KSEKupptagna krediter med höga räntor. Det sistnämnda avser nedskrivning av aktier i koncernföretagfinns även höga engångsavgifter från banken för lån relaterade till förvärven. En viss, om än marginell verksamhet, bedrivs i dotterbolagen Litium E-commerce AB Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 21,9 MSEK jämfört med dess dotterbolag Litium E-store AB–3,1 MSEK för motsva- rande period föregående år. Bolagen skall fusioneras in i moderbolaget under 2016Underskottsavdragen är inte aktiverade.

Appears in 1 contract

Samples: Subscription Agreement

Resultaträkning. Nettoomsättningen är den enskilt största delen Koncernintäkterna under perioden ökade med 55,0 MSEK till 1 657,9 MSEK 2020 (12 månader) från 1 602,9 MSEK före- gående period (11 månader). Intäkterna för samtliga rörelse- segment bedöms ha blivit negativt påverkade av Covid-19. Intäkterna i segmentet Sverige ökade med 11,6 MSEK, från 1 049,0 till 1 060,6 MSEK. Färre konsulter än planerat samt en minskad efterfrågan från en större kund och rabatter till följd av pandemin bedöms ha påverkat omsättningen negativt. I Finland har intäkterna ökat med 20,2 MSEK från 292,2 MSEK till 312,4 MSEK. Tillväxten bedöms vara negativt påverkad av en minskande underleverantörsverksamhet samt färre konsulter än planerat. Förvärvet av Solutive Oy i november 2020 har bidragit med intäkter om 5,0 MSEK under november och utgörs december 2020. I segmentet Polen minskade intäkterna med 2,7 MSEK från 98,1 MSEK till cirka 70 procent 95,4 MSEK, framförallt förklarat av avtals- intäkter direkt -eller indirekt hänförliga färre konsulter än planerat. Segmentet Danmark ökade intäkterna med 25,8 MSEK från 163,5 MSEK till huvudplatt- formen Litium Studio189,3 MSEK och tillväxten inom detta segment var negativt påver- kad av färre debiteringsbara konsulter. Övriga 30 procent utgörs av licensintäkter Inom Koncerngemen- samt konsultationer & Elimineringar ökade intäkterna med 0,2 MSEK från 0,1 MSEK till partners 0,3 MSEK 2020. Koncernen erhöll under 2020 statligt stöd om 14,0 MSEK hänförligt till Covid-19. Rörelseresultatet under 2020 ökade med 35,0 MSEK, från 83,4 MSEK (utbild- ning med mera11 månader) till 118,4 MSEK 2020 (12 månader). Ökningen mellan åren var cirka 5 procentkan delvis förklaras av en snabb omställning i samband med pandemin för att minska kostnadsbasen, från 16 371 exempelvis genom att nyttja statliga korttidspermitterings- stöd. Man har även inom flera segment haft en högre debite- ringsgrad och låg frånvaro vilket har bidragit positivt till 17 137 KSEKrörelseresultatet. Molntjänsten On DemandKostnader så som resekostnader, som påbörjades 2014försälj- nings- och marknadsföringskostnader samt övriga personal- kostnader, har visat stark tillväxt inklusive konferenser och bidragit till ökningen. Den grundar sig på månads- avgifter och ger till skillnad från avtalsintäkter initialt en lägre intäktutbildning, men beräknas över tid ge sammantaget större intäkter. Till intäkterna räknas minskade även aktiverade utgifter för egen räkning, det vill säga för utveckling i egen regi. De var något lägre till följd av något lägre bemanning totalt sett under året. Emellertid var den totala nivån för aktiveringar relativt oförändrad jämfört med 2014 beroende på en högre andel externa utgifter. De största rörelsekostnadsposterna var Övriga externa kostnader, vilka minskade marginellt från 6 410 KSEK 2014 till 6 219 KSEK 2015. Personalkostnaderna för 2015 uppgick till 9 172 (10 010) KSEK. Minskningen berodde huvudsakligen på föräldraledigheter och vakanser. Avskrivningarna minskade också något 2015 och uppgick till 5 913 (6 143) KSEK. Rörelseresultatet förbättrades betydligt till följd av ovan- stående, från -1 790 KSEK 2014 till -502 KSEK 2015. Finansnettot uppgick 2015 totalt till -1 222 (1 172) KSEK. Av detta stod räntenettot för -1 174 och resultat från andelar i dotterbolag, -48 KSEK. Det sistnämnda avser nedskrivning av aktier i koncernföretag. En viss, om än marginell verksamhet, bedrivs i dotterbolagen Litium E-commerce AB med dess dotterbolag Litium E-store AB. Bolagen skall fusioneras in i moderbolaget under 2016pandemin.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus for Share Offering