审计管理制度 样本条款

审计管理制度. 为规范内部审计工作,公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。
审计管理制度. 公司设立了独立的审计中心,负责对公司及下属子公司进行审计,按照国家法律法规和企业会计准则等制定了有关制度,包括《内部审计制度》、《经济责任审计管理办法》、《审计报告管理办法》、《审计项目档案管理办法》等,以提高内部审计工作的制度化、规范化、标准化,促进公司及下属子公司完善内部控制,加强经济管理和实现经济目标。
审计管理制度. 为加强发行人内部审计监督和服务职能,提高风险防范能力,促进可持续发展,发行人根据有关法律法规的规定设立内部审计机构,主要职责为发行人内审制度的建立、完善和实施,参与建立、健全发行人内控制度,对发行人子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价以及对经营业务及相关资料进行审计等。

Related to 审计管理制度

  • 受付期間 (1) 定時受付 平日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時から午後8時まで 審査は原則受付順に実施します。早期の入札参加資格申請にご協力ください。 また、申請先自治体で別送書類が異なる場合があるため、事前に確認し用意した上で申請してください。 (2) 随時受付 令和6年4月1日(月)から令和8年1月30日(金)まで 平日(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時から午後8時まで

  • 日期和期限 1.1.4.1 开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 1.1.4.2 竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

  • 数 量 備 考 1 2 3 4 5 6 7

  • 本次交易的决策过程 本次交易已履行的决策程序

  • 质疑函范本 质疑供应商基本信息 质疑供应商: 地址: 邮编: 联系人: 联系电话: 授权代表: 联系电话: 地址: 邮编:

  • 交货时间和交货地点 本合同货物的交付时间和交货地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

  • 计划工期 具体以招标人实际要求为准。

  • 監造單位 指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。

  • 试车程序 工程试车内容: / 。 (1) 单机无负荷试车费用由 / 承担; (2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

  • 基金的名称 诺安行业轮动混合型证券投资基金