Common use of 审计管理制度 Clause in Contracts

审计管理制度. 公司设立了独立的审计中心,负责对公司及下属子公司进行审计,按照国家法律法规和企业会计准则等制定了有关制度,包括《内部审计制度》、《经济责任审计管理办法》、《审计报告管理办法》、《审计项目档案管理办法》等,以提高内部审计工作的制度化、规范化、标准化,促进公司及下属子公司完善内部控制,加强经济管理和实现经济目标。

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Samples: 募集说明书摘要, 债券募集说明书

审计管理制度. 公司设立了独立的审计中心,负责对公司及下属子公司进行审计,按照国家法律法规和企业会计准则等制定了有关制度,包括《内部审计制度》、《经济责任审计管理办法》、《审计报告管理办法》、《审计项目档案管理办法》等,以提高内部审计工作的制度化、规范化、标准化,促进公司及下属子公司完善内部控制,加强经济管理和实现经济目标公司设立了独立的内部审计机构,并制定了内部审计制度,明确其职责和权限、审计工作程序等,负责对公司及下属子公司的财务管理、工程和 IT 系统进行审计

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Samples: 公开发行公司债券募集说明书

审计管理制度. 公司设立了独立的审计中心,负责对公司及下属子公司进行审计,按照国家法律法规和企业会计准则等制定了有关制度,包括《内部审计制度》、《经济责任审计管理办法》、《审计报告管理办法》、《审计项目档案管理办法》等,以提高内部审计工作的制度化、规范化、标准化,促进公司及下属子公司完善内部控制,加强经济管理和实现经济目标公司设立了独立的内部审计部门,负责对公司及下属子公司的财务和管理、工程和 IT 系统进行审计,按照审计流程和相关操作指引制订了相关的制度。具体包括《内部审计制度》《对所属企业内部审计机构管理办法》《审计报告管理办法》《审计项目档案管理办法》和《委外审计单位管理办法》等,以推动建立公司的全面风险管理与内控体系,促进业务管理与风险管理能力的不断提升,为公司战略目标的实现提供专业支持

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Samples: 募集说明书摘要