Common use of 保荐机构查阅了发行人各项内部控制制度 Clause in Contracts

保荐机构查阅了发行人各项内部控制制度. 核查了发行人报告期内重大违法违规情况,并查阅了致同会计师出具的《内部控制鉴证报告》(致同专字 (2020)第 110ZA10564 号)。经核查,保荐机构认为:发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告,符合《注册办法》第十一条的规定。

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Samples: 应用领域 技术名称 技术原理 优势 劣势, 应用领域 技术名称 技术原理 优势 劣势

保荐机构查阅了发行人各项内部控制制度. 核查了发行人报告期内重大违法违规情况,并查阅了致同会计师出具的《内部控制鉴证报告》(致同专字 (2020)第 110ZA10564 号)。经核查,保荐机构认为:发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告,符合《注册办法》第十一条的规定核查了发行人报告期内重大违法违规情况,并查阅了普华永道出具的《内部控制审核报告》(普华永道中天特审字(2022)第 1671 号)。经核查,保荐机构认为:发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制审核报告,符合《注册办法》第十一条的规定

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Samples: 投资银行类业务项目管理办法

保荐机构查阅了发行人各项内部控制制度. 核查了发行人报告期内重大违法违规情况,并查阅了致同会计师出具的《内部控制鉴证报告》(致同专字 (2020)第 110ZA10564 号)。经核查,保荐机构认为:发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告,符合《注册办法》第十一条的规定核查了发行人报告期内重大 违法违规情况,并查阅了致同会计师出具的《内部控制鉴证报告》(致同专字(2022)第 332A010883 号)。经核查,保荐机构认为:发行人内部控制制度健全且被有 效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册 会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告,符合《注册办法》第十一条的规 定

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Samples: 投资银行类业务项目管理办法